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参考資料1 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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第70表 医療型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
Ⅱ
事業活動費用
地方公共団体
社会福祉法人
(社協を含む)
その他
10,207
85.5%
8,679
90.9%
12,307
80.9%
-
-
546
5.7%
750
4.9%
-
-
632
5.3%
(3)補助事業等収入
57
0.5%
93
1.0%
6
0.0%
-
-
(4)その他
395
3.3%
180
1.9%
692
4.5%
-
-
(1)給与費
9,093
76.2%
6,731
70.5%
12,342
81.1%
-
-
(2)減価償却費
66
0.6%
17
0.2%
135
0.9%
-
-
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 37
-0.3%
▲ 2
0.0%
▲ 85
-0.6%
-
-
(4)委託費
1,185
9.9%
1,452
15.2%
817
5.4%
-
-
(5)その他
2,421
20.3%
2,353
24.6%
2,515
16.5%
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
1
0.0%
3
0.0%
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
644
5.4%
51
0.5%
1,459
9.6%
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
255
2.1%
67
0.7%
513
3.4%
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
11,934 100.0%
9,549 100.0%
15,213 100.0%
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
12,986 108.8%
10,619 111.2%
16,240 106.7%
-
-
-
-
収支差(③=①-②)
▲ 1,052
-8.8% ▲ 1,070 -11.2% ▲ 1,027
-6.7%
客体数
57
33
24
0
a 設備資金借入金元金償還支出
0
0
0
-
b 長期運営資金借入金元金償還支出
0
0
0
-
c その他の長期借入金償還支出
1
0
3
-
▲ 1,023
▲ 1,055
▲ 980
-
1施設・事業所あたり定員数
30
29
31
-
定員あたり収入
404
332
493
-
定員あたり支出
440
370
526
-
8.9
7.7
10.4
-
1,026
870
1,185
-
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第71表 医療型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
定員
10人以下
11人以上
20人以下
21人以上
10,207
85.5%
5,757
54.8%
5,768
82.3%
12,141
89.6%
(2)利用料収入
632
5.3%
327
3.1%
351
5.0%
809
6.0%
(3)補助事業等収入
57
0.5%
385
3.7%
0
0.0%
5
879
12.5%
456
3.4%
7,207 102.8%
11,421
84.3%
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
0.0%
(4)その他
395
3.3%
60
0.6%
(1)給与費
9,093
76.2%
5,877
55.9%
66
0.6%
121
1.2%
21
0.3%
78
0.6%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 37
-0.3%
▲ 16
-0.2%
▲ 4
-0.1%
▲ 49
-0.4%
(4)委託費
1,185
9.9%
445
4.2%
601
8.6%
1,290
9.5%
(5)その他
2,421
20.3%
1,197
11.4%
1,525
21.7%
2,492
18.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(2)減価償却費
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
4
0.0%
1
0.0%
2
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
644
5.4%
3,975
37.8%
12
0.2%
140
1.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
255
2.1%
51
0.5%
120
1.7%
298
2.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
収支差(③=①-②)
11,934 100.0%
10,505 100.0%
7,010 100.0%
13,551 100.0%
12,986 108.8%
7,679
73.1%
9,472 135.1%
15,533 114.6%
2,826
26.9% ▲ 2,462 -35.1% ▲ 1,982 -14.6%
▲ 1,052
-8.8%
客体数
57
8
9
30
a 設備資金借入金元金償還支出
0
1
0
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
0
0
0
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
0
1
0
0
2
▲ 1,023
2,930
▲ 2,444
▲ 1,955
1施設・事業所あたり定員数
30
9
19
38
定員あたり収入
404
1,201
367
355
定員あたり支出
440
878
496
407
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
8.9
5.4
6.4
10.6
1,026
1,086
1,134
1,077
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第72表 医療型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
10,207
85.5%
13,724
94.5%
8,054
95.6%
8,489
92.7%
8,023
96.4%
12,735
79.5%
8,579
80.8%
16,469
95.9%
8,521
72.8%
(2)利用料収入
632
5.3%
714
4.9%
321
3.8%
601
6.6%
301
3.6%
1,299
8.1%
786
7.4%
694
4.0%
305
2.6%
(3)補助事業等収入
57
0.5%
0
0.0%
17
0.2%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
438
4.1%
1
0.0%
2
0.0%
(4)その他
395
3.3%
82
0.6%
35
0.4%
66
0.7%
1
0.0%
1,800
11.2%
394
3.7%
2
0.0%
207
1.8%
(1)給与費
9,093
76.2%
1,454
10.0%
7,115
84.4%
6,117
66.8%
8,364 100.5%
13,275
82.9%
9,315
87.7%
15,111
88.0%
8,358
71.4%
(2)減価償却費
66
0.6%
0.0%
39
0.5%
0.5%
26
0.3%
19
0.1%
11
0.1%
86
0.5%
189
1.6%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 37
-0.3%
0
0.0%
▲ 6
-0.1%
0
0.0%
▲ 4
0.0%
▲ 1
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 7
0.0%
▲ 166
-1.4%
(4)委託費
1,185
9.9%
4,532
0
31.2%
680
8.1%
2,392
42
26.1%
571
6.9%
536
3.3%
430
4.0%
1,002
5.8%
960
8.2%
(5)その他
2,421
20.3%
11,394
78.5%
605
7.2%
2,244
24.5%
911
10.9%
1,438
9.0%
1,606
15.1%
2,420
14.1%
3,088
26.4%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
4
0.0%
10
0.1%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
644
5.4%
0
0.0%
0
0.0%
5
0.1%
0
0.0%
179
1.1%
423
4.0%
11
0.1%
2,667
22.8%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
255
2.1%
0
0.0%
199
2.4%
5
0.0%
14
0.2%
860
5.4%
343
3.2%
292
1.7%
95
0.8%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
11,934 100.0%
14,521 100.0%
8,428 100.0%
9,162 100.0%
8,324 100.0%
16,012 100.0%
10,620 100.0%
17,177 100.0%
11,700 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
12,986 108.8%
17,380 119.7%
8,632 102.4%
10,800 117.9%
9,882 118.7%
16,127 100.7%
11,708 110.2%
18,912 110.1%
12,525 107.1%
収支差(③=①-②)
▲ 1,052
-8.8% ▲ 2,859 -19.7%
▲ 204
-2.4% ▲ 1,638 -17.9% ▲ 1,558 -18.7%
▲ 115
-0.7% ▲ 1,088 -10.2% ▲ 1,736 -10.1%
▲ 825
客体数
57
3
7
9
4
9
7
a 設備資金借入金元金償還支出
0
0
1
0
0
0
1
b 長期運営資金借入金元金償還支出
0
0
0
0
0
0
0
c その他の長期借入金償還支出
1
0
0
0
0
0
0
11
0
▲ 1,023
▲ 2,859
▲ 172
▲ 1,596
▲ 1,536
▲ 97
▲ 1,078
▲ 1,669
▲ 802
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
6
12
0
0
0
0
1施設・事業所あたり定員数
30
40
34
22
35
34
38
27
21
定員あたり収入
404
363
248
422
238
474
277
636
557
定員あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
440
434
254
497
282
478
305
8.9
10.0
6.5
6.8
13.1
10.5
12.1
10.0
6.4
1,026
145
1,090
894
640
1,267
773
1,519
1,303
※無回答の施設・事業所は含まれない。
24
700
596
-7.1%
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
Ⅱ
事業活動費用
地方公共団体
社会福祉法人
(社協を含む)
その他
10,207
85.5%
8,679
90.9%
12,307
80.9%
-
-
546
5.7%
750
4.9%
-
-
632
5.3%
(3)補助事業等収入
57
0.5%
93
1.0%
6
0.0%
-
-
(4)その他
395
3.3%
180
1.9%
692
4.5%
-
-
(1)給与費
9,093
76.2%
6,731
70.5%
12,342
81.1%
-
-
(2)減価償却費
66
0.6%
17
0.2%
135
0.9%
-
-
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 37
-0.3%
▲ 2
0.0%
▲ 85
-0.6%
-
-
(4)委託費
1,185
9.9%
1,452
15.2%
817
5.4%
-
-
(5)その他
2,421
20.3%
2,353
24.6%
2,515
16.5%
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
1
0.0%
3
0.0%
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
644
5.4%
51
0.5%
1,459
9.6%
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
255
2.1%
67
0.7%
513
3.4%
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
11,934 100.0%
9,549 100.0%
15,213 100.0%
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
12,986 108.8%
10,619 111.2%
16,240 106.7%
-
-
-
-
収支差(③=①-②)
▲ 1,052
-8.8% ▲ 1,070 -11.2% ▲ 1,027
-6.7%
客体数
57
33
24
0
a 設備資金借入金元金償還支出
0
0
0
-
b 長期運営資金借入金元金償還支出
0
0
0
-
c その他の長期借入金償還支出
1
0
3
-
▲ 1,023
▲ 1,055
▲ 980
-
1施設・事業所あたり定員数
30
29
31
-
定員あたり収入
404
332
493
-
定員あたり支出
440
370
526
-
8.9
7.7
10.4
-
1,026
870
1,185
-
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第71表 医療型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
定員
10人以下
11人以上
20人以下
21人以上
10,207
85.5%
5,757
54.8%
5,768
82.3%
12,141
89.6%
(2)利用料収入
632
5.3%
327
3.1%
351
5.0%
809
6.0%
(3)補助事業等収入
57
0.5%
385
3.7%
0
0.0%
5
879
12.5%
456
3.4%
7,207 102.8%
11,421
84.3%
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
0.0%
(4)その他
395
3.3%
60
0.6%
(1)給与費
9,093
76.2%
5,877
55.9%
66
0.6%
121
1.2%
21
0.3%
78
0.6%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 37
-0.3%
▲ 16
-0.2%
▲ 4
-0.1%
▲ 49
-0.4%
(4)委託費
1,185
9.9%
445
4.2%
601
8.6%
1,290
9.5%
(5)その他
2,421
20.3%
1,197
11.4%
1,525
21.7%
2,492
18.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(2)減価償却費
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
4
0.0%
1
0.0%
2
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
644
5.4%
3,975
37.8%
12
0.2%
140
1.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
255
2.1%
51
0.5%
120
1.7%
298
2.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
収支差(③=①-②)
11,934 100.0%
10,505 100.0%
7,010 100.0%
13,551 100.0%
12,986 108.8%
7,679
73.1%
9,472 135.1%
15,533 114.6%
2,826
26.9% ▲ 2,462 -35.1% ▲ 1,982 -14.6%
▲ 1,052
-8.8%
客体数
57
8
9
30
a 設備資金借入金元金償還支出
0
1
0
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
0
0
0
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
0
1
0
0
2
▲ 1,023
2,930
▲ 2,444
▲ 1,955
1施設・事業所あたり定員数
30
9
19
38
定員あたり収入
404
1,201
367
355
定員あたり支出
440
878
496
407
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
8.9
5.4
6.4
10.6
1,026
1,086
1,134
1,077
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第72表 医療型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
10,207
85.5%
13,724
94.5%
8,054
95.6%
8,489
92.7%
8,023
96.4%
12,735
79.5%
8,579
80.8%
16,469
95.9%
8,521
72.8%
(2)利用料収入
632
5.3%
714
4.9%
321
3.8%
601
6.6%
301
3.6%
1,299
8.1%
786
7.4%
694
4.0%
305
2.6%
(3)補助事業等収入
57
0.5%
0
0.0%
17
0.2%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
438
4.1%
1
0.0%
2
0.0%
(4)その他
395
3.3%
82
0.6%
35
0.4%
66
0.7%
1
0.0%
1,800
11.2%
394
3.7%
2
0.0%
207
1.8%
(1)給与費
9,093
76.2%
1,454
10.0%
7,115
84.4%
6,117
66.8%
8,364 100.5%
13,275
82.9%
9,315
87.7%
15,111
88.0%
8,358
71.4%
(2)減価償却費
66
0.6%
0.0%
39
0.5%
0.5%
26
0.3%
19
0.1%
11
0.1%
86
0.5%
189
1.6%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 37
-0.3%
0
0.0%
▲ 6
-0.1%
0
0.0%
▲ 4
0.0%
▲ 1
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 7
0.0%
▲ 166
-1.4%
(4)委託費
1,185
9.9%
4,532
0
31.2%
680
8.1%
2,392
42
26.1%
571
6.9%
536
3.3%
430
4.0%
1,002
5.8%
960
8.2%
(5)その他
2,421
20.3%
11,394
78.5%
605
7.2%
2,244
24.5%
911
10.9%
1,438
9.0%
1,606
15.1%
2,420
14.1%
3,088
26.4%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
4
0.0%
10
0.1%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
644
5.4%
0
0.0%
0
0.0%
5
0.1%
0
0.0%
179
1.1%
423
4.0%
11
0.1%
2,667
22.8%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
255
2.1%
0
0.0%
199
2.4%
5
0.0%
14
0.2%
860
5.4%
343
3.2%
292
1.7%
95
0.8%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
11,934 100.0%
14,521 100.0%
8,428 100.0%
9,162 100.0%
8,324 100.0%
16,012 100.0%
10,620 100.0%
17,177 100.0%
11,700 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
12,986 108.8%
17,380 119.7%
8,632 102.4%
10,800 117.9%
9,882 118.7%
16,127 100.7%
11,708 110.2%
18,912 110.1%
12,525 107.1%
収支差(③=①-②)
▲ 1,052
-8.8% ▲ 2,859 -19.7%
▲ 204
-2.4% ▲ 1,638 -17.9% ▲ 1,558 -18.7%
▲ 115
-0.7% ▲ 1,088 -10.2% ▲ 1,736 -10.1%
▲ 825
客体数
57
3
7
9
4
9
7
a 設備資金借入金元金償還支出
0
0
1
0
0
0
1
b 長期運営資金借入金元金償還支出
0
0
0
0
0
0
0
c その他の長期借入金償還支出
1
0
0
0
0
0
0
11
0
▲ 1,023
▲ 2,859
▲ 172
▲ 1,596
▲ 1,536
▲ 97
▲ 1,078
▲ 1,669
▲ 802
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
6
12
0
0
0
0
1施設・事業所あたり定員数
30
40
34
22
35
34
38
27
21
定員あたり収入
404
363
248
422
238
474
277
636
557
定員あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
440
434
254
497
282
478
305
8.9
10.0
6.5
6.8
13.1
10.5
12.1
10.0
6.4
1,026
145
1,090
894
640
1,267
773
1,519
1,303
※無回答の施設・事業所は含まれない。
24
700
596
-7.1%