よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第13表 療養介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

279,343

87.0% 307,388

その他

92.5% 281,593

90.5%

3.9%

7,864

4.6%

13,719

4.1%

10,817

965

0.3%

517

0.3%

806

0.2%

1,375

4.1%

13,661

8.0%

9,482

2.9%

17,276

5.6%

70.7% 188,147

60.5%

12,639

(1)給与費

204,967

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

91.4% 147,613

社会福祉法人
(社協を含む)

12,025

(4)その他
(2)減価償却費

地方公共団体

67.1% 118,208

19,079

6.2%

69.7% 234,996

3.5%
0.4%

2,037

1.2%

19,377

5.8%

24,641

7.9%

0.0% ▲ 4,802

0.0%

▲ 2,639

-0.9%

▲ 43

-1.4%

▲ 133

(4)委託費

13,675

4.5%

12,569

7.4%

9,015

2.7%

21,445

6.9%

(5)その他

56,161

18.4%

52,430

30.9%

47,689

14.4%

70,896

22.8%

53

0.0%

17

0.0%

5

0.0%

142

0.0%

377

0.1%

28

0.0%

162

0.0%

840

0.3%

469

0.2%

37

0.0%

861

0.3%

0

0.0%

3,408

1.1%

122

0.1%

4,384

1.3%

3,027



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益

(1)本部からの繰入



特別費用

(1)本部への繰入

1.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

305,494 100.0% 169,709 100.0% 332,261 100.0% 311,204 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

295,028

収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出

96.6% 185,352 109.2% 310,822
-9.2%

93.5% 308,863

10,466

3.4% ▲ 15,643

141

17

21,439
76

6.5%

48

2,341

1,115

48

814

1,970

b 長期運営資金借入金元金償還支出

119

0

83

218

c その他の長期借入金償還支出

152

0

0

447

25,520

▲ 13,698

35,117

24,214

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

103

73

106

107

定員あたり収入

2,978

2,325

3,128

2,900

定員あたり支出

2,876

2,539

2,926

2,878

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

99.2%

69

45

72

74

2,949

2,628

3,247

2,549

0.8%

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第14表 療養介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体

定員
40人以下



事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

事業活動費用

94,212

12,025

3.9%

3,678

3.6%

6,264

3.6%

10,787

4.4%

16,268

965

0.3%

348

0.3%

346

0.2%

2,083

0.8%

1,050

(4)その他

12,639

4.1%

3,266

3.2%

14,768

8.4%

9,615

3.9%

14,680

3.6%

(1)給与費

204,967

67.1%

59,301

63.1% 279,622

67.8%

19,079

6.2%

3,835

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

58.4% 121,781
3.8%

87.8% 223,099

81人以上

91.4%

(3)補助事業等収益

92.8% 154,406

61人以上
80人以下

279,343

(2)利用料収益



41人以上
60人以下

69.2% 155,338

11,798

-0.4% ▲ 3,074

6.7%

90.7% 379,527

12,439

-1.7% ▲ 2,072

5.1%

92.0%
3.9%
0.3%

26,730

6.5%

-0.8% ▲ 3,111

-0.8%

▲ 2,639

-0.9%

▲ 416

(4)委託費

13,675

4.5%

4,089

4.0%

10,644

6.1%

11,475

4.7%

17,437

4.2%

(5)その他

56,161

18.4%

15,480

15.2%

28,958

16.5%

39,775

16.2%

79,077

19.2%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

53

0.0%

44

0.0%

9

0.0%

22

0.0%

79

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

377

0.1%

108

0.1%

167

0.1%

103

0.0%

580

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

469

0.2%

2

0.0%

132

0.1%

400

0.2%

711

0.2%



特別費用

(1)本部への繰入

3,408

1.1%

352

0.3%

609

0.3%

2,117

0.9%

5,419

1.3%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

305,494 100.0% 101,549 100.0% 175,925 100.0% 246,007 100.0% 412,315 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

295,028

96.6%

82,748

81.5% 170,883

10,466

3.4%

18,801

18.5%

収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出

97.1% 219,175

5,042

2.9%

26,831

89.1% 405,755
10.9%

17

28

19

77
1,452

1,115

705

926

393

b 長期運営資金借入金元金償還支出

119

0

268

105

c その他の長期借入金償還支出

152

0

0

159

239

25,520

21,514

12,571

36,541

28,394

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

103

36

56

77

140

2,978

2,807

3,126

3,206

2,936

定員あたり支出

2,876

2,287

3,036

2,856

2,889

サービス換算職員数あたり給与費

1.6%

95

定員あたり収入
1施設・事業所あたりサービス換算職員数

98.4%

6,561

141

69

31

42

70

88

2,949

1,893

2,894

2,217

3,169

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第15表 療養介護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

279,343

1級地
91.4% 135,996

12,025

3.9%

2級地

94.8% 138,741

6,800

4.7%

3級地

94.8% 197,467

6,405

4.4%

4級地

87.9% 208,681

7,654

3.4%

5級地

95.2% 398,443

9,243

4.2%

6級地

93.0% 283,647

28,451

6.6%

7級地

90.4% 294,001

10,985

3.5%

その他

92.2% 281,440

13,110

4.1%

10,619

91.0%
3.4%

965

0.3%

0

0.0%

18

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

2,406

0.8%

373

0.1%

1,287

(4)その他

12,639

4.1%

638

0.4%

1,157

0.8%

19,536

8.7%

1,300

0.6%

1,453

0.3%

16,022

5.1%

11,313

3.5%

15,075

4.9%

(1)給与費

204,967

67.1% 101,659

70.8%

95,787

69.2% 208,220

67.3%

0.0%

5,480

0.0% ▲ 2,628

(2)減価償却費

72.5% 111,877

19,079

6.2%

3.7%

6,253

▲ 2,639

-0.9%

0

-1.8%

▲ 831

(4)委託費

13,675

4.5%

8,263

5.8%

2,580

1.8%

14,929

(5)その他

56,161

18.4%

59,506

41.5%

16,303

11.1%

49,562

53

0.0%

0

0.0%

9

0.0%

11

0.0%

0

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

17

65.5% 162,876

2.8%

2,828

-0.4% ▲ 1,772
6.6%

51.0% 268,283
1.3%

20,922

-0.8% ▲ 5,367

62.6% 205,681
4.9%

19,149

-1.3% ▲ 2,409

65.5% 220,565
6.1%

19,410

-0.8% ▲ 2,347

6.1%

0.4%

22,533

7.3%

-0.7% ▲ 2,834

-0.9%

1,899

0.9%

8,311

1.9%

16,029

5.1%

17,167

5.4%

13,311

4.3%

22.0% 112,166

51.2%

72,116

16.8%

52,888

16.9%

52,258

16.4%

57,290

18.5%

0.0%

40

0.0%

7

0.0%

40

0.0%

87

0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

377

0.1%

0

0.0%

39

0.0%

125

0.1%

0

0.0%

252

0.1%

673

0.2%

274

0.1%

455

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

469

0.2%

52

0.0%

0

0.0%

107

0.0%

0

0.0%

120

0.0%

777

0.2%

118

0.0%

733

0.2%



特別費用

(1)本部への繰入

3,408

1.1%

0

0.0%

22

0.0%

771

0.3%

0

0.0%

7,438

1.7%

4,476

1.4%

3,014

0.9%

3,587

1.2%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

305,494 100.0% 143,486 100.0% 146,329 100.0% 224,775 100.0% 219,224 100.0% 428,506 100.0% 313,843 100.0% 318,955 100.0% 309,240 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

295,028

収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出

10,466

96.6% 169,445 118.1% 117,581
3.4% ▲ 25,959 -18.1%

80.4% 233,685 104.0% 226,999 103.5% 371,954

86.8% 296,486
13.2%

-3.5%

56,553

17,357

94.5% 310,341
5.5%

8,615

97.3% 302,562

28,748

19.6% ▲ 8,911

-4.0% ▲ 7,775

141

3

4

7

3

9

17

34

2.7%

6,678
64
1,094

1,115

0

146

345

0

1,659

722

1,675

b 長期運営資金借入金元金償還支出

119

1

0

72

0

0

324

127

c その他の長期借入金償還支出

152

0

0

0

0

0

354

314

74

25,520

▲ 25,943

31,454

▲ 3,906

▲ 6,719

70,449

32,696

23,561

25,107

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

101

103

86

75

93

63

129

110

105

101

定員あたり収入

2,978

1,668

1,951

2,406

3,461

3,313

2,862

3,025

3,069

定員あたり支出

2,876

1,970

1,568

2,501

3,584

2,876

2,704

2,943

3,003

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

69

21

53

61

68

86

70

72

70

2,949

4,743

1,810

2,652

1,652

3,114

2,954

3,080

2,963

※無回答の施設・事業所は含まれない。

31

97.8%
2.2%