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参考資料5 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果(第138回障害者部会参考資料1)[1.6MB] (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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【参考1】事業活動収支等の状況(経営主体別,事業規模別,地域区分別)
※ 経営主体別、事業規模別、地域区分別の集計においては、客体数が少なくなり、個々のデータの影響が大きくなるため参考数値として公表している。
第1表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
事業活動費用
NPO法人
その他
12,995
96.1%
8,741
95.8%
14,356
96.0%
13,571
96.1%
11,100
97.7%
244
1.8%
169
1.9%
274
1.8%
160
1.1%
214
1.9%
(3)補助事業等収入
14
0.1%
5
0.1%
17
0.1%
3
0.0%
8
(4)その他
244
1.8%
78
0.9%
299
2.0%
382
2.7%
41
0.4%
(1)給与費
10,360
76.6%
7,773
85.2%
11,180
74.8%
10,605
75.1%
9,394
82.7%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(2)利用料収入
Ⅱ
営利法人
0.1%
108
0.8%
61
0.7%
133
0.9%
36
0.3%
40
0.3%
▲ 3
0.0%
▲ 17
-0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
35
0.3%
41
0.4%
27
0.2%
11
0.1%
128
1.1%
(5)その他
1,781
13.2%
852
9.3%
2,102
14.1%
1,597
11.3%
1,350
11.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
19
0.1%
3
0.0%
26
0.2%
1
0.0%
3
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
26
0.2%
130
1.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
286
2.1%
483
5.3%
264
1.8%
28
0.2%
64
0.6%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
13,523 100.0%
9,124 100.0%
14,947 100.0%
14,116 100.0%
11,362 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
12,585
93.1%
9,197 100.8%
13,731
91.9%
12,278
87.0%
10,978
96.6%
収支差(③=①-②)
938
6.9%
▲ 73
1,216
8.1%
1,837
13.0%
384
3.4%
客体数
452
92
313
a 設備資金借入金元金償還支出
48
5
b 長期運営資金借入金元金償還支出
49
0
c その他の長期借入金償還支出
8
0
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
938
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
延べ訪問回数あたり収入
延べ訪問回数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-0.8%
22
25
55
0
153
66
65
0
11
3
0
▲ 35
1,216
1,806
270
195
163
201
208
220
69
56
74
68
52
65
56
68
59
50
3.0
3.2
2.9
2.5
3.6
3,478
2,446
3,851
4,316
2,594
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第2表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
延べ訪問回数
9回以下
10回以上
29回以下
12,995
96.1%
369
93.3%
1,022
90.2%
2,440
94.5%
7,230
97.2%
11,009
94.9%
15,365
97.8%
39,803
96.2%
(2)利用料収入
244
1.8%
15
3.7%
31
2.7%
76
3.0%
158
2.1%
228
2.0%
251
1.6%
687
1.7%
(3)補助事業等収入
14
0.1%
4
1.1%
23
2.0%
6
0.2%
2
0.0%
6
0.0%
6
0.0%
40
0.1%
(4)その他
244
1.8%
7
1.7%
50
4.4%
59
2.3%
50
0.7%
344
3.0%
85
0.5%
731
1.8%
(1)給与費
10,360
76.6%
314
79.2%
788
69.6%
2,153
83.4%
5,598
75.2%
8,903
76.8%
12,364
78.7%
31,577
76.3%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
30回以上
49回以下
50回以上
99回以下
100回以上
199回以下
200回以上
299回以下
300回以上
108
0.8%
3
0.7%
12
1.0%
16
0.6%
42
0.6%
59
0.5%
158
1.0%
379
0.9%
▲ 3
0.0%
0
0.0%
▲ 1
-0.1%
▲ 1
0.0%
▲ 2
0.0%
▲ 6
0.0%
▲ 4
0.0%
▲ 6
0.0%
(4)委託費
35
0.3%
13
3.3%
77
6.8%
19
0.7%
9
0.1%
14
0.1%
28
0.2%
75
0.2%
(5)その他
1,781
13.2%
60
15.1%
299
26.4%
504
19.5%
925
12.4%
1,555
13.4%
1,870
11.9%
5,372
13.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
19
0.1%
0
0.1%
3
0.2%
1
0.1%
4
0.1%
7
0.1%
44
0.3%
65
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
26
0.2%
1
0.2%
8
0.7%
1
0.0%
1
0.0%
8
0.1%
7
0.0%
126
0.3%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
286
2.1%
1
0.3%
18
1.6%
22
0.8%
328
4.4%
323
2.8%
474
3.0%
533
1.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
13,523 100.0%
396 100.0%
1,133 100.0%
2,582 100.0%
7,441 100.0%
11,595 100.0%
15,713 100.0%
41,387 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
12,585
93.1%
391
98.6%
1,195 105.5%
2,713 105.1%
6,906
92.8%
10,855
93.6%
14,935
95.0%
37,995
91.8%
収支差(③=①-②)
938
6.9%
5
1.4%
▲ 62
▲ 131
535
7.2%
740
6.4%
779
5.0%
3,393
8.2%
客体数
452
a 設備資金借入金元金償還支出
48
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
49
31
c その他の長期借入金償還支出
22
-5.5%
65
-5.1%
43
86
110
44
80
12
0
12
149
30
23
70
0
150
11
36
71
8
0
4
0
18
9
0
8
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
938
▲ 23
▲ 216
▲ 147
522
703
897
3,538
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
195
5
19
39
73
150
250
642
延べ訪問回数あたり収入
69
79
60
66
102
77
63
64
延べ訪問回数あたり支出
65
77
63
69
95
72
60
3.0
1.8
1.3
2.0
1.9
3.4
3.8
5.2
3,478
170
619
1,085
2,995
2,621
3,289
6,047
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
59
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第3表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
12,995
96.1%
10,045
96.8%
13,436
95.6%
38,907
97.6%
10,220
97.3%
13,229
97.6%
10,190
94.6%
10,298
95.0%
9,647
94.5%
(2)利用料収入
244
1.8%
215
2.1%
258
1.8%
722
1.8%
215
2.0%
212
1.6%
226
2.1%
202
1.9%
170
1.7%
(3)補助事業等収入
14
0.1%
10
0.1%
2
0.0%
9
0.0%
10
0.1%
27
0.2%
16
0.1%
11
0.1%
15
0.1%
(4)その他
244
1.8%
103
1.0%
356
2.5%
227
0.6%
61
0.6%
82
0.6%
337
3.1%
160
1.5%
363
3.6%
(1)給与費
77.4%
10,360
76.6%
8,292
79.9%
11,913
84.8%
29,206
73.3%
7,838
74.6%
10,297
76.0%
7,937
73.7%
8,236
76.0%
7,893
(2)減価償却費
108
0.8%
90
0.9%
37
0.3%
339
0.9%
60
0.6%
68
0.5%
42
0.4%
98
0.9%
134
1.3%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 3
0.0%
▲ 3
0.0%
▲ 1
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 1
0.0%
0
0.0%
▲ 3
0.0%
▲ 9
-0.1%
(4)委託費
35
0.3%
49
0.5%
21
0.2%
26
0.1%
34
0.3%
29
0.2%
33
0.3%
42
0.4%
37
0.4%
(5)その他
1,781
13.2%
1,593
15.3%
1,164
8.3%
5,203
13.1%
1,816
17.3%
1,674
12.4%
1,608
14.9%
1,363
12.6%
1,449
14.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
19
0.1%
18
0.2%
2
0.0%
87
0.2%
3
0.0%
6
0.0%
8
0.1%
23
0.2%
18
0.2%
(1)本部からの繰入
26
0.2%
8
0.1%
2
0.0%
2
0.0%
1
0.0%
5
0.0%
0
0.0%
166
1.5%
10
0.1%
(1)本部への繰入
286
2.1%
198
1.9%
433
3.1%
295
0.7%
437
4.2%
277
2.0%
138
1.3%
294
2.7%
279
2.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
13,523 100.0%
10,381 100.0%
14,053 100.0%
39,866 100.0%
10,507 100.0%
13,555 100.0%
10,769 100.0%
10,837 100.0%
10,205 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
12,585
93.1%
10,237
98.6%
13,569
96.6%
35,156
88.2%
10,187
96.9%
12,350
91.1%
9,767
90.7%
10,053
92.8%
9,802
96.1%
収支差(③=①-②)
938
6.9%
144
1.4%
484
3.4%
4,710
11.8%
321
3.1%
1,205
8.9%
1,001
9.3%
784
7.2%
403
3.9%
客体数
452
38
47
a 設備資金借入金元金償還支出
48
163
b 長期運営資金借入金元金償還支出
49
92
c その他の長期借入金償還支出
35
29
60
48
59
136
0
0
1
95
21
6
93
32
59
35
41
54
42
50
8
0
1
0
0
28
0
3
11
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
938
▲ 23
518
4,954
324
1,198
896
802
408
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
195
184
189
419
123
213
169
154
177
延べ訪問回数あたり収入
69
56
74
95
85
64
64
70
58
延べ訪問回数あたり支出
65
56
72
84
83
58
58
65
55
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
3.0
2.0
3.4
3.8
2.6
2.4
2.8
3.1
3.2
3,478
4,115
3,527
7,770
3,042
4,210
2,796
2,654
2,470
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
1
※ 経営主体別、事業規模別、地域区分別の集計においては、客体数が少なくなり、個々のデータの影響が大きくなるため参考数値として公表している。
第1表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
事業活動費用
NPO法人
その他
12,995
96.1%
8,741
95.8%
14,356
96.0%
13,571
96.1%
11,100
97.7%
244
1.8%
169
1.9%
274
1.8%
160
1.1%
214
1.9%
(3)補助事業等収入
14
0.1%
5
0.1%
17
0.1%
3
0.0%
8
(4)その他
244
1.8%
78
0.9%
299
2.0%
382
2.7%
41
0.4%
(1)給与費
10,360
76.6%
7,773
85.2%
11,180
74.8%
10,605
75.1%
9,394
82.7%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(2)利用料収入
Ⅱ
営利法人
0.1%
108
0.8%
61
0.7%
133
0.9%
36
0.3%
40
0.3%
▲ 3
0.0%
▲ 17
-0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
35
0.3%
41
0.4%
27
0.2%
11
0.1%
128
1.1%
(5)その他
1,781
13.2%
852
9.3%
2,102
14.1%
1,597
11.3%
1,350
11.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
19
0.1%
3
0.0%
26
0.2%
1
0.0%
3
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
26
0.2%
130
1.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
286
2.1%
483
5.3%
264
1.8%
28
0.2%
64
0.6%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
13,523 100.0%
9,124 100.0%
14,947 100.0%
14,116 100.0%
11,362 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
12,585
93.1%
9,197 100.8%
13,731
91.9%
12,278
87.0%
10,978
96.6%
収支差(③=①-②)
938
6.9%
▲ 73
1,216
8.1%
1,837
13.0%
384
3.4%
客体数
452
92
313
a 設備資金借入金元金償還支出
48
5
b 長期運営資金借入金元金償還支出
49
0
c その他の長期借入金償還支出
8
0
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
938
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
延べ訪問回数あたり収入
延べ訪問回数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-0.8%
22
25
55
0
153
66
65
0
11
3
0
▲ 35
1,216
1,806
270
195
163
201
208
220
69
56
74
68
52
65
56
68
59
50
3.0
3.2
2.9
2.5
3.6
3,478
2,446
3,851
4,316
2,594
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第2表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
延べ訪問回数
9回以下
10回以上
29回以下
12,995
96.1%
369
93.3%
1,022
90.2%
2,440
94.5%
7,230
97.2%
11,009
94.9%
15,365
97.8%
39,803
96.2%
(2)利用料収入
244
1.8%
15
3.7%
31
2.7%
76
3.0%
158
2.1%
228
2.0%
251
1.6%
687
1.7%
(3)補助事業等収入
14
0.1%
4
1.1%
23
2.0%
6
0.2%
2
0.0%
6
0.0%
6
0.0%
40
0.1%
(4)その他
244
1.8%
7
1.7%
50
4.4%
59
2.3%
50
0.7%
344
3.0%
85
0.5%
731
1.8%
(1)給与費
10,360
76.6%
314
79.2%
788
69.6%
2,153
83.4%
5,598
75.2%
8,903
76.8%
12,364
78.7%
31,577
76.3%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
30回以上
49回以下
50回以上
99回以下
100回以上
199回以下
200回以上
299回以下
300回以上
108
0.8%
3
0.7%
12
1.0%
16
0.6%
42
0.6%
59
0.5%
158
1.0%
379
0.9%
▲ 3
0.0%
0
0.0%
▲ 1
-0.1%
▲ 1
0.0%
▲ 2
0.0%
▲ 6
0.0%
▲ 4
0.0%
▲ 6
0.0%
(4)委託費
35
0.3%
13
3.3%
77
6.8%
19
0.7%
9
0.1%
14
0.1%
28
0.2%
75
0.2%
(5)その他
1,781
13.2%
60
15.1%
299
26.4%
504
19.5%
925
12.4%
1,555
13.4%
1,870
11.9%
5,372
13.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
19
0.1%
0
0.1%
3
0.2%
1
0.1%
4
0.1%
7
0.1%
44
0.3%
65
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
26
0.2%
1
0.2%
8
0.7%
1
0.0%
1
0.0%
8
0.1%
7
0.0%
126
0.3%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
286
2.1%
1
0.3%
18
1.6%
22
0.8%
328
4.4%
323
2.8%
474
3.0%
533
1.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
13,523 100.0%
396 100.0%
1,133 100.0%
2,582 100.0%
7,441 100.0%
11,595 100.0%
15,713 100.0%
41,387 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
12,585
93.1%
391
98.6%
1,195 105.5%
2,713 105.1%
6,906
92.8%
10,855
93.6%
14,935
95.0%
37,995
91.8%
収支差(③=①-②)
938
6.9%
5
1.4%
▲ 62
▲ 131
535
7.2%
740
6.4%
779
5.0%
3,393
8.2%
客体数
452
a 設備資金借入金元金償還支出
48
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
49
31
c その他の長期借入金償還支出
22
-5.5%
65
-5.1%
43
86
110
44
80
12
0
12
149
30
23
70
0
150
11
36
71
8
0
4
0
18
9
0
8
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
938
▲ 23
▲ 216
▲ 147
522
703
897
3,538
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
195
5
19
39
73
150
250
642
延べ訪問回数あたり収入
69
79
60
66
102
77
63
64
延べ訪問回数あたり支出
65
77
63
69
95
72
60
3.0
1.8
1.3
2.0
1.9
3.4
3.8
5.2
3,478
170
619
1,085
2,995
2,621
3,289
6,047
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
59
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第3表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
12,995
96.1%
10,045
96.8%
13,436
95.6%
38,907
97.6%
10,220
97.3%
13,229
97.6%
10,190
94.6%
10,298
95.0%
9,647
94.5%
(2)利用料収入
244
1.8%
215
2.1%
258
1.8%
722
1.8%
215
2.0%
212
1.6%
226
2.1%
202
1.9%
170
1.7%
(3)補助事業等収入
14
0.1%
10
0.1%
2
0.0%
9
0.0%
10
0.1%
27
0.2%
16
0.1%
11
0.1%
15
0.1%
(4)その他
244
1.8%
103
1.0%
356
2.5%
227
0.6%
61
0.6%
82
0.6%
337
3.1%
160
1.5%
363
3.6%
(1)給与費
77.4%
10,360
76.6%
8,292
79.9%
11,913
84.8%
29,206
73.3%
7,838
74.6%
10,297
76.0%
7,937
73.7%
8,236
76.0%
7,893
(2)減価償却費
108
0.8%
90
0.9%
37
0.3%
339
0.9%
60
0.6%
68
0.5%
42
0.4%
98
0.9%
134
1.3%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 3
0.0%
▲ 3
0.0%
▲ 1
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 1
0.0%
0
0.0%
▲ 3
0.0%
▲ 9
-0.1%
(4)委託費
35
0.3%
49
0.5%
21
0.2%
26
0.1%
34
0.3%
29
0.2%
33
0.3%
42
0.4%
37
0.4%
(5)その他
1,781
13.2%
1,593
15.3%
1,164
8.3%
5,203
13.1%
1,816
17.3%
1,674
12.4%
1,608
14.9%
1,363
12.6%
1,449
14.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
19
0.1%
18
0.2%
2
0.0%
87
0.2%
3
0.0%
6
0.0%
8
0.1%
23
0.2%
18
0.2%
(1)本部からの繰入
26
0.2%
8
0.1%
2
0.0%
2
0.0%
1
0.0%
5
0.0%
0
0.0%
166
1.5%
10
0.1%
(1)本部への繰入
286
2.1%
198
1.9%
433
3.1%
295
0.7%
437
4.2%
277
2.0%
138
1.3%
294
2.7%
279
2.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
13,523 100.0%
10,381 100.0%
14,053 100.0%
39,866 100.0%
10,507 100.0%
13,555 100.0%
10,769 100.0%
10,837 100.0%
10,205 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
12,585
93.1%
10,237
98.6%
13,569
96.6%
35,156
88.2%
10,187
96.9%
12,350
91.1%
9,767
90.7%
10,053
92.8%
9,802
96.1%
収支差(③=①-②)
938
6.9%
144
1.4%
484
3.4%
4,710
11.8%
321
3.1%
1,205
8.9%
1,001
9.3%
784
7.2%
403
3.9%
客体数
452
38
47
a 設備資金借入金元金償還支出
48
163
b 長期運営資金借入金元金償還支出
49
92
c その他の長期借入金償還支出
35
29
60
48
59
136
0
0
1
95
21
6
93
32
59
35
41
54
42
50
8
0
1
0
0
28
0
3
11
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
938
▲ 23
518
4,954
324
1,198
896
802
408
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
195
184
189
419
123
213
169
154
177
延べ訪問回数あたり収入
69
56
74
95
85
64
64
70
58
延べ訪問回数あたり支出
65
56
72
84
83
58
58
65
55
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
3.0
2.0
3.4
3.8
2.6
2.4
2.8
3.1
3.2
3,478
4,115
3,527
7,770
3,042
4,210
2,796
2,654
2,470
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
1