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参考資料1 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果 (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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第22表 施設入所支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

地方公共団体

社会福祉法人
(社協を含む)

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入 102,195

89.3%

95,610

90.9% 102,587

89.3%

-

-

(2)利用料収入

6,917

6.6%

10,162

8.8%

-

-

10,065

8.8%

(3)補助事業等収入

889

0.8%

112

0.1%

890

0.8%

-

-

(4)その他

808

0.7%

1,622

1.5%

791

0.7%

-

-

(1)給与費

68,829

60.2%

82,178

78.1%

68,659

59.8%

-

-

(2)減価償却費

6,949

6.1%

56

0.1%

7,128

6.2%

-

-

▲ 2,900

-2.5%

0

0.0% ▲ 2,975

-2.6%

-

-

(4)委託費

5,445

4.8%

4,347

4.1%

5,485

4.8%

-

-

(5)その他

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

22,750

19.9%

33,836

32.2%

22,549

19.6%

-

-



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

10

0.0%

0

0.0%

10

0.0%

-

-



事業活動外費用

(1)借入金利息

54

0.0%

0

0.0%

55

0.0%

-

-



特別収益

(1)本部からの繰入

410

0.4%

935

0.9%

399

0.3%

-

-



特別費用

(1)本部への繰入

5,086

4.4%

1,792

1.7%

5,179

4.5%

-

-

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

114,377 100.0% 105,195 100.0% 114,839 100.0%

-

-

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

106,213

収支差(③=①-②)

8,165

92.9% 122,208 116.2% 106,080

92.4%

-

-

7.1% ▲ 17,013 -16.2%

7.6%

-

-

8,759

客体数

349

8

340

0

a 設備資金借入金元金償還支出

309

0

318

-

b 長期運営資金借入金元金償還支出

33

0

34

-

c その他の長期借入金償還支出

2

0

2

-

11,869

▲ 16,957

12,559

-

53

58

53

-

定員あたり収入

2,156

1,810

2,164

-

定員あたり支出

2,002

2,103

1,999

-

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

18.6

20.6

18.6

-

サービス換算職員数あたり給与費

3,707

3,986

3,699

-

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第23表 施設入所支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
定員
全体


事業活動収益

事業活動費用

41人以上
60人以下

61人以上
80人以下

81人以上

89.3%

83,012

89.8% 100,425

89.2% 131,901

88.4% 162,245

90.3%

(2)利用料収入

10,065

8.8%

7,662

8.3%

10,222

9.1%

14,260

9.6%

14,198

7.9%

889

0.8%

490

0.5%

869

0.8%

1,449

1.0%

2,320

0.6%

(3)補助事業等収入


40人以下

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入 102,195

1.3%

(4)その他

808

0.7%

756

0.8%

817

0.7%

893

907

0.5%

(1)給与費

68,829

60.2%

52,495

56.8%

69,449

61.7%

87,752

58.8% 117,520

65.4%

(2)減価償却費

6,949

6.1%

6,158

6.7%

5,741

5.1%

7,256

4.9%

20,298

11.3%

-2.0% ▲ 4,391

-2.4%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 2,900

-2.5% ▲ 2,634

-2.8% ▲ 2,858

-2.5% ▲ 2,985

(4)委託費

5,445

4.8%

5,002

5.4%

5,076

4.5%

7,108

4.8%

6,563

3.7%

(5)その他

22,750

19.9%

18,681

20.2%

21,871

19.4%

28,061

18.8%

42,461

23.6%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

10

0.0%

3

0.0%

15

0.0%

6

0.0%

18

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

54

0.0%

44

0.0%

56

0.1%

61

0.0%

78

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

410

0.4%

554

0.6%

258

0.2%

709

0.5%

19

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

5,086

4.4%

4,769

5.2%

4,753

4.2%

7,196

4.8%

5,079

2.8%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

114,377 100.0%

92,478 100.0% 112,606 100.0% 149,219 100.0% 179,707 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

106,213

92.9%

84,515

91.4% 104,088

92.4% 134,450

90.1% 187,608 104.4%

収支差(③=①-②)

8,165

7.1%

7,963

8.6%

7.6%

14,769

9.9% ▲ 7,901

客体数

349

126

156

46

20

a 設備資金借入金元金償還支出

309

318

241

383

634

b 長期運営資金借入金元金償還支出

33

46

8

0

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

8,518

-4.4%

221

2

4

0

0

13

11,869

11,118

11,151

18,657

7,139

53

35

52

78

115

定員あたり収入

2,156

2,640

2,152

1,916

1,559

定員あたり支出

2,002

2,413

1,989

1,727

1,628

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

18.6

14.6

18.7

26.0

22.4

サービス換算職員数あたり給与費

3,707

3,595

3,708

3,373

5,244

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第24表 施設入所支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入 102,195

89.3%

84,346

89.9% 113,136

83.4% 114,211

86.0% 125,255

87.2% 121,699

91.9% 107,908

91.5% 101,847

89.0%

97,638

89.6%

(2)利用料収入

10,065

8.8%

4,244

4.5%

19,428

14.3%

11,344

8.5%

16,938

11.8%

8,990

6.8%

9,446

8.0%

10,913

9.5%

9,378

8.6%

(3)補助事業等収入

889

0.8%

4,700

5.0%

2,328

1.7%

5,466

4.1%

528

0.4%

513

0.4%

210

0.2%

690

0.6%

548

0.5%

(4)その他

808

0.7%

546

0.6%

747

0.6%

1,782

1.3%

699

0.5%

468

0.4%

364

0.3%

483

0.4%

933

0.9%

(1)給与費

68,829

60.2%

35,485

37.8%

77,142

56.9%

74,508

56.1%

81,497

56.7%

86,216

65.1%

72,496

61.5%

66,456

58.1%

67,020

61.5%

(2)減価償却費

6,949

6.1%

2,429

2.6%

5,296

3.9%

4,309

3.2%

6,303

4.4%

4,715

3.6%

8,327

7.1%

6,276

5.5%

7,611

7.0%

-2.6% ▲ 2,824

-2.6%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 2,900

-2.5% ▲ 1,843

-2.0% ▲ 2,949

-2.2% ▲ 2,146

-1.6% ▲ 3,071

-2.1% ▲ 3,519

-2.7% ▲ 3,573

-3.0% ▲ 2,924

(4)委託費

5,445

4.8%

5,790

6.2%

4,286

3.2%

6,879

5.2%

6,621

4.6%

7,602

5.7%

7,591

6.4%

5,094

4.5%

4,891

4.5%

(5)その他

22,750

19.9%

16,938

18.0%

22,820

16.8%

21,979

16.5%

35,641

24.8%

28,731

21.7%

23,101

19.6%

22,704

19.8%

21,713

19.9%

10

0.0%

17

0.0%

14

0.0%

1

0.0%

103

0.1%

33

0.0%

3

0.0%

2

0.0%

6

0.0%

54

0.0%

53

0.1%

17

0.0%

15

0.0%

239

0.2%

143

0.1%

30

0.0%

42

0.0%

46

0.0%

(1)本部からの繰入

410

0.4%

0

0.0%

18

0.0%

8

0.0%

122

0.1%

710

0.5%

37

0.0%

496

0.4%

488

0.4%

(1)本部への繰入

5,086

4.4%

8,176

8.7%

2,537

1.9%

6,455

4.9%

7,650

5.3%

4,853

3.7%

5,816

4.9%

4,456

3.9%

4,924

4.5%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益



特別費用

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

114,377 100.0%

93,853 100.0% 135,670 100.0% 132,812 100.0% 143,644 100.0% 132,413 100.0% 117,967 100.0% 114,432 100.0% 108,991 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

106,213

92.9%

67,027

71.4% 109,149

80.5% 112,000

84.3% 134,879

93.9% 128,740

97.2% 113,788

96.5% 102,103

89.2% 103,382

94.9%

収支差(③=①-②)

8,165

7.1%

26,827

28.6%

19.5%

15.7%

6.1%

2.8%

3.5%

10.8%

5.1%

26,521

20,812

8,765

3,673

4,179

12,329

5,609

客体数

349

7

8

16

11

19

29

56

203

a 設備資金借入金元金償還支出

309

405

52

8

490

275

716

264

288

b 長期運営資金借入金元金償還支出

33

0

0

0

0

0

28

104

24

c その他の長期借入金償還支出

2

0

0

0

0

0

0

13

0

11,869

27,007

28,816

22,967

11,506

4,593

8,189

15,301

10,084

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

53

34

50

49

62

55

54

54

53

定員あたり収入

2,156

2,737

2,741

2,690

2,310

2,428

2,169

2,124

2,053

定員あたり支出

2,002

1,955

2,205

2,268

2,169

2,361

2,092

1,895

1,947

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

18.6

13.6

19.4

21.0

19.6

21.4

17.5

19.3

18.2

サービス換算職員数あたり給与費

3,707

2,609

3,976

3,554

4,154

4,028

4,133

3,441

3,691

※無回答の施設・事業所は含まれない。

8