よむ、つかう、まなぶ。
参考資料5 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果(第138回障害者部会参考資料1)[1.6MB] (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第40表 就労定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
営利法人
NPO法人
その他
4,448
97.3%
3,475
92.8%
5,477
99.0%
3,324
97.4%
3,303
97.4%
(2)利用料収入
35
0.8%
35
0.9%
38
0.7%
31
0.9%
22
0.6%
(3)補助事業等収入
18
0.4%
29
0.8%
11
0.2%
7
0.2%
41
(4)その他
29
0.6%
61
1.6%
6
0.1%
49
1.4%
27
0.8%
(1)給与費
3,187
69.7%
2,774
74.1%
3,691
66.7%
2,477
72.6%
2,673
78.8%
(2)減価償却費
1.2%
69
1.5%
78
2.1%
81
1.5%
31
0.9%
29
0.9%
▲ 8
-0.2%
▲ 28
-0.8%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
88
1.9%
24
0.6%
148
2.7%
33
1.0%
35
1.0%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
721
15.8%
268
7.2%
1,012
18.3%
715
21.0%
506
14.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
5
0.1%
1
0.0%
5
0.1%
4
0.1%
27
0.8%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
41
0.9%
143
3.8%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
90
2.0%
173
4.6%
70
1.3%
0
0.0%
68
2.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
4,571 100.0%
3,743 100.0%
5,533 100.0%
3,411 100.0%
3,393 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,152
90.8%
3,290
87.9%
5,005
90.5%
3,259
95.5%
3,337
98.4%
収支差(③=①-②)
419
9.2%
453
12.1%
528
9.5%
152
4.5%
55
1.6%
客体数
354
101
178
a 設備資金借入金元金償還支出
12
7
b 長期運営資金借入金元金償還支出
50
0
c その他の長期借入金償還支出
2
0
416
495
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
48
27
14
3
37
64
134
2
4
6
528
42
40
1
1施設・事業所あたり延べ利用者数
14
10
16
12
14
延べ利用者数あたり収入
331
368
339
282
244
延べ利用者数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
300
324
306
269
240
1.8
1.3
2.3
1.1
1.3
1,781
2,155
1,585
2,194
2,039
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第41表 就労定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
延べ利用者数
5人未満
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
4,448
97.3%
985
89.8%
2,611
94.3%
5,613
98.0%
8,160
98.7%
8,058
98.1%
(2)利用料収入
35
0.8%
10
0.9%
20
0.7%
38
0.7%
71
0.9%
138
1.7%
(3)補助事業等収入
18
0.4%
3
0.3%
24
0.9%
21
0.4%
22
0.3%
7
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
0.1%
(4)その他
29
0.6%
8
0.7%
26
0.9%
54
0.9%
12
0.1%
12
0.1%
(1)給与費
3,187
69.7%
739
67.3%
2,057
74.3%
3,871
67.6%
5,847
70.7%
5,717
69.6%
69
1.5%
22
2.0%
53
1.9%
89
1.6%
104
1.3%
83
1.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 8
-0.2%
▲ 4
-0.4%
▲ 13
-0.5%
▲ 9
-0.2%
▲ 5
-0.1%
0
(4)委託費
88
1.9%
8
0.8%
24
0.9%
93
1.6%
253
3.1%
0
0.0%
(5)その他
721
15.8%
155
14.1%
432
15.6%
958
16.7%
1,153
14.0%
2,542
30.9%
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
5
0.1%
1
0.1%
3
0.1%
5
0.1%
13
0.2%
3
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
41
0.9%
91
8.3%
87
3.1%
0
0.0%
4
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
90
2.0%
32
2.9%
52
1.9%
86
1.5%
212
2.6%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
4,571 100.0%
2,768 100.0%
5,726 100.0%
8,268 100.0%
8,216 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,152
90.8%
953
86.8%
2,607
94.2%
5,093
89.0%
7,579
91.7%
8,345 101.6%
収支差(③=①-②)
419
9.2%
145
13.2%
160
5.8%
632
11.0%
690
8.3%
▲ 129
客体数
354
71
88
124
a 設備資金借入金元金償還支出
12
15
4
b 長期運営資金借入金元金償還支出
50
1
9
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1,097 100.0%
67
4
22
2
11
48
163
0
2
0
1
3
4
0
416
146
185
639
619
▲ 57
113
1施設・事業所あたり延べ利用者数
14
3
7
14
28
延べ利用者数あたり収入
331
421
394
400
297
延べ利用者数あたり支出
300
366
371
356
273
74
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
1.8
1.0
1.5
2.4
1.9
2.3
1,781
771
1,388
1,619
3,051
2,459
サービス換算職員数あたり給与費
-1.6%
73
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第42表 就労定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
4,448
97.3%
5,504
98.1%
5,769
99.0%
5,503
98.3%
4,834
99.4%
4,119
98.0%
4,523
98.4%
3,920
97.5%
3,043
91.8%
(2)利用料収入
35
0.8%
52
0.9%
51
0.9%
41
0.7%
19
0.4%
32
0.8%
21
0.5%
33
0.8%
30
0.9%
(3)補助事業等収入
18
0.4%
51
0.9%
3
0.1%
25
0.4%
6
0.1%
7
0.2%
31
0.7%
5
0.1%
12
0.4%
(4)その他
29
0.6%
1
0.0%
4
0.1%
29
0.5%
4
0.1%
8
0.2%
23
0.5%
57
1.4%
56
1.7%
(1)給与費
3,187
69.7%
3,768
67.2%
4,368
75.0%
3,887
69.4%
3,368
69.2%
3,008
71.6%
3,130
68.1%
2,816
70.1%
2,267
68.4%
69
1.5%
65
1.2%
61
1.0%
76
1.4%
56
1.1%
59
1.4%
80
1.7%
63
1.6%
79
2.4%
▲ 8
-0.2%
▲ 1
0.0%
▲ 1
0.0%
▲ 5
-0.1%
▲ 1
0.0%
▲ 11
-0.3%
▲ 16
-0.3%
▲ 4
-0.1%
▲ 17
-0.5%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
88
1.9%
83
1.5%
141
2.4%
180
3.2%
122
2.5%
118
2.8%
62
1.4%
61
1.5%
38
1.2%
(5)その他
721
15.8%
1,203
21.4%
827
14.2%
765
13.7%
642
13.2%
446
10.6%
699
15.2%
616
15.3%
573
17.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(1)借入金利息
5
0.1%
4
0.1%
3
0.1%
3
0.1%
2
0.0%
2
0.0%
4
0.1%
4
0.1%
13
0.4%
(1)本部からの繰入
41
0.9%
2
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
35
0.8%
0
0.0%
4
0.1%
172
5.2%
(1)本部への繰入
90
2.0%
74
1.3%
70
1.2%
240
4.3%
120
2.5%
47
1.1%
108
2.4%
86
2.1%
39
1.2%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
4,571 100.0%
5,610 100.0%
5,827 100.0%
5,598 100.0%
4,864 100.0%
4,201 100.0%
4,599 100.0%
4,019 100.0%
3,313 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,152
90.8%
5,197
92.6%
5,468
93.8%
5,147
91.9%
4,309
88.6%
3,669
87.3%
4,068
88.4%
3,641
90.6%
2,991
90.3%
収支差(③=①-②)
419
9.2%
413
7.4%
359
6.2%
452
8.1%
555
11.4%
533
12.7%
531
11.6%
378
9.4%
322
9.7%
客体数
354
a 設備資金借入金元金償還支出
12
0
1
1
b 長期運営資金借入金元金償還支出
50
33
43
63
c その他の長期借入金償還支出
2
1
5
0
0
416
444
369
459
578
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
48
37
36
19
31
46
62
75
0
3
31
29
4
18
6
40
36
133
13
0
3
543
2
543
294
328
1施設・事業所あたり延べ利用者数
14
18
17
14
13
12
12
13
13
延べ利用者数あたり収入
331
320
353
391
377
351
391
319
252
延べ利用者数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
300
297
331
360
334
307
346
289
228
1.8
1.6
2.2
2.3
2.0
1.8
2.1
1.5
1.5
1,781
2,327
1,978
1,674
1,675
1,711
1,498
1,902
1,552
※無回答の施設・事業所は含まれない。
14
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
営利法人
NPO法人
その他
4,448
97.3%
3,475
92.8%
5,477
99.0%
3,324
97.4%
3,303
97.4%
(2)利用料収入
35
0.8%
35
0.9%
38
0.7%
31
0.9%
22
0.6%
(3)補助事業等収入
18
0.4%
29
0.8%
11
0.2%
7
0.2%
41
(4)その他
29
0.6%
61
1.6%
6
0.1%
49
1.4%
27
0.8%
(1)給与費
3,187
69.7%
2,774
74.1%
3,691
66.7%
2,477
72.6%
2,673
78.8%
(2)減価償却費
1.2%
69
1.5%
78
2.1%
81
1.5%
31
0.9%
29
0.9%
▲ 8
-0.2%
▲ 28
-0.8%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
88
1.9%
24
0.6%
148
2.7%
33
1.0%
35
1.0%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
721
15.8%
268
7.2%
1,012
18.3%
715
21.0%
506
14.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
5
0.1%
1
0.0%
5
0.1%
4
0.1%
27
0.8%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
41
0.9%
143
3.8%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
90
2.0%
173
4.6%
70
1.3%
0
0.0%
68
2.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
4,571 100.0%
3,743 100.0%
5,533 100.0%
3,411 100.0%
3,393 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,152
90.8%
3,290
87.9%
5,005
90.5%
3,259
95.5%
3,337
98.4%
収支差(③=①-②)
419
9.2%
453
12.1%
528
9.5%
152
4.5%
55
1.6%
客体数
354
101
178
a 設備資金借入金元金償還支出
12
7
b 長期運営資金借入金元金償還支出
50
0
c その他の長期借入金償還支出
2
0
416
495
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
48
27
14
3
37
64
134
2
4
6
528
42
40
1
1施設・事業所あたり延べ利用者数
14
10
16
12
14
延べ利用者数あたり収入
331
368
339
282
244
延べ利用者数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
300
324
306
269
240
1.8
1.3
2.3
1.1
1.3
1,781
2,155
1,585
2,194
2,039
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第41表 就労定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
延べ利用者数
5人未満
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
4,448
97.3%
985
89.8%
2,611
94.3%
5,613
98.0%
8,160
98.7%
8,058
98.1%
(2)利用料収入
35
0.8%
10
0.9%
20
0.7%
38
0.7%
71
0.9%
138
1.7%
(3)補助事業等収入
18
0.4%
3
0.3%
24
0.9%
21
0.4%
22
0.3%
7
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
0.1%
(4)その他
29
0.6%
8
0.7%
26
0.9%
54
0.9%
12
0.1%
12
0.1%
(1)給与費
3,187
69.7%
739
67.3%
2,057
74.3%
3,871
67.6%
5,847
70.7%
5,717
69.6%
69
1.5%
22
2.0%
53
1.9%
89
1.6%
104
1.3%
83
1.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 8
-0.2%
▲ 4
-0.4%
▲ 13
-0.5%
▲ 9
-0.2%
▲ 5
-0.1%
0
(4)委託費
88
1.9%
8
0.8%
24
0.9%
93
1.6%
253
3.1%
0
0.0%
(5)その他
721
15.8%
155
14.1%
432
15.6%
958
16.7%
1,153
14.0%
2,542
30.9%
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
5
0.1%
1
0.1%
3
0.1%
5
0.1%
13
0.2%
3
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
41
0.9%
91
8.3%
87
3.1%
0
0.0%
4
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
90
2.0%
32
2.9%
52
1.9%
86
1.5%
212
2.6%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
4,571 100.0%
2,768 100.0%
5,726 100.0%
8,268 100.0%
8,216 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,152
90.8%
953
86.8%
2,607
94.2%
5,093
89.0%
7,579
91.7%
8,345 101.6%
収支差(③=①-②)
419
9.2%
145
13.2%
160
5.8%
632
11.0%
690
8.3%
▲ 129
客体数
354
71
88
124
a 設備資金借入金元金償還支出
12
15
4
b 長期運営資金借入金元金償還支出
50
1
9
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1,097 100.0%
67
4
22
2
11
48
163
0
2
0
1
3
4
0
416
146
185
639
619
▲ 57
113
1施設・事業所あたり延べ利用者数
14
3
7
14
28
延べ利用者数あたり収入
331
421
394
400
297
延べ利用者数あたり支出
300
366
371
356
273
74
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
1.8
1.0
1.5
2.4
1.9
2.3
1,781
771
1,388
1,619
3,051
2,459
サービス換算職員数あたり給与費
-1.6%
73
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第42表 就労定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
4,448
97.3%
5,504
98.1%
5,769
99.0%
5,503
98.3%
4,834
99.4%
4,119
98.0%
4,523
98.4%
3,920
97.5%
3,043
91.8%
(2)利用料収入
35
0.8%
52
0.9%
51
0.9%
41
0.7%
19
0.4%
32
0.8%
21
0.5%
33
0.8%
30
0.9%
(3)補助事業等収入
18
0.4%
51
0.9%
3
0.1%
25
0.4%
6
0.1%
7
0.2%
31
0.7%
5
0.1%
12
0.4%
(4)その他
29
0.6%
1
0.0%
4
0.1%
29
0.5%
4
0.1%
8
0.2%
23
0.5%
57
1.4%
56
1.7%
(1)給与費
3,187
69.7%
3,768
67.2%
4,368
75.0%
3,887
69.4%
3,368
69.2%
3,008
71.6%
3,130
68.1%
2,816
70.1%
2,267
68.4%
69
1.5%
65
1.2%
61
1.0%
76
1.4%
56
1.1%
59
1.4%
80
1.7%
63
1.6%
79
2.4%
▲ 8
-0.2%
▲ 1
0.0%
▲ 1
0.0%
▲ 5
-0.1%
▲ 1
0.0%
▲ 11
-0.3%
▲ 16
-0.3%
▲ 4
-0.1%
▲ 17
-0.5%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
88
1.9%
83
1.5%
141
2.4%
180
3.2%
122
2.5%
118
2.8%
62
1.4%
61
1.5%
38
1.2%
(5)その他
721
15.8%
1,203
21.4%
827
14.2%
765
13.7%
642
13.2%
446
10.6%
699
15.2%
616
15.3%
573
17.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(1)借入金利息
5
0.1%
4
0.1%
3
0.1%
3
0.1%
2
0.0%
2
0.0%
4
0.1%
4
0.1%
13
0.4%
(1)本部からの繰入
41
0.9%
2
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
35
0.8%
0
0.0%
4
0.1%
172
5.2%
(1)本部への繰入
90
2.0%
74
1.3%
70
1.2%
240
4.3%
120
2.5%
47
1.1%
108
2.4%
86
2.1%
39
1.2%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
4,571 100.0%
5,610 100.0%
5,827 100.0%
5,598 100.0%
4,864 100.0%
4,201 100.0%
4,599 100.0%
4,019 100.0%
3,313 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
4,152
90.8%
5,197
92.6%
5,468
93.8%
5,147
91.9%
4,309
88.6%
3,669
87.3%
4,068
88.4%
3,641
90.6%
2,991
90.3%
収支差(③=①-②)
419
9.2%
413
7.4%
359
6.2%
452
8.1%
555
11.4%
533
12.7%
531
11.6%
378
9.4%
322
9.7%
客体数
354
a 設備資金借入金元金償還支出
12
0
1
1
b 長期運営資金借入金元金償還支出
50
33
43
63
c その他の長期借入金償還支出
2
1
5
0
0
416
444
369
459
578
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
48
37
36
19
31
46
62
75
0
3
31
29
4
18
6
40
36
133
13
0
3
543
2
543
294
328
1施設・事業所あたり延べ利用者数
14
18
17
14
13
12
12
13
13
延べ利用者数あたり収入
331
320
353
391
377
351
391
319
252
延べ利用者数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
300
297
331
360
334
307
346
289
228
1.8
1.6
2.2
2.3
2.0
1.8
2.1
1.5
1.5
1,781
2,327
1,978
1,674
1,675
1,711
1,498
1,902
1,552
※無回答の施設・事業所は含まれない。
14