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参考資料1 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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第61表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
医療法人
NPO法人
その他
1,580
96.6%
1,060
94.7%
1,043
99.4%
2,710
98.0%
3,097
98.0%
(2)利用料収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収入
17
1.0%
6
0.6%
5
0.5%
37
1.3%
52
(4)その他
28
1.7%
38
3.4%
1
0.1%
19
0.7%
10
0.3%
(1)給与費
1,346
82.3%
952
85.0%
809
77.1%
1,862
67.3%
2,912
92.2%
(2)減価償却費
1.7%
23
1.4%
19
1.7%
10
0.9%
63
2.3%
11
0.4%
▲ 2
-0.1%
▲ 3
-0.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
7
0.4%
8
0.7%
8
0.8%
5
0.2%
4
0.1%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
213
13.0%
96
8.6%
77
7.3%
405
14.7%
625
19.8%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
9
0.6%
15
1.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
55
3.4%
88
7.9%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
1,635 100.0%
1,120 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
1,642 100.4%
1,160 103.6%
904
収支差(③=①-②)
▲ 7
▲ 40
145
客体数
304
191
27
a 設備資金借入金元金償還支出
2
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
5
0
c その他の長期借入金償還支出
0
0
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
7
-0.4%
-3.6%
1,049 100.0%
2,766 100.0%
3,159 100.0%
86.1%
2,336
84.5%
3,553 112.5%
13.9%
430
15.5%
▲ 394 -12.5%
43
43
0
1
12
0
36
0
0
0
▲ 25
155
455
▲ 396
2
1施設・事業所あたり延べ利用者数
13
10
11
21
22
延べ利用者数あたり収入
124
115
92
133
143
延べ利用者数あたり支出
124
119
79
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
1.7
1.8
1.9
1.3
1.9
サービス換算職員数あたり給与費
785
543
432
1,462
1,564
113
161
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第62表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
延べ利用者数
5人未満
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
1,580
96.6%
192
93.4%
610
98.5%
1,270
95.2%
3,474
93.3%
17,692
99.2%
(2)利用料収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収入
17
1.0%
4
2.0%
1
0.2%
27
2.0%
49
1.3%
103
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
0.6%
(4)その他
28
1.7%
5
2.6%
6
1.0%
12
0.9%
175
4.7%
39
0.2%
(1)給与費
1,346
82.3%
147
71.6%
538
86.9%
1,148
86.0%
2,791
74.9%
15,388
86.3%
23
1.4%
2
1.2%
12
1.9%
18
1.4%
62
1.7%
226
1.3%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 2
-0.1%
▲ 0
-0.2%
▲ 1
-0.1%
▲ 2
-0.1%
▲ 10
-0.3%
▲ 0
(4)委託費
7
0.4%
2
0.9%
4
0.7%
13
0.9%
27
0.7%
2
0.0%
(5)その他
213
13.0%
20
9.6%
93
14.9%
128
9.6%
384
10.3%
2,812
15.8%
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
9
0.6%
4
1.9%
2
0.3%
24
1.8%
25
0.7%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
55
3.4%
8
4.0%
12
2.0%
24
1.8%
66
1.8%
874
4.9%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
1,635 100.0%
206 100.0%
619 100.0%
1,334 100.0%
3,724 100.0%
17,834 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
1,642 100.4%
179
87.1%
658 106.3%
1,329
99.6%
3,320
19,303 108.2%
収支差(③=①-②)
▲ 7
26
12.9%
5
0.4%
403
10.8% ▲ 1,469
客体数
304
153
51
51
36
13
a 設備資金借入金元金償還支出
2
0
1
0
14
2
b 長期運営資金借入金元金償還支出
5
0
1
0
1
119
c その他の長期借入金償還支出
0
0
0
0
0
0
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
7
28
▲ 30
22
440
▲ 1,365
-0.4%
▲ 39
-6.3%
89.2%
1施設・事業所あたり延べ利用者数
13
2
7
13
32
119
延べ利用者数あたり収入
124
103
95
99
118
150
延べ利用者数あたり支出
124
90
100
99
105
162
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
1.7
1.6
1.6
1.7
2.3
2.1
サービス換算職員数あたり給与費
785
94
329
678
1,196
7,465
-8.2%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第63表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
1級地
1,580
96.6%
(2)利用料収入
0
(3)補助事業等収入
17
(4)その他
(1)給与費
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
2級地
2,503
86.6%
0.0%
0
1.0%
15
28
1.7%
1,346
23
▲ 2
3級地
6,480
98.7%
0.0%
0
0.5%
65
370
12.8%
82.3%
2,865
1.4%
40
-0.1%
▲ 10
4級地
5級地
1,481
97.5%
559
98.2%
0.0%
0
0.0%
0
1.0%
15
1.0%
0
22
0.3%
22
1.4%
99.1%
5,246
79.9%
1,112
1.4%
115
1.8%
22
-0.3%
▲ 3
0.0%
▲ 5
6級地
7級地
1,560
96.5%
817
99.8%
0.0%
0
0.0%
0
0.1%
19
1.1%
1
10
1.8%
9
0.6%
73.2%
352
61.8%
1,564
1.4%
6
1.1%
9
-0.4%
▲ 1
-0.2%
▲ 0
その他
1,819
97.4%
863
97.2%
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0.1%
47
2.5%
4
0.4%
1
0.1%
1
0.1%
7
0.8%
96.8%
703
85.9%
1,449
77.6%
699
78.9%
0.5%
6
0.7%
13
0.7%
18
2.0%
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 1
0.0%
▲ 1
-0.1%
(4)委託費
7
0.4%
17
0.6%
9
0.1%
3
0.2%
2
0.3%
7
0.4%
21
2.6%
6
0.3%
5
0.6%
(5)その他
213
13.0%
781
27.0%
892
13.6%
153
10.1%
51
8.9%
330
20.4%
82
10.1%
123
6.6%
86
9.7%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(1)本部からの繰入
9
0.6%
3
0.1%
1
0.0%
1
0.1%
0
0.0%
28
1.7%
0
0.0%
1
0.0%
14
1.5%
(1)本部への繰入
55
3.4%
2
0.1%
1
0.0%
80
5.2%
2
0.4%
7
0.4%
43
5.3%
228
12.2%
26
2.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
1,635 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
収支差(③=①-②)
客体数
304
17
a 設備資金借入金元金償還支出
2
b 長期運営資金借入金元金償還支出
5
c その他の長期借入金償還支出
0
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
7
2,891 100.0%
6,568 100.0%
1,519 100.0%
570 100.0%
1,642 100.4%
3,696 127.8%
6,260
95.3%
1,363
89.8%
412
72.4%
1,916 118.6%
▲ 7
▲ 804 -27.8%
308
4.7%
155
10.2%
157
27.6%
▲ 300 -18.6%
-0.4%
1,616 100.0%
818 100.0%
1,868 100.0%
887 100.0%
855 104.5%
1,818
97.3%
834
94.0%
50
2.7%
53
6.0%
▲ 37
-4.5%
21
18
13
30
18
47
140
0
0
12
0
9
0
0
0
2
74
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▲ 776
346
159
163
▲ 303
▲ 32
61
70
1施設・事業所あたり延べ利用者数
13
17
46
12
4
15
8
16
8
延べ利用者数あたり収入
124
171
141
125
148
108
98
117
109
延べ利用者数あたり支出
124
135
113
107
129
102
114
103
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
1.7
2.2
1.0
1.4
1.4
1.8
2.5
1.2
1.9
サービス換算職員数あたり給与費
785
1,292
5,100
801
254
875
283
1,197
372
218
※無回答の施設・事業所は含まれない。
21
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
医療法人
NPO法人
その他
1,580
96.6%
1,060
94.7%
1,043
99.4%
2,710
98.0%
3,097
98.0%
(2)利用料収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収入
17
1.0%
6
0.6%
5
0.5%
37
1.3%
52
(4)その他
28
1.7%
38
3.4%
1
0.1%
19
0.7%
10
0.3%
(1)給与費
1,346
82.3%
952
85.0%
809
77.1%
1,862
67.3%
2,912
92.2%
(2)減価償却費
1.7%
23
1.4%
19
1.7%
10
0.9%
63
2.3%
11
0.4%
▲ 2
-0.1%
▲ 3
-0.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
7
0.4%
8
0.7%
8
0.8%
5
0.2%
4
0.1%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
213
13.0%
96
8.6%
77
7.3%
405
14.7%
625
19.8%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
9
0.6%
15
1.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
55
3.4%
88
7.9%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
1,635 100.0%
1,120 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
1,642 100.4%
1,160 103.6%
904
収支差(③=①-②)
▲ 7
▲ 40
145
客体数
304
191
27
a 設備資金借入金元金償還支出
2
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
5
0
c その他の長期借入金償還支出
0
0
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
7
-0.4%
-3.6%
1,049 100.0%
2,766 100.0%
3,159 100.0%
86.1%
2,336
84.5%
3,553 112.5%
13.9%
430
15.5%
▲ 394 -12.5%
43
43
0
1
12
0
36
0
0
0
▲ 25
155
455
▲ 396
2
1施設・事業所あたり延べ利用者数
13
10
11
21
22
延べ利用者数あたり収入
124
115
92
133
143
延べ利用者数あたり支出
124
119
79
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
1.7
1.8
1.9
1.3
1.9
サービス換算職員数あたり給与費
785
543
432
1,462
1,564
113
161
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第62表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
延べ利用者数
5人未満
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
1,580
96.6%
192
93.4%
610
98.5%
1,270
95.2%
3,474
93.3%
17,692
99.2%
(2)利用料収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収入
17
1.0%
4
2.0%
1
0.2%
27
2.0%
49
1.3%
103
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
0.6%
(4)その他
28
1.7%
5
2.6%
6
1.0%
12
0.9%
175
4.7%
39
0.2%
(1)給与費
1,346
82.3%
147
71.6%
538
86.9%
1,148
86.0%
2,791
74.9%
15,388
86.3%
23
1.4%
2
1.2%
12
1.9%
18
1.4%
62
1.7%
226
1.3%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 2
-0.1%
▲ 0
-0.2%
▲ 1
-0.1%
▲ 2
-0.1%
▲ 10
-0.3%
▲ 0
(4)委託費
7
0.4%
2
0.9%
4
0.7%
13
0.9%
27
0.7%
2
0.0%
(5)その他
213
13.0%
20
9.6%
93
14.9%
128
9.6%
384
10.3%
2,812
15.8%
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
9
0.6%
4
1.9%
2
0.3%
24
1.8%
25
0.7%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
55
3.4%
8
4.0%
12
2.0%
24
1.8%
66
1.8%
874
4.9%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
1,635 100.0%
206 100.0%
619 100.0%
1,334 100.0%
3,724 100.0%
17,834 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
1,642 100.4%
179
87.1%
658 106.3%
1,329
99.6%
3,320
19,303 108.2%
収支差(③=①-②)
▲ 7
26
12.9%
5
0.4%
403
10.8% ▲ 1,469
客体数
304
153
51
51
36
13
a 設備資金借入金元金償還支出
2
0
1
0
14
2
b 長期運営資金借入金元金償還支出
5
0
1
0
1
119
c その他の長期借入金償還支出
0
0
0
0
0
0
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
7
28
▲ 30
22
440
▲ 1,365
-0.4%
▲ 39
-6.3%
89.2%
1施設・事業所あたり延べ利用者数
13
2
7
13
32
119
延べ利用者数あたり収入
124
103
95
99
118
150
延べ利用者数あたり支出
124
90
100
99
105
162
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
1.7
1.6
1.6
1.7
2.3
2.1
サービス換算職員数あたり給与費
785
94
329
678
1,196
7,465
-8.2%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第63表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
1級地
1,580
96.6%
(2)利用料収入
0
(3)補助事業等収入
17
(4)その他
(1)給与費
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
2級地
2,503
86.6%
0.0%
0
1.0%
15
28
1.7%
1,346
23
▲ 2
3級地
6,480
98.7%
0.0%
0
0.5%
65
370
12.8%
82.3%
2,865
1.4%
40
-0.1%
▲ 10
4級地
5級地
1,481
97.5%
559
98.2%
0.0%
0
0.0%
0
1.0%
15
1.0%
0
22
0.3%
22
1.4%
99.1%
5,246
79.9%
1,112
1.4%
115
1.8%
22
-0.3%
▲ 3
0.0%
▲ 5
6級地
7級地
1,560
96.5%
817
99.8%
0.0%
0
0.0%
0
0.1%
19
1.1%
1
10
1.8%
9
0.6%
73.2%
352
61.8%
1,564
1.4%
6
1.1%
9
-0.4%
▲ 1
-0.2%
▲ 0
その他
1,819
97.4%
863
97.2%
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0.1%
47
2.5%
4
0.4%
1
0.1%
1
0.1%
7
0.8%
96.8%
703
85.9%
1,449
77.6%
699
78.9%
0.5%
6
0.7%
13
0.7%
18
2.0%
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 1
0.0%
▲ 1
-0.1%
(4)委託費
7
0.4%
17
0.6%
9
0.1%
3
0.2%
2
0.3%
7
0.4%
21
2.6%
6
0.3%
5
0.6%
(5)その他
213
13.0%
781
27.0%
892
13.6%
153
10.1%
51
8.9%
330
20.4%
82
10.1%
123
6.6%
86
9.7%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(1)本部からの繰入
9
0.6%
3
0.1%
1
0.0%
1
0.1%
0
0.0%
28
1.7%
0
0.0%
1
0.0%
14
1.5%
(1)本部への繰入
55
3.4%
2
0.1%
1
0.0%
80
5.2%
2
0.4%
7
0.4%
43
5.3%
228
12.2%
26
2.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
1,635 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
収支差(③=①-②)
客体数
304
17
a 設備資金借入金元金償還支出
2
b 長期運営資金借入金元金償還支出
5
c その他の長期借入金償還支出
0
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
7
2,891 100.0%
6,568 100.0%
1,519 100.0%
570 100.0%
1,642 100.4%
3,696 127.8%
6,260
95.3%
1,363
89.8%
412
72.4%
1,916 118.6%
▲ 7
▲ 804 -27.8%
308
4.7%
155
10.2%
157
27.6%
▲ 300 -18.6%
-0.4%
1,616 100.0%
818 100.0%
1,868 100.0%
887 100.0%
855 104.5%
1,818
97.3%
834
94.0%
50
2.7%
53
6.0%
▲ 37
-4.5%
21
18
13
30
18
47
140
0
0
12
0
9
0
0
0
2
74
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
▲ 776
346
159
163
▲ 303
▲ 32
61
70
1施設・事業所あたり延べ利用者数
13
17
46
12
4
15
8
16
8
延べ利用者数あたり収入
124
171
141
125
148
108
98
117
109
延べ利用者数あたり支出
124
135
113
107
129
102
114
103
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
1.7
2.2
1.0
1.4
1.4
1.8
2.5
1.2
1.9
サービス換算職員数あたり給与費
785
1,292
5,100
801
254
875
283
1,197
372
218
※無回答の施設・事業所は含まれない。
21