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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》 |
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第40表 就労定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
5,751
96.2%
4,905
95.6%
6,909
97.2%
4,950
94.3%
4,779
94.7%
(2)利用料収益
79
1.3%
64
1.2%
98
1.4%
65
1.2%
76
1.5%
(3)補助事業等収益
20
0.3%
19
0.4%
1
0.0%
53
1.0%
63
1.3%
(4)その他
105
1.8%
92
1.8%
99
1.4%
182
3.5%
77
1.5%
(1)給与費
4,617
77.2%
4,265
83.1%
4,989
70.2%
4,626
88.1%
4,243
84.0%
130
2.2%
157
3.1%
128
1.8%
71
1.4%
117
2.3%
0.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 11
-0.2%
▲ 31
-0.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
(4)委託費
85
1.4%
57
1.1%
113
1.6%
37
0.7%
126
2.5%
(5)その他
831
13.9%
412
8.0%
1,142
16.1%
952
18.1%
835
16.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
6
0.1%
5
0.1%
7
0.1%
2
0.0%
10
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
23
0.4%
52
1.0%
0
0.0%
0
0.0%
53
1.1%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
146
2.4%
126
2.5%
208
2.9%
3
0.1%
143
2.8%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
5,978 100.0%
5,130 100.0%
7,107 100.0%
5,250 100.0%
5,049 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
5,803
97.1%
4,990
97.3%
6,587
92.7%
5,691 108.4%
5,474 108.4%
収支差(③=①-②)
175
2.9%
141
2.7%
520
7.3%
客体数
240
85
a 設備資金借入金元金償還支出
18
b 長期運営資金借入金元金償還支出
39
4
233
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
▲ 441
-8.4%
▲ 425
102
31
22
35
1
0
55
3
79
2
42
0
6
1
13
228
563
▲ 373
▲ 419
14
12
16
13
12
延べ利用者数あたり収入
438
432
451
410
421
延べ利用者数あたり支出
425
420
418
444
456
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
2
2
1
1
2,690
2,490
2,594
3,204
3,471
-8.4%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第41表 就労定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
延べ利用者数
5人未満
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
5,751
96.2%
1,361
95.9%
3,251
95.5%
6,726
96.7%
10,149
95.9%
20,963
96.9%
(2)利用料収益
79
1.3%
24
1.7%
56
1.6%
85
1.2%
133
1.3%
372
1.7%
(3)補助事業等収益
20
0.3%
18
1.2%
18
0.5%
24
0.3%
18
0.2%
0
(4)その他
105
1.8%
5
0.4%
47
1.4%
122
1.8%
221
2.1%
289
1.3%
(1)給与費
4,617
77.2%
1,178
83.0%
2,902
85.2%
5,194
74.6%
8,263
78.1%
13,717
63.4%
130
2.2%
25
1.8%
84
2.5%
182
2.6%
186
1.8%
396
1.8%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
0.0%
▲ 11
-0.2%
▲ 6
-0.4%
▲ 13
-0.4%
▲ 17
-0.2%
▲ 6
-0.1%
0
(4)委託費
85
1.4%
16
1.2%
41
1.2%
106
1.5%
166
1.6%
0
0.0%
(5)その他
831
13.9%
222
15.6%
440
12.9%
1,169
16.8%
1,210
11.4%
2,474
11.4%
0
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
(1)本部からの繰入
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
6
0.1%
1
0.1%
4
0.1%
9
0.1%
7
0.1%
5
0.0%
23
0.4%
11
0.8%
32
0.9%
0
0.0%
61
0.6%
0
0.0%
146
2.4%
34
2.4%
68
2.0%
199
2.9%
215
2.0%
842
3.9%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
5,978 100.0%
1,419 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
1,471 103.7%
3,405 100.0%
6,958 100.0%
10,582 100.0%
21,624 100.0%
3,526 103.6%
6,842
98.3%
10,040
94.9%
17,435
80.6%
116
1.7%
542
5.1%
4,189
19.4%
5,803
97.1%
収支差(③=①-②)
175
2.9%
客体数
240
53
51
79
a 設備資金借入金元金償還支出
18
0
28
b 長期運営資金借入金元金償還支出
39
2
8
4
0
0
233
▲ 36
▲ 86
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
▲ 52
-3.7%
▲ 121
-3.6%
54
3
15
9
407
41
92
4
11
0
221
609
3,985
193
14
2
7
14
28
68
延べ利用者数あたり収入
438
632
493
492
385
318
延べ利用者数あたり支出
425
655
511
483
365
256
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
0.0%
2
1
1
2
2
3
2,690
969
2,316
2,365
4,484
4,785
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第42表 就労定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
5,751
96.2%
5,626
94.2%
8,429
97.6%
7,464
93.8%
6,567
96.9%
5,581
97.5%
7,194
97.3%
5,853
96.5%
3,810
95.9%
79
1.3%
71
1.2%
99
1.1%
116
1.5%
63
0.9%
73
1.3%
116
1.6%
82
1.4%
58
1.5%
20
0.3%
3
0.1%
14
0.2%
47
0.6%
32
0.5%
23
0.4%
8
0.1%
51
0.8%
7
(4)その他
105
1.8%
159
2.7%
93
1.1%
327
4.1%
114
1.7%
47
0.8%
75
1.0%
46
0.8%
92
2.3%
(1)給与費
4,617
77.2%
4,076
68.2%
6,723
77.8%
6,389
80.3%
5,885
86.9%
4,495
78.5%
5,941
80.4%
4,372
72.1%
3,214
80.9%
(2)減価償却費
0.2%
130
2.2%
51
0.9%
152
1.8%
293
3.7%
142
2.1%
157
2.7%
146
2.0%
158
2.6%
91
2.3%
▲ 11
-0.2%
▲ 1
0.0%
▲ 7
-0.1%
▲ 64
-0.8%
▲ 7
-0.1%
▲ 13
-0.2%
▲ 6
-0.1%
▲ 6
-0.1%
▲ 10
-0.3%
(4)委託費
85
1.4%
105
1.8%
131
1.5%
156
2.0%
114
1.7%
104
1.8%
63
0.8%
84
1.4%
38
1.0%
(5)その他
831
13.9%
952
15.9%
1,404
16.3%
1,323
16.6%
682
10.1%
951
16.6%
1,015
13.7%
681
11.2%
445
11.2%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
(1)本部からの繰入
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
6
0.1%
6
0.1%
5
0.1%
10
0.1%
10
0.2%
4
0.1%
8
0.1%
10
0.2%
2
0.0%
23
0.4%
113
1.9%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
32
0.5%
7
0.2%
146
2.4%
351
5.9%
99
1.1%
77
1.0%
11
0.2%
56
1.0%
387
5.2%
46
0.8%
98
2.5%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
5,978 100.0%
5,973 100.0%
8,637 100.0%
7,955 100.0%
6,776 100.0%
5,725 100.0%
7,394 100.0%
6,065 100.0%
3,974 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
5,803
97.1%
5,541
92.8%
8,506
98.5%
8,184 102.9%
6,839 100.9%
5,754 100.5%
7,554 102.2%
5,344
88.1%
3,877
97.6%
収支差(③=①-②)
175
2.9%
433
7.2%
130
1.5%
▲ 63
▲ 29
721
11.9%
97
2.4%
客体数
240
34
a 設備資金借入金元金償還支出
18
b 長期運営資金借入金元金償還支出
39
4
233
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
▲ 230
-2.9%
24
16
11
36
0
12
22
51
47
8
18
0
417
206
▲ 61
-0.9%
-0.5%
▲ 160
-2.2%
25
25
37
68
39
0
20
13
22
25
44
45
37
2
3
6
0
0
7
68
▲ 91
823
116
40
14
11
18
18
14
13
16
14
11
延べ利用者数あたり収入
438
530
471
448
472
430
453
432
359
延べ利用者数あたり支出
425
492
464
461
476
432
463
380
351
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2,690
1,897
3,891
4,345
5,263
2,373
2,618
2,367
2,359
※無回答の施設・事業所は含まれない。
40
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
5,751
96.2%
4,905
95.6%
6,909
97.2%
4,950
94.3%
4,779
94.7%
(2)利用料収益
79
1.3%
64
1.2%
98
1.4%
65
1.2%
76
1.5%
(3)補助事業等収益
20
0.3%
19
0.4%
1
0.0%
53
1.0%
63
1.3%
(4)その他
105
1.8%
92
1.8%
99
1.4%
182
3.5%
77
1.5%
(1)給与費
4,617
77.2%
4,265
83.1%
4,989
70.2%
4,626
88.1%
4,243
84.0%
130
2.2%
157
3.1%
128
1.8%
71
1.4%
117
2.3%
0.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 11
-0.2%
▲ 31
-0.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
(4)委託費
85
1.4%
57
1.1%
113
1.6%
37
0.7%
126
2.5%
(5)その他
831
13.9%
412
8.0%
1,142
16.1%
952
18.1%
835
16.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
6
0.1%
5
0.1%
7
0.1%
2
0.0%
10
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
23
0.4%
52
1.0%
0
0.0%
0
0.0%
53
1.1%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
146
2.4%
126
2.5%
208
2.9%
3
0.1%
143
2.8%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
5,978 100.0%
5,130 100.0%
7,107 100.0%
5,250 100.0%
5,049 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
5,803
97.1%
4,990
97.3%
6,587
92.7%
5,691 108.4%
5,474 108.4%
収支差(③=①-②)
175
2.9%
141
2.7%
520
7.3%
客体数
240
85
a 設備資金借入金元金償還支出
18
b 長期運営資金借入金元金償還支出
39
4
233
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
▲ 441
-8.4%
▲ 425
102
31
22
35
1
0
55
3
79
2
42
0
6
1
13
228
563
▲ 373
▲ 419
14
12
16
13
12
延べ利用者数あたり収入
438
432
451
410
421
延べ利用者数あたり支出
425
420
418
444
456
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
2
2
1
1
2,690
2,490
2,594
3,204
3,471
-8.4%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第41表 就労定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
延べ利用者数
5人未満
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
5,751
96.2%
1,361
95.9%
3,251
95.5%
6,726
96.7%
10,149
95.9%
20,963
96.9%
(2)利用料収益
79
1.3%
24
1.7%
56
1.6%
85
1.2%
133
1.3%
372
1.7%
(3)補助事業等収益
20
0.3%
18
1.2%
18
0.5%
24
0.3%
18
0.2%
0
(4)その他
105
1.8%
5
0.4%
47
1.4%
122
1.8%
221
2.1%
289
1.3%
(1)給与費
4,617
77.2%
1,178
83.0%
2,902
85.2%
5,194
74.6%
8,263
78.1%
13,717
63.4%
130
2.2%
25
1.8%
84
2.5%
182
2.6%
186
1.8%
396
1.8%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
0.0%
▲ 11
-0.2%
▲ 6
-0.4%
▲ 13
-0.4%
▲ 17
-0.2%
▲ 6
-0.1%
0
(4)委託費
85
1.4%
16
1.2%
41
1.2%
106
1.5%
166
1.6%
0
0.0%
(5)その他
831
13.9%
222
15.6%
440
12.9%
1,169
16.8%
1,210
11.4%
2,474
11.4%
0
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
(1)本部からの繰入
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
6
0.1%
1
0.1%
4
0.1%
9
0.1%
7
0.1%
5
0.0%
23
0.4%
11
0.8%
32
0.9%
0
0.0%
61
0.6%
0
0.0%
146
2.4%
34
2.4%
68
2.0%
199
2.9%
215
2.0%
842
3.9%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
5,978 100.0%
1,419 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
1,471 103.7%
3,405 100.0%
6,958 100.0%
10,582 100.0%
21,624 100.0%
3,526 103.6%
6,842
98.3%
10,040
94.9%
17,435
80.6%
116
1.7%
542
5.1%
4,189
19.4%
5,803
97.1%
収支差(③=①-②)
175
2.9%
客体数
240
53
51
79
a 設備資金借入金元金償還支出
18
0
28
b 長期運営資金借入金元金償還支出
39
2
8
4
0
0
233
▲ 36
▲ 86
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
▲ 52
-3.7%
▲ 121
-3.6%
54
3
15
9
407
41
92
4
11
0
221
609
3,985
193
14
2
7
14
28
68
延べ利用者数あたり収入
438
632
493
492
385
318
延べ利用者数あたり支出
425
655
511
483
365
256
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
0.0%
2
1
1
2
2
3
2,690
969
2,316
2,365
4,484
4,785
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第42表 就労定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
5,751
96.2%
5,626
94.2%
8,429
97.6%
7,464
93.8%
6,567
96.9%
5,581
97.5%
7,194
97.3%
5,853
96.5%
3,810
95.9%
79
1.3%
71
1.2%
99
1.1%
116
1.5%
63
0.9%
73
1.3%
116
1.6%
82
1.4%
58
1.5%
20
0.3%
3
0.1%
14
0.2%
47
0.6%
32
0.5%
23
0.4%
8
0.1%
51
0.8%
7
(4)その他
105
1.8%
159
2.7%
93
1.1%
327
4.1%
114
1.7%
47
0.8%
75
1.0%
46
0.8%
92
2.3%
(1)給与費
4,617
77.2%
4,076
68.2%
6,723
77.8%
6,389
80.3%
5,885
86.9%
4,495
78.5%
5,941
80.4%
4,372
72.1%
3,214
80.9%
(2)減価償却費
0.2%
130
2.2%
51
0.9%
152
1.8%
293
3.7%
142
2.1%
157
2.7%
146
2.0%
158
2.6%
91
2.3%
▲ 11
-0.2%
▲ 1
0.0%
▲ 7
-0.1%
▲ 64
-0.8%
▲ 7
-0.1%
▲ 13
-0.2%
▲ 6
-0.1%
▲ 6
-0.1%
▲ 10
-0.3%
(4)委託費
85
1.4%
105
1.8%
131
1.5%
156
2.0%
114
1.7%
104
1.8%
63
0.8%
84
1.4%
38
1.0%
(5)その他
831
13.9%
952
15.9%
1,404
16.3%
1,323
16.6%
682
10.1%
951
16.6%
1,015
13.7%
681
11.2%
445
11.2%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
(1)本部からの繰入
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
6
0.1%
6
0.1%
5
0.1%
10
0.1%
10
0.2%
4
0.1%
8
0.1%
10
0.2%
2
0.0%
23
0.4%
113
1.9%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
32
0.5%
7
0.2%
146
2.4%
351
5.9%
99
1.1%
77
1.0%
11
0.2%
56
1.0%
387
5.2%
46
0.8%
98
2.5%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
5,978 100.0%
5,973 100.0%
8,637 100.0%
7,955 100.0%
6,776 100.0%
5,725 100.0%
7,394 100.0%
6,065 100.0%
3,974 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
5,803
97.1%
5,541
92.8%
8,506
98.5%
8,184 102.9%
6,839 100.9%
5,754 100.5%
7,554 102.2%
5,344
88.1%
3,877
97.6%
収支差(③=①-②)
175
2.9%
433
7.2%
130
1.5%
▲ 63
▲ 29
721
11.9%
97
2.4%
客体数
240
34
a 設備資金借入金元金償還支出
18
b 長期運営資金借入金元金償還支出
39
4
233
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
▲ 230
-2.9%
24
16
11
36
0
12
22
51
47
8
18
0
417
206
▲ 61
-0.9%
-0.5%
▲ 160
-2.2%
25
25
37
68
39
0
20
13
22
25
44
45
37
2
3
6
0
0
7
68
▲ 91
823
116
40
14
11
18
18
14
13
16
14
11
延べ利用者数あたり収入
438
530
471
448
472
430
453
432
359
延べ利用者数あたり支出
425
492
464
461
476
432
463
380
351
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2,690
1,897
3,891
4,345
5,263
2,373
2,618
2,367
2,359
※無回答の施設・事業所は含まれない。
40