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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》 |
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【参考1】事業活動収支等の状況(経営主体別,事業規模別,地域区分別)
(令和3年度の状況)
※ 経営主体別、事業規模別、地域区分別の集計においては、客体数が少なくなり、個々のデータの影響が大きくなるため参考数値として公表している。
第1表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
その他
93.0%
9,678
94.3%
12,533
92.9%
8,955
91.2%
10,438
91.9%
329
2.6%
261
2.5%
370
2.7%
233
2.4%
189
1.7%
44
0.4%
16
0.2%
27
0.2%
14
0.1%
425
(4)その他
471
3.8%
188
1.8%
558
4.1%
612
6.2%
306
2.7%
(1)給与費
9,271
74.3%
7,952
77.5%
9,926
73.6%
7,396
75.3%
8,189
72.1%
(3)補助事業等収益
事業活動費用
NPO法人
11,611
(2)利用料収益
Ⅱ
営利法人
(2)減価償却費
3.7%
113
0.9%
88
0.9%
113
0.8%
109
1.1%
231
2.0%
▲ 2
0.0%
▲ 9
-0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
38
0.3%
73
0.7%
16
0.1%
0
0.0%
238
2.1%
(5)その他
1,746
14.0%
1,050
10.2%
1,949
14.4%
1,512
15.4%
2,216
19.5%
1
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
13
0.1%
1
0.0%
17
0.1%
6
0.1%
13
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
25
0.2%
117
1.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
271
2.2%
533
5.2%
219
1.6%
28
0.3%
150
1.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
12,481 100.0%
13,490 100.0%
9,815 100.0%
11,357 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
11,449
91.7%
9,688
94.4%
12,240
90.7%
9,051
92.2%
11,037
97.2%
1,031
8.3%
571
5.6%
1,250
9.3%
764
7.8%
320
2.8%
収支差(③=①-②)
客体数
10,259 100.0%
302
64
205
18
15
a 設備資金借入金元金償還支出
60
36
b 長期運営資金借入金元金償還支出
84
3
c その他の長期借入金償還支出
13
0
46
0
437
108
19
170
0
0
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
985
611
1,190
704
114
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
0
205
162
227
133
185
延べ訪問回数あたり収入
61
63
59
74
61
延べ訪問回数あたり支出
56
60
54
68
3
3
3
2
3
3,002
2,648
3,096
3,425
2,715
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
60
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第2表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
延べ訪問回数
10回以上
29回以下
30回以上
49回以下
50回以上
99回以下
200回以上
299回以下
300回以上
11,611
93.0%
470
93.4%
1,353
96.0%
2,630
89.7%
4,711
91.3%
8,428
86.9%
12,700
94.3%
38,115
95.0%
329
2.6%
17
3.3%
47
3.4%
82
2.8%
154
3.0%
278
2.9%
283
2.1%
1,054
2.6%
9回以下
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
100回以上
199回以下
44
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
5
0.1%
1
0.0%
133
1.0%
145
(4)その他
471
3.8%
17
3.3%
9
0.6%
219
7.5%
247
4.8%
968
10.0%
252
1.9%
798
2.0%
(1)給与費
9,271
74.3%
398
79.0%
1,041
73.8%
2,138
72.9%
4,021
78.0%
7,144
73.7%
10,084
74.9%
29,521
73.6%
113
0.9%
6
1.1%
8
0.5%
21
0.7%
84
1.6%
129
1.3%
237
1.8%
175
0.4%
▲ 2
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 1
0.0%
▲ 5
-0.1%
▲ 2
0.0%
▲ 1
0.0%
▲ 2
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
0.4%
0.0%
(4)委託費
38
0.3%
3
0.7%
4
0.3%
29
1.0%
17
0.3%
54
0.6%
19
0.1%
74
0.2%
(5)その他
1,746
14.0%
74
14.7%
238
16.9%
489
16.7%
968
18.8%
1,921
19.8%
2,038
15.1%
4,297
10.7%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
2
0.0%
4
0.0%
1
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
13
0.1%
1
0.2%
3
0.2%
1
0.0%
11
0.2%
8
0.1%
50
0.4%
12
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
25
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
41
0.8%
18
0.2%
97
0.7%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
271
2.2%
0
0.0%
9
0.6%
35
1.2%
121
2.4%
225
2.3%
207
1.5%
954
2.4%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
12,481 100.0%
503 100.0%
1,410 100.0%
2,932 100.0%
5,158 100.0%
9,696 100.0%
13,468 100.0%
40,113 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
11,449
91.7%
481
95.7%
1,302
92.4%
2,712
92.5%
5,219 101.2%
9,479
97.8%
12,634
93.8%
35,029
87.3%
1,031
8.3%
22
4.3%
108
7.6%
220
7.5%
217
2.2%
834
6.2%
5,084
12.7%
収支差(③=①-②)
客体数
▲ 61
-1.2%
302
14
29
39
54
70
40
52
a 設備資金借入金元金償還支出
60
0
8
14
43
44
137
126
b 長期運営資金借入金元金償還支出
84
1
2
0
10
80
160
c その他の長期借入金償還支出
13
0
0
0
0
8
26
45
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
985
26
106
226
▲ 35
212
747
4,840
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
245
205
6
21
41
74
140
237
685
延べ訪問回数あたり収入
61
90
67
71
70
69
57
59
延べ訪問回数あたり支出
56
86
62
66
71
68
53
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
51
3
3
2
2
2
2
4
6
3,002
149
422
1,400
2,007
2,878
2,708
4,810
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第3表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
11,611
93.0%
5,323
70.1%
17,117
95.3%
21,397
94.4%
7,767
91.6%
10,770
93.5%
16,892
94.9%
9,740
94.3%
8,350
92.6%
329
2.6%
136
1.8%
537
3.0%
562
2.5%
212
2.5%
270
2.3%
552
3.1%
296
2.9%
222
2.5%
44
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
48
0.6%
5
0.0%
25
0.1%
5
0.0%
127
(4)その他
471
3.8%
2,134
28.1%
306
1.7%
702
3.1%
448
5.3%
409
3.6%
323
1.8%
264
2.6%
279
3.1%
(1)給与費
9,271
74.3%
4,755
62.6%
14,261
79.4%
15,925
70.3%
6,823
80.5%
8,026
69.6%
14,356
80.7%
7,742
75.0%
6,564
72.8%
113
0.9%
124
1.6%
28
0.2%
36
0.2%
336
4.0%
114
1.0%
71
0.4%
109
1.1%
128
1.4%
▲ 2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
0
0.0%
▲ 2
0.0%
0
0.0%
▲ 6
-0.1%
▲ 3
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
1.4%
0.0%
(4)委託費
38
0.3%
57
0.7%
14
0.1%
14
0.1%
0
0.0%
19
0.2%
14
0.1%
23
0.2%
84
0.9%
(5)その他
1,746
14.0%
2,054
27.0%
1,326
7.4%
2,965
13.1%
1,383
16.3%
2,018
17.5%
2,360
13.3%
1,720
16.7%
1,194
13.2%
1
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
4
0.0%
3
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
13
0.1%
31
0.4%
0
0.0%
10
0.0%
71
0.8%
7
0.1%
6
0.0%
7
0.1%
9
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
25
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
66
0.6%
0
0.0%
18
0.2%
41
0.5%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
271
2.2%
183
2.4%
317
1.8%
197
0.9%
32
0.4%
92
0.8%
705
4.0%
580
5.6%
168
1.9%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
12,481 100.0%
7,596 100.0%
17,960 100.0%
22,661 100.0%
8,479 100.0%
11,524 100.0%
17,793 100.0%
10,324 100.0%
9,019 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
11,449
91.7%
7,204
94.8%
15,947
88.8%
19,146
84.5%
8,646 102.0%
10,273
89.1%
17,512
98.4%
10,175
98.6%
8,143
90.3%
1,031
8.3%
392
5.2%
2,013
11.2%
3,515
15.5%
1,251
10.9%
281
1.6%
149
1.4%
876
9.7%
収支差(③=①-②)
客体数
302
19
32
a 設備資金借入金元金償還支出
60
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
84
2
c その他の長期借入金償還支出
13
0
0
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
985
514
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
▲ 167
-2.0%
26
21
49
31
37
87
0
0
155
34
84
85
0
46
4
18
166
93
155
34
225
111
5
12
2,007
3,466
▲ 118
8
1,169
105
▲ 38
882
18
205
110
264
356
121
195
377
164
144
延べ訪問回数あたり収入
61
69
68
64
70
59
47
63
62
延べ訪問回数あたり支出
56
65
60
54
71
53
46
62
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
56
3
2
4
4
2
3
4
3
3
3,002
2,882
3,658
4,061
3,958
2,355
3,385
2,779
2,423
※無回答の施設・事業所は含まれない。
27
(令和3年度の状況)
※ 経営主体別、事業規模別、地域区分別の集計においては、客体数が少なくなり、個々のデータの影響が大きくなるため参考数値として公表している。
第1表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
その他
93.0%
9,678
94.3%
12,533
92.9%
8,955
91.2%
10,438
91.9%
329
2.6%
261
2.5%
370
2.7%
233
2.4%
189
1.7%
44
0.4%
16
0.2%
27
0.2%
14
0.1%
425
(4)その他
471
3.8%
188
1.8%
558
4.1%
612
6.2%
306
2.7%
(1)給与費
9,271
74.3%
7,952
77.5%
9,926
73.6%
7,396
75.3%
8,189
72.1%
(3)補助事業等収益
事業活動費用
NPO法人
11,611
(2)利用料収益
Ⅱ
営利法人
(2)減価償却費
3.7%
113
0.9%
88
0.9%
113
0.8%
109
1.1%
231
2.0%
▲ 2
0.0%
▲ 9
-0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
38
0.3%
73
0.7%
16
0.1%
0
0.0%
238
2.1%
(5)その他
1,746
14.0%
1,050
10.2%
1,949
14.4%
1,512
15.4%
2,216
19.5%
1
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
13
0.1%
1
0.0%
17
0.1%
6
0.1%
13
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
25
0.2%
117
1.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
271
2.2%
533
5.2%
219
1.6%
28
0.3%
150
1.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
12,481 100.0%
13,490 100.0%
9,815 100.0%
11,357 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
11,449
91.7%
9,688
94.4%
12,240
90.7%
9,051
92.2%
11,037
97.2%
1,031
8.3%
571
5.6%
1,250
9.3%
764
7.8%
320
2.8%
収支差(③=①-②)
客体数
10,259 100.0%
302
64
205
18
15
a 設備資金借入金元金償還支出
60
36
b 長期運営資金借入金元金償還支出
84
3
c その他の長期借入金償還支出
13
0
46
0
437
108
19
170
0
0
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
985
611
1,190
704
114
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
0
205
162
227
133
185
延べ訪問回数あたり収入
61
63
59
74
61
延べ訪問回数あたり支出
56
60
54
68
3
3
3
2
3
3,002
2,648
3,096
3,425
2,715
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
60
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第2表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
延べ訪問回数
10回以上
29回以下
30回以上
49回以下
50回以上
99回以下
200回以上
299回以下
300回以上
11,611
93.0%
470
93.4%
1,353
96.0%
2,630
89.7%
4,711
91.3%
8,428
86.9%
12,700
94.3%
38,115
95.0%
329
2.6%
17
3.3%
47
3.4%
82
2.8%
154
3.0%
278
2.9%
283
2.1%
1,054
2.6%
9回以下
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
100回以上
199回以下
44
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
5
0.1%
1
0.0%
133
1.0%
145
(4)その他
471
3.8%
17
3.3%
9
0.6%
219
7.5%
247
4.8%
968
10.0%
252
1.9%
798
2.0%
(1)給与費
9,271
74.3%
398
79.0%
1,041
73.8%
2,138
72.9%
4,021
78.0%
7,144
73.7%
10,084
74.9%
29,521
73.6%
113
0.9%
6
1.1%
8
0.5%
21
0.7%
84
1.6%
129
1.3%
237
1.8%
175
0.4%
▲ 2
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 1
0.0%
▲ 5
-0.1%
▲ 2
0.0%
▲ 1
0.0%
▲ 2
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
0.4%
0.0%
(4)委託費
38
0.3%
3
0.7%
4
0.3%
29
1.0%
17
0.3%
54
0.6%
19
0.1%
74
0.2%
(5)その他
1,746
14.0%
74
14.7%
238
16.9%
489
16.7%
968
18.8%
1,921
19.8%
2,038
15.1%
4,297
10.7%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
2
0.0%
4
0.0%
1
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
13
0.1%
1
0.2%
3
0.2%
1
0.0%
11
0.2%
8
0.1%
50
0.4%
12
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
25
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
41
0.8%
18
0.2%
97
0.7%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
271
2.2%
0
0.0%
9
0.6%
35
1.2%
121
2.4%
225
2.3%
207
1.5%
954
2.4%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
12,481 100.0%
503 100.0%
1,410 100.0%
2,932 100.0%
5,158 100.0%
9,696 100.0%
13,468 100.0%
40,113 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
11,449
91.7%
481
95.7%
1,302
92.4%
2,712
92.5%
5,219 101.2%
9,479
97.8%
12,634
93.8%
35,029
87.3%
1,031
8.3%
22
4.3%
108
7.6%
220
7.5%
217
2.2%
834
6.2%
5,084
12.7%
収支差(③=①-②)
客体数
▲ 61
-1.2%
302
14
29
39
54
70
40
52
a 設備資金借入金元金償還支出
60
0
8
14
43
44
137
126
b 長期運営資金借入金元金償還支出
84
1
2
0
10
80
160
c その他の長期借入金償還支出
13
0
0
0
0
8
26
45
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
985
26
106
226
▲ 35
212
747
4,840
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
245
205
6
21
41
74
140
237
685
延べ訪問回数あたり収入
61
90
67
71
70
69
57
59
延べ訪問回数あたり支出
56
86
62
66
71
68
53
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
51
3
3
2
2
2
2
4
6
3,002
149
422
1,400
2,007
2,878
2,708
4,810
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第3表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
11,611
93.0%
5,323
70.1%
17,117
95.3%
21,397
94.4%
7,767
91.6%
10,770
93.5%
16,892
94.9%
9,740
94.3%
8,350
92.6%
329
2.6%
136
1.8%
537
3.0%
562
2.5%
212
2.5%
270
2.3%
552
3.1%
296
2.9%
222
2.5%
44
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
48
0.6%
5
0.0%
25
0.1%
5
0.0%
127
(4)その他
471
3.8%
2,134
28.1%
306
1.7%
702
3.1%
448
5.3%
409
3.6%
323
1.8%
264
2.6%
279
3.1%
(1)給与費
9,271
74.3%
4,755
62.6%
14,261
79.4%
15,925
70.3%
6,823
80.5%
8,026
69.6%
14,356
80.7%
7,742
75.0%
6,564
72.8%
113
0.9%
124
1.6%
28
0.2%
36
0.2%
336
4.0%
114
1.0%
71
0.4%
109
1.1%
128
1.4%
▲ 2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 0
0.0%
0
0.0%
▲ 2
0.0%
0
0.0%
▲ 6
-0.1%
▲ 3
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
1.4%
0.0%
(4)委託費
38
0.3%
57
0.7%
14
0.1%
14
0.1%
0
0.0%
19
0.2%
14
0.1%
23
0.2%
84
0.9%
(5)その他
1,746
14.0%
2,054
27.0%
1,326
7.4%
2,965
13.1%
1,383
16.3%
2,018
17.5%
2,360
13.3%
1,720
16.7%
1,194
13.2%
1
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
4
0.0%
3
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
13
0.1%
31
0.4%
0
0.0%
10
0.0%
71
0.8%
7
0.1%
6
0.0%
7
0.1%
9
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
25
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
66
0.6%
0
0.0%
18
0.2%
41
0.5%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
271
2.2%
183
2.4%
317
1.8%
197
0.9%
32
0.4%
92
0.8%
705
4.0%
580
5.6%
168
1.9%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
12,481 100.0%
7,596 100.0%
17,960 100.0%
22,661 100.0%
8,479 100.0%
11,524 100.0%
17,793 100.0%
10,324 100.0%
9,019 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
11,449
91.7%
7,204
94.8%
15,947
88.8%
19,146
84.5%
8,646 102.0%
10,273
89.1%
17,512
98.4%
10,175
98.6%
8,143
90.3%
1,031
8.3%
392
5.2%
2,013
11.2%
3,515
15.5%
1,251
10.9%
281
1.6%
149
1.4%
876
9.7%
収支差(③=①-②)
客体数
302
19
32
a 設備資金借入金元金償還支出
60
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
84
2
c その他の長期借入金償還支出
13
0
0
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
985
514
1施設・事業所あたり延べ訪問回数
▲ 167
-2.0%
26
21
49
31
37
87
0
0
155
34
84
85
0
46
4
18
166
93
155
34
225
111
5
12
2,007
3,466
▲ 118
8
1,169
105
▲ 38
882
18
205
110
264
356
121
195
377
164
144
延べ訪問回数あたり収入
61
69
68
64
70
59
47
63
62
延べ訪問回数あたり支出
56
65
60
54
71
53
46
62
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
56
3
2
4
4
2
3
4
3
3
3,002
2,882
3,658
4,061
3,958
2,355
3,385
2,779
2,423
※無回答の施設・事業所は含まれない。
27