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参考資料1 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果 (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
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第73表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体




事業活動収益

事業活動費用

営利法人

NPO法人

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

29,677

93.9%

25,217

92.2%

31,599

93.9%

27,664

94.7%

24,001

95.7%

(2)利用料収入

1,087

4.0%

945

2.8%

1,320

4.5%

1,036

4.1%

1,019

3.2%

(3)補助事業等収入

172

0.5%

45

0.2%

246

0.7%

18

0.1%

9

(4)その他

624

2.0%

145

0.5%

865

2.6%

217

0.7%

35

0.1%

(1)給与費

20,351

64.4%

21,031

76.9%

20,574

61.1%

20,371

69.7%

17,090

68.1%

(2)減価償却費

0.0%

577

1.8%

789

2.9%

562

1.7%

596

2.0%

294

1.2%

▲ 33

-0.1%

▲ 241

-0.9%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 3

0.0%

(4)委託費

102

0.3%

233

0.9%

67

0.2%

95

0.3%

189

0.8%

(5)その他

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

8,431

26.7%

2,977

10.9%

10,468

31.1%

5,412

18.5%

5,259

21.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

93

0.3%

40

0.1%

117

0.3%

23

0.1%

92

0.4%



特別収益

(1)本部からの繰入

114

0.4%

849

3.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

263

0.8%

1,316

4.8%

102

0.3%

59

0.2%

148

0.6%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

31,606 100.0%

27,342 100.0%

33,655 100.0%

29,219 100.0%

25,082 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

29,783

94.2%

26,144

95.6%

31,890

94.8%

26,557

90.9%

23,070

92.0%

収支差(③=①-②)

1,823

5.8%

1,198

4.4%

1,766

5.2%

2,662

9.1%

2,012

8.0%

客体数

485

65

322

62

a 設備資金借入金元金償還支出

184

354

144

309

13

b 長期運営資金借入金元金償還支出

108

69

104

161

119

c その他の長期借入金償還支出

59

1

67

112

0

2,017

1,322

2,013

2,675

2,172

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

36

10

11

10

11

9

定員あたり収入

3,019

2,486

3,246

2,574

2,804

定員あたり支出

2,844

2,377

3,076

2,340

2,579

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

5.0

4.0

5.4

4.8

4.2

4,048

5,198

3,823

4,278

4,096

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第74表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体



事業活動収益

10人以下

11人以上
20人以下

21人以上

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

29,677

93.9%

28,674

94.1%

30,949

89.7%

75,104

96.0%

(2)利用料収入

1,019

3.2%

952

3.1%

1,401

4.1%

2,384

3.0%

172

0.5%

177

0.6%

25

0.1%

147

(3)補助事業等収入


事業活動費用

定員

0.2%

(4)その他

624

2.0%

552

1.8%

1,967

5.7%

615

0.8%

(1)給与費

20,351

64.4%

19,264

63.2%

25,094

72.7%

54,625

69.8%

577

1.8%

533

1.7%

1,217

3.5%

624

0.8%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 33

-0.1%

▲ 16

-0.1%

▲ 333

-1.0%

0

(4)委託費

102

0.3%

103

0.3%

85

0.2%

29

0.0%

(5)その他

8,431

26.7%

8,387

27.5%

5,233

15.2%

8,623

11.0%

0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

93

0.3%

90

0.3%

115

0.3%

134

0.2%



特別収益

(1)本部からの繰入

114

0.4%

115

0.4%

160

0.5%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

263

0.8%

274

0.9%

204

0.6%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

31,606 100.0%

30,469 100.0%

34,501 100.0%

78,251 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

29,783

94.2%

28,634

94.0%

31,615

91.6%

64,036

81.8%

収支差(③=①-②)

1,823

5.8%

1,835

6.0%

2,886

8.4%

14,215

18.2%

客体数

485

445

26

a 設備資金借入金元金償還支出

184

154

780

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

108

101

89

796

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

5

59

62

16

0

2,017

2,034

2,884

14,043

10

9

20

50

定員あたり収入

3,019

3,208

1,762

1,571

定員あたり支出

2,844

3,015

1,615

1,286

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

5.0

4.8

7.8

11.9

4,048

4,004

3,200

4,583

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第75表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

29,677

93.9%

35,850

90.4%

29,649

93.3%

34,588

94.8%

30,885

95.7%

29,975

92.9%

29,108

95.6%

29,868

93.0%

27,803

94.2%

(2)利用料収入

1,019

3.2%

1,696

4.3%

1,175

3.7%

1,236

3.4%

905

2.8%

966

3.0%

913

3.0%

1,126

3.5%

888

3.0%

(3)補助事業等収入

172

0.5%

191

0.5%

97

0.3%

285

0.8%

249

0.8%

81

0.2%

256

0.8%

221

0.7%

120

0.4%

(4)その他

624

2.0%

1,911

4.8%

667

2.1%

359

1.0%

238

0.7%

1,150

3.6%

164

0.5%

604

1.9%

605

2.0%

(1)給与費

20,351

64.4%

21,360

53.9%

21,944

69.0%

21,348

58.5%

19,077

59.1%

21,830

67.7%

19,344

63.5%

19,758

61.5%

20,180

68.3%

577

1.8%

481

1.2%

374

1.2%

629

1.7%

671

2.1%

385

1.2%

501

1.6%

688

2.1%

648

2.2%

▲ 33

-0.1%

0

0.0%

▲ 3

0.0%

0

0.0%

▲ 7

0.0%

▲ 3

0.0%

▲ 49

-0.2%

▲ 4

0.0%

▲ 71

-0.2%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費

102

0.3%

58

0.1%

221

0.7%

25

0.1%

18

0.1%

97

0.3%

171

0.6%

67

0.2%

100

0.3%

(5)その他

8,431

26.7%

10,008

25.2%

8,309

26.1%

11,289

31.0%

9,659

29.9%

6,020

18.7%

9,675

31.8%

11,163

34.7%

6,370

21.6%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(1)借入金利息

93

0.3%

51

0.1%

56

0.2%

101

0.3%

114

0.4%

108

0.3%

114

0.4%

117

0.4%

74

0.2%

(1)本部からの繰入

114

0.4%

0

0.0%

196

0.6%

0

0.0%

0

0.0%

94

0.3%

1

0.0%

311

1.0%

108

0.4%

(1)本部への繰入

263

0.8%

93

0.2%

162

0.5%

52

0.1%

449

1.4%

59

0.2%

335

1.1%

102

0.3%

427

1.4%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用



特別収益



特別費用

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

31,606 100.0%

39,648 100.0%

31,784 100.0%

36,468 100.0%

32,277 100.0%

32,267 100.0%

30,443 100.0%

32,130 100.0%

29,524 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

29,783

94.2%

32,051

80.8%

31,062

97.7%

33,444

91.7%

29,979

92.9%

28,496

88.3%

30,091

98.8%

31,892

99.3%

27,727

93.9%

収支差(③=①-②)

1,823

5.8%

7,596

19.2%

722

2.3%

3,024

8.3%

2,298

7.1%

3,771

11.7%

352

1.2%

239

0.7%

1,798

6.1%

客体数

485

21

a 設備資金借入金元金償還支出

184

b 長期運営資金借入金元金償還支出

108

c その他の長期借入金償還支出

59
2,017

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

36

29

32

54

70

82

161

97

18

64

40

138

45

55

19

35

357

85

173

151

273

42

153

165

81

108

118

20

25

65

7,885

919

3,509

2,444

87

3,894

440

626

1,907

10

10

11

9

10

11

10

11

11

定員あたり収入

3,019

3,965

2,882

3,917

3,386

3,036

3,058

2,999

2,720

定員あたり支出

2,844

3,205

2,816

3,592

3,145

2,681

3,022

2,977

2,554

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

5.0

6.4

5.4

4.7

4.0

5.6

5.1

5.3

4.7

4,048

3,315

4,035

4,556

4,828

3,906

3,797

3,754

4,308

※無回答の施設・事業所は含まれない。

25