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参考資料5 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果(第138回障害者部会参考資料1)[1.6MB] (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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第16表 生活介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
NPO法人
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
76,952
93.4%
91,512
92.9%
42,077
98.1%
35,196
95.5%
71,333
93.0%
(2)利用料収入
2,893
3.5%
3,893
4.0%
700
1.6%
487
1.3%
799
1.0%
(3)補助事業等収入
Ⅱ
営利法人
983
1.2%
1,405
1.4%
3
0.0%
9
0.0%
79
(4)その他
1,018
1.2%
968
1.0%
115
0.3%
1,182
3.2%
3,017
3.9%
(1)給与費
53,429
64.8%
63,985
65.0%
25,284
58.9%
25,017
67.8%
49,781
64.9%
4.7%
(2)減価償却費
5,101
5.2%
1,210
2.8%
1,334
3.6%
662
0.9%
-1.8% ▲ 2,167
-2.2%
0
0.0%
▲ 27
-0.1%
▲ 6
0.0%
(4)委託費
2,825
3.4%
3,421
3.5%
334
0.8%
369
1.0%
6,844
8.9%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
3,905
0.1%
▲ 1,511
14,077
17.1%
16,505
16.8%
9,791
22.8%
6,681
18.1%
11,321
14.8%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
11
0.0%
15
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
79
0.1%
65
0.1%
142
0.3%
94
0.3%
97
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
551
0.7%
682
0.7%
0
0.0%
0
0.0%
1,467
1.9%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
2,790
3.4%
3,888
3.9%
87
0.2%
290
0.8%
656
0.9%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
82,407 100.0%
98,475 100.0%
42,896 100.0%
36,873 100.0%
76,695 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
75,595
91.7%
90,798
92.2%
36,847
85.9%
33,757
91.5%
69,355
90.4%
収支差(③=①-②)
6,812
8.3%
7,676
7.8%
6,049
14.1%
3,117
8.5%
7,340
9.6%
客体数
384
267
a 設備資金借入金元金償還支出
475
b 長期運営資金借入金元金償還支出
118
c その他の長期借入金償還支出
15
8,599
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
40
57
20
536
98
575
126
44
432
114
6
44
38
6
10,025
6,685
3,696
7,361
503
29
33
19
16
28
定員あたり収入
2,854
2,979
2,300
2,274
2,710
定員あたり支出
2,618
2,747
1,976
2,081
2,451
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
10.8
12.5
6.5
6.5
9.4
サービス換算職員数あたり給与費
4,928
5,109
3,914
3,823
5,293
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第17表 生活介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
20人以下
21人以上
40人以下
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
76,952
93.4%
40,600
94.6%
87,221
94.7% 155,921
93.3% 219,426
87.1% 367,860
91.5%
(2)利用料収入
2,893
3.5%
839
2.0%
2,712
2.9%
7,814
4.7%
11,815
4.7%
24,420
6.1%
983
1.2%
161
0.4%
1,121
1.2%
996
0.6%
13,251
5.3%
7,332
0.7%
2,332
1.4%
6,887
2.7%
(3)補助事業等収入
Ⅱ
事業活動費用
定員
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
1.8%
(4)その他
1,018
1.2%
577
1.3%
616
2,022
0.5%
(1)給与費
53,429
64.8%
29,217
68.1%
61,814
67.1% 103,753
62.1% 152,775
60.6% 240,205
59.8%
(2)減価償却費
3,905
4.7%
1,631
3.8%
4,274
4.6%
5.7%
4.5%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
9,548
11,408
22,415
5.6%
-2.4%
▲ 1,511
-1.8%
▲ 437
-1.0% ▲ 1,879
-2.0% ▲ 3,612
-2.2% ▲ 6,948
-2.8% ▲ 9,463
(4)委託費
2,825
3.4%
814
1.9%
3,589
3.9%
7,272
4.4%
11,148
4.4%
15,952
4.0%
(5)その他
14,077
17.1%
7,210
16.8%
15,557
16.9%
28,308
16.9%
49,386
19.6%
67,292
16.7%
11
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
11
0.0%
5
0.0%
15
0.0%
34
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
79
0.1%
78
0.2%
48
0.1%
151
0.1%
47
0.0%
55
V
特別収益
(1)本部からの繰入
551
0.7%
733
1.7%
387
0.4%
23
0.0%
652
0.3%
244
0.1%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
2,790
3.4%
1,066
2.5%
3,295
3.6%
4,456
2.7%
3,710
1.5%
41,138
10.2%
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
82,407 100.0%
42,915 100.0%
92,072 100.0% 167,119 100.0% 252,030 100.0% 401,889 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
75,595
91.7%
39,579
92.2%
86,697
94.2% 149,876
89.7% 221,526
87.9% 377,594
94.0%
収支差(③=①-②)
6,812
8.3%
3,336
7.8%
5,375
5.8%
10.3%
12.1%
6.0%
17,243
30,504
24,294
客体数
384
231
83
50
11
7
a 設備資金借入金元金償還支出
475
494
336
667
236
599
b 長期運営資金借入金元金償還支出
118
165
28
87
64
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
0
15
16
22
7
0
0
8,599
3,856
7,384
22,419
34,664
36,647
29
17
33
55
78
118
定員あたり収入
2,854
2,598
2,752
3,039
3,212
3,418
定員あたり支出
2,618
2,396
2,591
2,725
2,824
3,212
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
10.8
6.5
11.6
18.0
49.0
33.2
サービス換算職員数あたり給与費
4,928
4,526
5,342
5,772
3,116
7,232
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第18表 生活介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
76,952
93.4%
88,153
96.1%
79,673
96.9%
90,361
88.3%
83,850
89.1%
73,958
94.4%
75,240
92.1%
72,305
96.2%
76,396
93.2%
(2)利用料収入
2,893
3.5%
1,814
2.0%
1,490
1.8%
4,526
4.4%
2,786
3.0%
2,342
3.0%
3,327
4.1%
2,055
2.7%
3,280
4.0%
983
1.2%
1,455
1.6%
355
0.4%
6,525
6.4%
2,477
2.6%
385
0.5%
721
0.9%
151
0.2%
695
0.8%
(4)その他
1,018
1.2%
43
0.0%
658
0.8%
789
0.8%
3,400
3.6%
283
0.4%
879
1.1%
480
0.6%
1,291
1.6%
(1)給与費
53,429
64.8%
56,605
61.7%
58,953
71.7%
62,708
61.3%
56,206
59.7%
51,480
65.7%
52,084
63.8%
51,887
69.0%
52,303
63.8%
(2)減価償却費
3,905
4.7%
837
0.9%
2,767
3.4%
3,647
3.6%
4,538
4.8%
3,034
3.9%
3,715
4.5%
3,916
5.2%
4,450
5.4%
▲ 1,511
-1.8%
▲ 355
-0.4% ▲ 1,008
-2.1% ▲ 1,681
-2.1%
(3)補助事業等収入
Ⅱ
1級地
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
-1.2% ▲ 1,067
-1.0% ▲ 1,505
-1.6% ▲ 1,605
-2.0% ▲ 1,467
-1.8% ▲ 1,588
(4)委託費
2,825
3.4%
14,733
16.1%
2,211
2.7%
3,225
3.2%
4,703
5.0%
3,444
4.4%
2,158
2.6%
1,588
2.1%
2,592
3.2%
(5)その他
14,077
17.1%
10,715
11.7%
12,196
14.8%
17,875
17.5%
18,144
19.3%
17,034
21.7%
12,835
15.7%
11,556
15.4%
14,478
17.7%
11
0.0%
0
0.0%
56
0.1%
1
0.0%
30
0.0%
8
0.0%
3
0.0%
4
0.0%
8
0.0%
79
0.1%
29
0.0%
177
0.2%
31
0.0%
51
0.1%
55
0.1%
111
0.1%
86
0.1%
67
0.1%
(1)本部からの繰入
551
0.7%
267
0.3%
6
0.0%
105
0.1%
1,544
1.6%
1,362
1.7%
1,486
1.8%
165
0.2%
269
0.3%
(1)本部への繰入
2,790
3.4%
848
0.9%
41
0.0%
2,102
2.1%
1,447
1.5%
2,397
3.1%
4,729
5.8%
2,642
3.5%
3,052
3.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
82,407 100.0%
91,731 100.0%
82,238 100.0% 102,307 100.0%
94,087 100.0%
78,338 100.0%
81,656 100.0%
75,160 100.0%
81,940 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
75,595
91.7%
83,411
90.9%
75,338
91.6%
88,521
86.5%
83,585
88.8%
75,839
96.8%
74,165
90.8%
70,087
93.3%
75,261
91.8%
収支差(③=①-②)
6,812
8.3%
8,320
9.1%
6,900
8.4%
13,786
13.5%
10,502
11.2%
2,500
3.2%
7,491
9.2%
5,073
6.7%
6,679
8.2%
客体数
384
9
25
21
19
31
55
66
158
a 設備資金借入金元金償還支出
475
47
746
179
534
621
895
684
225
b 長期運営資金借入金元金償還支出
118
0
471
35
0
326
46
49
108
c その他の長期借入金償還支出
15
0
13
12
83
42
9
23
2
8,599
8,755
7,429
16,140
12,919
2,940
8,790
6,644
9,113
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
29
35
30
29
30
28
28
27
29
定員あたり収入
2,854
2,588
2,738
3,509
3,142
2,804
2,896
2,742
2,808
定員あたり支出
2,618
2,353
2,508
3,036
2,791
2,715
2,630
2,557
2,579
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
10.8
13.2
9.7
13.7
9.4
8.3
9.8
9.1
12.3
サービス換算職員数あたり給与費
4,928
4,285
6,050
4,582
5,973
6,239
5,298
5,695
4,266
※無回答の施設・事業所は含まれない。
6
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
NPO法人
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
76,952
93.4%
91,512
92.9%
42,077
98.1%
35,196
95.5%
71,333
93.0%
(2)利用料収入
2,893
3.5%
3,893
4.0%
700
1.6%
487
1.3%
799
1.0%
(3)補助事業等収入
Ⅱ
営利法人
983
1.2%
1,405
1.4%
3
0.0%
9
0.0%
79
(4)その他
1,018
1.2%
968
1.0%
115
0.3%
1,182
3.2%
3,017
3.9%
(1)給与費
53,429
64.8%
63,985
65.0%
25,284
58.9%
25,017
67.8%
49,781
64.9%
4.7%
(2)減価償却費
5,101
5.2%
1,210
2.8%
1,334
3.6%
662
0.9%
-1.8% ▲ 2,167
-2.2%
0
0.0%
▲ 27
-0.1%
▲ 6
0.0%
(4)委託費
2,825
3.4%
3,421
3.5%
334
0.8%
369
1.0%
6,844
8.9%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
3,905
0.1%
▲ 1,511
14,077
17.1%
16,505
16.8%
9,791
22.8%
6,681
18.1%
11,321
14.8%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
11
0.0%
15
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
79
0.1%
65
0.1%
142
0.3%
94
0.3%
97
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
551
0.7%
682
0.7%
0
0.0%
0
0.0%
1,467
1.9%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
2,790
3.4%
3,888
3.9%
87
0.2%
290
0.8%
656
0.9%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
82,407 100.0%
98,475 100.0%
42,896 100.0%
36,873 100.0%
76,695 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
75,595
91.7%
90,798
92.2%
36,847
85.9%
33,757
91.5%
69,355
90.4%
収支差(③=①-②)
6,812
8.3%
7,676
7.8%
6,049
14.1%
3,117
8.5%
7,340
9.6%
客体数
384
267
a 設備資金借入金元金償還支出
475
b 長期運営資金借入金元金償還支出
118
c その他の長期借入金償還支出
15
8,599
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
40
57
20
536
98
575
126
44
432
114
6
44
38
6
10,025
6,685
3,696
7,361
503
29
33
19
16
28
定員あたり収入
2,854
2,979
2,300
2,274
2,710
定員あたり支出
2,618
2,747
1,976
2,081
2,451
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
10.8
12.5
6.5
6.5
9.4
サービス換算職員数あたり給与費
4,928
5,109
3,914
3,823
5,293
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第17表 生活介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
20人以下
21人以上
40人以下
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
76,952
93.4%
40,600
94.6%
87,221
94.7% 155,921
93.3% 219,426
87.1% 367,860
91.5%
(2)利用料収入
2,893
3.5%
839
2.0%
2,712
2.9%
7,814
4.7%
11,815
4.7%
24,420
6.1%
983
1.2%
161
0.4%
1,121
1.2%
996
0.6%
13,251
5.3%
7,332
0.7%
2,332
1.4%
6,887
2.7%
(3)補助事業等収入
Ⅱ
事業活動費用
定員
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
1.8%
(4)その他
1,018
1.2%
577
1.3%
616
2,022
0.5%
(1)給与費
53,429
64.8%
29,217
68.1%
61,814
67.1% 103,753
62.1% 152,775
60.6% 240,205
59.8%
(2)減価償却費
3,905
4.7%
1,631
3.8%
4,274
4.6%
5.7%
4.5%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
9,548
11,408
22,415
5.6%
-2.4%
▲ 1,511
-1.8%
▲ 437
-1.0% ▲ 1,879
-2.0% ▲ 3,612
-2.2% ▲ 6,948
-2.8% ▲ 9,463
(4)委託費
2,825
3.4%
814
1.9%
3,589
3.9%
7,272
4.4%
11,148
4.4%
15,952
4.0%
(5)その他
14,077
17.1%
7,210
16.8%
15,557
16.9%
28,308
16.9%
49,386
19.6%
67,292
16.7%
11
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
11
0.0%
5
0.0%
15
0.0%
34
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
79
0.1%
78
0.2%
48
0.1%
151
0.1%
47
0.0%
55
V
特別収益
(1)本部からの繰入
551
0.7%
733
1.7%
387
0.4%
23
0.0%
652
0.3%
244
0.1%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
2,790
3.4%
1,066
2.5%
3,295
3.6%
4,456
2.7%
3,710
1.5%
41,138
10.2%
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
82,407 100.0%
42,915 100.0%
92,072 100.0% 167,119 100.0% 252,030 100.0% 401,889 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
75,595
91.7%
39,579
92.2%
86,697
94.2% 149,876
89.7% 221,526
87.9% 377,594
94.0%
収支差(③=①-②)
6,812
8.3%
3,336
7.8%
5,375
5.8%
10.3%
12.1%
6.0%
17,243
30,504
24,294
客体数
384
231
83
50
11
7
a 設備資金借入金元金償還支出
475
494
336
667
236
599
b 長期運営資金借入金元金償還支出
118
165
28
87
64
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
0
15
16
22
7
0
0
8,599
3,856
7,384
22,419
34,664
36,647
29
17
33
55
78
118
定員あたり収入
2,854
2,598
2,752
3,039
3,212
3,418
定員あたり支出
2,618
2,396
2,591
2,725
2,824
3,212
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
10.8
6.5
11.6
18.0
49.0
33.2
サービス換算職員数あたり給与費
4,928
4,526
5,342
5,772
3,116
7,232
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第18表 生活介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
76,952
93.4%
88,153
96.1%
79,673
96.9%
90,361
88.3%
83,850
89.1%
73,958
94.4%
75,240
92.1%
72,305
96.2%
76,396
93.2%
(2)利用料収入
2,893
3.5%
1,814
2.0%
1,490
1.8%
4,526
4.4%
2,786
3.0%
2,342
3.0%
3,327
4.1%
2,055
2.7%
3,280
4.0%
983
1.2%
1,455
1.6%
355
0.4%
6,525
6.4%
2,477
2.6%
385
0.5%
721
0.9%
151
0.2%
695
0.8%
(4)その他
1,018
1.2%
43
0.0%
658
0.8%
789
0.8%
3,400
3.6%
283
0.4%
879
1.1%
480
0.6%
1,291
1.6%
(1)給与費
53,429
64.8%
56,605
61.7%
58,953
71.7%
62,708
61.3%
56,206
59.7%
51,480
65.7%
52,084
63.8%
51,887
69.0%
52,303
63.8%
(2)減価償却費
3,905
4.7%
837
0.9%
2,767
3.4%
3,647
3.6%
4,538
4.8%
3,034
3.9%
3,715
4.5%
3,916
5.2%
4,450
5.4%
▲ 1,511
-1.8%
▲ 355
-0.4% ▲ 1,008
-2.1% ▲ 1,681
-2.1%
(3)補助事業等収入
Ⅱ
1級地
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
-1.2% ▲ 1,067
-1.0% ▲ 1,505
-1.6% ▲ 1,605
-2.0% ▲ 1,467
-1.8% ▲ 1,588
(4)委託費
2,825
3.4%
14,733
16.1%
2,211
2.7%
3,225
3.2%
4,703
5.0%
3,444
4.4%
2,158
2.6%
1,588
2.1%
2,592
3.2%
(5)その他
14,077
17.1%
10,715
11.7%
12,196
14.8%
17,875
17.5%
18,144
19.3%
17,034
21.7%
12,835
15.7%
11,556
15.4%
14,478
17.7%
11
0.0%
0
0.0%
56
0.1%
1
0.0%
30
0.0%
8
0.0%
3
0.0%
4
0.0%
8
0.0%
79
0.1%
29
0.0%
177
0.2%
31
0.0%
51
0.1%
55
0.1%
111
0.1%
86
0.1%
67
0.1%
(1)本部からの繰入
551
0.7%
267
0.3%
6
0.0%
105
0.1%
1,544
1.6%
1,362
1.7%
1,486
1.8%
165
0.2%
269
0.3%
(1)本部への繰入
2,790
3.4%
848
0.9%
41
0.0%
2,102
2.1%
1,447
1.5%
2,397
3.1%
4,729
5.8%
2,642
3.5%
3,052
3.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
82,407 100.0%
91,731 100.0%
82,238 100.0% 102,307 100.0%
94,087 100.0%
78,338 100.0%
81,656 100.0%
75,160 100.0%
81,940 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
75,595
91.7%
83,411
90.9%
75,338
91.6%
88,521
86.5%
83,585
88.8%
75,839
96.8%
74,165
90.8%
70,087
93.3%
75,261
91.8%
収支差(③=①-②)
6,812
8.3%
8,320
9.1%
6,900
8.4%
13,786
13.5%
10,502
11.2%
2,500
3.2%
7,491
9.2%
5,073
6.7%
6,679
8.2%
客体数
384
9
25
21
19
31
55
66
158
a 設備資金借入金元金償還支出
475
47
746
179
534
621
895
684
225
b 長期運営資金借入金元金償還支出
118
0
471
35
0
326
46
49
108
c その他の長期借入金償還支出
15
0
13
12
83
42
9
23
2
8,599
8,755
7,429
16,140
12,919
2,940
8,790
6,644
9,113
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
29
35
30
29
30
28
28
27
29
定員あたり収入
2,854
2,588
2,738
3,509
3,142
2,804
2,896
2,742
2,808
定員あたり支出
2,618
2,353
2,508
3,036
2,791
2,715
2,630
2,557
2,579
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
10.8
13.2
9.7
13.7
9.4
8.3
9.8
9.1
12.3
サービス換算職員数あたり給与費
4,928
4,285
6,050
4,582
5,973
6,239
5,298
5,695
4,266
※無回答の施設・事業所は含まれない。
6