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参考資料5 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果(第138回障害者部会参考資料1)[1.6MB] (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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第37表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

営利法人

NPO法人

その他

31,424

94.5%

34,500

92.1%

30,921

97.0%

28,049

96.1%

30,035

95.9%

(2)利用料収入

558

1.7%

884

2.4%

282

0.9%

417

1.4%

239

0.8%

(3)補助事業等収入

316

1.0%

436

1.2%

140

0.4%

191

0.7%

739

(4)その他

574

1.7%

687

1.8%

525

1.6%

528

1.8%

295

0.9%

(1)給与費

21,629

65.0%

23,650

63.1%

21,455

67.3%

19,612

67.2%

19,396

62.0%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

2.4%

1,170

3.5%

2,057

5.5%

379

1.2%

756

2.6%

557

1.8%

▲ 215

-0.6%

▲ 540

-1.4%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 2

0.0%

(4)委託費

453

1.4%

694

1.9%

388

1.2%

222

0.8%

288

0.9%

(5)その他

7,041

21.2%

4,849

12.9%

9,008

28.3%

8,709

29.8%

5,867

18.7%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

3

0.0%

7

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

54

0.2%

33

0.1%

113

0.4%

38

0.1%

48

0.2%



特別収益

(1)本部からの繰入

381

1.1%

959

2.6%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

1,384

4.2%

3,107

8.3%

167

0.5%

355

1.2%

88

0.3%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

33,255 100.0%

37,473 100.0%

31,868 100.0%

29,185 100.0%

31,309 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

31,516

94.8%

33,850

90.3%

31,510

98.9%

29,692 101.7%

26,241

83.8%

収支差(③=①-②)

1,739

5.2%

3,623

9.7%

358

1.1%

▲ 506

5,068

16.2%

-1.7%

客体数

441

175

103

131

a 設備資金借入金元金償還支出

276

309

248

320

16

b 長期運営資金借入金元金償還支出

235

11

779

91

299

c その他の長期借入金償還支出

41

19

60

62

17

2,142

4,802

▲ 350

▲ 223

5,292

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

32

20

21

20

20

21

定員あたり収入

1,624

1,807

1,572

1,447

1,489

定員あたり支出

1,539

1,632

1,554

1,472

1,248

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

3.8

4.1

3.9

3.6

3.0

5,630

5,736

5,463

5,461

6,372

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第38表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体





事業活動収益

事業活動費用

定員
20人以下

21人以上
40人以下

41人以上
60人以下

31,424

94.5%

27,061

94.8%

48,971

94.7%

77,060

90.3%

-

-

-

-

(2)利用料収入

558

1.7%

432

1.5%

1,007

1.9%

2,237

2.6%

-

-

-

-

(3)補助事業等収入

316

1.0%

182

0.6%

1,004

1.9%

745

0.9%

-

-

-

-

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

61人以上
80人以下

81人以上

(4)その他

574

1.7%

495

1.7%

631

1.2%

3,066

3.6%

-

-

-

-

(1)給与費

21,629

65.0%

18,831

66.0%

32,741

63.3%

51,806

60.7%

-

-

-

-

(2)減価償却費

1,170

3.5%

964

3.4%

2,206

4.3%

1,966

2.3%

-

-

-

-

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 215

-0.6%

▲ 129

-0.5%

▲ 702

-1.4%

▲ 167

-0.2%

-

-

-

-

(4)委託費

453

1.4%

375

1.3%

721

1.4%

1,542

1.8%

-

-

-

-

(5)その他

7,041

21.2%

6,272

22.0%

10,381

20.1%

13,482

15.8%

-

-

-

-

3

0.0%

1

0.0%

11

0.0%

0

0.0%

-

-

-

-



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

54

0.2%

43

0.2%

117

0.2%

58

0.1%

-

-

-

-



特別収益

(1)本部からの繰入

381

1.1%

378

1.3%

107

0.2%

2,255

2.6%

-

-

-

-



特別費用

(1)本部への繰入

1,384

4.2%

1,383

4.8%

1,212

2.3%

2,548

3.0%

-

-

-

-

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

33,255 100.0%

28,550 100.0%

51,730 100.0%

85,364 100.0%

-

-

-

-

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

31,516

94.8%

27,738

97.2%

46,676

90.2%

71,235

83.4%

-

-

-

-

収支差(③=①-②)

1,739

5.2%

811

2.8%

5,054

9.8%

14,129

16.6%

-

-

-

-

客体数

441

366

65

10

0

0

a 設備資金借入金元金償還支出

276

293

208

126

-

-

b 長期運営資金借入金元金償還支出

235

218

323

297

-

-

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

41

42

24

138

-

-

2,142

1,094

6,004

15,367

-

-

20

18

32

52

-

-

定員あたり収入

1,624

1,624

1,617

1,642

-

-

定員あたり支出

1,539

1,578

1,459

1,370

-

-

3.8

3.4

5.6

8.1

-

-

5,630

5,531

5,842

6,396

-

-

4級地

5級地

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第39表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

1級地

31,424

94.5%

(2)利用料収入

558

(3)補助事業等収入

316

(4)その他

2級地

3級地

32,508

87.2%

40,961

97.1%

1.7%

451

1.2%

915

1.0%

3,642

9.8%

63

574

1.7%

602

1.6%

(1)給与費

21,629

65.0%

21,367

(2)減価償却費

1,170

3.5%

1,019

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 215

-0.6%

▲ 342

6級地

7級地

その他

32,973

92.6%

37,510

96.0%

28,973

89.8%

29,888

95.6%

33,455

95.0%

29,500

95.1%

2.2%

464

1.3%

616

1.6%

601

1.9%

332

1.1%

595

1.7%

566

1.8%

0.1%

1,091

3.1%

114

0.3%

193

0.6%

168

0.5%

63

0.2%

174

0.6%

246

0.6%

788

2.2%

623

1.6%

1,653

5.1%

541

1.7%

253

0.7%

542

1.7%

57.3%

28,757

68.2%

22,788

64.0%

25,269

64.7%

21,905

67.9%

19,327

61.8%

22,787

64.7%

20,460

66.0%

2.7%

237

0.6%

1,005

2.8%

1,212

3.1%

629

1.9%

825

2.6%

1,627

4.6%

1,281

4.1%

-0.9%

0

0.0%

▲ 217

-0.6%

▲ 113

-0.3%

▲ 164

-0.5%

▲ 251

-0.8%

▲ 192

-0.5%

▲ 246

-0.8%

(4)委託費

453

1.4%

651

1.7%

1,333

3.2%

351

1.0%

589

1.5%

610

1.9%

216

0.7%

389

1.1%

400

1.3%

(5)その他

7,041

21.2%

6,482

17.4%

13,284

31.5%

4,683

13.2%

7,077

18.1%

6,621

20.5%

7,263

23.2%

7,458

21.2%

6,522

21.0%

3

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

17

0.0%

20

0.1%

0

0.0%

3

0.0%

1

0.0%

1

0.0%

54

0.2%

4

0.0%

67

0.2%

17

0.0%

76

0.2%

48

0.1%

77

0.2%

56

0.2%

53

0.2%

(1)本部からの繰入

381

1.1%

91

0.2%

0

0.0%

259

0.7%

173

0.4%

856

2.7%

339

1.1%

837

2.4%

230

0.7%

(1)本部への繰入

1,384

4.2%

759

2.0%

3,143

7.4%

283

0.8%

704

1.8%

839

2.6%

3,739

12.0%

1,207

3.4%

1,019

3.3%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益



特別費用

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

33,255 100.0%

37,294 100.0%

42,185 100.0%

35,591 100.0%

39,056 100.0%

32,277 100.0%

31,272 100.0%

35,204 100.0%

31,013 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

31,516

94.8%

29,938

80.3%

46,820 111.0%

28,909

81.2%

34,814

89.1%

30,488

94.5%

31,197

99.8%

33,332

94.7%

29,489

95.1%

収支差(③=①-②)

1,739

5.2%

7,355

19.7% ▲ 4,635 -11.0%

6,683

18.8%

4,242

10.9%

1,790

5.5%

75

0.2%

1,871

5.3%

1,524

4.9%

客体数

441

16

a 設備資金借入金元金償還支出

276

b 長期運営資金借入金元金償還支出

235

c その他の長期借入金償還支出

41
2,142

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

21

21

21

32

49

80

201

91

24

153

0

682

0

0

30

2

351

12

166

720

215

576

301

369

221

158

27

7

14

27

7,941

▲ 5,134

7,316

69

4,386

1,935

99

2,338

2,118

20

26

25

22

23

21

20

20

19

定員あたり収入

1,624

1,462

1,687

1,584

1,719

1,528

1,560

1,754

1,604

定員あたり支出

1,539

1,174

1,873

1,286

1,533

1,443

1,557

1,660

1,525

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

3.8

4.0

4.2

3.5

4.2

3.8

4.4

3.7

3.7

5,630

5,367

6,824

6,441

6,052

5,827

4,411

6,215

5,468

※無回答の施設・事業所は含まれない。

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