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参考資料5 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果(第138回障害者部会参考資料1)[1.6MB] (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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第34表 就労継続支援A型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
(3)補助事業等収入



事業活動費用

営利法人

NPO法人

その他

41,893

93.2%

31,271

88.7%

47,187

94.4%

35,999

90.5%

42,975

95.9%

902

2.0%

1,170

3.3%

875

1.8%

824

2.1%

685

1.5%

652

1.5%

1,070

3.0%

654

1.3%

333

0.8%

364

(4)その他

1,338

3.0%

901

2.6%

1,278

2.6%

2,604

6.5%

766

1.7%

(1)給与費

29,558

65.8%

15,686

44.5%

34,649

69.3%

29,699

74.7%

29,376

65.6%

(2)減価償却費

0.8%

839

1.9%

905

2.6%

929

1.9%

503

1.3%

755

1.7%

▲ 86

-0.2%

▲ 440

-1.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(4)委託費

632

1.4%

490

1.4%

737

1.5%

263

0.7%

848

1.9%

(5)その他

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

12,301

27.4%

3,006

8.5%

15,126

30.3%

12,938

32.5%

14,057

31.4%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

5

0.0%

14

0.0%

2

0.0%

7

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

98

0.2%

67

0.2%

134

0.3%

46

0.1%

57

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

160

0.4%

818

2.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

322

0.7%

742

2.1%

55

0.1%

865

2.2%

154

0.3%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

44,950 100.0%

35,243 100.0%

49,996 100.0%

39,766 100.0%

44,790 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

43,665

97.1%

20,457

58.0%

51,630 103.3%

44,314 111.4%

45,248 101.0%

収支差(③=①-②)

1,285

2.9%

14,786

42.0% ▲ 1,634

客体数

430

84

229

64

a 設備資金借入金元金償還支出

186

299

75

514

91

b 長期運営資金借入金元金償還支出

206

7

281

153

260

c その他の長期借入金償還支出

74

8

113

86

0

1,573

14,939

▲ 1,174

▲ 4,798

▲ 53

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

-3.3% ▲ 4,548 -11.4%

▲ 458

19

20

19

18

18

定員あたり収入

2,394

1,781

2,640

2,258

2,504

定員あたり支出

2,326

1,034

2,727

2,516

2,530

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

-1.0%

53

4.3

4.0

4.3

4.5

5.0

6,797

3,922

8,105

6,585

5,835

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第35表 就労継続支援A型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

定員
20人以下

21人以上
40人以下

41人以上
60人以下

41,893

93.2%

40,221

93.9%

59,304

90.3%

75,517

77.4%

-

-

-

-

(2)利用料収入

902

2.0%

831

1.9%

1,646

2.5%

2,892

3.0%

-

-

-

-

(3)補助事業等収入

652

1.5%

554

1.3%

366

0.6%

10,052

10.3%

-

-

-

-

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

61人以上
80人以下

81人以上

(4)その他

1,338

3.0%

1,124

2.6%

3,281

5.0%

9,002

9.2%

-

-

-

-

(1)給与費

29,558

65.8%

28,505

66.5%

44,017

67.0%

40,275

41.3%

-

-

-

-

839

1.9%

810

1.9%

868

1.3%

1,536

1.6%

-

-

-

-

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 86

-0.2%

▲ 53

-0.1%

▲ 500

-0.8%

▲ 96

-0.1%

-

-

-

-

(4)委託費

632

1.4%

617

1.4%

728

1.1%

1,516

1.6%

-

-

-

-

(5)その他

12,301

27.4%

12,138

28.3%

13,066

19.9%

20,863

21.4%

-

-

-

-

5

0.0%

4

0.0%

2

0.0%

37

0.0%

-

-

-

-



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

98

0.2%

97

0.2%

108

0.2%

89

0.1%

-

-

-

-



特別収益

(1)本部からの繰入

160

0.4%

103

0.2%

1,100

1.7%

10

0.0%

-

-

-

-



特別費用

(1)本部への繰入

322

0.7%

215

0.5%

1,201

1.8%

2,733

2.8%

-

-

-

-

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

44,950 100.0%

42,837 100.0%

65,701 100.0%

97,509 100.0%

-

-

-

-

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

43,665

97.1%

42,329

98.8%

59,489

90.5%

66,916

68.6%

-

-

-

-

収支差(③=①-②)

1,285

2.9%

508

1.2%

6,212

9.5%

30,592

31.4%

-

-

-

-

客体数

430

399

25

5

0

0

a 設備資金借入金元金償還支出

186

172

267

545

-

-

b 長期運営資金借入金元金償還支出

206

195

260

796

-

-

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

74

80

0

0

-

-

1,573

819

6,053

30,692

-

-

19

17

35

55

-

-

定員あたり収入

2,394

2,491

1,884

1,773

-

-

定員あたり支出

2,326

2,462

1,706

1,217

-

-

4.3

4.2

6.2

8.1

-

-

6,797

6,788

7,109

4,960

-

-

4級地

5級地

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第36表 就労継続支援A型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

1級地

2級地

3級地

41,893

93.2%

39,926

88.4%

57,064

92.7%

63,033

94.9%

43,775

85.7%

(2)利用料収入

902

2.0%

904

2.0%

552

0.9%

1,493

2.2%

1,352

(3)補助事業等収入

652

1.5%

628

1.4%

757

1.2%

1,116

1.7%

2,719

(4)その他

1,338

3.0%

3,714

8.2%

3,114

5.1%

335

0.5%

(1)給与費

29,558

65.8%

29,226

64.7%

36,754

59.7%

45,092

839

1.9%

794

1.8%

435

0.7%

2,771

▲ 86

-0.2%

▲ 69

-0.2%

▲ 4

0.0%

▲ 136

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

6級地

7級地

その他

41,470

93.0%

47,106

96.6%

43,714

93.7%

35,109

93.2%

2.6%

701

1.6%

777

1.6%

1,080

2.3%

829

2.2%

5.3%

1,575

3.5%

307

0.6%

288

0.6%

410

1.1%

3,218

6.3%

785

1.8%

441

0.9%

1,464

3.1%

1,095

2.9%

67.9%

37,923

74.2%

27,451

61.5%

32,668

67.0%

31,692

68.0%

24,659

65.4%

4.2%

377

0.7%

451

1.0%

613

1.3%

1,064

2.3%

757

2.0%

-0.2%

▲ 38

-0.1%

▲ 47

-0.1%

▲ 29

-0.1%

▲ 28

-0.1%

▲ 151

-0.4%

(4)委託費

632

1.4%

1,013

2.2%

621

1.0%

1,256

1.9%

151

0.3%

353

0.8%

522

1.1%

1,166

2.5%

393

1.0%

(5)その他

12,301

27.4%

17,801

39.4%

17,687

28.7%

18,748

28.2%

14,574

28.5%

11,575

25.9%

15,192

31.2%

14,835

31.8%

8,442

22.4%

5

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

3

0.0%

11

0.0%

3

0.0%

0

0.0%

8

0.0%

5

0.0%

(1)借入金利息

98

0.2%

47

0.1%

20

0.0%

263

0.4%

79

0.2%

86

0.2%

96

0.2%

98

0.2%

101

0.3%

(1)本部からの繰入

160

0.4%

0

0.0%

94

0.2%

449

0.7%

3

0.0%

78

0.2%

111

0.2%

83

0.2%

234

0.6%

(1)本部への繰入

322

0.7%

0

0.0%

27

0.0%

174

0.3%

105

0.2%

268

0.6%

25

0.1%

497

1.1%

402

1.1%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用



特別収益



特別費用

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

44,950 100.0%

45,171 100.0%

61,579 100.0%

66,428 100.0%

51,077 100.0%

44,613 100.0%

48,743 100.0%

46,636 100.0%

37,682 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

43,665

97.1%

48,811 108.1%

55,541

90.2%

68,168 102.6%

53,172 104.1%

40,138

90.0%

49,087 100.7%

49,324 105.8%

34,603

91.8%

収支差(③=①-②)

6,038

9.8% ▲ 1,740

-2.6% ▲ 2,095

4,476

10.0%

▲ 345

-0.7% ▲ 2,688

3,079

8.2%

29

20

17

46

34

96

178

1,285

2.9% ▲ 3,640

客体数

430

10

a 設備資金借入金元金償還支出

186

1,306

99

31

165

86

173

55

256

b 長期運営資金借入金元金償還支出

206

0

357

876

183

49

283

203

146

c その他の長期借入金償還支出

74

0

60

143

282

19

82

84

60

1,573

▲ 4,221

5,954

▲ 154

▲ 2,386

4,726

▲ 299

▲ 1,993

3,222

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

-8.1%

-4.1%

-5.8%

19

18

19

19

20

18

18

19

19

定員あたり収入

2,394

2,581

3,235

3,433

2,517

2,443

2,690

2,439

2,019

定員あたり支出

2,326

2,789

2,918

3,523

2,620

2,198

2,709

2,579

1,854

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

4.3

4.8

4.2

4.9

5.0

4.5

3.6

4.1

4.5

6,797

6,038

8,673

9,193

7,549

6,094

9,202

7,793

5,507

※無回答の施設・事業所は含まれない。

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