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参考資料5 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果(第138回障害者部会参考資料1)[1.6MB] (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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第76表 居宅訪問型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
Ⅱ
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
3,382
94.3%
1,003
92.7%
2,158
89.2%
18,378
97.2%
1,533
91.8%
58
5.4%
209
8.6%
470
2.5%
116
6.9%
168
4.7%
(3)補助事業等収入
8
0.2%
0
0.0%
1
0.0%
7
0.0%
20
(4)その他
25
0.7%
16
1.5%
51
2.1%
48
0.3%
0
0.0%
(1)給与費
2,495
69.6%
794
73.3%
1,377
57.0%
14,083
74.5%
1,128
67.5%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
1.2%
145
4.0%
28
2.6%
66
2.7%
1,054
5.6%
15
0.9%
▲ 3
-0.1%
▲ 10
-0.9%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
14
0.4%
13
1.2%
2
0.1%
9
0.0%
29
1.8%
(5)その他
577
16.1%
138
12.7%
382
15.8%
2,917
15.4%
346
20.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
0
0.0%
3
0.1%
2
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.0%
5
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
5
0.1%
17
1.6%
2
0.1%
0
0.0%
1
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,584 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,234
90.2%
980
収支差(③=①-②)
350
9.8%
103
客体数
66
17
a 設備資金借入金元金償還支出
4
3
2
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
58
0
31
442
3
c その他の長期借入金償還支出
6
0
0
0
19
424
118
619
1,450
134
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
延べ訪問回数あたり収入
延べ訪問回数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
1,082 100.0%
18,903 100.0%
1,670 100.0%
90.5%
1,832
75.7%
18,065
95.6%
1,519
90.9%
9.5%
586
24.3%
838
4.4%
151
9.1%
21
7
21
9
7
5
7
12
8
499
239
329
1,597
218
451
0.1%
2,418 100.0%
216
249
1,527
198
0.6
0.6
0.5
0.7
0.7
3,972
1,298
2,701
21,665
1,508
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第77表 居宅訪問型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
(3)補助事業等収入
Ⅱ
事業活動費用
延べ訪問回数
9回以下
10回以上
19回以下
20回以上
3,382
94.3%
898
90.1%
3,296
93.4%
6,837
92.0%
168
4.7%
62
6.2%
182
5.1%
596
8.0%
8
0.2%
0
0.0%
48
1.4%
1
0.0%
(4)その他
25
0.7%
36
3.6%
2
0.1%
0
0.0%
(1)給与費
2,495
69.6%
714
71.6%
2,294
65.0%
4,347
58.5%
(2)減価償却費
145
4.0%
23
2.3%
18
0.5%
232
3.1%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 3
-0.1%
▲ 3
-0.3%
▲ 4
-0.1%
0
(4)委託費
14
0.4%
10
1.0%
51
1.5%
0
0.0%
(5)その他
577
16.1%
141
14.1%
649
18.4%
1,946
26.2%
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
2
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.0%
1
0.1%
1
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
5
0.1%
8
0.8%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,584 100.0%
997 100.0%
3,529 100.0%
7,434 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,234
90.2%
895
89.8%
3,009
85.3%
6,525
87.8%
収支差(③=①-②)
350
9.8%
102
10.2%
520
14.7%
909
12.2%
客体数
66
44
9
a 設備資金借入金元金償還支出
4
2
22
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
58
4
0
1,032
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
3
6
0
22
0
424
117
491
109
7
4
15
30
延べ訪問回数あたり収入
499
248
235
248
延べ訪問回数あたり支出
451
223
201
217
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
0.6
0.7
0.7
0.1
3,972
1,084
3,176
32,600
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第78表 居宅訪問型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
Ⅱ
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
3,382
94.3%
24,350
96.7%
2,492
94.5%
2,473
90.1%
1,234
94.4%
638
91.1%
1,350
93.0%
2,171
90.9%
1,674
90.9%
168
4.7%
649
2.6%
145
5.5%
272
9.9%
63
4.8%
36
5.2%
86
5.9%
171
7.2%
148
8.0%
(3)補助事業等収入
8
0.2%
9
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
35
1.5%
0
0.0%
(4)その他
25
0.7%
171
0.7%
0
0.0%
0
0.0%
10
0.8%
15
2.1%
15
1.0%
10
0.4%
19
1.0%
(1)給与費
61.6%
2,495
69.6%
18,696
74.3%
2,197
83.3%
2,002
72.9%
834
63.7%
506
72.2%
1,024
70.5%
1,389
58.2%
1,135
(2)減価償却費
145
4.0%
1,412
5.6%
0
0.0%
0
0.0%
27
2.0%
8
1.2%
35
2.4%
84
3.5%
39
2.1%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 3
-0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 1
0.0%
▲ 4
-0.2%
▲ 5
-0.3%
(4)委託費
14
0.4%
7
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
9
0.7%
6
0.9%
25
1.7%
6
0.3%
22
1.2%
(5)その他
577
16.1%
3,743
14.9%
371
14.1%
0
0.0%
152
11.6%
188
26.9%
189
13.0%
365
15.3%
444
24.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(1)借入金利息
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
2
0.3%
3
0.2%
0
0.0%
1
0.1%
(1)本部からの繰入
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
11
1.5%
1
0.1%
1
0.0%
1
0.0%
(1)本部への繰入
5
0.1%
3
0.0%
14
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
10
0.7%
12
0.5%
2
0.1%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,584 100.0%
25,179 100.0%
2,637 100.0%
2,745 100.0%
1,308 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,234
90.2%
23,860
94.8%
2,582
97.9%
2,002
72.9%
1,023
78.2%
収支差(③=①-②)
350
9.8%
1,319
5.2%
54
2.1%
743
27.1%
284
21.8%
客体数
66
5
a 設備資金借入金元金償還支出
4
b 長期運営資金借入金元金償還支出
58
c その他の長期借入金償還支出
6
424
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
延べ訪問回数あたり収入
延べ訪問回数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
3
2
0
0
0
0
187
0
0
0
0
2,731
▲ 132
743
283
701 100.0%
1,452 100.0%
2,388 100.0%
1,841 100.0%
710 101.4%
1,286
88.6%
1,852
77.5%
1,639
89.0%
166
11.4%
536
22.5%
202
11.0%
▲ 10
-1.4%
7
5
9
13
22
0
1
0
0
29
1
26
0
2
0
243
4
22
0
▲ 3
152
0
372
230
7
10
8
11
6
4
6
6
8
499
2,650
330
250
218
175
248
375
229
178
220
0.6
0.5
0.5
0.2
0.6
0.2
1.1
0.8
0.5
3,972
451
35,611
2,512
4,393
323
10,010
182
1,326
2,107
895
1,755
2,312
※無回答の施設・事業所は含まれない。
26
171
291
204
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
Ⅱ
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
3,382
94.3%
1,003
92.7%
2,158
89.2%
18,378
97.2%
1,533
91.8%
58
5.4%
209
8.6%
470
2.5%
116
6.9%
168
4.7%
(3)補助事業等収入
8
0.2%
0
0.0%
1
0.0%
7
0.0%
20
(4)その他
25
0.7%
16
1.5%
51
2.1%
48
0.3%
0
0.0%
(1)給与費
2,495
69.6%
794
73.3%
1,377
57.0%
14,083
74.5%
1,128
67.5%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
1.2%
145
4.0%
28
2.6%
66
2.7%
1,054
5.6%
15
0.9%
▲ 3
-0.1%
▲ 10
-0.9%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
14
0.4%
13
1.2%
2
0.1%
9
0.0%
29
1.8%
(5)その他
577
16.1%
138
12.7%
382
15.8%
2,917
15.4%
346
20.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
0
0.0%
3
0.1%
2
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.0%
5
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
5
0.1%
17
1.6%
2
0.1%
0
0.0%
1
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,584 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,234
90.2%
980
収支差(③=①-②)
350
9.8%
103
客体数
66
17
a 設備資金借入金元金償還支出
4
3
2
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
58
0
31
442
3
c その他の長期借入金償還支出
6
0
0
0
19
424
118
619
1,450
134
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
延べ訪問回数あたり収入
延べ訪問回数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
1,082 100.0%
18,903 100.0%
1,670 100.0%
90.5%
1,832
75.7%
18,065
95.6%
1,519
90.9%
9.5%
586
24.3%
838
4.4%
151
9.1%
21
7
21
9
7
5
7
12
8
499
239
329
1,597
218
451
0.1%
2,418 100.0%
216
249
1,527
198
0.6
0.6
0.5
0.7
0.7
3,972
1,298
2,701
21,665
1,508
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第77表 居宅訪問型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
(3)補助事業等収入
Ⅱ
事業活動費用
延べ訪問回数
9回以下
10回以上
19回以下
20回以上
3,382
94.3%
898
90.1%
3,296
93.4%
6,837
92.0%
168
4.7%
62
6.2%
182
5.1%
596
8.0%
8
0.2%
0
0.0%
48
1.4%
1
0.0%
(4)その他
25
0.7%
36
3.6%
2
0.1%
0
0.0%
(1)給与費
2,495
69.6%
714
71.6%
2,294
65.0%
4,347
58.5%
(2)減価償却費
145
4.0%
23
2.3%
18
0.5%
232
3.1%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 3
-0.1%
▲ 3
-0.3%
▲ 4
-0.1%
0
(4)委託費
14
0.4%
10
1.0%
51
1.5%
0
0.0%
(5)その他
577
16.1%
141
14.1%
649
18.4%
1,946
26.2%
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
2
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1
0.0%
1
0.1%
1
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
5
0.1%
8
0.8%
0
0.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,584 100.0%
997 100.0%
3,529 100.0%
7,434 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,234
90.2%
895
89.8%
3,009
85.3%
6,525
87.8%
収支差(③=①-②)
350
9.8%
102
10.2%
520
14.7%
909
12.2%
客体数
66
44
9
a 設備資金借入金元金償還支出
4
2
22
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
58
4
0
1,032
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
3
6
0
22
0
424
117
491
109
7
4
15
30
延べ訪問回数あたり収入
499
248
235
248
延べ訪問回数あたり支出
451
223
201
217
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
0.6
0.7
0.7
0.1
3,972
1,084
3,176
32,600
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第78表 居宅訪問型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
Ⅱ
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
3,382
94.3%
24,350
96.7%
2,492
94.5%
2,473
90.1%
1,234
94.4%
638
91.1%
1,350
93.0%
2,171
90.9%
1,674
90.9%
168
4.7%
649
2.6%
145
5.5%
272
9.9%
63
4.8%
36
5.2%
86
5.9%
171
7.2%
148
8.0%
(3)補助事業等収入
8
0.2%
9
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
35
1.5%
0
0.0%
(4)その他
25
0.7%
171
0.7%
0
0.0%
0
0.0%
10
0.8%
15
2.1%
15
1.0%
10
0.4%
19
1.0%
(1)給与費
61.6%
2,495
69.6%
18,696
74.3%
2,197
83.3%
2,002
72.9%
834
63.7%
506
72.2%
1,024
70.5%
1,389
58.2%
1,135
(2)減価償却費
145
4.0%
1,412
5.6%
0
0.0%
0
0.0%
27
2.0%
8
1.2%
35
2.4%
84
3.5%
39
2.1%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 3
-0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 1
0.0%
▲ 4
-0.2%
▲ 5
-0.3%
(4)委託費
14
0.4%
7
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
9
0.7%
6
0.9%
25
1.7%
6
0.3%
22
1.2%
(5)その他
577
16.1%
3,743
14.9%
371
14.1%
0
0.0%
152
11.6%
188
26.9%
189
13.0%
365
15.3%
444
24.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(1)借入金利息
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
2
0.3%
3
0.2%
0
0.0%
1
0.1%
(1)本部からの繰入
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
11
1.5%
1
0.1%
1
0.0%
1
0.0%
(1)本部への繰入
5
0.1%
3
0.0%
14
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
10
0.7%
12
0.5%
2
0.1%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,584 100.0%
25,179 100.0%
2,637 100.0%
2,745 100.0%
1,308 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,234
90.2%
23,860
94.8%
2,582
97.9%
2,002
72.9%
1,023
78.2%
収支差(③=①-②)
350
9.8%
1,319
5.2%
54
2.1%
743
27.1%
284
21.8%
客体数
66
5
a 設備資金借入金元金償還支出
4
b 長期運営資金借入金元金償還支出
58
c その他の長期借入金償還支出
6
424
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
延べ訪問回数あたり収入
延べ訪問回数あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
3
2
0
0
0
0
187
0
0
0
0
2,731
▲ 132
743
283
701 100.0%
1,452 100.0%
2,388 100.0%
1,841 100.0%
710 101.4%
1,286
88.6%
1,852
77.5%
1,639
89.0%
166
11.4%
536
22.5%
202
11.0%
▲ 10
-1.4%
7
5
9
13
22
0
1
0
0
29
1
26
0
2
0
243
4
22
0
▲ 3
152
0
372
230
7
10
8
11
6
4
6
6
8
499
2,650
330
250
218
175
248
375
229
178
220
0.6
0.5
0.5
0.2
0.6
0.2
1.1
0.8
0.5
3,972
451
35,611
2,512
4,393
323
10,010
182
1,326
2,107
895
1,755
2,312
※無回答の施設・事業所は含まれない。
26
171
291
204