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参考資料5 令和5年障害福祉サービス等経営実態調査結果(第138回障害者部会参考資料1)[1.6MB] (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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第82表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

事業活動費用

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入 136,624

96.2%

70,034

92.2% 143,794

96.4%

-

-

(2)利用料収入

1,572

1.1%

1,317

1.7%

1,579

1.1%

-

-

(3)補助事業等収入


社会福祉法人
(社協を含む)

地方公共団体

763

0.5%

1

0.0%

848

0.6%

-

-

(4)その他

1,421

1.0%

4,595

6.1%

1,001

0.7%

-

-

(1)給与費

91,756

64.6%

40,990

54.0%

96,375

64.6%

-

-

0.2%

(2)減価償却費

8,278

5.8%

141

9,128

6.1%

-

-

▲ 4,589

-3.2%

▲ 44

-0.1% ▲ 5,148

-3.5%

-

-

(4)委託費

5,173

3.6%

4,810

6.3%

5,026

3.4%

-

-

(5)その他

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

30,578

21.5%

17,517

23.1%

31,771

21.3%

-

-



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

16

0.0%

0

0.0%

18

0.0%

-

-



事業活動外費用

(1)借入金利息

167

0.1%

0

0.0%

188

0.1%

-

-



特別収益

(1)本部からの繰入

1,676

1.2%

0

0.0%

1,882

1.3%

-

-



特別費用

(1)本部への繰入

2,787

2.0%

101

0.1%

3,119

2.1%

-

-

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

142,072 100.0%

75,946 100.0% 149,122 100.0%

-

-

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

134,152

94.4%

63,515

83.6% 140,459

94.2%

-

-

収支差(③=①-②)

7,919

5.6%

12,432

16.4%

5.8%

-

-

8,664

客体数

137

14

122

0

a 設備資金借入金元金償還支出

562

366

589

-

b 長期運営資金借入金元金償還支出

3

0

3

-

c その他の長期借入金償還支出

16

0

18

-

11,028

12,163

12,034

-

32

41

30

-

定員あたり収入

4,468

1,862

4,910

-

定員あたり支出

4,219

1,557

4,625

-

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

15.4

22.9

14.3

-

サービス換算職員数あたり給与費

5,942

1,789

6,738

-

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第83表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体



事業活動収益

10人以下

11人以上
20人以下

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入 136,624

96.2%

43,944

96.3%

93,305

96.4% 187,164

95.6% 117,357

95.2% 156,620

97.4% 179,075

98.9% 281,081

96.3%

-

-

-

-

(2)利用料収入

1,572

1.1%

688

1.5%

1,139

1.2%

1,951

1.0%

1,637

1.3%

1,511

0.9%

1,402

0.8%

4,294

1.5%

-

-

-

-

763

0.5%

830

1.8%

254

0.3%

600

0.3%

1,591

1.3%

660

0.4%

409

0.2%

6,561

2.2%

-

-

-

-

1,897

1.2%

182

0.1%

(3)補助事業等収入


事業活動費用

定員
21人以上
30人以下

31人以上
40人以下

41人以上
50人以下

51人以上
60人以下

61人以上
70人以下

71人以上
80人以下

81人以上

(4)その他

1,421

1.0%

128

0.3%

1,986

2.1%

734

0.4%

2,582

2.1%

34

0.0%

-

-

-

-

(1)給与費

91,756

64.6%

30,462

66.8%

56,672

58.5% 126,872

64.8%

72,050

58.5% 109,382

68.0% 133,153

73.5% 191,482

65.6%

-

-

-

-

(2)減価償却費

8,278

5.8%

1,643

3.6%

6,302

6.5%

5.8%

7,291

5.9%

6.4%

5.4%

7,104

2.4%

-

-

-

-

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

11,345

10,230

9,808

▲ 4,589

-3.2%

▲ 906

-2.0% ▲ 3,055

-3.2% ▲ 5,409

-2.8% ▲ 5,109

-4.1% ▲ 8,578

-5.3% ▲ 5,617

-3.1% ▲ 2,891

-1.0%

-

-

-

-

(4)委託費

5,173

3.6%

1,426

3.1%

4,163

4.3%

4,084

2.1%

5,810

4.7%

8,420

5.2%

7,004

3.9%

18,402

6.3%

-

-

-

-

(5)その他

30,578

21.5%

8,220

18.0%

19,657

20.3%

43,832

22.4%

21,135

17.2%

34,606

21.5%

45,790

25.3%

57,887

19.8%

-

-

-

-

16

0.0%

5

0.0%

3

0.0%

31

0.0%

31

0.0%

0

0.0%

15

0.0%

0

0.0%

-

-

-

-



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

167

0.1%

12

0.0%

57

0.1%

210

0.1%

154

0.1%

180

0.1%

683

0.4%

23

0.0%

-

-

-

-



特別収益

(1)本部からの繰入

1,676

1.2%

38

0.1%

106

0.1%

5,332

2.7%

26

0.0%

64

0.0%

7

0.0%

0

0.0%

-

-

-

-



特別費用

(1)本部への繰入

2,787

2.0%

784

1.7%

1,149

1.2%

6,010

3.1%

768

0.6%

3,622

2.3%

1,447

0.8%

0

0.0%

-

-

-

-

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

142,072 100.0%

45,634 100.0%

96,793 100.0% 195,812 100.0% 123,225 100.0% 160,752 100.0% 181,090 100.0% 291,969 100.0%

-

-

-

-

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

134,152

94.4%

41,641

91.2%

84,945

87.8% 186,944

95.5% 102,099

82.9% 157,862

98.2% 192,269 106.2% 272,007

93.2%

-

-

-

-

収支差(③=①-②)

7,919

5.6%

3,993

8.8%

11,848

12.2%

4.5%

17.1%

2,890

1.8% ▲ 11,179

6.8%

-

-

-

-

8,868

21,125

客体数

137

12

35

42

21

14

9

a 設備資金借入金元金償還支出

562

46

336

791

432

954

3

0

0

0

0

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

-6.2%

19,963
2

0

0

994

0

-

-

0

195

-

-

16

0

0

19

65

0

0

0

-

-

11,028

4,685

14,759

13,993

22,810

3,588

▲ 7,982

23,981

-

-

32

9

19

29

39

49

59

67

-

-

定員あたり収入

4,468

4,846

5,102

6,714

3,133

3,310

3,046

4,391

-

-

定員あたり支出

4,219

4,422

4,478

6,410

2,596

3,250

3,234

4,090

-

-

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

15.4

8.7

11.3

13.9

18.2

20.9

19.4

36.3

-

-

サービス換算職員数あたり給与費

5,942

3,518

5,015

9,138

3,955

5,230

6,864

5,282

-

-

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第84表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

事業活動費用

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入 136,624

96.2%

-

- 190,085

97.5% 166,547

93.7% 104,952

98.7% 154,522

97.2% 135,804

98.0% 224,806

94.9%

99,346

96.2%

(2)利用料収入

1,572

1.1%

-

-

1,009

0.5%

3,094

1.7%

408

0.4%

1,908

1.2%

1,238

0.9%

1,707

0.7%

1,548

1.5%

763

0.5%

-

-

1,661

0.9%

2,405

1.4%

443

0.4%

2,116

1.3%

323

0.2%

181

0.1%

581

0.6%

(4)その他

1,421

1.0%

-

-

1,853

1.0%

2,424

1.4%

488

0.5%

387

0.2%

1,176

0.8%

993

0.4%

1,694

1.6%

(1)給与費

91,756

64.6%

-

- 141,249

72.4% 114,642

64.5%

70,603

66.4% 100,813

63.4%

91,309

65.9% 151,384

63.9%

64,806

62.8%

(2)減価償却費

8,278

5.8%

-

-

8.1%

7.2%

8,481

8.0%

5.7%

9,472

6.8%

4.7%

5,621

5.4%

▲ 4,589

-3.2%

-

- ▲ 10,941

-2.3% ▲ 3,441

-3.3%

(3)補助事業等収入


1級地

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

15,839

12,861

-5.6% ▲ 6,306

-3.5% ▲ 3,895

9,118

-3.7% ▲ 4,398

-2.8% ▲ 3,825

11,086

-2.8% ▲ 5,564

(4)委託費

5,173

3.6%

-

-

8,278

4.2%

3,711

2.1%

4,779

4.5%

8,821

5.5%

8,852

6.4%

4,676

2.0%

3,836

3.7%

(5)その他

30,578

21.5%

-

-

40,866

21.0%

35,208

19.8%

23,964

22.5%

29,458

18.5%

28,682

20.7%

58,849

24.8%

21,195

20.5%

16

0.0%

-

-

0

0.0%

0

0.0%

5

0.0%

11

0.0%

0

0.0%

3

0.0%

19

0.0%

167

0.1%

-

-

768

0.4%

83

0.0%

238

0.2%

218

0.1%

105

0.1%

108

0.0%

73

0.1%

(1)本部からの繰入

1,676

1.2%

-

-

376

0.2%

3,288

1.8%

4

0.0%

3

0.0%

7

0.0%

9,265

3.9%

73

0.1%

(1)本部への繰入

2,787

2.0%

-

-

5,771

3.0%

3,062

1.7%

397

0.4%

871

0.5%

354

0.3%

9,355

3.9%

1,190

1.2%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

142,072 100.0%

-

- 194,984 100.0% 177,759 100.0% 106,300 100.0% 158,947 100.0% 138,546 100.0% 236,954 100.0% 103,260 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

134,152

94.4%

-

収支差(③=①-②)

7,919

5.6%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益



特別費用

- 201,830 103.5% 163,261

91.8% 104,567

98.4% 144,902

91.2% 134,948

97.4% 229,895

97.0%

93,280

90.3%

-

- ▲ 6,845

8.2%

1.6%

8.8%

2.6%

3.0%

9,980

9.7%

客体数

137

0

10

5

5

11

10

22

73

a 設備資金借入金元金償還支出

350

-3.5%

14,498

1,733

14,045

3,599

7,059

562

-

1,521

725

1,505

985

190

406

b 長期運営資金借入金元金償還支出

3

-

0

0

0

35

0

0

0

c その他の長期借入金償還支出

16

-

0

0

0

0

0

0

30

11,028

-

▲ 3,469

20,328

4,813

17,744

9,055

12,176

11,780

32

-

40

36

29

37

39

39

27

定員あたり収入

4,468

-

4,875

4,965

3,666

4,285

3,552

6,140

3,856

定員あたり支出

5,046

4,560

3,606

3,907

3,460

5,957

3,483

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

4,219

-

1施設・事業所あたりサービス換算職員数

15.4

-

18.7

14.3

18.0

18.7

17.1

19.5

12.9

サービス換算職員数あたり給与費

5,942

-

7,562

8,006

3,922

5,381

5,330

7,752

5,038

※無回答の施設・事業所は含まれない。

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