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参考資料1 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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第19表 短期入所 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

社会福祉法人
(社協を含む)

医療法人

NPO法人

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

11,797

89.5%

10,263

88.3%

8,134

69.2%

13,198

93.7%

20,541

92.8%

(2)利用料収入

398

3.4%

695

4.9%

1,281

5.8%

1,042

7.9%

1,058

9.1%

(3)補助事業等収入

159

1.2%

194

1.7%

1

0.0%

10

0.1%

76

(4)その他

172

1.3%

90

0.8%

3,225

27.4%

188

1.3%

240

1.1%

(1)給与費

9,096

69.0%

8,082

69.5%

3,608

30.7%

10,388

73.7%

15,042

67.9%

(2)減価償却費

0.3%

588

4.5%

579

5.0%

159

1.4%

581

4.1%

705

3.2%

▲ 110

-0.8%

▲ 144

-1.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(4)委託費

335

2.5%

384

3.3%

746

6.3%

53

0.4%

179

0.8%

(5)その他

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

2,079

15.8%

1,824

15.7%

1,716

14.6%

2,241

15.9%

3,553

16.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

1

0.0%

2

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

16

0.1%

11

0.1%

11

0.1%

4

0.0%

55

0.2%



特別収益

(1)本部からの繰入

14

0.1%

19

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

430

3.3%

555

4.8%

53

0.5%

21

0.1%

19

0.1%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

13,186 100.0%

11,625 100.0%

11,758 100.0%

14,092 100.0%

22,138 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

12,435

94.3%

11,292

97.1%

6,293

53.5%

13,288

94.3%

19,553

88.3%

収支差(③=①-②)

751

5.7%

333

2.9%

5,465

46.5%

803

5.7%

2,585

11.7%

客体数

401

307

a 設備資金借入金元金償還支出

80

b 長期運営資金借入金元金償還支出

23

c その他の長期借入金償還支出

7
1,119

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

7

36

51

46

0

89

288

2

364

36

1

1

17

34

719

5,260

1,242

2,878

90

7

7

5

4

10

定員あたり収入

1,782

1,580

2,572

3,405

2,138

定員あたり支出

1,680

1,535

1,377

3,211

1,889

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

6.0

6.8

3.1

2.1

3.9

1,527

1,191

1,153

4,933

3,841

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第20表 短期入所 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
定員
全体


事業活動収益

20人以下

21人以上
40人以下

41人以上
60人以下

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

11,797

89.5%

12,253

89.5%

2,194

86.4%

3,907

92.7%

325

89.9%

14,767

87.5%

(2)利用料収入

1,042

7.9%

1,080

7.9%

110

4.3%

294

7.0%

17

4.6%

1,533

9.1%

159

1.2%

163

1.2%

199

7.8%

10

0.2%

0

0.0%

144

(3)補助事業等収入


事業活動費用

61人以上
80人以下

81人以上

0.9%

(4)その他

172

1.3%

180

1.3%

0

0.0%

3

0.1%

17

4.6%

333

2.0%

(1)給与費

9,096

69.0%

9,485

69.3%

1,774

69.8%

3,200

75.9%

232

64.3%

8,204

48.6%

588

4.5%

594

4.3%

246

9.7%

97

2.3%

8

2.2%

1,990

11.8%

▲ 110

-0.8%

▲ 106

-1.5%

▲ 32

-0.8%

▲ 2

-0.6%

▲ 778

-4.6%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

-0.8%

▲ 38

(4)委託費

335

2.5%

346

2.5%

133

5.2%

24

0.6%

9

2.5%

598

3.5%

(5)その他

2,079

15.8%

2,140

15.6%

374

14.7%

836

19.8%

61

16.9%

3,965

23.5%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

1

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

2

0.1%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

16

0.1%

17

0.1%

22

0.8%

1

0.0%

0

0.0%

1

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

14

0.1%

13

0.1%

37

1.5%

0

0.0%

4

1.0%

93

0.5%



特別費用

(1)本部への繰入

430

3.3%

454

3.3%

100

3.9%

131

3.1%

13

3.6%

62

0.4%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

13,186 100.0%

13,691 100.0%

2,540 100.0%

4,216 100.0%

361 100.0%

16,869 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

12,435

94.3%

12,930

94.4%

2,609 102.7%

4,256 100.9%

321

88.9%

14,043

83.2%

収支差(③=①-②)

751

5.7%

761

5.6%

▲ 69

▲ 40

40

11.1%

2,826

16.8%

客体数

401

375

9

8

2

5

a 設備資金借入金元金償還支出

80

85

35

2

0

1

b 長期運営資金借入金元金償還支出

23

24

2

0

0

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

-2.7%

-0.9%

0

7

7

2

0

0

0

1,119

1,133

99

23

46

4,037
102

7

4

32

51

74

定員あたり収入

1,782

3,207

80

82

5

定員あたり支出

1,680

3,029

82

83

4

138

6.0

5.6

5.1

13.6

18.9

13.5

1,527

1,692

346

235

12

607

3級地

4級地

5級地

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

166

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第21表 短期入所 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

1級地

2級地

6級地

7級地

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

11,797

89.5%

25,463

87.0%

16,401

90.6%

12,222

90.3%

24,063

91.9%

15,694

91.6%

15,831

86.4%

12,026

92.2%

7,930

88.3%

(2)利用料収入

1,042

7.9%

2,410

8.2%

1,464

8.1%

903

6.7%

1,398

5.3%

1,162

6.8%

1,583

8.6%

803

6.2%

872

9.7%

(3)補助事業等収入

159

1.2%

1,322

4.5%

6

0.0%

383

2.8%

509

1.9%

160

0.9%

191

1.0%

90

0.7%

62

0.7%

(4)その他

172

1.3%

47

0.2%

159

0.9%

12

0.1%

210

0.8%

103

0.6%

716

3.9%

93

0.7%

110

1.2%

(1)給与費

9,096

69.0%

19,291

65.9%

16,341

90.2%

9,085

67.1%

19,234

73.5%

11,490

67.1%

10,086

55.0%

8,827

67.7%

6,664

74.2%

588

4.5%

1,486

5.1%

501

2.8%

784

5.8%

414

1.6%

523

3.1%

654

3.6%

827

6.3%

457

5.1%

▲ 110

-0.8%

▲ 578

-2.0%

▲ 25

-0.1%

▲ 245

-1.8%

▲ 32

-0.1%

▲ 69

-0.4%

▲ 103

-0.6%

▲ 131

-1.0%

▲ 84

-0.9%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費

335

2.5%

1,386

4.7%

107

0.6%

366

2.7%

603

2.3%

266

1.6%

515

2.8%

230

1.8%

268

3.0%

(5)その他

2,079

15.8%

4,352

14.9%

2,001

11.1%

3,765

27.8%

2,807

10.7%

2,160

12.6%

2,441

13.3%

1,834

14.1%

1,691

18.8%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

2

0.0%

1

0.0%

2

0.0%

16

0.1%

44

0.2%

3

0.0%

33

0.2%

24

0.1%

10

0.1%

6

0.0%

32

0.2%

11

0.1%

(1)本部からの繰入

14

0.1%

33

0.1%

80

0.4%

19

0.1%

0

0.0%

11

0.1%

0

0.0%

34

0.3%

8

0.1%

(1)本部への繰入

430

3.3%

1,272

4.3%

428

2.4%

888

6.6%

593

2.3%

867

5.1%

556

3.0%

295

2.3%

261

2.9%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益



特別費用

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

13,186 100.0%

29,275 100.0%

18,110 100.0%

13,539 100.0%

26,180 100.0%

17,130 100.0%

18,324 100.0%

13,048 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

19,357 106.9%

14,676 108.4%

23,643

90.3%

15,247

89.0%

14,154

77.2%

11,914

91.3%

9,267 103.2%

2,537

9.7%

1,883

11.0%

4,169

22.8%

1,134

8.7%

▲ 284

8,983 100.0%

12,435

94.3%

27,252

93.1%

収支差(③=①-②)

751

5.7%

2,024

6.9% ▲ 1,247

-6.9% ▲ 1,138

客体数

401

10

9

22

20

34

44

66

196

a 設備資金借入金元金償還支出

80

158

221

43

0

139

101

77

68

b 長期運営資金借入金元金償還支出

23

0

0

23

0

0

106

14

16

c その他の長期借入金償還支出

7

0

0

0

6

1

12

3

9

1,119

2,773

▲ 991

▲ 665

2,912

2,197

4,501

1,736

▲ 4

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

-8.4%

7

9

4

4

6

4

9

7

8

定員あたり収入

1,782

3,327

4,289

3,546

4,514

3,989

2,156

1,785

1,073

定員あたり支出

1,680

3,097

4,584

3,844

4,076

3,551

1,665

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

1,630

1,107

6.0

9.4

1.9

2.5

5.4

2.1

4.1

4.8

7.8

1,527

2,059

8,452

3,627

3,562

5,355

2,431

1,849

850

※無回答の施設・事業所は含まれない。

7

-3.2%