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参考資料1 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果 (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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第64表 障害児相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
Ⅱ
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
4,988
96.5%
3,759
94.6%
6,365
98.7%
3,780
99.0%
8,649
95.9%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収入
28
0.5%
44
1.1%
3
0.0%
2
0.0%
38
(4)その他
124
2.4%
116
2.9%
81
1.3%
36
1.0%
332
3.7%
(1)給与費
4,110
79.5%
3,710
93.3%
4,116
63.8%
3,215
84.2%
6,668
73.9%
(2)減価償却費
0.4%
66
1.3%
45
1.1%
109
1.7%
52
1.4%
86
1.0%
▲ 4
-0.1%
▲ 7
-0.2%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 0
0.0%
(4)委託費
50
1.0%
22
0.6%
5
0.1%
44
1.1%
248
2.8%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
712
13.8%
341
8.6%
1,297
20.1%
573
15.0%
1,257
13.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
3
0.1%
1
0.0%
4
0.1%
1
0.0%
13
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
27
0.5%
56
1.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
32
0.6%
44
1.1%
44
0.7%
0
0.0%
2
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
5,168 100.0%
3,975 100.0%
6,449 100.0%
3,818 100.0%
9,020 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,970
96.2%
4,155 104.5%
5,574
86.4%
3,885 101.8%
8,275
91.7%
収支差(③=①-②)
197
3.8%
▲ 180
875
13.6%
▲ 67
745
8.3%
客体数
405
200
93
60
a 設備資金借入金元金償還支出
10
5
30
0
3
b 長期運営資金借入金元金償還支出
14
0
35
1
43
c その他の長期借入金償還支出
11
0
47
2
0
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
225
▲ 147
871
▲ 18
785
-4.5%
-1.8%
52
1施設・事業所あたり延べ利用者数
12
9
16
9
19
延べ利用者数あたり収入
435
440
405
423
485
延べ利用者数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
419
460
350
430
445
1.5
1.5
1.4
1.4
1.9
2,672
2,399
2,886
2,330
3,520
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第65表 障害児相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
延べ利用者数
5人未満
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
4,988
96.5%
906
90.2%
2,805
97.9%
6,202
97.5%
14,226
97.3%
25,862
95.7%
(2)利用料収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収入
28
0.5%
9
0.9%
9
0.3%
8
0.1%
128
0.9%
92
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
0.3%
(4)その他
124
2.4%
75
7.5%
43
1.5%
64
1.0%
238
1.6%
1,076
4.0%
(1)給与費
4,110
79.5%
921
91.6%
2,579
90.0%
4,941
77.6%
11,272
77.1%
20,279
75.0%
66
1.3%
16
1.5%
31
1.1%
51
0.8%
213
1.5%
404
1.5%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 4
-0.1%
▲ 3
-0.3%
▲ 3
-0.1%
▲ 2
0.0%
▲ 11
-0.1%
0
(4)委託費
50
1.0%
11
1.1%
40
1.4%
48
0.8%
56
0.4%
570
2.1%
(5)その他
712
13.8%
126
12.6%
309
10.8%
998
15.7%
1,972
13.5%
3,895
14.4%
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
3
0.1%
0
0.0%
1
0.0%
3
0.1%
5
0.0%
38
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
27
0.5%
14
1.4%
9
0.3%
89
1.4%
22
0.2%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
32
0.6%
4
0.4%
20
0.7%
42
0.7%
78
0.5%
215
0.8%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
5,168 100.0%
1,005 100.0%
2,865 100.0%
6,363 100.0%
14,615 100.0%
27,032 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,970
96.2%
1,075 107.0%
2,978 103.9%
6,082
95.6%
13,585
93.0%
25,401
94.0%
収支差(③=①-②)
197
3.8%
▲ 70
▲ 112
281
4.4%
1,029
7.0%
1,630
6.0%
客体数
405
170
85
a 設備資金借入金元金償還支出
10
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
14
2
-7.0%
-3.9%
76
54
15
0
3
64
10
4
15
28
144
c その他の長期借入金償還支出
11
1
0
0
2
281
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
225
▲ 61
▲ 89
312
1,137
1,599
1施設・事業所あたり延べ利用者数
12
2
7
14
33
66
延べ利用者数あたり収入
435
469
433
450
447
412
延べ利用者数あたり支出
419
502
450
430
415
388
1.5
1.3
1.6
1.4
2.2
3.0
2,672
720
1,656
3,556
5,185
6,760
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第66表 障害児相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
1級地
4,988
96.5%
(2)利用料収入
0
(3)補助事業等収入
28
(4)その他
(1)給与費
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
2級地
6,229
98.6%
0.0%
0
0.5%
82
124
2.4%
7
4,110
79.5%
66
1.3%
4
0.1%
▲ 4
-0.1%
▲ 0
3級地
4,795
99.3%
0.0%
0
1.3%
32
0.1%
6,643 105.1%
4級地
4,182
97.6%
0.0%
0
0.7%
10
0
0.0%
4,004
58
0.0%
5級地
5,534
99.7%
0.0%
0
0.2%
14
91
2.1%
82.9%
4,014
1.2%
19
▲ 2
0.0%
▲ 2
6級地
5,706
92.5%
0.0%
0
0.3%
257
0
0.0%
93.7%
3,954
0.5%
207
-0.1%
▲ 0
7級地
その他
4,173
98.6%
6,867
94.2%
4,554
96.9%
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
4.2%
15
0.4%
4
0.0%
7
0.2%
209
3.4%
27
0.6%
400
5.5%
93
2.0%
71.3%
4,704
76.2%
2,992
70.7%
5,559
76.2%
3,777
80.4%
3.7%
56
0.9%
72
1.7%
108
1.5%
53
1.1%
0.0%
▲ 5
-0.1%
▲ 3
-0.1%
▲ 4
-0.1%
▲ 4
-0.1%
(4)委託費
50
1.0%
204
3.2%
107
2.2%
24
0.6%
33
0.6%
46
0.7%
15
0.4%
131
1.8%
25
0.5%
(5)その他
712
13.8%
841
13.3%
406
8.4%
755
17.6%
1,007
18.2%
614
10.0%
707
16.7%
868
11.9%
673
14.3%
0
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(1)借入金利息
3
0.1%
11
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
3
0.1%
2
0.0%
4
0.1%
(1)本部からの繰入
27
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
18
0.4%
22
0.3%
45
1.0%
(1)本部への繰入
32
0.6%
2
0.0%
0
0.0%
98
2.3%
0
0.0%
6
0.1%
29
0.7%
61
0.8%
29
0.6%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
5,168 100.0%
6,319 100.0%
4,827 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,970
7,704 121.9%
4,572
収支差(③=①-②)
197
3.8% ▲ 1,385 -21.9%
255
客体数
405
15
a 設備資金借入金元金償還支出
10
b 長期運営資金借入金元金償還支出
14
c その他の長期借入金償還支出
11
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
225
96.2%
4,283 100.0%
5,548 100.0%
6,172 100.0%
4,233 100.0%
7,293 100.0%
4,700 100.0%
94.7%
4,907 114.6%
5,200
93.7%
5,422
87.8%
3,814
90.1%
6,724
92.2%
4,557
96.9%
5.3%
▲ 624 -14.6%
348
6.3%
750
12.2%
419
9.9%
569
7.8%
143
3.1%
18
21
14
25
59
0
1
1
0
11
0
2
0
0
0
▲ 1,383
298
▲ 608
454
58
195
0
0
99
14
0
46
4
5
13
40
3
72
0
787
1
356
629
184
1施設・事業所あたり延べ利用者数
12
12
12
9
14
13
11
16
11
延べ利用者数あたり収入
435
542
420
459
398
481
389
461
426
延べ利用者数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
419
660
398
526
373
422
351
425
413
1.5
1.6
1.5
1.6
1.1
1.2
2.0
1.3
1.5
2,672
4,100
2,659
2,494
3,481
3,959
1,515
4,136
2,462
※無回答の施設・事業所は含まれない。
22
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
Ⅱ
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
4,988
96.5%
3,759
94.6%
6,365
98.7%
3,780
99.0%
8,649
95.9%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収入
28
0.5%
44
1.1%
3
0.0%
2
0.0%
38
(4)その他
124
2.4%
116
2.9%
81
1.3%
36
1.0%
332
3.7%
(1)給与費
4,110
79.5%
3,710
93.3%
4,116
63.8%
3,215
84.2%
6,668
73.9%
(2)減価償却費
0.4%
66
1.3%
45
1.1%
109
1.7%
52
1.4%
86
1.0%
▲ 4
-0.1%
▲ 7
-0.2%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 0
0.0%
(4)委託費
50
1.0%
22
0.6%
5
0.1%
44
1.1%
248
2.8%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
712
13.8%
341
8.6%
1,297
20.1%
573
15.0%
1,257
13.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
3
0.1%
1
0.0%
4
0.1%
1
0.0%
13
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
27
0.5%
56
1.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
32
0.6%
44
1.1%
44
0.7%
0
0.0%
2
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
5,168 100.0%
3,975 100.0%
6,449 100.0%
3,818 100.0%
9,020 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,970
96.2%
4,155 104.5%
5,574
86.4%
3,885 101.8%
8,275
91.7%
収支差(③=①-②)
197
3.8%
▲ 180
875
13.6%
▲ 67
745
8.3%
客体数
405
200
93
60
a 設備資金借入金元金償還支出
10
5
30
0
3
b 長期運営資金借入金元金償還支出
14
0
35
1
43
c その他の長期借入金償還支出
11
0
47
2
0
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
225
▲ 147
871
▲ 18
785
-4.5%
-1.8%
52
1施設・事業所あたり延べ利用者数
12
9
16
9
19
延べ利用者数あたり収入
435
440
405
423
485
延べ利用者数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
419
460
350
430
445
1.5
1.5
1.4
1.4
1.9
2,672
2,399
2,886
2,330
3,520
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第65表 障害児相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
延べ利用者数
5人未満
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
4,988
96.5%
906
90.2%
2,805
97.9%
6,202
97.5%
14,226
97.3%
25,862
95.7%
(2)利用料収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収入
28
0.5%
9
0.9%
9
0.3%
8
0.1%
128
0.9%
92
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
0.3%
(4)その他
124
2.4%
75
7.5%
43
1.5%
64
1.0%
238
1.6%
1,076
4.0%
(1)給与費
4,110
79.5%
921
91.6%
2,579
90.0%
4,941
77.6%
11,272
77.1%
20,279
75.0%
66
1.3%
16
1.5%
31
1.1%
51
0.8%
213
1.5%
404
1.5%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 4
-0.1%
▲ 3
-0.3%
▲ 3
-0.1%
▲ 2
0.0%
▲ 11
-0.1%
0
(4)委託費
50
1.0%
11
1.1%
40
1.4%
48
0.8%
56
0.4%
570
2.1%
(5)その他
712
13.8%
126
12.6%
309
10.8%
998
15.7%
1,972
13.5%
3,895
14.4%
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
3
0.1%
0
0.0%
1
0.0%
3
0.1%
5
0.0%
38
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
27
0.5%
14
1.4%
9
0.3%
89
1.4%
22
0.2%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
32
0.6%
4
0.4%
20
0.7%
42
0.7%
78
0.5%
215
0.8%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
5,168 100.0%
1,005 100.0%
2,865 100.0%
6,363 100.0%
14,615 100.0%
27,032 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,970
96.2%
1,075 107.0%
2,978 103.9%
6,082
95.6%
13,585
93.0%
25,401
94.0%
収支差(③=①-②)
197
3.8%
▲ 70
▲ 112
281
4.4%
1,029
7.0%
1,630
6.0%
客体数
405
170
85
a 設備資金借入金元金償還支出
10
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
14
2
-7.0%
-3.9%
76
54
15
0
3
64
10
4
15
28
144
c その他の長期借入金償還支出
11
1
0
0
2
281
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
225
▲ 61
▲ 89
312
1,137
1,599
1施設・事業所あたり延べ利用者数
12
2
7
14
33
66
延べ利用者数あたり収入
435
469
433
450
447
412
延べ利用者数あたり支出
419
502
450
430
415
388
1.5
1.3
1.6
1.4
2.2
3.0
2,672
720
1,656
3,556
5,185
6,760
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第66表 障害児相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
1級地
4,988
96.5%
(2)利用料収入
0
(3)補助事業等収入
28
(4)その他
(1)給与費
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
2級地
6,229
98.6%
0.0%
0
0.5%
82
124
2.4%
7
4,110
79.5%
66
1.3%
4
0.1%
▲ 4
-0.1%
▲ 0
3級地
4,795
99.3%
0.0%
0
1.3%
32
0.1%
6,643 105.1%
4級地
4,182
97.6%
0.0%
0
0.7%
10
0
0.0%
4,004
58
0.0%
5級地
5,534
99.7%
0.0%
0
0.2%
14
91
2.1%
82.9%
4,014
1.2%
19
▲ 2
0.0%
▲ 2
6級地
5,706
92.5%
0.0%
0
0.3%
257
0
0.0%
93.7%
3,954
0.5%
207
-0.1%
▲ 0
7級地
その他
4,173
98.6%
6,867
94.2%
4,554
96.9%
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
4.2%
15
0.4%
4
0.0%
7
0.2%
209
3.4%
27
0.6%
400
5.5%
93
2.0%
71.3%
4,704
76.2%
2,992
70.7%
5,559
76.2%
3,777
80.4%
3.7%
56
0.9%
72
1.7%
108
1.5%
53
1.1%
0.0%
▲ 5
-0.1%
▲ 3
-0.1%
▲ 4
-0.1%
▲ 4
-0.1%
(4)委託費
50
1.0%
204
3.2%
107
2.2%
24
0.6%
33
0.6%
46
0.7%
15
0.4%
131
1.8%
25
0.5%
(5)その他
712
13.8%
841
13.3%
406
8.4%
755
17.6%
1,007
18.2%
614
10.0%
707
16.7%
868
11.9%
673
14.3%
0
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(1)借入金利息
3
0.1%
11
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
3
0.1%
2
0.0%
4
0.1%
(1)本部からの繰入
27
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
18
0.4%
22
0.3%
45
1.0%
(1)本部への繰入
32
0.6%
2
0.0%
0
0.0%
98
2.3%
0
0.0%
6
0.1%
29
0.7%
61
0.8%
29
0.6%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
5,168 100.0%
6,319 100.0%
4,827 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,970
7,704 121.9%
4,572
収支差(③=①-②)
197
3.8% ▲ 1,385 -21.9%
255
客体数
405
15
a 設備資金借入金元金償還支出
10
b 長期運営資金借入金元金償還支出
14
c その他の長期借入金償還支出
11
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
225
96.2%
4,283 100.0%
5,548 100.0%
6,172 100.0%
4,233 100.0%
7,293 100.0%
4,700 100.0%
94.7%
4,907 114.6%
5,200
93.7%
5,422
87.8%
3,814
90.1%
6,724
92.2%
4,557
96.9%
5.3%
▲ 624 -14.6%
348
6.3%
750
12.2%
419
9.9%
569
7.8%
143
3.1%
18
21
14
25
59
0
1
1
0
11
0
2
0
0
0
▲ 1,383
298
▲ 608
454
58
195
0
0
99
14
0
46
4
5
13
40
3
72
0
787
1
356
629
184
1施設・事業所あたり延べ利用者数
12
12
12
9
14
13
11
16
11
延べ利用者数あたり収入
435
542
420
459
398
481
389
461
426
延べ利用者数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
419
660
398
526
373
422
351
425
413
1.5
1.6
1.5
1.6
1.1
1.2
2.0
1.3
1.5
2,672
4,100
2,659
2,494
3,481
3,959
1,515
4,136
2,462
※無回答の施設・事業所は含まれない。
22