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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》
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【参考1】事業活動収支等の状況(経営主体別,事業規模別,地域区分別)
(令和3年度の状況)
※ 経営主体別、事業規模別、地域区分別の集計においては、客体数が少なくなり、個々のデータの影響が大きくなるため参考数値として公表している。

第1表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

その他

93.0%

9,678

94.3%

12,533

92.9%

8,955

91.2%

10,438

91.9%

329

2.6%

261

2.5%

370

2.7%

233

2.4%

189

1.7%

44

0.4%

16

0.2%

27

0.2%

14

0.1%

425

(4)その他

471

3.8%

188

1.8%

558

4.1%

612

6.2%

306

2.7%

(1)給与費

9,271

74.3%

7,952

77.5%

9,926

73.6%

7,396

75.3%

8,189

72.1%

(3)補助事業等収益
事業活動費用

NPO法人

11,611

(2)利用料収益



営利法人

(2)減価償却費

3.7%

113

0.9%

88

0.9%

113

0.8%

109

1.1%

231

2.0%

▲ 2

0.0%

▲ 9

-0.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(4)委託費

38

0.3%

73

0.7%

16

0.1%

0

0.0%

238

2.1%

(5)その他

1,746

14.0%

1,050

10.2%

1,949

14.4%

1,512

15.4%

2,216

19.5%

1

0.0%

0

0.0%

2

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

13

0.1%

1

0.0%

17

0.1%

6

0.1%

13

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

25

0.2%

117

1.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

271

2.2%

533

5.2%

219

1.6%

28

0.3%

150

1.3%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

12,481 100.0%

13,490 100.0%

9,815 100.0%

11,357 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

11,449

91.7%

9,688

94.4%

12,240

90.7%

9,051

92.2%

11,037

97.2%

1,031

8.3%

571

5.6%

1,250

9.3%

764

7.8%

320

2.8%

収支差(③=①-②)
客体数

10,259 100.0%

302

64

205

18

15

a 設備資金借入金元金償還支出

60

36

b 長期運営資金借入金元金償還支出

84

3

c その他の長期借入金償還支出

13

0

46

0

437

108
19

170
0

0

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

985

611

1,190

704

114

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

0

205

162

227

133

185

延べ訪問回数あたり収入

61

63

59

74

61

延べ訪問回数あたり支出

56

60

54

68

3

3

3

2

3

3,002

2,648

3,096

3,425

2,715

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

60

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第2表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体

延べ訪問回数
10回以上
29回以下

30回以上
49回以下

50回以上
99回以下

200回以上
299回以下

300回以上

11,611

93.0%

470

93.4%

1,353

96.0%

2,630

89.7%

4,711

91.3%

8,428

86.9%

12,700

94.3%

38,115

95.0%

329

2.6%

17

3.3%

47

3.4%

82

2.8%

154

3.0%

278

2.9%

283

2.1%

1,054

2.6%

9回以下


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

100回以上
199回以下

44

0.4%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

5

0.1%

1

0.0%

133

1.0%

145

(4)その他

471

3.8%

17

3.3%

9

0.6%

219

7.5%

247

4.8%

968

10.0%

252

1.9%

798

2.0%

(1)給与費

9,271

74.3%

398

79.0%

1,041

73.8%

2,138

72.9%

4,021

78.0%

7,144

73.7%

10,084

74.9%

29,521

73.6%

113

0.9%

6

1.1%

8

0.5%

21

0.7%

84

1.6%

129

1.3%

237

1.8%

175

0.4%

▲ 2

0.0%

0

0.0%

▲ 0

0.0%

▲ 1

0.0%

▲ 5

-0.1%

▲ 2

0.0%

▲ 1

0.0%

▲ 2

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

0.4%

0.0%

(4)委託費

38

0.3%

3

0.7%

4

0.3%

29

1.0%

17

0.3%

54

0.6%

19

0.1%

74

0.2%

(5)その他

1,746

14.0%

74

14.7%

238

16.9%

489

16.7%

968

18.8%

1,921

19.8%

2,038

15.1%

4,297

10.7%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

2

0.0%

4

0.0%

1

0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

13

0.1%

1

0.2%

3

0.2%

1

0.0%

11

0.2%

8

0.1%

50

0.4%

12

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

25

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

41

0.8%

18

0.2%

97

0.7%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

271

2.2%

0

0.0%

9

0.6%

35

1.2%

121

2.4%

225

2.3%

207

1.5%

954

2.4%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

12,481 100.0%

503 100.0%

1,410 100.0%

2,932 100.0%

5,158 100.0%

9,696 100.0%

13,468 100.0%

40,113 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

11,449

91.7%

481

95.7%

1,302

92.4%

2,712

92.5%

5,219 101.2%

9,479

97.8%

12,634

93.8%

35,029

87.3%

1,031

8.3%

22

4.3%

108

7.6%

220

7.5%

217

2.2%

834

6.2%

5,084

12.7%

収支差(③=①-②)
客体数

▲ 61

-1.2%

302

14

29

39

54

70

40

52

a 設備資金借入金元金償還支出

60

0

8

14

43

44

137

126

b 長期運営資金借入金元金償還支出

84

1

2

0

10

80

160

c その他の長期借入金償還支出

13

0

0

0

0

8

26

45

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

985

26

106

226

▲ 35

212

747

4,840

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

245

205

6

21

41

74

140

237

685

延べ訪問回数あたり収入

61

90

67

71

70

69

57

59

延べ訪問回数あたり支出

56

86

62

66

71

68

53

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

51

3

3

2

2

2

2

4

6

3,002

149

422

1,400

2,007

2,878

2,708

4,810

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第3表 居宅介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

11,611

93.0%

5,323

70.1%

17,117

95.3%

21,397

94.4%

7,767

91.6%

10,770

93.5%

16,892

94.9%

9,740

94.3%

8,350

92.6%

329

2.6%

136

1.8%

537

3.0%

562

2.5%

212

2.5%

270

2.3%

552

3.1%

296

2.9%

222

2.5%

44

0.4%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

48

0.6%

5

0.0%

25

0.1%

5

0.0%

127

(4)その他

471

3.8%

2,134

28.1%

306

1.7%

702

3.1%

448

5.3%

409

3.6%

323

1.8%

264

2.6%

279

3.1%

(1)給与費

9,271

74.3%

4,755

62.6%

14,261

79.4%

15,925

70.3%

6,823

80.5%

8,026

69.6%

14,356

80.7%

7,742

75.0%

6,564

72.8%

113

0.9%

124

1.6%

28

0.2%

36

0.2%

336

4.0%

114

1.0%

71

0.4%

109

1.1%

128

1.4%

▲ 2

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 0

0.0%

0

0.0%

▲ 2

0.0%

0

0.0%

▲ 6

-0.1%

▲ 3

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

1.4%

0.0%

(4)委託費

38

0.3%

57

0.7%

14

0.1%

14

0.1%

0

0.0%

19

0.2%

14

0.1%

23

0.2%

84

0.9%

(5)その他

1,746

14.0%

2,054

27.0%

1,326

7.4%

2,965

13.1%

1,383

16.3%

2,018

17.5%

2,360

13.3%

1,720

16.7%

1,194

13.2%

1

0.0%

2

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

4

0.0%

3

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

1

0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

13

0.1%

31

0.4%

0

0.0%

10

0.0%

71

0.8%

7

0.1%

6

0.0%

7

0.1%

9

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

25

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

66

0.6%

0

0.0%

18

0.2%

41

0.5%



特別費用

(1)本部への繰入

271

2.2%

183

2.4%

317

1.8%

197

0.9%

32

0.4%

92

0.8%

705

4.0%

580

5.6%

168

1.9%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

12,481 100.0%

7,596 100.0%

17,960 100.0%

22,661 100.0%

8,479 100.0%

11,524 100.0%

17,793 100.0%

10,324 100.0%

9,019 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

11,449

91.7%

7,204

94.8%

15,947

88.8%

19,146

84.5%

8,646 102.0%

10,273

89.1%

17,512

98.4%

10,175

98.6%

8,143

90.3%

1,031

8.3%

392

5.2%

2,013

11.2%

3,515

15.5%

1,251

10.9%

281

1.6%

149

1.4%

876

9.7%

収支差(③=①-②)
客体数

302

19

32

a 設備資金借入金元金償還支出

60

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

84

2

c その他の長期借入金償還支出

13

0

0

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

985

514

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

▲ 167

-2.0%

26

21

49

31

37

87

0

0

155

34

84

85

0

46

4

18

166

93

155
34

225

111

5

12

2,007

3,466

▲ 118

8

1,169

105

▲ 38

882

18

205

110

264

356

121

195

377

164

144

延べ訪問回数あたり収入

61

69

68

64

70

59

47

63

62

延べ訪問回数あたり支出

56

65

60

54

71

53

46

62

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

56

3

2

4

4

2

3

4

3

3

3,002

2,882

3,658

4,061

3,958

2,355

3,385

2,779

2,423

※無回答の施設・事業所は含まれない。

27