よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料1 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果 (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第76表 居宅訪問型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入



事業活動費用

営利法人

NPO法人

その他

3,382

94.3%

1,003

92.7%

2,158

89.2%

18,378

97.2%

1,533

91.8%

58

5.4%

209

8.6%

470

2.5%

116

6.9%

168

4.7%

(3)補助事業等収入

8

0.2%

0

0.0%

1

0.0%

7

0.0%

20

(4)その他

25

0.7%

16

1.5%

51

2.1%

48

0.3%

0

0.0%

(1)給与費

2,495

69.6%

794

73.3%

1,377

57.0%

14,083

74.5%

1,128

67.5%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

1.2%

145

4.0%

28

2.6%

66

2.7%

1,054

5.6%

15

0.9%

▲ 3

-0.1%

▲ 10

-0.9%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(4)委託費

14

0.4%

13

1.2%

2

0.1%

9

0.0%

29

1.8%

(5)その他

577

16.1%

138

12.7%

382

15.8%

2,917

15.4%

346

20.7%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

1

0.0%

0

0.0%

3

0.1%

2

0.0%

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

1

0.0%

5

0.4%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

5

0.1%

17

1.6%

2

0.1%

0

0.0%

1

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

3,584 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

3,234

90.2%

980

収支差(③=①-②)

350

9.8%

103

客体数

66

17

a 設備資金借入金元金償還支出

4

3

2

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

58

0

31

442

3

c その他の長期借入金償還支出

6

0

0

0

19

424

118

619

1,450

134

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
延べ訪問回数あたり収入
延べ訪問回数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

1,082 100.0%

18,903 100.0%

1,670 100.0%

90.5%

1,832

75.7%

18,065

95.6%

1,519

90.9%

9.5%

586

24.3%

838

4.4%

151

9.1%

21

7

21
9

7

5

7

12

8

499

239

329

1,597

218

451

0.1%

2,418 100.0%

216

249

1,527

198

0.6

0.6

0.5

0.7

0.7

3,972

1,298

2,701

21,665

1,508

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第77表 居宅訪問型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体



事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
(3)補助事業等収入



事業活動費用

延べ訪問回数
9回以下

10回以上
19回以下

20回以上

3,382

94.3%

898

90.1%

3,296

93.4%

6,837

92.0%

168

4.7%

62

6.2%

182

5.1%

596

8.0%

8

0.2%

0

0.0%

48

1.4%

1

0.0%

(4)その他

25

0.7%

36

3.6%

2

0.1%

0

0.0%

(1)給与費

2,495

69.6%

714

71.6%

2,294

65.0%

4,347

58.5%

(2)減価償却費

145

4.0%

23

2.3%

18

0.5%

232

3.1%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 3

-0.1%

▲ 3

-0.3%

▲ 4

-0.1%

0

(4)委託費

14

0.4%

10

1.0%

51

1.5%

0

0.0%

(5)その他

577

16.1%

141

14.1%

649

18.4%

1,946

26.2%

0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

1

0.0%

2

0.2%

0

0.0%

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

1

0.0%

1

0.1%

1

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

5

0.1%

8

0.8%

0

0.0%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

3,584 100.0%

997 100.0%

3,529 100.0%

7,434 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

3,234

90.2%

895

89.8%

3,009

85.3%

6,525

87.8%

収支差(③=①-②)

350

9.8%

102

10.2%

520

14.7%

909

12.2%

客体数

66

44

9

a 設備資金借入金元金償還支出

4

2

22

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

58

4

0

1,032

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ訪問回数

3

6

0

22

0

424

117

491

109

7

4

15

30

延べ訪問回数あたり収入

499

248

235

248

延べ訪問回数あたり支出

451

223

201

217

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

0.6

0.7

0.7

0.1

3,972

1,084

3,176

32,600

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第78表 居宅訪問型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入



事業活動費用

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

3,382

94.3%

24,350

96.7%

2,492

94.5%

2,473

90.1%

1,234

94.4%

638

91.1%

1,350

93.0%

2,171

90.9%

1,674

90.9%

168

4.7%

649

2.6%

145

5.5%

272

9.9%

63

4.8%

36

5.2%

86

5.9%

171

7.2%

148

8.0%

(3)補助事業等収入

8

0.2%

9

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

35

1.5%

0

0.0%

(4)その他

25

0.7%

171

0.7%

0

0.0%

0

0.0%

10

0.8%

15

2.1%

15

1.0%

10

0.4%

19

1.0%

(1)給与費

61.6%

2,495

69.6%

18,696

74.3%

2,197

83.3%

2,002

72.9%

834

63.7%

506

72.2%

1,024

70.5%

1,389

58.2%

1,135

(2)減価償却費

145

4.0%

1,412

5.6%

0

0.0%

0

0.0%

27

2.0%

8

1.2%

35

2.4%

84

3.5%

39

2.1%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 3

-0.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 1

0.0%

▲ 4

-0.2%

▲ 5

-0.3%

(4)委託費

14

0.4%

7

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

9

0.7%

6

0.9%

25

1.7%

6

0.3%

22

1.2%

(5)その他

577

16.1%

3,743

14.9%

371

14.1%

0

0.0%

152

11.6%

188

26.9%

189

13.0%

365

15.3%

444

24.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(1)借入金利息

1

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

2

0.1%

2

0.3%

3

0.2%

0

0.0%

1

0.1%

(1)本部からの繰入

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

11

1.5%

1

0.1%

1

0.0%

1

0.0%

(1)本部への繰入

5

0.1%

3

0.0%

14

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

10

0.7%

12

0.5%

2

0.1%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用



特別収益



特別費用

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

3,584 100.0%

25,179 100.0%

2,637 100.0%

2,745 100.0%

1,308 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

3,234

90.2%

23,860

94.8%

2,582

97.9%

2,002

72.9%

1,023

78.2%

収支差(③=①-②)

350

9.8%

1,319

5.2%

54

2.1%

743

27.1%

284

21.8%

客体数

66

5

a 設備資金借入金元金償還支出

4

b 長期運営資金借入金元金償還支出

58

c その他の長期借入金償還支出

6
424

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
延べ訪問回数あたり収入
延べ訪問回数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

3

2

0

0

0

0

187

0

0

0

0

2,731

▲ 132

743

283

701 100.0%

1,452 100.0%

2,388 100.0%

1,841 100.0%

710 101.4%

1,286

88.6%

1,852

77.5%

1,639

89.0%

166

11.4%

536

22.5%

202

11.0%

▲ 10

-1.4%

7

5

9

13

22

0

1

0

0

29

1

26

0

2

0

243

4

22

0

▲ 3

152

0

372

230

7

10

8

11

6

4

6

6

8

499

2,650

330

250

218

175

248

375

229

178

220

0.6

0.5

0.5

0.2

0.6

0.2

1.1

0.8

0.5

3,972

451

35,611

2,512

4,393

323

10,010

182

1,326

2,107

895

1,755

2,312

※無回答の施設・事業所は含まれない。

26

171

291

204