よむ、つかう、まなぶ。
歳入歳出予算の状況 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/01/27/29.html |
出典情報 | 令和5年度東京都予算案の概要(1/27)《東京都》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
予算のポイント
歳出の状況(一般会計)
歳入歳出
(前年度当初予算比
+947億円、+1.6%
一般歳出 5兆9,354億円 うちコロナ対策除く +4,532億円、+8.3%)
財政運営
一般歳出は、前年度に比べて1.6%増の5兆9,354億円となりました。
経常経費は、チルドレンファースト社会の実現や脱炭素社会の実現、スタートアップが
主要な施策
躍動する東京の実現に向けた取組などにより、前年度に比べて0.9%増の4兆9,079億
円となりました。
投資的経費は、都市強靱化に向けた取組や、便利で快適な交通・物流ネットワークの形
政策評価
事業評価
成に向けた取組などにより、前年度に比べて5.1%増の1兆275億円となりました。
公債費は、都債の償還をこれまで着実に進めてきた結果、前年度に比べて0.4%減の
最終補正
3,442億円となりました。
付属資料
歳出の状況
計
区
令 和 5 年 度
令 和 4 年 度
増
減
額
増
減
率
出
5兆 9,354億円
5兆 8,407億円
947億円
1.6%
ち コ ロ
策
除
ナ
く
5兆 9,354億円
5兆 4,822億円
4,532億円
8.3%
常
費
4兆 9,079億円
4兆 8,631億円
448億円
0.9%
費
1兆 6,237億円
1兆 6,188億円
49億円
0.3%
その他の経常経費
3兆 2,842億円
3兆 2,443億円
400億円
1.2%
275億円
9,776億円
498億円
5.1%
費
3,442億円
3,456億円
等
1兆 7,614億円
1兆 6,146億円
1,468億円
9.1%
計
8兆
7兆 8,010億円
2,400億円
3.1%
数
分
表
一
般
う
対
経
給
投
歳
与
資
公
税
合
経
関
的
係
経
債
連
動
経
費
費
1兆
410億円
22
▲
14億円
▲
0.4%
歳出の状況(一般会計)
歳入歳出
(前年度当初予算比
+947億円、+1.6%
一般歳出 5兆9,354億円 うちコロナ対策除く +4,532億円、+8.3%)
財政運営
一般歳出は、前年度に比べて1.6%増の5兆9,354億円となりました。
経常経費は、チルドレンファースト社会の実現や脱炭素社会の実現、スタートアップが
主要な施策
躍動する東京の実現に向けた取組などにより、前年度に比べて0.9%増の4兆9,079億
円となりました。
投資的経費は、都市強靱化に向けた取組や、便利で快適な交通・物流ネットワークの形
政策評価
事業評価
成に向けた取組などにより、前年度に比べて5.1%増の1兆275億円となりました。
公債費は、都債の償還をこれまで着実に進めてきた結果、前年度に比べて0.4%減の
最終補正
3,442億円となりました。
付属資料
歳出の状況
計
区
令 和 5 年 度
令 和 4 年 度
増
減
額
増
減
率
出
5兆 9,354億円
5兆 8,407億円
947億円
1.6%
ち コ ロ
策
除
ナ
く
5兆 9,354億円
5兆 4,822億円
4,532億円
8.3%
常
費
4兆 9,079億円
4兆 8,631億円
448億円
0.9%
費
1兆 6,237億円
1兆 6,188億円
49億円
0.3%
その他の経常経費
3兆 2,842億円
3兆 2,443億円
400億円
1.2%
275億円
9,776億円
498億円
5.1%
費
3,442億円
3,456億円
等
1兆 7,614億円
1兆 6,146億円
1,468億円
9.1%
計
8兆
7兆 8,010億円
2,400億円
3.1%
数
分
表
一
般
う
対
経
給
投
歳
与
資
公
税
合
経
関
的
係
経
債
連
動
経
費
費
1兆
410億円
22
▲
14億円
▲
0.4%