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歳入歳出予算の状況 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/01/27/29.html |
出典情報 | 令和5年度東京都予算案の概要(1/27)《東京都》 |
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予算のポイント
目的別内訳
歳入歳出
歳出を目的別にみると、前年度と比較して「福祉と保健」が1,949億円、14.5%の増(コロ
ナ対策経費を除いた場合)、「労働と経済」が808億円、13.1%の増となりました。限りあ
る財源を重点的・効率的に配分し、都民生活の質の向上に努めています。
財政運営
区
主要な施策
福
令 和
分
祉
う
対
と
保
ち コ ロ
策
除
5 年 度
令 和
4 年 度
構成比
増 減
構成比
額
増 減
▲
率
健
1兆 5,384億円
25.9%
1兆 7,019億円
29.1%
▲ 1,635億円
9.6%
ナ
く
1兆 5,384億円
25.9%
1兆 3,435億円
24.5%
1,949億円
14.5%
と
文
化
1兆 1,980億円
20.2%
1兆 1,724億円
20.1%
255億円
2.2%
働
と
経
済
6,963億円
11.7%
6,155億円
10.5%
808億円
13.1%
境
3,205億円
5.4%
2,408億円
4.1%
797億円
33.1%
都
市
の
整
備
8,913億円
15.0%
8,424億円
14.4%
489億円
5.8%
警
察
と
消
防
9,218億円
15.5%
9,115億円
15.6%
102億円
1.1%
企
画
・
総
務
3,691億円
6.2%
3,562億円
6.1%
129億円
3.6%
出
5兆 9,354億円
100.0%
5兆 8,407億円
100.0%
947億円
1.6%
ナ
く
5兆 9,354億円
100.0%
5兆 4,822億円
100.0%
4,532億円
8.3%
費
3,442億円
-
3,456億円
-
税 連 動 経 費 等
1兆 7,614億円
-
1兆 6,146億円
-
1,468億円
9.1%
歳
8兆
-
7兆 8,010億円
-
2,400億円
3.1%
付属資料
労
最終補正
育
政策評価
事業評価
教
生
活
一
般
計
う
対
数
表
公
環
歳
ち コ ロ
策
除
債
出
410億円
14億円
▲
▲
0.4%
分野ごとの増減理由
福祉と保健
教育と文化
労働と経済
生活環境
都市の整備
警察と消防
企画・総務
018サポートや第二子の保育料無償化の開始、東京都出産・子育て応援事業の増な
どにより、14.5%の増となりました。*コロナ対策除く
都立学校の校舎改築費や、「使える英語力」の育成に係る経費の増などにより、
2.2%の増となりました。
中小企業制度融資やしごとセンターの整備に係る経費の増、新エネルギー推進に係る
技術開発支援事業の開始などにより、13.1%の増となりました。
災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業に係る経費の増や、ZEV
普及促進事業の拡充などにより、33.1%の増となりました。
中小河川整備や鉄道の連続立体交差化の推進に係る経費の増、新宿駅直近地区整備事
業の拡充などにより、5.8%の増となりました。
警察署の用地取得や警察施設の管理に係る経費の増などにより、1.1%の増となりまし
た。
次期税務基幹システムの構築に係る経費の増や、「東京防災」・「東京くらし防災」
のリニューアルなどにより、3.6%の増となりました。
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目的別内訳
歳入歳出
歳出を目的別にみると、前年度と比較して「福祉と保健」が1,949億円、14.5%の増(コロ
ナ対策経費を除いた場合)、「労働と経済」が808億円、13.1%の増となりました。限りあ
る財源を重点的・効率的に配分し、都民生活の質の向上に努めています。
財政運営
区
主要な施策
福
令 和
分
祉
う
対
と
保
ち コ ロ
策
除
5 年 度
令 和
4 年 度
構成比
増 減
構成比
額
増 減
▲
率
健
1兆 5,384億円
25.9%
1兆 7,019億円
29.1%
▲ 1,635億円
9.6%
ナ
く
1兆 5,384億円
25.9%
1兆 3,435億円
24.5%
1,949億円
14.5%
と
文
化
1兆 1,980億円
20.2%
1兆 1,724億円
20.1%
255億円
2.2%
働
と
経
済
6,963億円
11.7%
6,155億円
10.5%
808億円
13.1%
境
3,205億円
5.4%
2,408億円
4.1%
797億円
33.1%
都
市
の
整
備
8,913億円
15.0%
8,424億円
14.4%
489億円
5.8%
警
察
と
消
防
9,218億円
15.5%
9,115億円
15.6%
102億円
1.1%
企
画
・
総
務
3,691億円
6.2%
3,562億円
6.1%
129億円
3.6%
出
5兆 9,354億円
100.0%
5兆 8,407億円
100.0%
947億円
1.6%
ナ
く
5兆 9,354億円
100.0%
5兆 4,822億円
100.0%
4,532億円
8.3%
費
3,442億円
-
3,456億円
-
税 連 動 経 費 等
1兆 7,614億円
-
1兆 6,146億円
-
1,468億円
9.1%
歳
8兆
-
7兆 8,010億円
-
2,400億円
3.1%
付属資料
労
最終補正
育
政策評価
事業評価
教
生
活
一
般
計
う
対
数
表
公
環
歳
ち コ ロ
策
除
債
出
410億円
14億円
▲
▲
0.4%
分野ごとの増減理由
福祉と保健
教育と文化
労働と経済
生活環境
都市の整備
警察と消防
企画・総務
018サポートや第二子の保育料無償化の開始、東京都出産・子育て応援事業の増な
どにより、14.5%の増となりました。*コロナ対策除く
都立学校の校舎改築費や、「使える英語力」の育成に係る経費の増などにより、
2.2%の増となりました。
中小企業制度融資やしごとセンターの整備に係る経費の増、新エネルギー推進に係る
技術開発支援事業の開始などにより、13.1%の増となりました。
災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業に係る経費の増や、ZEV
普及促進事業の拡充などにより、33.1%の増となりました。
中小河川整備や鉄道の連続立体交差化の推進に係る経費の増、新宿駅直近地区整備事
業の拡充などにより、5.8%の増となりました。
警察署の用地取得や警察施設の管理に係る経費の増などにより、1.1%の増となりまし
た。
次期税務基幹システムの構築に係る経費の増や、「東京防災」・「東京くらし防災」
のリニューアルなどにより、3.6%の増となりました。
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