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参考資料5 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果(第138回障害者部会参考資料1)[1.6MB] (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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第28表 自立訓練(生活訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
医療法人
NPO法人
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
19,958
89.9%
13,694
90.1%
23,356
89.4%
23,920
89.2%
23,993
90.4%
(2)利用料収入
2,541
9.7%
1,859
6.9%
1,551
5.8%
1,484
6.7%
948
6.2%
(3)補助事業等収入
281
1.3%
171
1.1%
85
0.3%
697
2.6%
189
(4)その他
376
1.7%
121
0.8%
147
0.6%
321
1.2%
815
3.1%
(1)給与費
15,153
68.2%
11,739
77.2%
16,930
64.8%
17,625
65.8%
17,152
64.6%
(2)減価償却費
0.7%
623
2.8%
674
4.4%
1,572
6.0%
313
1.2%
468
1.8%
▲ 82
-0.4%
▲ 214
-1.4%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 0
0.0%
(4)委託費
476
2.1%
504
3.3%
1,180
4.5%
245
0.9%
374
1.4%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
5,127
23.1%
2,674
17.6%
4,446
17.0%
7,405
27.6%
6,852
25.8%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
3
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
8
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
61
0.3%
52
0.3%
127
0.5%
17
0.1%
81
0.3%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
102
0.5%
265
1.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
643
2.9%
1,339
8.8%
229
0.9%
51
0.2%
315
1.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,203 100.0%
15,202 100.0%
26,129 100.0%
26,804 100.0%
26,547 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
22,001
16,769 110.3%
24,485
93.7%
25,656
95.7%
25,243
95.1%
1,644
6.3%
1,149
4.3%
1,305
4.9%
99.1%
収支差(③=①-②)
202
0.9% ▲ 1,567 -10.3%
客体数
302
116
30
65
a 設備資金借入金元金償還支出
91
113
35
127
56
b 長期運営資金借入金元金償還支出
85
15
71
50
205
c その他の長期借入金償還支出
25
1
1
0
83
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
541
▲ 1,237
3,110
1,285
1,428
1施設・事業所あたり定員数
91
14
11
19
14
16
定員あたり収入
1,580
1,344
1,370
1,951
1,638
定員あたり支出
1,565
1,482
1,284
1,867
1,557
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
3.5
2.9
3.8
4.1
3.9
4,286
4,011
4,463
4,348
4,447
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第29表 自立訓練(生活訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
20人以下
21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
19,958
89.9%
18,376
90.0%
42,561
89.2%
50,930
91.9%
-
-
-
-
(2)利用料収入
1,484
6.7%
1,287
6.3%
4,149
8.7%
4,275
7.7%
-
-
-
-
281
1.3%
258
1.3%
673
1.4%
0
0.0%
-
-
-
-
(3)補助事業等収入
Ⅱ
事業活動費用
定員
61人以上
80人以下
81人以上
(4)その他
376
1.7%
385
1.9%
318
0.7%
186
0.3%
-
-
-
-
(1)給与費
15,153
68.2%
14,250
69.8%
29,331
61.5%
22,127
39.9%
-
-
-
-
623
2.8%
597
2.9%
1,092
2.3%
0
0.0%
-
-
-
-
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 82
-0.4%
▲ 89
-0.4%
▲ 0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
(4)委託費
476
2.1%
433
2.1%
1,169
2.4%
1,269
2.3%
-
-
-
-
(5)その他
5,127
23.1%
4,829
23.7%
10,082
21.1%
8,435
15.2%
-
-
-
-
3
0.0%
1
0.0%
29
0.1%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
61
0.3%
48
0.2%
256
0.5%
0
0.0%
-
-
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
102
0.5%
110
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
643
2.9%
693
3.4%
8
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,203 100.0%
20,417 100.0%
47,731 100.0%
55,391 100.0%
-
-
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
22,001
99.1%
20,763 101.7%
41,938
87.9%
31,831
57.5%
-
-
-
-
収支差(③=①-②)
202
0.9%
▲ 346
5,792
12.1%
23,560
42.5%
-
-
-
-
客体数
302
280
17
2
0
0
a 設備資金借入金元金償還支出
91
85
215
0
-
-
b 長期運営資金借入金元金償還支出
85
85
112
0
-
-
-1.7%
c その他の長期借入金償還支出
25
27
0
0
-
-
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
541
▲ 35
6,557
23,560
-
-
1施設・事業所あたり定員数
14
13
31
56
-
-
定員あたり収入
1,580
1,602
1,551
989
-
-
定員あたり支出
1,565
1,629
1,363
568
-
-
3.5
3.3
6.9
3.6
-
-
4,286
4,270
4,233
6,146
-
-
4級地
5級地
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第30表 自立訓練(生活訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
19,958
89.9%
30,499
89.3%
34,259
91.8%
22,262
88.2%
24,889
95.7%
22,106
89.5%
13,968
90.9%
14,055
90.7%
16,624
88.2%
(2)利用料収入
1,484
6.7%
1,933
5.7%
2,257
6.0%
1,376
5.5%
912
3.5%
1,517
6.1%
1,285
8.4%
961
6.2%
1,571
8.3%
(3)補助事業等収入
281
1.3%
1,500
4.4%
122
0.3%
790
3.1%
159
0.6%
377
1.5%
25
0.2%
44
0.3%
148
0.8%
(4)その他
376
1.7%
234
0.7%
91
0.2%
804
3.2%
40
0.2%
674
2.7%
57
0.4%
349
2.2%
428
2.3%
(1)給与費
15,153
68.2%
22,222
65.0%
24,479
65.6%
17,219
68.2%
21,021
80.8%
17,960
72.7%
10,839
70.5%
11,976
77.3%
11,823
62.7%
623
2.8%
451
1.3%
377
1.0%
818
3.2%
582
2.2%
751
3.0%
240
1.6%
635
4.1%
745
4.0%
▲ 82
-0.4%
▲ 47
-0.1%
▲ 5
0.0%
▲ 77
-0.3%
▲ 24
-0.1%
▲ 155
-0.6%
▲ 45
-0.3%
▲ 146
-0.9%
▲ 76
-0.4%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
476
2.1%
329
1.0%
667
1.8%
786
3.1%
939
3.6%
215
0.9%
560
3.6%
465
3.0%
384
2.0%
(5)その他
5,127
23.1%
9,146
26.8%
8,568
23.0%
5,851
23.2%
6,927
26.6%
7,249
29.4%
3,033
19.7%
2,740
17.7%
4,047
21.5%
3
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
5
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
7
0.0%
(1)借入金利息
61
0.3%
91
0.3%
56
0.1%
32
0.1%
54
0.2%
84
0.3%
92
0.6%
11
0.1%
71
0.4%
(1)本部からの繰入
102
0.5%
0
0.0%
602
1.6%
0
0.0%
0
0.0%
18
0.1%
32
0.2%
86
0.6%
73
0.4%
(1)本部への繰入
643
2.9%
159
0.5%
689
1.8%
836
3.3%
0
0.0%
431
1.7%
1,303
8.5%
165
1.1%
852
4.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,203 100.0%
34,166 100.0%
37,331 100.0%
25,237 100.0%
26,001 100.0%
24,691 100.0%
15,368 100.0%
15,494 100.0%
18,850 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
29,499 113.5%
26,534 107.5%
16,022 104.3%
15,847 102.3%
17,847
94.7%
▲ 654
▲ 352
1,003
5.3%
22,001
99.1%
32,351
94.7%
34,830
93.3%
25,465 100.9%
収支差(③=①-②)
202
0.9%
1,814
5.3%
2,501
6.7%
▲ 228
客体数
302
a 設備資金借入金元金償還支出
91
b 長期運営資金借入金元金償還支出
85
c その他の長期借入金償還支出
25
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
541
1,984
1施設・事業所あたり定員数
19
-0.9% ▲ 3,499 -13.5% ▲ 1,843
29
25
13
18
98
30
15
302
14
200
37
12
0
2,436
456
▲ 3,404
-7.5%
-4.3%
-2.3%
34
30
48
104
38
48
58
146
122
426
138
11
21
46
0
72
0
3
▲ 1,433
▲ 601
▲ 31
1,501
14
17
19
14
20
13
12
12
13
定員あたり収入
1,580
1,961
1,916
1,782
1,331
1,957
1,267
1,287
1,434
定員あたり支出
1,565
1,857
1,788
1,798
1,510
2,103
1,320
1,316
1,357
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
3.5
3.8
3.1
3.7
5.4
4.0
4.0
2.9
3.3
4,286
5,784
7,994
4,669
3,921
4,490
2,694
4,100
3,542
※無回答の施設・事業所は含まれない。
10
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
医療法人
NPO法人
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
19,958
89.9%
13,694
90.1%
23,356
89.4%
23,920
89.2%
23,993
90.4%
(2)利用料収入
2,541
9.7%
1,859
6.9%
1,551
5.8%
1,484
6.7%
948
6.2%
(3)補助事業等収入
281
1.3%
171
1.1%
85
0.3%
697
2.6%
189
(4)その他
376
1.7%
121
0.8%
147
0.6%
321
1.2%
815
3.1%
(1)給与費
15,153
68.2%
11,739
77.2%
16,930
64.8%
17,625
65.8%
17,152
64.6%
(2)減価償却費
0.7%
623
2.8%
674
4.4%
1,572
6.0%
313
1.2%
468
1.8%
▲ 82
-0.4%
▲ 214
-1.4%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 0
0.0%
(4)委託費
476
2.1%
504
3.3%
1,180
4.5%
245
0.9%
374
1.4%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
5,127
23.1%
2,674
17.6%
4,446
17.0%
7,405
27.6%
6,852
25.8%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
3
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
8
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
61
0.3%
52
0.3%
127
0.5%
17
0.1%
81
0.3%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
102
0.5%
265
1.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
643
2.9%
1,339
8.8%
229
0.9%
51
0.2%
315
1.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,203 100.0%
15,202 100.0%
26,129 100.0%
26,804 100.0%
26,547 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
22,001
16,769 110.3%
24,485
93.7%
25,656
95.7%
25,243
95.1%
1,644
6.3%
1,149
4.3%
1,305
4.9%
99.1%
収支差(③=①-②)
202
0.9% ▲ 1,567 -10.3%
客体数
302
116
30
65
a 設備資金借入金元金償還支出
91
113
35
127
56
b 長期運営資金借入金元金償還支出
85
15
71
50
205
c その他の長期借入金償還支出
25
1
1
0
83
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
541
▲ 1,237
3,110
1,285
1,428
1施設・事業所あたり定員数
91
14
11
19
14
16
定員あたり収入
1,580
1,344
1,370
1,951
1,638
定員あたり支出
1,565
1,482
1,284
1,867
1,557
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
3.5
2.9
3.8
4.1
3.9
4,286
4,011
4,463
4,348
4,447
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第29表 自立訓練(生活訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
20人以下
21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
19,958
89.9%
18,376
90.0%
42,561
89.2%
50,930
91.9%
-
-
-
-
(2)利用料収入
1,484
6.7%
1,287
6.3%
4,149
8.7%
4,275
7.7%
-
-
-
-
281
1.3%
258
1.3%
673
1.4%
0
0.0%
-
-
-
-
(3)補助事業等収入
Ⅱ
事業活動費用
定員
61人以上
80人以下
81人以上
(4)その他
376
1.7%
385
1.9%
318
0.7%
186
0.3%
-
-
-
-
(1)給与費
15,153
68.2%
14,250
69.8%
29,331
61.5%
22,127
39.9%
-
-
-
-
623
2.8%
597
2.9%
1,092
2.3%
0
0.0%
-
-
-
-
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 82
-0.4%
▲ 89
-0.4%
▲ 0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
(4)委託費
476
2.1%
433
2.1%
1,169
2.4%
1,269
2.3%
-
-
-
-
(5)その他
5,127
23.1%
4,829
23.7%
10,082
21.1%
8,435
15.2%
-
-
-
-
3
0.0%
1
0.0%
29
0.1%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
61
0.3%
48
0.2%
256
0.5%
0
0.0%
-
-
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
102
0.5%
110
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
643
2.9%
693
3.4%
8
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,203 100.0%
20,417 100.0%
47,731 100.0%
55,391 100.0%
-
-
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
22,001
99.1%
20,763 101.7%
41,938
87.9%
31,831
57.5%
-
-
-
-
収支差(③=①-②)
202
0.9%
▲ 346
5,792
12.1%
23,560
42.5%
-
-
-
-
客体数
302
280
17
2
0
0
a 設備資金借入金元金償還支出
91
85
215
0
-
-
b 長期運営資金借入金元金償還支出
85
85
112
0
-
-
-1.7%
c その他の長期借入金償還支出
25
27
0
0
-
-
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
541
▲ 35
6,557
23,560
-
-
1施設・事業所あたり定員数
14
13
31
56
-
-
定員あたり収入
1,580
1,602
1,551
989
-
-
定員あたり支出
1,565
1,629
1,363
568
-
-
3.5
3.3
6.9
3.6
-
-
4,286
4,270
4,233
6,146
-
-
4級地
5級地
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第30表 自立訓練(生活訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
19,958
89.9%
30,499
89.3%
34,259
91.8%
22,262
88.2%
24,889
95.7%
22,106
89.5%
13,968
90.9%
14,055
90.7%
16,624
88.2%
(2)利用料収入
1,484
6.7%
1,933
5.7%
2,257
6.0%
1,376
5.5%
912
3.5%
1,517
6.1%
1,285
8.4%
961
6.2%
1,571
8.3%
(3)補助事業等収入
281
1.3%
1,500
4.4%
122
0.3%
790
3.1%
159
0.6%
377
1.5%
25
0.2%
44
0.3%
148
0.8%
(4)その他
376
1.7%
234
0.7%
91
0.2%
804
3.2%
40
0.2%
674
2.7%
57
0.4%
349
2.2%
428
2.3%
(1)給与費
15,153
68.2%
22,222
65.0%
24,479
65.6%
17,219
68.2%
21,021
80.8%
17,960
72.7%
10,839
70.5%
11,976
77.3%
11,823
62.7%
623
2.8%
451
1.3%
377
1.0%
818
3.2%
582
2.2%
751
3.0%
240
1.6%
635
4.1%
745
4.0%
▲ 82
-0.4%
▲ 47
-0.1%
▲ 5
0.0%
▲ 77
-0.3%
▲ 24
-0.1%
▲ 155
-0.6%
▲ 45
-0.3%
▲ 146
-0.9%
▲ 76
-0.4%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
476
2.1%
329
1.0%
667
1.8%
786
3.1%
939
3.6%
215
0.9%
560
3.6%
465
3.0%
384
2.0%
(5)その他
5,127
23.1%
9,146
26.8%
8,568
23.0%
5,851
23.2%
6,927
26.6%
7,249
29.4%
3,033
19.7%
2,740
17.7%
4,047
21.5%
3
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
5
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
7
0.0%
(1)借入金利息
61
0.3%
91
0.3%
56
0.1%
32
0.1%
54
0.2%
84
0.3%
92
0.6%
11
0.1%
71
0.4%
(1)本部からの繰入
102
0.5%
0
0.0%
602
1.6%
0
0.0%
0
0.0%
18
0.1%
32
0.2%
86
0.6%
73
0.4%
(1)本部への繰入
643
2.9%
159
0.5%
689
1.8%
836
3.3%
0
0.0%
431
1.7%
1,303
8.5%
165
1.1%
852
4.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
22,203 100.0%
34,166 100.0%
37,331 100.0%
25,237 100.0%
26,001 100.0%
24,691 100.0%
15,368 100.0%
15,494 100.0%
18,850 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
29,499 113.5%
26,534 107.5%
16,022 104.3%
15,847 102.3%
17,847
94.7%
▲ 654
▲ 352
1,003
5.3%
22,001
99.1%
32,351
94.7%
34,830
93.3%
25,465 100.9%
収支差(③=①-②)
202
0.9%
1,814
5.3%
2,501
6.7%
▲ 228
客体数
302
a 設備資金借入金元金償還支出
91
b 長期運営資金借入金元金償還支出
85
c その他の長期借入金償還支出
25
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
541
1,984
1施設・事業所あたり定員数
19
-0.9% ▲ 3,499 -13.5% ▲ 1,843
29
25
13
18
98
30
15
302
14
200
37
12
0
2,436
456
▲ 3,404
-7.5%
-4.3%
-2.3%
34
30
48
104
38
48
58
146
122
426
138
11
21
46
0
72
0
3
▲ 1,433
▲ 601
▲ 31
1,501
14
17
19
14
20
13
12
12
13
定員あたり収入
1,580
1,961
1,916
1,782
1,331
1,957
1,267
1,287
1,434
定員あたり支出
1,565
1,857
1,788
1,798
1,510
2,103
1,320
1,316
1,357
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
3.5
3.8
3.1
3.7
5.4
4.0
4.0
2.9
3.3
4,286
5,784
7,994
4,669
3,921
4,490
2,694
4,100
3,542
※無回答の施設・事業所は含まれない。
10