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参考資料1 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果 (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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第31表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
Ⅱ
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
26,271
97.4%
11,888
92.9%
40,480
98.2%
21,714
98.5%
18,371
97.2%
489
1.2%
96
0.4%
471
2.5%
394
1.5%
379
3.0%
(3)補助事業等収入
98
0.4%
232
1.8%
7
0.0%
108
0.5%
24
(4)その他
162
0.6%
124
1.0%
228
0.6%
132
0.6%
36
0.2%
(1)給与費
17,912
66.4%
10,079
78.8%
25,964
63.0%
13,932
63.2%
14,495
76.7%
(2)減価償却費
0.1%
436
1.6%
514
4.0%
522
1.3%
136
0.6%
211
1.1%
▲ 81
-0.3%
▲ 245
-1.9%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 2
0.0%
(4)委託費
566
2.1%
264
2.1%
982
2.4%
190
0.9%
281
1.5%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
5,623
20.8%
1,783
13.9%
9,328
22.6%
3,506
15.9%
5,376
28.4%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
37
0.1%
12
0.1%
57
0.1%
22
0.1%
58
0.3%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
58
0.2%
174
1.4%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
355
1.3%
894
7.0%
107
0.3%
59
0.3%
27
0.1%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
26,984 100.0%
12,799 100.0%
41,205 100.0%
22,051 100.0%
18,903 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
24,846
92.1%
13,302 103.9%
36,961
89.7%
17,844
80.9%
20,447 108.2%
収支差(③=①-②)
2,138
7.9%
▲ 504
4,244
10.3%
4,207
19.1% ▲ 1,544
56
35
客体数
-3.9%
388
129
a 設備資金借入金元金償還支出
33
54
6
27
98
b 長期運営資金借入金元金償還支出
284
12
476
360
245
c その他の長期借入金償還支出
16
6
24
22
9
2,158
▲ 306
4,260
3,933
▲ 1,686
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
168
13
9
17
13
14
定員あたり収入
2,021
1,412
2,455
1,747
1,367
定員あたり支出
1,861
1,468
2,202
1,413
1,479
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
4.8
3.7
5.4
5.7
5.0
3,731
2,761
4,799
2,450
2,916
-8.2%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第32表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
定員
20人以下
21人以上
40人以下
26,271
97.4%
25,323
97.6%
60,726
92.3%
-
-
-
-
-
-
(2)利用料収入
394
1.5%
371
1.4%
1,919
2.9%
-
-
-
-
-
-
(3)補助事業等収入
98
0.4%
60
0.2%
1,642
2.5%
-
-
-
-
-
-
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
(4)その他
162
0.6%
143
0.5%
1,447
2.2%
-
-
-
-
-
-
(1)給与費
17,912
66.4%
17,317
66.7%
35,405
53.8%
-
-
-
-
-
-
436
1.6%
426
1.6%
1,111
1.7%
-
-
-
-
-
-
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 81
-0.3%
▲ 75
-0.3%
▲ 495
-0.8%
-
-
-
-
-
-
(4)委託費
566
2.1%
560
2.2%
1,032
1.6%
-
-
-
-
-
-
(5)その他
5,623
20.8%
5,448
21.0%
17,641
26.8%
-
-
-
-
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
-
-
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
37
0.1%
38
0.1%
11
0.0%
-
-
-
-
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
58
0.2%
58
0.2%
69
0.1%
-
-
-
-
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
355
1.3%
281
1.1%
5,077
7.7%
-
-
-
-
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
26,984 100.0%
25,955 100.0%
65,803 100.0%
-
-
-
-
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
24,846
92.1%
23,995
92.4%
59,782
90.9%
-
-
-
-
-
-
収支差(③=①-②)
2,138
7.9%
1,960
7.6%
6,021
9.1%
-
-
-
-
-
-
客体数
388
381
6
0
0
0
a 設備資金借入金元金償還支出
33
34
0
-
-
-
b 長期運営資金借入金元金償還支出
284
288
86
-
-
-
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
16
17
0
-
-
-
2,158
1,973
6,551
-
-
-
13
13
29
-
-
-
定員あたり収入
2,021
2,000
2,256
-
-
-
定員あたり支出
1,861
1,849
2,050
-
-
-
4.8
4.7
8.8
-
-
-
3,731
3,658
4,016
-
-
-
3級地
4級地
5級地
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第33表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
1級地
2級地
6級地
7級地
その他
26,271
97.4%
35,326
96.7%
36,199
98.2%
32,791
96.1%
44,753
98.1%
33,083
98.1%
24,279
97.3%
24,034
97.4%
11,822
96.3%
(2)利用料収入
394
1.5%
681
1.9%
408
1.1%
782
2.3%
478
1.0%
431
1.3%
491
2.0%
206
0.8%
235
1.9%
(3)補助事業等収入
98
0.4%
443
1.2%
13
0.0%
368
1.1%
93
0.2%
97
0.3%
47
0.2%
41
0.2%
14
0.1%
(4)その他
162
0.6%
65
0.2%
250
0.7%
175
0.5%
276
0.6%
52
0.2%
148
0.6%
224
0.9%
145
1.2%
(1)給与費
17,912
66.4%
23,643
64.7%
25,742
69.8%
25,305
74.2%
28,041
61.4%
23,799
70.5%
15,462
61.9%
15,293
62.0%
8,267
67.4%
436
1.6%
373
1.0%
438
1.2%
533
1.6%
729
1.6%
520
1.5%
525
2.1%
417
1.7%
268
2.2%
▲ 81
-0.3%
▲ 34
-0.1%
▲ 35
-0.1%
▲ 268
-0.8%
▲ 105
-0.2%
▲ 63
-0.2%
▲ 110
-0.4%
▲ 33
-0.1%
▲ 83
-0.7%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
566
2.1%
1,178
3.2%
749
2.0%
189
0.6%
1,154
2.5%
1,034
3.1%
286
1.1%
578
2.3%
144
1.2%
(5)その他
5,623
20.8%
9,692
26.5%
7,246
19.7%
6,372
18.7%
9,269
20.3%
6,279
18.6%
6,028
24.1%
5,298
21.5%
2,257
18.4%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
4
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
37
0.1%
5
0.0%
63
0.2%
36
0.1%
45
0.1%
56
0.2%
51
0.2%
31
0.1%
23
0.2%
(1)本部からの繰入
58
0.2%
30
0.1%
0
0.0%
3
0.0%
33
0.1%
75
0.2%
0
0.0%
162
0.7%
53
0.4%
(1)本部への繰入
355
1.3%
31
0.1%
100
0.3%
334
1.0%
1,244
2.7%
749
2.2%
236
0.9%
322
1.3%
183
1.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
26,984 100.0%
36,546 100.0%
36,869 100.0%
34,123 100.0%
45,633 100.0%
33,738 100.0%
24,964 100.0%
24,668 100.0%
12,271 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
24,846
92.1%
34,889
95.5%
34,303
93.0%
32,500
95.2%
40,378
88.5%
32,375
96.0%
22,478
90.0%
21,906
88.8%
11,059
90.1%
収支差(③=①-②)
2,138
7.9%
1,657
4.5%
2,566
7.0%
1,624
4.8%
5,255
11.5%
1,363
4.0%
2,486
10.0%
2,762
11.2%
1,211
9.9%
客体数
388
29
36
29
26
52
48
72
96
a 設備資金借入金元金償還支出
33
15
46
36
14
63
41
41
12
b 長期運営資金借入金元金償還支出
284
156
709
246
466
421
192
294
90
c その他の長期借入金償還支出
16
0
44
5
12
27
16
14
11
2,158
1,826
2,169
1,602
5,387
1,310
2,652
2,796
1,283
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
13
16
17
16
20
14
12
12
10
定員あたり収入
2,021
2,299
2,137
2,133
2,264
2,336
2,021
2,117
1,271
定員あたり支出
1,861
2,195
1,989
2,031
2,003
2,242
1,819
1,880
1,145
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
4.8
6.6
5.5
4.2
5.5
5.7
3.6
3.7
4.9
3,731
3,594
4,668
6,046
5,122
4,148
4,256
4,182
1,689
※無回答の施設・事業所は含まれない。
11
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
Ⅱ
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
26,271
97.4%
11,888
92.9%
40,480
98.2%
21,714
98.5%
18,371
97.2%
489
1.2%
96
0.4%
471
2.5%
394
1.5%
379
3.0%
(3)補助事業等収入
98
0.4%
232
1.8%
7
0.0%
108
0.5%
24
(4)その他
162
0.6%
124
1.0%
228
0.6%
132
0.6%
36
0.2%
(1)給与費
17,912
66.4%
10,079
78.8%
25,964
63.0%
13,932
63.2%
14,495
76.7%
(2)減価償却費
0.1%
436
1.6%
514
4.0%
522
1.3%
136
0.6%
211
1.1%
▲ 81
-0.3%
▲ 245
-1.9%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 2
0.0%
(4)委託費
566
2.1%
264
2.1%
982
2.4%
190
0.9%
281
1.5%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
5,623
20.8%
1,783
13.9%
9,328
22.6%
3,506
15.9%
5,376
28.4%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
37
0.1%
12
0.1%
57
0.1%
22
0.1%
58
0.3%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
58
0.2%
174
1.4%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
355
1.3%
894
7.0%
107
0.3%
59
0.3%
27
0.1%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
26,984 100.0%
12,799 100.0%
41,205 100.0%
22,051 100.0%
18,903 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
24,846
92.1%
13,302 103.9%
36,961
89.7%
17,844
80.9%
20,447 108.2%
収支差(③=①-②)
2,138
7.9%
▲ 504
4,244
10.3%
4,207
19.1% ▲ 1,544
56
35
客体数
-3.9%
388
129
a 設備資金借入金元金償還支出
33
54
6
27
98
b 長期運営資金借入金元金償還支出
284
12
476
360
245
c その他の長期借入金償還支出
16
6
24
22
9
2,158
▲ 306
4,260
3,933
▲ 1,686
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
168
13
9
17
13
14
定員あたり収入
2,021
1,412
2,455
1,747
1,367
定員あたり支出
1,861
1,468
2,202
1,413
1,479
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
4.8
3.7
5.4
5.7
5.0
3,731
2,761
4,799
2,450
2,916
-8.2%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第32表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
定員
20人以下
21人以上
40人以下
26,271
97.4%
25,323
97.6%
60,726
92.3%
-
-
-
-
-
-
(2)利用料収入
394
1.5%
371
1.4%
1,919
2.9%
-
-
-
-
-
-
(3)補助事業等収入
98
0.4%
60
0.2%
1,642
2.5%
-
-
-
-
-
-
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
(4)その他
162
0.6%
143
0.5%
1,447
2.2%
-
-
-
-
-
-
(1)給与費
17,912
66.4%
17,317
66.7%
35,405
53.8%
-
-
-
-
-
-
436
1.6%
426
1.6%
1,111
1.7%
-
-
-
-
-
-
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 81
-0.3%
▲ 75
-0.3%
▲ 495
-0.8%
-
-
-
-
-
-
(4)委託費
566
2.1%
560
2.2%
1,032
1.6%
-
-
-
-
-
-
(5)その他
5,623
20.8%
5,448
21.0%
17,641
26.8%
-
-
-
-
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
-
-
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
37
0.1%
38
0.1%
11
0.0%
-
-
-
-
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
58
0.2%
58
0.2%
69
0.1%
-
-
-
-
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
355
1.3%
281
1.1%
5,077
7.7%
-
-
-
-
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
26,984 100.0%
25,955 100.0%
65,803 100.0%
-
-
-
-
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
24,846
92.1%
23,995
92.4%
59,782
90.9%
-
-
-
-
-
-
収支差(③=①-②)
2,138
7.9%
1,960
7.6%
6,021
9.1%
-
-
-
-
-
-
客体数
388
381
6
0
0
0
a 設備資金借入金元金償還支出
33
34
0
-
-
-
b 長期運営資金借入金元金償還支出
284
288
86
-
-
-
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
16
17
0
-
-
-
2,158
1,973
6,551
-
-
-
13
13
29
-
-
-
定員あたり収入
2,021
2,000
2,256
-
-
-
定員あたり支出
1,861
1,849
2,050
-
-
-
4.8
4.7
8.8
-
-
-
3,731
3,658
4,016
-
-
-
3級地
4級地
5級地
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第33表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
1級地
2級地
6級地
7級地
その他
26,271
97.4%
35,326
96.7%
36,199
98.2%
32,791
96.1%
44,753
98.1%
33,083
98.1%
24,279
97.3%
24,034
97.4%
11,822
96.3%
(2)利用料収入
394
1.5%
681
1.9%
408
1.1%
782
2.3%
478
1.0%
431
1.3%
491
2.0%
206
0.8%
235
1.9%
(3)補助事業等収入
98
0.4%
443
1.2%
13
0.0%
368
1.1%
93
0.2%
97
0.3%
47
0.2%
41
0.2%
14
0.1%
(4)その他
162
0.6%
65
0.2%
250
0.7%
175
0.5%
276
0.6%
52
0.2%
148
0.6%
224
0.9%
145
1.2%
(1)給与費
17,912
66.4%
23,643
64.7%
25,742
69.8%
25,305
74.2%
28,041
61.4%
23,799
70.5%
15,462
61.9%
15,293
62.0%
8,267
67.4%
436
1.6%
373
1.0%
438
1.2%
533
1.6%
729
1.6%
520
1.5%
525
2.1%
417
1.7%
268
2.2%
▲ 81
-0.3%
▲ 34
-0.1%
▲ 35
-0.1%
▲ 268
-0.8%
▲ 105
-0.2%
▲ 63
-0.2%
▲ 110
-0.4%
▲ 33
-0.1%
▲ 83
-0.7%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
566
2.1%
1,178
3.2%
749
2.0%
189
0.6%
1,154
2.5%
1,034
3.1%
286
1.1%
578
2.3%
144
1.2%
(5)その他
5,623
20.8%
9,692
26.5%
7,246
19.7%
6,372
18.7%
9,269
20.3%
6,279
18.6%
6,028
24.1%
5,298
21.5%
2,257
18.4%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
4
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
37
0.1%
5
0.0%
63
0.2%
36
0.1%
45
0.1%
56
0.2%
51
0.2%
31
0.1%
23
0.2%
(1)本部からの繰入
58
0.2%
30
0.1%
0
0.0%
3
0.0%
33
0.1%
75
0.2%
0
0.0%
162
0.7%
53
0.4%
(1)本部への繰入
355
1.3%
31
0.1%
100
0.3%
334
1.0%
1,244
2.7%
749
2.2%
236
0.9%
322
1.3%
183
1.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
26,984 100.0%
36,546 100.0%
36,869 100.0%
34,123 100.0%
45,633 100.0%
33,738 100.0%
24,964 100.0%
24,668 100.0%
12,271 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
24,846
92.1%
34,889
95.5%
34,303
93.0%
32,500
95.2%
40,378
88.5%
32,375
96.0%
22,478
90.0%
21,906
88.8%
11,059
90.1%
収支差(③=①-②)
2,138
7.9%
1,657
4.5%
2,566
7.0%
1,624
4.8%
5,255
11.5%
1,363
4.0%
2,486
10.0%
2,762
11.2%
1,211
9.9%
客体数
388
29
36
29
26
52
48
72
96
a 設備資金借入金元金償還支出
33
15
46
36
14
63
41
41
12
b 長期運営資金借入金元金償還支出
284
156
709
246
466
421
192
294
90
c その他の長期借入金償還支出
16
0
44
5
12
27
16
14
11
2,158
1,826
2,169
1,602
5,387
1,310
2,652
2,796
1,283
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
13
16
17
16
20
14
12
12
10
定員あたり収入
2,021
2,299
2,137
2,133
2,264
2,336
2,021
2,117
1,271
定員あたり支出
1,861
2,195
1,989
2,031
2,003
2,242
1,819
1,880
1,145
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
4.8
6.6
5.5
4.2
5.5
5.7
3.6
3.7
4.9
3,731
3,594
4,668
6,046
5,122
4,148
4,256
4,182
1,689
※無回答の施設・事業所は含まれない。
11