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参考資料5 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果(第138回障害者部会参考資料1)[1.6MB] (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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第82表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入 136,624
96.2%
70,034
92.2% 143,794
96.4%
-
-
(2)利用料収入
1,572
1.1%
1,317
1.7%
1,579
1.1%
-
-
(3)補助事業等収入
Ⅱ
社会福祉法人
(社協を含む)
地方公共団体
763
0.5%
1
0.0%
848
0.6%
-
-
(4)その他
1,421
1.0%
4,595
6.1%
1,001
0.7%
-
-
(1)給与費
91,756
64.6%
40,990
54.0%
96,375
64.6%
-
-
0.2%
(2)減価償却費
8,278
5.8%
141
9,128
6.1%
-
-
▲ 4,589
-3.2%
▲ 44
-0.1% ▲ 5,148
-3.5%
-
-
(4)委託費
5,173
3.6%
4,810
6.3%
5,026
3.4%
-
-
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
30,578
21.5%
17,517
23.1%
31,771
21.3%
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
16
0.0%
0
0.0%
18
0.0%
-
-
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
167
0.1%
0
0.0%
188
0.1%
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1,676
1.2%
0
0.0%
1,882
1.3%
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
2,787
2.0%
101
0.1%
3,119
2.1%
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
142,072 100.0%
75,946 100.0% 149,122 100.0%
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
134,152
94.4%
63,515
83.6% 140,459
94.2%
-
-
収支差(③=①-②)
7,919
5.6%
12,432
16.4%
5.8%
-
-
8,664
客体数
137
14
122
0
a 設備資金借入金元金償還支出
562
366
589
-
b 長期運営資金借入金元金償還支出
3
0
3
-
c その他の長期借入金償還支出
16
0
18
-
11,028
12,163
12,034
-
32
41
30
-
定員あたり収入
4,468
1,862
4,910
-
定員あたり支出
4,219
1,557
4,625
-
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
15.4
22.9
14.3
-
サービス換算職員数あたり給与費
5,942
1,789
6,738
-
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第83表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
10人以下
11人以上
20人以下
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入 136,624
96.2%
43,944
96.3%
93,305
96.4% 187,164
95.6% 117,357
95.2% 156,620
97.4% 179,075
98.9% 281,081
96.3%
-
-
-
-
(2)利用料収入
1,572
1.1%
688
1.5%
1,139
1.2%
1,951
1.0%
1,637
1.3%
1,511
0.9%
1,402
0.8%
4,294
1.5%
-
-
-
-
763
0.5%
830
1.8%
254
0.3%
600
0.3%
1,591
1.3%
660
0.4%
409
0.2%
6,561
2.2%
-
-
-
-
1,897
1.2%
182
0.1%
(3)補助事業等収入
Ⅱ
事業活動費用
定員
21人以上
30人以下
31人以上
40人以下
41人以上
50人以下
51人以上
60人以下
61人以上
70人以下
71人以上
80人以下
81人以上
(4)その他
1,421
1.0%
128
0.3%
1,986
2.1%
734
0.4%
2,582
2.1%
34
0.0%
-
-
-
-
(1)給与費
91,756
64.6%
30,462
66.8%
56,672
58.5% 126,872
64.8%
72,050
58.5% 109,382
68.0% 133,153
73.5% 191,482
65.6%
-
-
-
-
(2)減価償却費
8,278
5.8%
1,643
3.6%
6,302
6.5%
5.8%
7,291
5.9%
6.4%
5.4%
7,104
2.4%
-
-
-
-
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
11,345
10,230
9,808
▲ 4,589
-3.2%
▲ 906
-2.0% ▲ 3,055
-3.2% ▲ 5,409
-2.8% ▲ 5,109
-4.1% ▲ 8,578
-5.3% ▲ 5,617
-3.1% ▲ 2,891
-1.0%
-
-
-
-
(4)委託費
5,173
3.6%
1,426
3.1%
4,163
4.3%
4,084
2.1%
5,810
4.7%
8,420
5.2%
7,004
3.9%
18,402
6.3%
-
-
-
-
(5)その他
30,578
21.5%
8,220
18.0%
19,657
20.3%
43,832
22.4%
21,135
17.2%
34,606
21.5%
45,790
25.3%
57,887
19.8%
-
-
-
-
16
0.0%
5
0.0%
3
0.0%
31
0.0%
31
0.0%
0
0.0%
15
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
167
0.1%
12
0.0%
57
0.1%
210
0.1%
154
0.1%
180
0.1%
683
0.4%
23
0.0%
-
-
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1,676
1.2%
38
0.1%
106
0.1%
5,332
2.7%
26
0.0%
64
0.0%
7
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
2,787
2.0%
784
1.7%
1,149
1.2%
6,010
3.1%
768
0.6%
3,622
2.3%
1,447
0.8%
0
0.0%
-
-
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
142,072 100.0%
45,634 100.0%
96,793 100.0% 195,812 100.0% 123,225 100.0% 160,752 100.0% 181,090 100.0% 291,969 100.0%
-
-
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
134,152
94.4%
41,641
91.2%
84,945
87.8% 186,944
95.5% 102,099
82.9% 157,862
98.2% 192,269 106.2% 272,007
93.2%
-
-
-
-
収支差(③=①-②)
7,919
5.6%
3,993
8.8%
11,848
12.2%
4.5%
17.1%
2,890
1.8% ▲ 11,179
6.8%
-
-
-
-
8,868
21,125
客体数
137
12
35
42
21
14
9
a 設備資金借入金元金償還支出
562
46
336
791
432
954
3
0
0
0
0
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
-6.2%
19,963
2
0
0
994
0
-
-
0
195
-
-
16
0
0
19
65
0
0
0
-
-
11,028
4,685
14,759
13,993
22,810
3,588
▲ 7,982
23,981
-
-
32
9
19
29
39
49
59
67
-
-
定員あたり収入
4,468
4,846
5,102
6,714
3,133
3,310
3,046
4,391
-
-
定員あたり支出
4,219
4,422
4,478
6,410
2,596
3,250
3,234
4,090
-
-
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
15.4
8.7
11.3
13.9
18.2
20.9
19.4
36.3
-
-
サービス換算職員数あたり給与費
5,942
3,518
5,015
9,138
3,955
5,230
6,864
5,282
-
-
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第84表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入 136,624
96.2%
-
- 190,085
97.5% 166,547
93.7% 104,952
98.7% 154,522
97.2% 135,804
98.0% 224,806
94.9%
99,346
96.2%
(2)利用料収入
1,572
1.1%
-
-
1,009
0.5%
3,094
1.7%
408
0.4%
1,908
1.2%
1,238
0.9%
1,707
0.7%
1,548
1.5%
763
0.5%
-
-
1,661
0.9%
2,405
1.4%
443
0.4%
2,116
1.3%
323
0.2%
181
0.1%
581
0.6%
(4)その他
1,421
1.0%
-
-
1,853
1.0%
2,424
1.4%
488
0.5%
387
0.2%
1,176
0.8%
993
0.4%
1,694
1.6%
(1)給与費
91,756
64.6%
-
- 141,249
72.4% 114,642
64.5%
70,603
66.4% 100,813
63.4%
91,309
65.9% 151,384
63.9%
64,806
62.8%
(2)減価償却費
8,278
5.8%
-
-
8.1%
7.2%
8,481
8.0%
5.7%
9,472
6.8%
4.7%
5,621
5.4%
▲ 4,589
-3.2%
-
- ▲ 10,941
-2.3% ▲ 3,441
-3.3%
(3)補助事業等収入
Ⅱ
1級地
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
15,839
12,861
-5.6% ▲ 6,306
-3.5% ▲ 3,895
9,118
-3.7% ▲ 4,398
-2.8% ▲ 3,825
11,086
-2.8% ▲ 5,564
(4)委託費
5,173
3.6%
-
-
8,278
4.2%
3,711
2.1%
4,779
4.5%
8,821
5.5%
8,852
6.4%
4,676
2.0%
3,836
3.7%
(5)その他
30,578
21.5%
-
-
40,866
21.0%
35,208
19.8%
23,964
22.5%
29,458
18.5%
28,682
20.7%
58,849
24.8%
21,195
20.5%
16
0.0%
-
-
0
0.0%
0
0.0%
5
0.0%
11
0.0%
0
0.0%
3
0.0%
19
0.0%
167
0.1%
-
-
768
0.4%
83
0.0%
238
0.2%
218
0.1%
105
0.1%
108
0.0%
73
0.1%
(1)本部からの繰入
1,676
1.2%
-
-
376
0.2%
3,288
1.8%
4
0.0%
3
0.0%
7
0.0%
9,265
3.9%
73
0.1%
(1)本部への繰入
2,787
2.0%
-
-
5,771
3.0%
3,062
1.7%
397
0.4%
871
0.5%
354
0.3%
9,355
3.9%
1,190
1.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
142,072 100.0%
-
- 194,984 100.0% 177,759 100.0% 106,300 100.0% 158,947 100.0% 138,546 100.0% 236,954 100.0% 103,260 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
134,152
94.4%
-
収支差(③=①-②)
7,919
5.6%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
- 201,830 103.5% 163,261
91.8% 104,567
98.4% 144,902
91.2% 134,948
97.4% 229,895
97.0%
93,280
90.3%
-
- ▲ 6,845
8.2%
1.6%
8.8%
2.6%
3.0%
9,980
9.7%
客体数
137
0
10
5
5
11
10
22
73
a 設備資金借入金元金償還支出
350
-3.5%
14,498
1,733
14,045
3,599
7,059
562
-
1,521
725
1,505
985
190
406
b 長期運営資金借入金元金償還支出
3
-
0
0
0
35
0
0
0
c その他の長期借入金償還支出
16
-
0
0
0
0
0
0
30
11,028
-
▲ 3,469
20,328
4,813
17,744
9,055
12,176
11,780
32
-
40
36
29
37
39
39
27
定員あたり収入
4,468
-
4,875
4,965
3,666
4,285
3,552
6,140
3,856
定員あたり支出
5,046
4,560
3,606
3,907
3,460
5,957
3,483
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
4,219
-
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
15.4
-
18.7
14.3
18.0
18.7
17.1
19.5
12.9
サービス換算職員数あたり給与費
5,942
-
7,562
8,006
3,922
5,381
5,330
7,752
5,038
※無回答の施設・事業所は含まれない。
28
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入 136,624
96.2%
70,034
92.2% 143,794
96.4%
-
-
(2)利用料収入
1,572
1.1%
1,317
1.7%
1,579
1.1%
-
-
(3)補助事業等収入
Ⅱ
社会福祉法人
(社協を含む)
地方公共団体
763
0.5%
1
0.0%
848
0.6%
-
-
(4)その他
1,421
1.0%
4,595
6.1%
1,001
0.7%
-
-
(1)給与費
91,756
64.6%
40,990
54.0%
96,375
64.6%
-
-
0.2%
(2)減価償却費
8,278
5.8%
141
9,128
6.1%
-
-
▲ 4,589
-3.2%
▲ 44
-0.1% ▲ 5,148
-3.5%
-
-
(4)委託費
5,173
3.6%
4,810
6.3%
5,026
3.4%
-
-
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
30,578
21.5%
17,517
23.1%
31,771
21.3%
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
16
0.0%
0
0.0%
18
0.0%
-
-
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
167
0.1%
0
0.0%
188
0.1%
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1,676
1.2%
0
0.0%
1,882
1.3%
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
2,787
2.0%
101
0.1%
3,119
2.1%
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
142,072 100.0%
75,946 100.0% 149,122 100.0%
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
134,152
94.4%
63,515
83.6% 140,459
94.2%
-
-
収支差(③=①-②)
7,919
5.6%
12,432
16.4%
5.8%
-
-
8,664
客体数
137
14
122
0
a 設備資金借入金元金償還支出
562
366
589
-
b 長期運営資金借入金元金償還支出
3
0
3
-
c その他の長期借入金償還支出
16
0
18
-
11,028
12,163
12,034
-
32
41
30
-
定員あたり収入
4,468
1,862
4,910
-
定員あたり支出
4,219
1,557
4,625
-
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
15.4
22.9
14.3
-
サービス換算職員数あたり給与費
5,942
1,789
6,738
-
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第83表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
10人以下
11人以上
20人以下
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入 136,624
96.2%
43,944
96.3%
93,305
96.4% 187,164
95.6% 117,357
95.2% 156,620
97.4% 179,075
98.9% 281,081
96.3%
-
-
-
-
(2)利用料収入
1,572
1.1%
688
1.5%
1,139
1.2%
1,951
1.0%
1,637
1.3%
1,511
0.9%
1,402
0.8%
4,294
1.5%
-
-
-
-
763
0.5%
830
1.8%
254
0.3%
600
0.3%
1,591
1.3%
660
0.4%
409
0.2%
6,561
2.2%
-
-
-
-
1,897
1.2%
182
0.1%
(3)補助事業等収入
Ⅱ
事業活動費用
定員
21人以上
30人以下
31人以上
40人以下
41人以上
50人以下
51人以上
60人以下
61人以上
70人以下
71人以上
80人以下
81人以上
(4)その他
1,421
1.0%
128
0.3%
1,986
2.1%
734
0.4%
2,582
2.1%
34
0.0%
-
-
-
-
(1)給与費
91,756
64.6%
30,462
66.8%
56,672
58.5% 126,872
64.8%
72,050
58.5% 109,382
68.0% 133,153
73.5% 191,482
65.6%
-
-
-
-
(2)減価償却費
8,278
5.8%
1,643
3.6%
6,302
6.5%
5.8%
7,291
5.9%
6.4%
5.4%
7,104
2.4%
-
-
-
-
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
11,345
10,230
9,808
▲ 4,589
-3.2%
▲ 906
-2.0% ▲ 3,055
-3.2% ▲ 5,409
-2.8% ▲ 5,109
-4.1% ▲ 8,578
-5.3% ▲ 5,617
-3.1% ▲ 2,891
-1.0%
-
-
-
-
(4)委託費
5,173
3.6%
1,426
3.1%
4,163
4.3%
4,084
2.1%
5,810
4.7%
8,420
5.2%
7,004
3.9%
18,402
6.3%
-
-
-
-
(5)その他
30,578
21.5%
8,220
18.0%
19,657
20.3%
43,832
22.4%
21,135
17.2%
34,606
21.5%
45,790
25.3%
57,887
19.8%
-
-
-
-
16
0.0%
5
0.0%
3
0.0%
31
0.0%
31
0.0%
0
0.0%
15
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
167
0.1%
12
0.0%
57
0.1%
210
0.1%
154
0.1%
180
0.1%
683
0.4%
23
0.0%
-
-
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1,676
1.2%
38
0.1%
106
0.1%
5,332
2.7%
26
0.0%
64
0.0%
7
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
2,787
2.0%
784
1.7%
1,149
1.2%
6,010
3.1%
768
0.6%
3,622
2.3%
1,447
0.8%
0
0.0%
-
-
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
142,072 100.0%
45,634 100.0%
96,793 100.0% 195,812 100.0% 123,225 100.0% 160,752 100.0% 181,090 100.0% 291,969 100.0%
-
-
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
134,152
94.4%
41,641
91.2%
84,945
87.8% 186,944
95.5% 102,099
82.9% 157,862
98.2% 192,269 106.2% 272,007
93.2%
-
-
-
-
収支差(③=①-②)
7,919
5.6%
3,993
8.8%
11,848
12.2%
4.5%
17.1%
2,890
1.8% ▲ 11,179
6.8%
-
-
-
-
8,868
21,125
客体数
137
12
35
42
21
14
9
a 設備資金借入金元金償還支出
562
46
336
791
432
954
3
0
0
0
0
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
-6.2%
19,963
2
0
0
994
0
-
-
0
195
-
-
16
0
0
19
65
0
0
0
-
-
11,028
4,685
14,759
13,993
22,810
3,588
▲ 7,982
23,981
-
-
32
9
19
29
39
49
59
67
-
-
定員あたり収入
4,468
4,846
5,102
6,714
3,133
3,310
3,046
4,391
-
-
定員あたり支出
4,219
4,422
4,478
6,410
2,596
3,250
3,234
4,090
-
-
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
15.4
8.7
11.3
13.9
18.2
20.9
19.4
36.3
-
-
サービス換算職員数あたり給与費
5,942
3,518
5,015
9,138
3,955
5,230
6,864
5,282
-
-
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第84表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入 136,624
96.2%
-
- 190,085
97.5% 166,547
93.7% 104,952
98.7% 154,522
97.2% 135,804
98.0% 224,806
94.9%
99,346
96.2%
(2)利用料収入
1,572
1.1%
-
-
1,009
0.5%
3,094
1.7%
408
0.4%
1,908
1.2%
1,238
0.9%
1,707
0.7%
1,548
1.5%
763
0.5%
-
-
1,661
0.9%
2,405
1.4%
443
0.4%
2,116
1.3%
323
0.2%
181
0.1%
581
0.6%
(4)その他
1,421
1.0%
-
-
1,853
1.0%
2,424
1.4%
488
0.5%
387
0.2%
1,176
0.8%
993
0.4%
1,694
1.6%
(1)給与費
91,756
64.6%
-
- 141,249
72.4% 114,642
64.5%
70,603
66.4% 100,813
63.4%
91,309
65.9% 151,384
63.9%
64,806
62.8%
(2)減価償却費
8,278
5.8%
-
-
8.1%
7.2%
8,481
8.0%
5.7%
9,472
6.8%
4.7%
5,621
5.4%
▲ 4,589
-3.2%
-
- ▲ 10,941
-2.3% ▲ 3,441
-3.3%
(3)補助事業等収入
Ⅱ
1級地
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
15,839
12,861
-5.6% ▲ 6,306
-3.5% ▲ 3,895
9,118
-3.7% ▲ 4,398
-2.8% ▲ 3,825
11,086
-2.8% ▲ 5,564
(4)委託費
5,173
3.6%
-
-
8,278
4.2%
3,711
2.1%
4,779
4.5%
8,821
5.5%
8,852
6.4%
4,676
2.0%
3,836
3.7%
(5)その他
30,578
21.5%
-
-
40,866
21.0%
35,208
19.8%
23,964
22.5%
29,458
18.5%
28,682
20.7%
58,849
24.8%
21,195
20.5%
16
0.0%
-
-
0
0.0%
0
0.0%
5
0.0%
11
0.0%
0
0.0%
3
0.0%
19
0.0%
167
0.1%
-
-
768
0.4%
83
0.0%
238
0.2%
218
0.1%
105
0.1%
108
0.0%
73
0.1%
(1)本部からの繰入
1,676
1.2%
-
-
376
0.2%
3,288
1.8%
4
0.0%
3
0.0%
7
0.0%
9,265
3.9%
73
0.1%
(1)本部への繰入
2,787
2.0%
-
-
5,771
3.0%
3,062
1.7%
397
0.4%
871
0.5%
354
0.3%
9,355
3.9%
1,190
1.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
142,072 100.0%
-
- 194,984 100.0% 177,759 100.0% 106,300 100.0% 158,947 100.0% 138,546 100.0% 236,954 100.0% 103,260 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
134,152
94.4%
-
収支差(③=①-②)
7,919
5.6%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
- 201,830 103.5% 163,261
91.8% 104,567
98.4% 144,902
91.2% 134,948
97.4% 229,895
97.0%
93,280
90.3%
-
- ▲ 6,845
8.2%
1.6%
8.8%
2.6%
3.0%
9,980
9.7%
客体数
137
0
10
5
5
11
10
22
73
a 設備資金借入金元金償還支出
350
-3.5%
14,498
1,733
14,045
3,599
7,059
562
-
1,521
725
1,505
985
190
406
b 長期運営資金借入金元金償還支出
3
-
0
0
0
35
0
0
0
c その他の長期借入金償還支出
16
-
0
0
0
0
0
0
30
11,028
-
▲ 3,469
20,328
4,813
17,744
9,055
12,176
11,780
32
-
40
36
29
37
39
39
27
定員あたり収入
4,468
-
4,875
4,965
3,666
4,285
3,552
6,140
3,856
定員あたり支出
5,046
4,560
3,606
3,907
3,460
5,957
3,483
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
4,219
-
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
15.4
-
18.7
14.3
18.0
18.7
17.1
19.5
12.9
サービス換算職員数あたり給与費
5,942
-
7,562
8,006
3,922
5,381
5,330
7,752
5,038
※無回答の施設・事業所は含まれない。
28