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参考資料5 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果(第138回障害者部会参考資料1)[1.6MB] (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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第73表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
29,677
93.9%
25,217
92.2%
31,599
93.9%
27,664
94.7%
24,001
95.7%
(2)利用料収入
1,087
4.0%
945
2.8%
1,320
4.5%
1,036
4.1%
1,019
3.2%
(3)補助事業等収入
172
0.5%
45
0.2%
246
0.7%
18
0.1%
9
(4)その他
624
2.0%
145
0.5%
865
2.6%
217
0.7%
35
0.1%
(1)給与費
20,351
64.4%
21,031
76.9%
20,574
61.1%
20,371
69.7%
17,090
68.1%
(2)減価償却費
0.0%
577
1.8%
789
2.9%
562
1.7%
596
2.0%
294
1.2%
▲ 33
-0.1%
▲ 241
-0.9%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 3
0.0%
(4)委託費
102
0.3%
233
0.9%
67
0.2%
95
0.3%
189
0.8%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
8,431
26.7%
2,977
10.9%
10,468
31.1%
5,412
18.5%
5,259
21.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
93
0.3%
40
0.1%
117
0.3%
23
0.1%
92
0.4%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
114
0.4%
849
3.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
263
0.8%
1,316
4.8%
102
0.3%
59
0.2%
148
0.6%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
31,606 100.0%
27,342 100.0%
33,655 100.0%
29,219 100.0%
25,082 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
29,783
94.2%
26,144
95.6%
31,890
94.8%
26,557
90.9%
23,070
92.0%
収支差(③=①-②)
1,823
5.8%
1,198
4.4%
1,766
5.2%
2,662
9.1%
2,012
8.0%
客体数
485
65
322
62
a 設備資金借入金元金償還支出
184
354
144
309
13
b 長期運営資金借入金元金償還支出
108
69
104
161
119
c その他の長期借入金償還支出
59
1
67
112
0
2,017
1,322
2,013
2,675
2,172
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
36
10
11
10
11
9
定員あたり収入
3,019
2,486
3,246
2,574
2,804
定員あたり支出
2,844
2,377
3,076
2,340
2,579
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
5.0
4.0
5.4
4.8
4.2
4,048
5,198
3,823
4,278
4,096
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第74表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
10人以下
11人以上
20人以下
21人以上
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
29,677
93.9%
28,674
94.1%
30,949
89.7%
75,104
96.0%
(2)利用料収入
1,019
3.2%
952
3.1%
1,401
4.1%
2,384
3.0%
172
0.5%
177
0.6%
25
0.1%
147
(3)補助事業等収入
Ⅱ
事業活動費用
定員
0.2%
(4)その他
624
2.0%
552
1.8%
1,967
5.7%
615
0.8%
(1)給与費
20,351
64.4%
19,264
63.2%
25,094
72.7%
54,625
69.8%
577
1.8%
533
1.7%
1,217
3.5%
624
0.8%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 33
-0.1%
▲ 16
-0.1%
▲ 333
-1.0%
0
(4)委託費
102
0.3%
103
0.3%
85
0.2%
29
0.0%
(5)その他
8,431
26.7%
8,387
27.5%
5,233
15.2%
8,623
11.0%
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
93
0.3%
90
0.3%
115
0.3%
134
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
114
0.4%
115
0.4%
160
0.5%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
263
0.8%
274
0.9%
204
0.6%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
31,606 100.0%
30,469 100.0%
34,501 100.0%
78,251 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
29,783
94.2%
28,634
94.0%
31,615
91.6%
64,036
81.8%
収支差(③=①-②)
1,823
5.8%
1,835
6.0%
2,886
8.4%
14,215
18.2%
客体数
485
445
26
a 設備資金借入金元金償還支出
184
154
780
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
108
101
89
796
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
5
59
62
16
0
2,017
2,034
2,884
14,043
10
9
20
50
定員あたり収入
3,019
3,208
1,762
1,571
定員あたり支出
2,844
3,015
1,615
1,286
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
5.0
4.8
7.8
11.9
4,048
4,004
3,200
4,583
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第75表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
29,677
93.9%
35,850
90.4%
29,649
93.3%
34,588
94.8%
30,885
95.7%
29,975
92.9%
29,108
95.6%
29,868
93.0%
27,803
94.2%
(2)利用料収入
1,019
3.2%
1,696
4.3%
1,175
3.7%
1,236
3.4%
905
2.8%
966
3.0%
913
3.0%
1,126
3.5%
888
3.0%
(3)補助事業等収入
172
0.5%
191
0.5%
97
0.3%
285
0.8%
249
0.8%
81
0.2%
256
0.8%
221
0.7%
120
0.4%
(4)その他
624
2.0%
1,911
4.8%
667
2.1%
359
1.0%
238
0.7%
1,150
3.6%
164
0.5%
604
1.9%
605
2.0%
(1)給与費
20,351
64.4%
21,360
53.9%
21,944
69.0%
21,348
58.5%
19,077
59.1%
21,830
67.7%
19,344
63.5%
19,758
61.5%
20,180
68.3%
577
1.8%
481
1.2%
374
1.2%
629
1.7%
671
2.1%
385
1.2%
501
1.6%
688
2.1%
648
2.2%
▲ 33
-0.1%
0
0.0%
▲ 3
0.0%
0
0.0%
▲ 7
0.0%
▲ 3
0.0%
▲ 49
-0.2%
▲ 4
0.0%
▲ 71
-0.2%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
102
0.3%
58
0.1%
221
0.7%
25
0.1%
18
0.1%
97
0.3%
171
0.6%
67
0.2%
100
0.3%
(5)その他
8,431
26.7%
10,008
25.2%
8,309
26.1%
11,289
31.0%
9,659
29.9%
6,020
18.7%
9,675
31.8%
11,163
34.7%
6,370
21.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(1)借入金利息
93
0.3%
51
0.1%
56
0.2%
101
0.3%
114
0.4%
108
0.3%
114
0.4%
117
0.4%
74
0.2%
(1)本部からの繰入
114
0.4%
0
0.0%
196
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
94
0.3%
1
0.0%
311
1.0%
108
0.4%
(1)本部への繰入
263
0.8%
93
0.2%
162
0.5%
52
0.1%
449
1.4%
59
0.2%
335
1.1%
102
0.3%
427
1.4%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
31,606 100.0%
39,648 100.0%
31,784 100.0%
36,468 100.0%
32,277 100.0%
32,267 100.0%
30,443 100.0%
32,130 100.0%
29,524 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
29,783
94.2%
32,051
80.8%
31,062
97.7%
33,444
91.7%
29,979
92.9%
28,496
88.3%
30,091
98.8%
31,892
99.3%
27,727
93.9%
収支差(③=①-②)
1,823
5.8%
7,596
19.2%
722
2.3%
3,024
8.3%
2,298
7.1%
3,771
11.7%
352
1.2%
239
0.7%
1,798
6.1%
客体数
485
21
a 設備資金借入金元金償還支出
184
b 長期運営資金借入金元金償還支出
108
c その他の長期借入金償還支出
59
2,017
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
36
29
32
54
70
82
161
97
18
64
40
138
45
55
19
35
357
85
173
151
273
42
153
165
81
108
118
20
25
65
7,885
919
3,509
2,444
87
3,894
440
626
1,907
10
10
11
9
10
11
10
11
11
定員あたり収入
3,019
3,965
2,882
3,917
3,386
3,036
3,058
2,999
2,720
定員あたり支出
2,844
3,205
2,816
3,592
3,145
2,681
3,022
2,977
2,554
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
5.0
6.4
5.4
4.7
4.0
5.6
5.1
5.3
4.7
4,048
3,315
4,035
4,556
4,828
3,906
3,797
3,754
4,308
※無回答の施設・事業所は含まれない。
25
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
29,677
93.9%
25,217
92.2%
31,599
93.9%
27,664
94.7%
24,001
95.7%
(2)利用料収入
1,087
4.0%
945
2.8%
1,320
4.5%
1,036
4.1%
1,019
3.2%
(3)補助事業等収入
172
0.5%
45
0.2%
246
0.7%
18
0.1%
9
(4)その他
624
2.0%
145
0.5%
865
2.6%
217
0.7%
35
0.1%
(1)給与費
20,351
64.4%
21,031
76.9%
20,574
61.1%
20,371
69.7%
17,090
68.1%
(2)減価償却費
0.0%
577
1.8%
789
2.9%
562
1.7%
596
2.0%
294
1.2%
▲ 33
-0.1%
▲ 241
-0.9%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 3
0.0%
(4)委託費
102
0.3%
233
0.9%
67
0.2%
95
0.3%
189
0.8%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
8,431
26.7%
2,977
10.9%
10,468
31.1%
5,412
18.5%
5,259
21.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
93
0.3%
40
0.1%
117
0.3%
23
0.1%
92
0.4%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
114
0.4%
849
3.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
263
0.8%
1,316
4.8%
102
0.3%
59
0.2%
148
0.6%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
31,606 100.0%
27,342 100.0%
33,655 100.0%
29,219 100.0%
25,082 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
29,783
94.2%
26,144
95.6%
31,890
94.8%
26,557
90.9%
23,070
92.0%
収支差(③=①-②)
1,823
5.8%
1,198
4.4%
1,766
5.2%
2,662
9.1%
2,012
8.0%
客体数
485
65
322
62
a 設備資金借入金元金償還支出
184
354
144
309
13
b 長期運営資金借入金元金償還支出
108
69
104
161
119
c その他の長期借入金償還支出
59
1
67
112
0
2,017
1,322
2,013
2,675
2,172
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
36
10
11
10
11
9
定員あたり収入
3,019
2,486
3,246
2,574
2,804
定員あたり支出
2,844
2,377
3,076
2,340
2,579
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
5.0
4.0
5.4
4.8
4.2
4,048
5,198
3,823
4,278
4,096
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第74表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
10人以下
11人以上
20人以下
21人以上
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
29,677
93.9%
28,674
94.1%
30,949
89.7%
75,104
96.0%
(2)利用料収入
1,019
3.2%
952
3.1%
1,401
4.1%
2,384
3.0%
172
0.5%
177
0.6%
25
0.1%
147
(3)補助事業等収入
Ⅱ
事業活動費用
定員
0.2%
(4)その他
624
2.0%
552
1.8%
1,967
5.7%
615
0.8%
(1)給与費
20,351
64.4%
19,264
63.2%
25,094
72.7%
54,625
69.8%
577
1.8%
533
1.7%
1,217
3.5%
624
0.8%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 33
-0.1%
▲ 16
-0.1%
▲ 333
-1.0%
0
(4)委託費
102
0.3%
103
0.3%
85
0.2%
29
0.0%
(5)その他
8,431
26.7%
8,387
27.5%
5,233
15.2%
8,623
11.0%
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
93
0.3%
90
0.3%
115
0.3%
134
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
114
0.4%
115
0.4%
160
0.5%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
263
0.8%
274
0.9%
204
0.6%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
31,606 100.0%
30,469 100.0%
34,501 100.0%
78,251 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
29,783
94.2%
28,634
94.0%
31,615
91.6%
64,036
81.8%
収支差(③=①-②)
1,823
5.8%
1,835
6.0%
2,886
8.4%
14,215
18.2%
客体数
485
445
26
a 設備資金借入金元金償還支出
184
154
780
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
108
101
89
796
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
5
59
62
16
0
2,017
2,034
2,884
14,043
10
9
20
50
定員あたり収入
3,019
3,208
1,762
1,571
定員あたり支出
2,844
3,015
1,615
1,286
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
5.0
4.8
7.8
11.9
4,048
4,004
3,200
4,583
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第75表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
29,677
93.9%
35,850
90.4%
29,649
93.3%
34,588
94.8%
30,885
95.7%
29,975
92.9%
29,108
95.6%
29,868
93.0%
27,803
94.2%
(2)利用料収入
1,019
3.2%
1,696
4.3%
1,175
3.7%
1,236
3.4%
905
2.8%
966
3.0%
913
3.0%
1,126
3.5%
888
3.0%
(3)補助事業等収入
172
0.5%
191
0.5%
97
0.3%
285
0.8%
249
0.8%
81
0.2%
256
0.8%
221
0.7%
120
0.4%
(4)その他
624
2.0%
1,911
4.8%
667
2.1%
359
1.0%
238
0.7%
1,150
3.6%
164
0.5%
604
1.9%
605
2.0%
(1)給与費
20,351
64.4%
21,360
53.9%
21,944
69.0%
21,348
58.5%
19,077
59.1%
21,830
67.7%
19,344
63.5%
19,758
61.5%
20,180
68.3%
577
1.8%
481
1.2%
374
1.2%
629
1.7%
671
2.1%
385
1.2%
501
1.6%
688
2.1%
648
2.2%
▲ 33
-0.1%
0
0.0%
▲ 3
0.0%
0
0.0%
▲ 7
0.0%
▲ 3
0.0%
▲ 49
-0.2%
▲ 4
0.0%
▲ 71
-0.2%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
102
0.3%
58
0.1%
221
0.7%
25
0.1%
18
0.1%
97
0.3%
171
0.6%
67
0.2%
100
0.3%
(5)その他
8,431
26.7%
10,008
25.2%
8,309
26.1%
11,289
31.0%
9,659
29.9%
6,020
18.7%
9,675
31.8%
11,163
34.7%
6,370
21.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(1)借入金利息
93
0.3%
51
0.1%
56
0.2%
101
0.3%
114
0.4%
108
0.3%
114
0.4%
117
0.4%
74
0.2%
(1)本部からの繰入
114
0.4%
0
0.0%
196
0.6%
0
0.0%
0
0.0%
94
0.3%
1
0.0%
311
1.0%
108
0.4%
(1)本部への繰入
263
0.8%
93
0.2%
162
0.5%
52
0.1%
449
1.4%
59
0.2%
335
1.1%
102
0.3%
427
1.4%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
31,606 100.0%
39,648 100.0%
31,784 100.0%
36,468 100.0%
32,277 100.0%
32,267 100.0%
30,443 100.0%
32,130 100.0%
29,524 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
29,783
94.2%
32,051
80.8%
31,062
97.7%
33,444
91.7%
29,979
92.9%
28,496
88.3%
30,091
98.8%
31,892
99.3%
27,727
93.9%
収支差(③=①-②)
1,823
5.8%
7,596
19.2%
722
2.3%
3,024
8.3%
2,298
7.1%
3,771
11.7%
352
1.2%
239
0.7%
1,798
6.1%
客体数
485
21
a 設備資金借入金元金償還支出
184
b 長期運営資金借入金元金償還支出
108
c その他の長期借入金償還支出
59
2,017
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
36
29
32
54
70
82
161
97
18
64
40
138
45
55
19
35
357
85
173
151
273
42
153
165
81
108
118
20
25
65
7,885
919
3,509
2,444
87
3,894
440
626
1,907
10
10
11
9
10
11
10
11
11
定員あたり収入
3,019
3,965
2,882
3,917
3,386
3,036
3,058
2,999
2,720
定員あたり支出
2,844
3,205
2,816
3,592
3,145
2,681
3,022
2,977
2,554
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
5.0
6.4
5.4
4.7
4.0
5.6
5.1
5.3
4.7
4,048
3,315
4,035
4,556
4,828
3,906
3,797
3,754
4,308
※無回答の施設・事業所は含まれない。
25