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参考資料1 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果 (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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第55表 計画相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
営利法人
NPO法人
その他
5,072
91.2%
5,555
86.0%
5,085
99.7%
3,749
98.2%
4,559
98.8%
(2)利用料収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収入
71
1.3%
123
1.9%
3
0.0%
32
0.8%
16
(4)その他
44
0.8%
61
0.9%
12
0.2%
37
1.0%
40
0.9%
(1)給与費
4,369
78.6%
5,237
81.1%
3,714
72.8%
3,000
78.6%
3,471
75.2%
(2)減価償却費
0.4%
89
1.6%
115
1.8%
46
0.9%
73
1.9%
79
1.7%
▲ 15
-0.3%
▲ 29
-0.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
35
0.6%
47
0.7%
26
0.5%
8
0.2%
30
0.7%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
652
11.7%
582
9.0%
723
14.2%
790
20.7%
651
14.1%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
3
0.1%
0
0.0%
4
0.1%
2
0.1%
15
0.3%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
372
6.7%
720
11.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
132
2.4%
226
3.5%
6
0.1%
0
0.0%
121
2.6%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
5,559 100.0%
6,459 100.0%
5,100 100.0%
3,817 100.0%
4,615 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
5,265
94.7%
6,179
95.7%
4,518
88.6%
3,873 101.5%
4,366
94.6%
収支差(③=①-②)
295
5.3%
280
4.3%
582
11.4%
▲ 56
249
5.4%
客体数
391
202
87
a 設備資金借入金元金償還支出
27
44
18
b 長期運営資金借入金元金償還支出
5
0
16
6
c その他の長期借入金償還支出
5
0
1
28
3
333
323
593
▲ 18
318
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
-1.5%
57
45
1
3
4
1施設・事業所あたり延べ利用者数
21
23
22
16
20
延べ利用者数あたり収入
261
283
232
238
234
延べ利用者数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
247
271
206
241
222
1.6
1.8
1.5
1.4
1.3
2,737
2,967
2,517
2,145
2,603
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第56表 計画相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
延べ利用者数
5人未満
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
5,072
91.2%
506
56.5%
1,609
90.8%
3,015
92.6%
7,012
91.6%
19,901
92.9%
(2)利用料収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収入
71
1.3%
0
0.0%
19
1.1%
21
0.6%
38
0.5%
603
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
2.8%
(4)その他
44
0.8%
17
1.9%
31
1.8%
35
1.1%
79
1.0%
10
0.0%
(1)給与費
4,369
78.6%
480
53.6%
1,393
78.5%
2,767
84.9%
6,024
78.7%
16,575
77.4%
89
1.6%
10
1.2%
37
2.1%
61
1.9%
136
1.8%
255
1.2%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 15
-0.3%
▲ 1
-0.1%
▲ 11
-0.6%
▲ 12
-0.4%
▲ 24
-0.3%
▲ 23
-0.1%
(4)委託費
35
0.6%
4
0.4%
45
2.5%
26
0.8%
44
0.6%
62
0.3%
(5)その他
652
11.7%
83
9.3%
247
13.9%
458
14.1%
999
13.1%
1,818
8.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
3
0.1%
1
0.1%
0
0.0%
1
0.0%
8
0.1%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
372
6.7%
373
41.6%
114
6.4%
187
5.7%
521
6.8%
910
4.2%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
132
2.4%
3
0.3%
126
7.1%
129
4.0%
106
1.4%
505
2.4%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
5,559 100.0%
896 100.0%
1,773 100.0%
3,258 100.0%
7,651 100.0%
21,423 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
5,265
94.7%
580
64.8%
1,836 103.5%
3,430 105.3%
7,293
95.3%
19,192
89.6%
収支差(③=①-②)
295
5.3%
315
35.2%
▲ 63
▲ 172
358
4.7%
2,231
10.4%
客体数
391
61
70
99
129
32
a 設備資金借入金元金償還支出
27
11
0
0
74
9
b 長期運営資金借入金元金償還支出
5
1
1
6
9
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
-3.5%
-5.3%
0
5
0
1
0
13
0
333
313
▲ 40
▲ 130
374
2,453
1施設・事業所あたり延べ利用者数
21
2
7
14
30
76
延べ利用者数あたり収入
261
408
249
236
254
281
延べ利用者数あたり支出
247
264
258
249
242
251
1.6
0.9
1.1
1.5
1.9
3.0
2,737
511
1,258
1,908
3,095
5,549
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第57表 計画相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
1級地
5,072
91.2%
(2)利用料収入
0
(3)補助事業等収入
71
(4)その他
(1)給与費
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
2級地
3級地
2,934
97.6%
7,344
99.6%
0.0%
0
0.0%
0
1.3%
52
1.7%
6
44
0.8%
7
0.2%
4,369
78.6%
2,660
89
1.6%
12
▲ 15
-0.3%
4級地
5,178
95.1%
0.0%
0
0.1%
53
7
0.1%
88.5%
5,604
0.4%
48
▲ 3
-0.1%
5級地
5,654
95.8%
0.0%
0
1.0%
39
190
3.5%
76.0%
4,341
0.6%
63
▲ 5
-0.1%
▲ 19
6級地
5,027
96.8%
0.0%
0
0.7%
10
4
0.1%
79.7%
5,445
1.2%
69
-0.3%
7級地
6,070
90.0%
0.0%
0
0.2%
247
37
0.7%
92.3%
4,333
1.2%
83
▲ 10
-0.2%
▲ 17
その他
5,111
95.9%
4,581
0.0%
0
3.7%
21
84.9%
0.0%
0
0.0%
0.4%
72
15
0.2%
1.3%
21
0.4%
60
83.5%
5,582
1.6%
101
1.1%
82.8%
4,445
83.4%
3,868
71.7%
1.5%
125
2.3%
97
-0.3%
1.8%
▲ 8
-0.1%
▲ 27
-0.5%
▲ 15
-0.3%
(4)委託費
35
0.6%
34
1.1%
17
0.2%
49
0.9%
32
0.5%
35
0.7%
39
0.6%
16
0.3%
43
0.8%
(5)その他
652
11.7%
266
8.8%
715
9.7%
730
13.4%
537
9.1%
588
11.3%
606
9.0%
805
15.1%
660
12.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
3
0.1%
0
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
9
0.2%
3
0.1%
(1)本部からの繰入
372
6.7%
12
0.4%
15
0.2%
27
0.5%
204
3.5%
116
2.2%
413
6.1%
175
3.3%
681
12.6%
(1)本部への繰入
132
2.4%
106
3.5%
67
0.9%
73
1.3%
14
0.2%
45
0.9%
143
2.1%
96
1.8%
201
3.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
5,559 100.0%
3,005 100.0%
7,372 100.0%
5,447 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
5,265
94.7%
3,075 102.3%
6,447
87.5%
5,236
収支差(③=①-②)
295
5.3%
▲ 70
925
12.5%
211
客体数
391
22
a 設備資金借入金元金償還支出
27
b 長期運営資金借入金元金償還支出
5
c その他の長期借入金償還支出
5
333
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
-2.3%
5,901 100.0%
5,191 100.0%
6,746 100.0%
96.1%
6,088 103.2%
5,067
97.6%
6,464
3.9%
▲ 187
124
2.4%
281
-3.2%
27
22
20
1
0
39
0
0
29
22
9
0
0
0
0
▲ 63
937
193
▲ 137
159
5,328 100.0%
5,393 100.0%
95.8%
5,469 102.7%
4,857
90.1%
4.2%
▲ 141
536
9.9%
-2.7%
32
47
66
155
7
2
123
8
2
2
1
1
23
0
13
1
370
▲ 180
607
1施設・事業所あたり延べ利用者数
21
12
30
22
24
21
26
22
19
延べ利用者数あたり収入
261
242
247
243
244
249
264
244
283
延べ利用者数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
247
248
216
233
252
243
253
250
255
1.6
1.2
1.8
1.7
1.7
1.5
1.6
1.7
1.6
2,737
2,136
3,127
2,604
3,231
2,913
3,412
2,619
2,479
※無回答の施設・事業所は含まれない。
19
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
営利法人
NPO法人
その他
5,072
91.2%
5,555
86.0%
5,085
99.7%
3,749
98.2%
4,559
98.8%
(2)利用料収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収入
71
1.3%
123
1.9%
3
0.0%
32
0.8%
16
(4)その他
44
0.8%
61
0.9%
12
0.2%
37
1.0%
40
0.9%
(1)給与費
4,369
78.6%
5,237
81.1%
3,714
72.8%
3,000
78.6%
3,471
75.2%
(2)減価償却費
0.4%
89
1.6%
115
1.8%
46
0.9%
73
1.9%
79
1.7%
▲ 15
-0.3%
▲ 29
-0.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
35
0.6%
47
0.7%
26
0.5%
8
0.2%
30
0.7%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
652
11.7%
582
9.0%
723
14.2%
790
20.7%
651
14.1%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
3
0.1%
0
0.0%
4
0.1%
2
0.1%
15
0.3%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
372
6.7%
720
11.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
132
2.4%
226
3.5%
6
0.1%
0
0.0%
121
2.6%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
5,559 100.0%
6,459 100.0%
5,100 100.0%
3,817 100.0%
4,615 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
5,265
94.7%
6,179
95.7%
4,518
88.6%
3,873 101.5%
4,366
94.6%
収支差(③=①-②)
295
5.3%
280
4.3%
582
11.4%
▲ 56
249
5.4%
客体数
391
202
87
a 設備資金借入金元金償還支出
27
44
18
b 長期運営資金借入金元金償還支出
5
0
16
6
c その他の長期借入金償還支出
5
0
1
28
3
333
323
593
▲ 18
318
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
-1.5%
57
45
1
3
4
1施設・事業所あたり延べ利用者数
21
23
22
16
20
延べ利用者数あたり収入
261
283
232
238
234
延べ利用者数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
247
271
206
241
222
1.6
1.8
1.5
1.4
1.3
2,737
2,967
2,517
2,145
2,603
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第56表 計画相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
延べ利用者数
5人未満
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
5,072
91.2%
506
56.5%
1,609
90.8%
3,015
92.6%
7,012
91.6%
19,901
92.9%
(2)利用料収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収入
71
1.3%
0
0.0%
19
1.1%
21
0.6%
38
0.5%
603
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
2.8%
(4)その他
44
0.8%
17
1.9%
31
1.8%
35
1.1%
79
1.0%
10
0.0%
(1)給与費
4,369
78.6%
480
53.6%
1,393
78.5%
2,767
84.9%
6,024
78.7%
16,575
77.4%
89
1.6%
10
1.2%
37
2.1%
61
1.9%
136
1.8%
255
1.2%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 15
-0.3%
▲ 1
-0.1%
▲ 11
-0.6%
▲ 12
-0.4%
▲ 24
-0.3%
▲ 23
-0.1%
(4)委託費
35
0.6%
4
0.4%
45
2.5%
26
0.8%
44
0.6%
62
0.3%
(5)その他
652
11.7%
83
9.3%
247
13.9%
458
14.1%
999
13.1%
1,818
8.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
3
0.1%
1
0.1%
0
0.0%
1
0.0%
8
0.1%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
372
6.7%
373
41.6%
114
6.4%
187
5.7%
521
6.8%
910
4.2%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
132
2.4%
3
0.3%
126
7.1%
129
4.0%
106
1.4%
505
2.4%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
5,559 100.0%
896 100.0%
1,773 100.0%
3,258 100.0%
7,651 100.0%
21,423 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
5,265
94.7%
580
64.8%
1,836 103.5%
3,430 105.3%
7,293
95.3%
19,192
89.6%
収支差(③=①-②)
295
5.3%
315
35.2%
▲ 63
▲ 172
358
4.7%
2,231
10.4%
客体数
391
61
70
99
129
32
a 設備資金借入金元金償還支出
27
11
0
0
74
9
b 長期運営資金借入金元金償還支出
5
1
1
6
9
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
-3.5%
-5.3%
0
5
0
1
0
13
0
333
313
▲ 40
▲ 130
374
2,453
1施設・事業所あたり延べ利用者数
21
2
7
14
30
76
延べ利用者数あたり収入
261
408
249
236
254
281
延べ利用者数あたり支出
247
264
258
249
242
251
1.6
0.9
1.1
1.5
1.9
3.0
2,737
511
1,258
1,908
3,095
5,549
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第57表 計画相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
1級地
5,072
91.2%
(2)利用料収入
0
(3)補助事業等収入
71
(4)その他
(1)給与費
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
2級地
3級地
2,934
97.6%
7,344
99.6%
0.0%
0
0.0%
0
1.3%
52
1.7%
6
44
0.8%
7
0.2%
4,369
78.6%
2,660
89
1.6%
12
▲ 15
-0.3%
4級地
5,178
95.1%
0.0%
0
0.1%
53
7
0.1%
88.5%
5,604
0.4%
48
▲ 3
-0.1%
5級地
5,654
95.8%
0.0%
0
1.0%
39
190
3.5%
76.0%
4,341
0.6%
63
▲ 5
-0.1%
▲ 19
6級地
5,027
96.8%
0.0%
0
0.7%
10
4
0.1%
79.7%
5,445
1.2%
69
-0.3%
7級地
6,070
90.0%
0.0%
0
0.2%
247
37
0.7%
92.3%
4,333
1.2%
83
▲ 10
-0.2%
▲ 17
その他
5,111
95.9%
4,581
0.0%
0
3.7%
21
84.9%
0.0%
0
0.0%
0.4%
72
15
0.2%
1.3%
21
0.4%
60
83.5%
5,582
1.6%
101
1.1%
82.8%
4,445
83.4%
3,868
71.7%
1.5%
125
2.3%
97
-0.3%
1.8%
▲ 8
-0.1%
▲ 27
-0.5%
▲ 15
-0.3%
(4)委託費
35
0.6%
34
1.1%
17
0.2%
49
0.9%
32
0.5%
35
0.7%
39
0.6%
16
0.3%
43
0.8%
(5)その他
652
11.7%
266
8.8%
715
9.7%
730
13.4%
537
9.1%
588
11.3%
606
9.0%
805
15.1%
660
12.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
3
0.1%
0
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
9
0.2%
3
0.1%
(1)本部からの繰入
372
6.7%
12
0.4%
15
0.2%
27
0.5%
204
3.5%
116
2.2%
413
6.1%
175
3.3%
681
12.6%
(1)本部への繰入
132
2.4%
106
3.5%
67
0.9%
73
1.3%
14
0.2%
45
0.9%
143
2.1%
96
1.8%
201
3.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
5,559 100.0%
3,005 100.0%
7,372 100.0%
5,447 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
5,265
94.7%
3,075 102.3%
6,447
87.5%
5,236
収支差(③=①-②)
295
5.3%
▲ 70
925
12.5%
211
客体数
391
22
a 設備資金借入金元金償還支出
27
b 長期運営資金借入金元金償還支出
5
c その他の長期借入金償還支出
5
333
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
-2.3%
5,901 100.0%
5,191 100.0%
6,746 100.0%
96.1%
6,088 103.2%
5,067
97.6%
6,464
3.9%
▲ 187
124
2.4%
281
-3.2%
27
22
20
1
0
39
0
0
29
22
9
0
0
0
0
▲ 63
937
193
▲ 137
159
5,328 100.0%
5,393 100.0%
95.8%
5,469 102.7%
4,857
90.1%
4.2%
▲ 141
536
9.9%
-2.7%
32
47
66
155
7
2
123
8
2
2
1
1
23
0
13
1
370
▲ 180
607
1施設・事業所あたり延べ利用者数
21
12
30
22
24
21
26
22
19
延べ利用者数あたり収入
261
242
247
243
244
249
264
244
283
延べ利用者数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
247
248
216
233
252
243
253
250
255
1.6
1.2
1.8
1.7
1.7
1.5
1.6
1.7
1.6
2,737
2,136
3,127
2,604
3,231
2,913
3,412
2,619
2,479
※無回答の施設・事業所は含まれない。
19