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参考資料5 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果(第138回障害者部会参考資料1)[1.6MB] (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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第16表 生活介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体


事業活動収益

事業活動費用

NPO法人

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

76,952

93.4%

91,512

92.9%

42,077

98.1%

35,196

95.5%

71,333

93.0%

(2)利用料収入

2,893

3.5%

3,893

4.0%

700

1.6%

487

1.3%

799

1.0%

(3)補助事業等収入


営利法人

983

1.2%

1,405

1.4%

3

0.0%

9

0.0%

79

(4)その他

1,018

1.2%

968

1.0%

115

0.3%

1,182

3.2%

3,017

3.9%

(1)給与費

53,429

64.8%

63,985

65.0%

25,284

58.9%

25,017

67.8%

49,781

64.9%

4.7%

(2)減価償却費

5,101

5.2%

1,210

2.8%

1,334

3.6%

662

0.9%

-1.8% ▲ 2,167

-2.2%

0

0.0%

▲ 27

-0.1%

▲ 6

0.0%

(4)委託費

2,825

3.4%

3,421

3.5%

334

0.8%

369

1.0%

6,844

8.9%

(5)その他

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

3,905

0.1%

▲ 1,511

14,077

17.1%

16,505

16.8%

9,791

22.8%

6,681

18.1%

11,321

14.8%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

11

0.0%

15

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

79

0.1%

65

0.1%

142

0.3%

94

0.3%

97

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

551

0.7%

682

0.7%

0

0.0%

0

0.0%

1,467

1.9%



特別費用

(1)本部への繰入

2,790

3.4%

3,888

3.9%

87

0.2%

290

0.8%

656

0.9%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

82,407 100.0%

98,475 100.0%

42,896 100.0%

36,873 100.0%

76,695 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

75,595

91.7%

90,798

92.2%

36,847

85.9%

33,757

91.5%

69,355

90.4%

収支差(③=①-②)

6,812

8.3%

7,676

7.8%

6,049

14.1%

3,117

8.5%

7,340

9.6%

客体数

384

267

a 設備資金借入金元金償還支出

475

b 長期運営資金借入金元金償還支出

118

c その他の長期借入金償還支出

15
8,599

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

40

57

20

536

98

575

126

44

432

114

6

44

38

6

10,025

6,685

3,696

7,361

503

29

33

19

16

28

定員あたり収入

2,854

2,979

2,300

2,274

2,710

定員あたり支出

2,618

2,747

1,976

2,081

2,451

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

10.8

12.5

6.5

6.5

9.4

サービス換算職員数あたり給与費

4,928

5,109

3,914

3,823

5,293

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第17表 生活介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体



事業活動収益

20人以下

21人以上
40人以下

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

76,952

93.4%

40,600

94.6%

87,221

94.7% 155,921

93.3% 219,426

87.1% 367,860

91.5%

(2)利用料収入

2,893

3.5%

839

2.0%

2,712

2.9%

7,814

4.7%

11,815

4.7%

24,420

6.1%

983

1.2%

161

0.4%

1,121

1.2%

996

0.6%

13,251

5.3%

7,332

0.7%

2,332

1.4%

6,887

2.7%

(3)補助事業等収入


事業活動費用

定員
41人以上
60人以下

61人以上
80人以下

81人以上

1.8%

(4)その他

1,018

1.2%

577

1.3%

616

2,022

0.5%

(1)給与費

53,429

64.8%

29,217

68.1%

61,814

67.1% 103,753

62.1% 152,775

60.6% 240,205

59.8%

(2)減価償却費

3,905

4.7%

1,631

3.8%

4,274

4.6%

5.7%

4.5%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

9,548

11,408

22,415

5.6%
-2.4%

▲ 1,511

-1.8%

▲ 437

-1.0% ▲ 1,879

-2.0% ▲ 3,612

-2.2% ▲ 6,948

-2.8% ▲ 9,463

(4)委託費

2,825

3.4%

814

1.9%

3,589

3.9%

7,272

4.4%

11,148

4.4%

15,952

4.0%

(5)その他

14,077

17.1%

7,210

16.8%

15,557

16.9%

28,308

16.9%

49,386

19.6%

67,292

16.7%

11

0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

11

0.0%

5

0.0%

15

0.0%

34

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

79

0.1%

78

0.2%

48

0.1%

151

0.1%

47

0.0%

55



特別収益

(1)本部からの繰入

551

0.7%

733

1.7%

387

0.4%

23

0.0%

652

0.3%

244

0.1%



特別費用

(1)本部への繰入

2,790

3.4%

1,066

2.5%

3,295

3.6%

4,456

2.7%

3,710

1.5%

41,138

10.2%

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

82,407 100.0%

42,915 100.0%

92,072 100.0% 167,119 100.0% 252,030 100.0% 401,889 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

75,595

91.7%

39,579

92.2%

86,697

94.2% 149,876

89.7% 221,526

87.9% 377,594

94.0%

収支差(③=①-②)

6,812

8.3%

3,336

7.8%

5,375

5.8%

10.3%

12.1%

6.0%

17,243

30,504

24,294

客体数

384

231

83

50

11

7

a 設備資金借入金元金償還支出

475

494

336

667

236

599

b 長期運営資金借入金元金償還支出

118

165

28

87

64

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

0

15

16

22

7

0

0

8,599

3,856

7,384

22,419

34,664

36,647

29

17

33

55

78

118

定員あたり収入

2,854

2,598

2,752

3,039

3,212

3,418

定員あたり支出

2,618

2,396

2,591

2,725

2,824

3,212

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

10.8

6.5

11.6

18.0

49.0

33.2

サービス換算職員数あたり給与費

4,928

4,526

5,342

5,772

3,116

7,232

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第18表 生活介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

事業活動費用

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

76,952

93.4%

88,153

96.1%

79,673

96.9%

90,361

88.3%

83,850

89.1%

73,958

94.4%

75,240

92.1%

72,305

96.2%

76,396

93.2%

(2)利用料収入

2,893

3.5%

1,814

2.0%

1,490

1.8%

4,526

4.4%

2,786

3.0%

2,342

3.0%

3,327

4.1%

2,055

2.7%

3,280

4.0%

983

1.2%

1,455

1.6%

355

0.4%

6,525

6.4%

2,477

2.6%

385

0.5%

721

0.9%

151

0.2%

695

0.8%

(4)その他

1,018

1.2%

43

0.0%

658

0.8%

789

0.8%

3,400

3.6%

283

0.4%

879

1.1%

480

0.6%

1,291

1.6%

(1)給与費

53,429

64.8%

56,605

61.7%

58,953

71.7%

62,708

61.3%

56,206

59.7%

51,480

65.7%

52,084

63.8%

51,887

69.0%

52,303

63.8%

(2)減価償却費

3,905

4.7%

837

0.9%

2,767

3.4%

3,647

3.6%

4,538

4.8%

3,034

3.9%

3,715

4.5%

3,916

5.2%

4,450

5.4%

▲ 1,511

-1.8%

▲ 355

-0.4% ▲ 1,008

-2.1% ▲ 1,681

-2.1%

(3)補助事業等収入


1級地

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

-1.2% ▲ 1,067

-1.0% ▲ 1,505

-1.6% ▲ 1,605

-2.0% ▲ 1,467

-1.8% ▲ 1,588

(4)委託費

2,825

3.4%

14,733

16.1%

2,211

2.7%

3,225

3.2%

4,703

5.0%

3,444

4.4%

2,158

2.6%

1,588

2.1%

2,592

3.2%

(5)その他

14,077

17.1%

10,715

11.7%

12,196

14.8%

17,875

17.5%

18,144

19.3%

17,034

21.7%

12,835

15.7%

11,556

15.4%

14,478

17.7%

11

0.0%

0

0.0%

56

0.1%

1

0.0%

30

0.0%

8

0.0%

3

0.0%

4

0.0%

8

0.0%

79

0.1%

29

0.0%

177

0.2%

31

0.0%

51

0.1%

55

0.1%

111

0.1%

86

0.1%

67

0.1%

(1)本部からの繰入

551

0.7%

267

0.3%

6

0.0%

105

0.1%

1,544

1.6%

1,362

1.7%

1,486

1.8%

165

0.2%

269

0.3%

(1)本部への繰入

2,790

3.4%

848

0.9%

41

0.0%

2,102

2.1%

1,447

1.5%

2,397

3.1%

4,729

5.8%

2,642

3.5%

3,052

3.7%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益



特別費用

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

82,407 100.0%

91,731 100.0%

82,238 100.0% 102,307 100.0%

94,087 100.0%

78,338 100.0%

81,656 100.0%

75,160 100.0%

81,940 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

75,595

91.7%

83,411

90.9%

75,338

91.6%

88,521

86.5%

83,585

88.8%

75,839

96.8%

74,165

90.8%

70,087

93.3%

75,261

91.8%

収支差(③=①-②)

6,812

8.3%

8,320

9.1%

6,900

8.4%

13,786

13.5%

10,502

11.2%

2,500

3.2%

7,491

9.2%

5,073

6.7%

6,679

8.2%

客体数

384

9

25

21

19

31

55

66

158

a 設備資金借入金元金償還支出

475

47

746

179

534

621

895

684

225

b 長期運営資金借入金元金償還支出

118

0

471

35

0

326

46

49

108

c その他の長期借入金償還支出

15

0

13

12

83

42

9

23

2

8,599

8,755

7,429

16,140

12,919

2,940

8,790

6,644

9,113

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

29

35

30

29

30

28

28

27

29

定員あたり収入

2,854

2,588

2,738

3,509

3,142

2,804

2,896

2,742

2,808

定員あたり支出

2,618

2,353

2,508

3,036

2,791

2,715

2,630

2,557

2,579

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

10.8

13.2

9.7

13.7

9.4

8.3

9.8

9.1

12.3

サービス換算職員数あたり給与費

4,928

4,285

6,050

4,582

5,973

6,239

5,298

5,695

4,266

※無回答の施設・事業所は含まれない。

6