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参考資料1 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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第10表 行動援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
Ⅱ
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
10,896
94.3%
7,767
94.1%
11,841
94.6%
13,093
93.4%
11,212
97.1%
267
2.1%
335
2.4%
271
2.3%
271
2.3%
229
2.8%
(3)補助事業等収入
84
0.7%
117
1.4%
59
0.5%
95
0.7%
66
(4)その他
293
2.5%
86
1.0%
355
2.8%
497
3.5%
0
0.0%
(1)給与費
8,423
72.9%
6,537
79.2%
8,576
68.5%
10,984
78.3%
6,901
59.8%
(2)減価償却費
0.6%
169
1.5%
99
1.2%
228
1.8%
147
1.0%
123
1.1%
▲ 12
-0.1%
▲ 42
-0.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
72
0.6%
97
1.2%
24
0.2%
74
0.5%
438
3.8%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
1,766
15.3%
706
8.6%
2,290
18.3%
2,196
15.7%
1,152
10.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
15
0.1%
1
0.0%
31
0.2%
2
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
16
0.1%
55
0.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
119
1.0%
349
4.2%
10
0.1%
62
0.4%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
11,559 100.0%
8,255 100.0%
12,522 100.0%
14,020 100.0%
11,549 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
10,552
91.3%
7,747
93.8%
11,159
89.1%
13,464
96.0%
8,615
74.6%
収支差(③=①-②)
1,007
8.7%
508
6.2%
1,364
10.9%
556
4.0%
2,934
25.4%
客体数
334
97
154
a 設備資金借入金元金償還支出
72
17
b 長期運営資金借入金元金償還支出
70
2
c その他の長期借入金償還支出
9
0
1,014
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
70
13
128
4
178
133
24
16
5
0
546
1,315
670
2,783
97
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
105
72
119
126
77
延べ訪問回数あたり収入
110
115
105
111
150
延べ訪問回数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
100
108
93
107
112
2.7
3.1
2.5
2.5
3.2
3,118
2,100
3,407
4,449
2,167
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第11表 行動援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
延べ訪問回数
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
9回以下
10回以上
29回以下
30回以上
49回以下
50回以上
99回以下
100回以上
199回以下
200回以上
299回以下
300回以上
10,896
94.3%
833
92.2%
2,693
94.3%
6,302
94.5%
9,838
94.6%
17,727
94.2%
19,605
92.9%
45,473
94.6%
(2)利用料収入
271
2.3%
40
4.4%
72
2.5%
174
2.6%
232
2.2%
423
2.2%
655
3.1%
982
2.0%
(3)補助事業等収入
84
0.7%
1
0.1%
10
0.4%
39
0.6%
155
1.5%
113
0.6%
78
0.4%
326
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
0.7%
(4)その他
293
2.5%
28
3.1%
64
2.2%
147
2.2%
162
1.6%
503
2.7%
712
3.4%
1,285
2.7%
(1)給与費
8,423
72.9%
689
76.2%
2,217
77.6%
4,911
73.7%
8,001
77.0%
14,519
77.2%
15,749
74.6%
32,263
67.1%
169
1.5%
7
0.8%
34
1.2%
75
1.1%
266
2.6%
310
1.6%
298
1.4%
504
1.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 12
-0.1%
0
0.0%
▲ 5
-0.2%
▲ 6
-0.1%
▲ 38
-0.4%
▲ 12
-0.1%
▲ 36
-0.2%
0
(4)委託費
72
0.6%
5
0.5%
31
1.1%
35
0.5%
54
0.5%
290
1.5%
106
0.5%
48
0.1%
(5)その他
1,766
15.3%
123
13.6%
359
12.6%
957
14.4%
2,004
19.3%
2,758
14.7%
2,045
9.7%
7,850
16.3%
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
15
0.1%
2
0.2%
3
0.1%
16
0.2%
14
0.1%
21
0.1%
7
0.0%
68
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
16
0.1%
2
0.2%
17
0.6%
7
0.1%
9
0.1%
45
0.2%
52
0.2%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
119
1.0%
7
0.8%
7
0.3%
167
2.5%
166
1.6%
293
1.6%
450
2.1%
8
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
11,559 100.0%
904 100.0%
2,856 100.0%
6,668 100.0%
10,395 100.0%
18,811 100.0%
21,102 100.0%
48,065 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
10,552
91.3%
833
92.1%
2,647
92.7%
6,157
92.3%
10,468 100.7%
18,179
96.6%
18,619
88.2%
40,740
84.8%
収支差(③=①-②)
1,007
8.7%
71
7.9%
209
7.3%
512
7.7%
▲ 72
632
3.4%
2,483
11.8%
7,325
15.2%
客体数
334
a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
69
74
36
72
9
24
0
70
24
36
35
-0.7%
57
46
21
30
2
85
101
500
87
121
139
151
9
2
1
4
10
15
0
38
1,014
44
177
542
56
709
2,505
7,140
556
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
105
5
18
39
70
138
235
延べ訪問回数あたり収入
110
189
156
170
149
136
90
延べ訪問回数あたり支出
100
174
145
157
150
132
79
73
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
2.7
1.8
2.2
3.2
2.3
2.6
2.8
6.0
3,118
386
1,012
1,514
3,451
5,517
5,625
5,380
サービス換算職員数あたり給与費
86
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第12表 行動援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
10,896
94.3%
15,711
95.2%
12,514
94.9%
13,086
94.8%
13,079
92.1%
13,016
92.9%
13,035
93.5%
8,350
95.7%
7,131
95.0%
(2)利用料収入
271
2.3%
288
1.7%
283
2.1%
299
2.2%
180
1.3%
320
2.3%
375
2.7%
251
2.9%
202
2.7%
(3)補助事業等収入
84
0.7%
496
3.0%
122
0.9%
64
0.5%
41
0.3%
67
0.5%
74
0.5%
19
0.2%
76
1.0%
(4)その他
293
2.5%
14
0.1%
261
2.0%
355
2.6%
894
6.3%
559
4.0%
459
3.3%
100
1.1%
64
0.9%
(1)給与費
8,423
72.9%
11,578
70.1%
10,410
79.0%
9,698
70.2%
10,877
76.6%
10,117
72.2%
8,493
60.9%
7,147
81.9%
5,524
73.6%
169
1.5%
69
0.4%
138
1.0%
339
2.5%
279
2.0%
180
1.3%
149
1.1%
185
2.1%
95
1.3%
▲ 12
-0.1%
▲ 31
-0.2%
▲ 0
0.0%
▲ 3
0.0%
0
0.0%
▲ 4
0.0%
▲ 10
-0.1%
▲ 8
-0.1%
▲ 31
-0.4%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
72
0.6%
81
0.5%
76
0.6%
5
0.0%
110
0.8%
5
0.0%
188
1.4%
111
1.3%
34
0.4%
(5)その他
1,766
15.3%
2,370
14.4%
1,720
13.0%
2,164
15.7%
2,621
18.5%
2,870
20.5%
1,654
11.9%
1,318
15.1%
1,042
13.9%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
15
0.1%
6
0.0%
25
0.2%
33
0.2%
59
0.4%
18
0.1%
6
0.0%
3
0.0%
3
0.0%
(1)本部からの繰入
16
0.1%
1
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
54
0.4%
3
0.0%
4
0.0%
30
0.4%
(1)本部への繰入
119
1.0%
34
0.2%
97
0.7%
73
0.5%
0
0.0%
159
1.1%
61
0.4%
211
2.4%
139
1.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
11,559 100.0%
16,511 100.0%
13,184 100.0%
13,806 100.0%
14,193 100.0%
14,016 100.0%
13,945 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
10,552
91.3%
14,106
85.4%
12,466
94.6%
12,308
89.2%
13,946
98.3%
13,345
95.2%
10,542
収支差(③=①-②)
1,007
8.7%
2,404
14.6%
718
5.4%
1,497
10.8%
247
1.7%
671
4.8%
3,404
客体数
334
13
43
34
a 設備資金借入金元金償還支出
72
0
21
442
b 長期運営資金借入金元金償還支出
70
0
33
76
c その他の長期借入金償還支出
9
0
6
10
37
1,014
2,442
796
1,304
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
105
109
117
延べ訪問回数あたり収入
110
151
112
延べ訪問回数あたり支出
100
129
106
88
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
2.7
3.1
3.3
2.1
3,118
3,724
3,203
4,611
3,541
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
サービス換算職員数あたり給与費
21
8,724 100.0%
7,504 100.0%
75.6%
8,967 102.8%
6,805
90.7%
24.4%
▲ 243
699
9.3%
-2.8%
45
43
56
79
3
8
56
34
41
419
39
46
75
36
12
1
3
10
67
788
3,439
▲ 177
676
140
150
135
97
74
81
99
95
104
143
118
93
99
108
122
84
3.1
2.9
2.6
2.3
2.7
3,544
3,223
3,103
2,019
※無回答の施設・事業所は含まれない。
4
92
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
Ⅱ
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
10,896
94.3%
7,767
94.1%
11,841
94.6%
13,093
93.4%
11,212
97.1%
267
2.1%
335
2.4%
271
2.3%
271
2.3%
229
2.8%
(3)補助事業等収入
84
0.7%
117
1.4%
59
0.5%
95
0.7%
66
(4)その他
293
2.5%
86
1.0%
355
2.8%
497
3.5%
0
0.0%
(1)給与費
8,423
72.9%
6,537
79.2%
8,576
68.5%
10,984
78.3%
6,901
59.8%
(2)減価償却費
0.6%
169
1.5%
99
1.2%
228
1.8%
147
1.0%
123
1.1%
▲ 12
-0.1%
▲ 42
-0.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
72
0.6%
97
1.2%
24
0.2%
74
0.5%
438
3.8%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
1,766
15.3%
706
8.6%
2,290
18.3%
2,196
15.7%
1,152
10.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
15
0.1%
1
0.0%
31
0.2%
2
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
16
0.1%
55
0.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
119
1.0%
349
4.2%
10
0.1%
62
0.4%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
11,559 100.0%
8,255 100.0%
12,522 100.0%
14,020 100.0%
11,549 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
10,552
91.3%
7,747
93.8%
11,159
89.1%
13,464
96.0%
8,615
74.6%
収支差(③=①-②)
1,007
8.7%
508
6.2%
1,364
10.9%
556
4.0%
2,934
25.4%
客体数
334
97
154
a 設備資金借入金元金償還支出
72
17
b 長期運営資金借入金元金償還支出
70
2
c その他の長期借入金償還支出
9
0
1,014
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
70
13
128
4
178
133
24
16
5
0
546
1,315
670
2,783
97
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
105
72
119
126
77
延べ訪問回数あたり収入
110
115
105
111
150
延べ訪問回数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
100
108
93
107
112
2.7
3.1
2.5
2.5
3.2
3,118
2,100
3,407
4,449
2,167
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第11表 行動援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
延べ訪問回数
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
9回以下
10回以上
29回以下
30回以上
49回以下
50回以上
99回以下
100回以上
199回以下
200回以上
299回以下
300回以上
10,896
94.3%
833
92.2%
2,693
94.3%
6,302
94.5%
9,838
94.6%
17,727
94.2%
19,605
92.9%
45,473
94.6%
(2)利用料収入
271
2.3%
40
4.4%
72
2.5%
174
2.6%
232
2.2%
423
2.2%
655
3.1%
982
2.0%
(3)補助事業等収入
84
0.7%
1
0.1%
10
0.4%
39
0.6%
155
1.5%
113
0.6%
78
0.4%
326
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
0.7%
(4)その他
293
2.5%
28
3.1%
64
2.2%
147
2.2%
162
1.6%
503
2.7%
712
3.4%
1,285
2.7%
(1)給与費
8,423
72.9%
689
76.2%
2,217
77.6%
4,911
73.7%
8,001
77.0%
14,519
77.2%
15,749
74.6%
32,263
67.1%
169
1.5%
7
0.8%
34
1.2%
75
1.1%
266
2.6%
310
1.6%
298
1.4%
504
1.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 12
-0.1%
0
0.0%
▲ 5
-0.2%
▲ 6
-0.1%
▲ 38
-0.4%
▲ 12
-0.1%
▲ 36
-0.2%
0
(4)委託費
72
0.6%
5
0.5%
31
1.1%
35
0.5%
54
0.5%
290
1.5%
106
0.5%
48
0.1%
(5)その他
1,766
15.3%
123
13.6%
359
12.6%
957
14.4%
2,004
19.3%
2,758
14.7%
2,045
9.7%
7,850
16.3%
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
15
0.1%
2
0.2%
3
0.1%
16
0.2%
14
0.1%
21
0.1%
7
0.0%
68
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
16
0.1%
2
0.2%
17
0.6%
7
0.1%
9
0.1%
45
0.2%
52
0.2%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
119
1.0%
7
0.8%
7
0.3%
167
2.5%
166
1.6%
293
1.6%
450
2.1%
8
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
11,559 100.0%
904 100.0%
2,856 100.0%
6,668 100.0%
10,395 100.0%
18,811 100.0%
21,102 100.0%
48,065 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
10,552
91.3%
833
92.1%
2,647
92.7%
6,157
92.3%
10,468 100.7%
18,179
96.6%
18,619
88.2%
40,740
84.8%
収支差(③=①-②)
1,007
8.7%
71
7.9%
209
7.3%
512
7.7%
▲ 72
632
3.4%
2,483
11.8%
7,325
15.2%
客体数
334
a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
69
74
36
72
9
24
0
70
24
36
35
-0.7%
57
46
21
30
2
85
101
500
87
121
139
151
9
2
1
4
10
15
0
38
1,014
44
177
542
56
709
2,505
7,140
556
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
105
5
18
39
70
138
235
延べ訪問回数あたり収入
110
189
156
170
149
136
90
延べ訪問回数あたり支出
100
174
145
157
150
132
79
73
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
2.7
1.8
2.2
3.2
2.3
2.6
2.8
6.0
3,118
386
1,012
1,514
3,451
5,517
5,625
5,380
サービス換算職員数あたり給与費
86
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第12表 行動援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
10,896
94.3%
15,711
95.2%
12,514
94.9%
13,086
94.8%
13,079
92.1%
13,016
92.9%
13,035
93.5%
8,350
95.7%
7,131
95.0%
(2)利用料収入
271
2.3%
288
1.7%
283
2.1%
299
2.2%
180
1.3%
320
2.3%
375
2.7%
251
2.9%
202
2.7%
(3)補助事業等収入
84
0.7%
496
3.0%
122
0.9%
64
0.5%
41
0.3%
67
0.5%
74
0.5%
19
0.2%
76
1.0%
(4)その他
293
2.5%
14
0.1%
261
2.0%
355
2.6%
894
6.3%
559
4.0%
459
3.3%
100
1.1%
64
0.9%
(1)給与費
8,423
72.9%
11,578
70.1%
10,410
79.0%
9,698
70.2%
10,877
76.6%
10,117
72.2%
8,493
60.9%
7,147
81.9%
5,524
73.6%
169
1.5%
69
0.4%
138
1.0%
339
2.5%
279
2.0%
180
1.3%
149
1.1%
185
2.1%
95
1.3%
▲ 12
-0.1%
▲ 31
-0.2%
▲ 0
0.0%
▲ 3
0.0%
0
0.0%
▲ 4
0.0%
▲ 10
-0.1%
▲ 8
-0.1%
▲ 31
-0.4%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
72
0.6%
81
0.5%
76
0.6%
5
0.0%
110
0.8%
5
0.0%
188
1.4%
111
1.3%
34
0.4%
(5)その他
1,766
15.3%
2,370
14.4%
1,720
13.0%
2,164
15.7%
2,621
18.5%
2,870
20.5%
1,654
11.9%
1,318
15.1%
1,042
13.9%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
15
0.1%
6
0.0%
25
0.2%
33
0.2%
59
0.4%
18
0.1%
6
0.0%
3
0.0%
3
0.0%
(1)本部からの繰入
16
0.1%
1
0.0%
2
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
54
0.4%
3
0.0%
4
0.0%
30
0.4%
(1)本部への繰入
119
1.0%
34
0.2%
97
0.7%
73
0.5%
0
0.0%
159
1.1%
61
0.4%
211
2.4%
139
1.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
11,559 100.0%
16,511 100.0%
13,184 100.0%
13,806 100.0%
14,193 100.0%
14,016 100.0%
13,945 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
10,552
91.3%
14,106
85.4%
12,466
94.6%
12,308
89.2%
13,946
98.3%
13,345
95.2%
10,542
収支差(③=①-②)
1,007
8.7%
2,404
14.6%
718
5.4%
1,497
10.8%
247
1.7%
671
4.8%
3,404
客体数
334
13
43
34
a 設備資金借入金元金償還支出
72
0
21
442
b 長期運営資金借入金元金償還支出
70
0
33
76
c その他の長期借入金償還支出
9
0
6
10
37
1,014
2,442
796
1,304
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
105
109
117
延べ訪問回数あたり収入
110
151
112
延べ訪問回数あたり支出
100
129
106
88
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
2.7
3.1
3.3
2.1
3,118
3,724
3,203
4,611
3,541
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
サービス換算職員数あたり給与費
21
8,724 100.0%
7,504 100.0%
75.6%
8,967 102.8%
6,805
90.7%
24.4%
▲ 243
699
9.3%
-2.8%
45
43
56
79
3
8
56
34
41
419
39
46
75
36
12
1
3
10
67
788
3,439
▲ 177
676
140
150
135
97
74
81
99
95
104
143
118
93
99
108
122
84
3.1
2.9
2.6
2.3
2.7
3,544
3,223
3,103
2,019
※無回答の施設・事業所は含まれない。
4
92