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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》 |
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第31表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
22,779
95.4%
7,562
91.0%
35,562
96.1%
18,772
95.1%
30,327
96.2%
346
1.5%
132
1.6%
485
1.3%
311
1.6%
564
1.8%
66
0.3%
33
0.4%
98
0.3%
88
0.4%
34
0.1%
(4)その他
570
2.4%
255
3.1%
841
2.3%
570
2.9%
609
1.9%
(1)給与費
16,402
68.7%
6,266
75.4%
24,597
66.5%
12,997
65.8%
23,305
73.9%
495
2.1%
402
4.8%
638
1.7%
498
2.5%
298
0.9%
0.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 85
-0.4%
▲ 243
-2.9%
0
0.0%
0
0.0%
0
(4)委託費
392
1.6%
159
1.9%
427
1.2%
127
0.6%
1,264
4.0%
(5)その他
5,450
22.8%
1,459
17.5%
8,354
22.6%
5,142
26.0%
8,026
25.5%
7
0.0%
0
0.0%
14
0.0%
7
0.0%
2
0.0%
30
0.1%
7
0.0%
8
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
16
0.1%
6
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
116
0.5%
331
4.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
458
1.9%
317
3.8%
820
2.2%
0
0.0%
220
0.7%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
23,884 100.0%
8,313 100.0%
36,999 100.0%
19,749 100.0%
31,536 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
23,126
96.8%
8,366 100.6%
34,866
94.2%
18,771
33,121 105.0%
収支差(③=①-②)
758
3.2%
2,133
5.8%
978
5.0% ▲ 1,585
客体数
282
99
110
39
34
a 設備資金借入金元金償還支出
155
106
153
419
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
201
22
410
84
182
8
2
16
0
12
802
▲ 24
2,191
973
▲ 1,481
13
9
17
13
15
定員あたり収入
1,791
914
2,193
1,547
2,119
定員あたり支出
1,734
920
2,066
1,470
2,226
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
▲ 53
-0.6%
95.0%
5
4
5
6
5
3,346
1,691
4,478
2,252
4,355
-5.0%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第32表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
定員
20人以下
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
22,779
95.4%
21,736
95.4%
41,045
346
1.5%
313
1.4%
1,056
2.5%
66
0.3%
68
0.3%
0
0.0%
(4)その他
570
2.4%
552
2.4%
829
1.9%
(1)給与費
16,402
68.7%
15,705
68.9%
26,874
495
2.1%
487
2.1%
801
1.9%
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
21人以上
40人以下
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
41人以上
60人以下
95.6% 180,655
61人以上
80人以下
81人以上
95.6%
-
-
-
-
4,622
2.4%
-
-
-
-
0
0.0%
-
-
-
-
3,650
1.9%
-
-
-
-
62.6% 134,064
71.0%
-
-
-
-
515
0.3%
-
-
-
-
▲ 85
-0.4%
▲ 84
-0.4%
▲ 142
-0.3%
0
0.0%
-
-
-
-
(4)委託費
392
1.6%
391
1.7%
490
1.1%
0
0.0%
-
-
-
-
(5)その他
5,450
22.8%
5,165
22.7%
8,562
19.9%
61,691
32.7%
-
-
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
7
0.0%
6
0.0%
26
0.1%
0
0.0%
-
-
-
-
16
0.1%
14
0.1%
74
0.2%
26
0.0%
-
-
-
-
(1)本部からの繰入
116
0.5%
120
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
(1)本部への繰入
458
1.9%
470
2.1%
58
0.1%
0
0.0%
-
-
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
23,884 100.0%
22,794 100.0%
42,956 100.0% 188,927 100.0%
-
-
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
23,126
96.8%
22,147
97.2%
36,717
85.5% 196,296 103.9%
-
-
-
-
収支差(③=①-②)
758
3.2%
647
2.8%
6,239
14.5% ▲ 7,369
-
-
-
-
客体数
282
274
7
1
0
0
a 設備資金借入金元金償還支出
155
157
112
0
-
-
b 長期運営資金借入金元金償還支出
201
200
286
0
-
-
8
8
0
0
-
-
802
685
6,501
▲ 6,854
-
-
13
13
32
60
-
-
定員あたり収入
1,791
1,798
1,325
3,149
-
-
定員あたり支出
1,734
1,747
1,132
3,272
-
-
5
5
8
19
-
-
3,346
3,309
3,390
7,247
-
-
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-3.9%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第33表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
22,779
95.4%
36,893
93.5%
37,207
95.6%
32,167
97.4%
38,727
96.5%
28,141
95.0%
28,011
96.7%
14,036
94.4%
10,272
94.8%
346
1.5%
538
1.4%
595
1.5%
357
1.1%
719
1.8%
403
1.4%
311
1.1%
212
1.4%
219
2.0%
66
0.3%
383
1.0%
102
0.3%
46
0.1%
14
0.0%
28
0.1%
24
0.1%
9
0.1%
40
(4)その他
570
2.4%
1,626
4.1%
851
2.2%
444
1.3%
650
1.6%
1,031
3.5%
431
1.5%
348
2.3%
199
1.8%
(1)給与費
16,402
68.7%
26,335
66.8%
26,795
68.8%
21,736
65.8%
25,404
63.3%
20,805
70.3%
20,688
71.4%
11,225
75.5%
7,149
66.0%
(2)減価償却費
0.4%
495
2.1%
608
1.5%
372
1.0%
696
2.1%
611
1.5%
538
1.8%
735
2.5%
336
2.3%
411
3.8%
▲ 85
-0.4%
▲ 31
-0.1%
▲ 2
0.0%
▲ 79
-0.2%
▲ 6
0.0%
▲ 11
0.0%
▲ 62
-0.2%
▲ 183
-1.2%
▲ 122
-1.1%
(4)委託費
392
1.6%
88
0.2%
790
2.0%
286
0.9%
122
0.3%
531
1.8%
1,031
3.6%
195
1.3%
243
2.2%
(5)その他
5,450
22.8%
11,539
29.3%
6,275
16.1%
6,548
19.8%
8,942
22.3%
7,961
26.9%
6,467
22.3%
2,802
18.8%
2,724
25.1%
7
0.0%
6
0.0%
1
0.0%
11
0.0%
21
0.1%
11
0.0%
15
0.1%
2
0.0%
3
0.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
16
0.1%
13
0.0%
12
0.0%
29
0.1%
37
0.1%
36
0.1%
18
0.1%
5
0.0%
9
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
116
0.5%
3
0.0%
184
0.5%
4
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
187
0.6%
263
1.8%
102
0.9%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
458
1.9%
930
2.4%
920
2.4%
1,450
4.4%
0
0.0%
386
1.3%
666
2.3%
193
1.3%
133
1.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
23,884 100.0%
39,449 100.0%
38,939 100.0%
33,028 100.0%
40,131 100.0%
29,614 100.0%
28,979 100.0%
14,871 100.0%
10,834 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
23,126
96.8%
39,483 100.1%
35,162
90.3%
30,666
92.8%
35,110
87.5%
30,246 102.1%
29,542 101.9%
14,573
98.0%
10,548
97.4%
収支差(③=①-②)
758
3.2%
3,777
9.7%
2,363
7.2%
5,020
12.5%
▲ 632
▲ 564
298
2.0%
286
2.6%
客体数
282
25
a 設備資金借入金元金償還支出
155
311
1
b 長期運営資金借入金元金償還支出
201
108
373
8
14
26
0
802
111
3,748
2,596
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
▲ 34
-0.1%
25
19
-2.1%
-1.9%
15
31
34
50
83
6
0
130
315
130
175
378
692
263
350
58
0
12
23
0
2
4,934
▲ 510
▲ 579
265
346
52
13
18
17
16
18
15
13
11
10
定員あたり収入
1,791
2,236
2,253
2,078
2,197
1,987
2,244
1,362
1,041
定員あたり支出
1,734
2,238
2,035
1,929
1,922
2,029
2,288
1,335
1,013
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
5
7
4
5
6
5
4
4
5
3,346
3,733
6,179
4,501
4,001
4,232
4,621
2,669
1,556
※無回答の施設・事業所は含まれない。
37
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
22,779
95.4%
7,562
91.0%
35,562
96.1%
18,772
95.1%
30,327
96.2%
346
1.5%
132
1.6%
485
1.3%
311
1.6%
564
1.8%
66
0.3%
33
0.4%
98
0.3%
88
0.4%
34
0.1%
(4)その他
570
2.4%
255
3.1%
841
2.3%
570
2.9%
609
1.9%
(1)給与費
16,402
68.7%
6,266
75.4%
24,597
66.5%
12,997
65.8%
23,305
73.9%
495
2.1%
402
4.8%
638
1.7%
498
2.5%
298
0.9%
0.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 85
-0.4%
▲ 243
-2.9%
0
0.0%
0
0.0%
0
(4)委託費
392
1.6%
159
1.9%
427
1.2%
127
0.6%
1,264
4.0%
(5)その他
5,450
22.8%
1,459
17.5%
8,354
22.6%
5,142
26.0%
8,026
25.5%
7
0.0%
0
0.0%
14
0.0%
7
0.0%
2
0.0%
30
0.1%
7
0.0%
8
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
16
0.1%
6
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
116
0.5%
331
4.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
458
1.9%
317
3.8%
820
2.2%
0
0.0%
220
0.7%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
23,884 100.0%
8,313 100.0%
36,999 100.0%
19,749 100.0%
31,536 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
23,126
96.8%
8,366 100.6%
34,866
94.2%
18,771
33,121 105.0%
収支差(③=①-②)
758
3.2%
2,133
5.8%
978
5.0% ▲ 1,585
客体数
282
99
110
39
34
a 設備資金借入金元金償還支出
155
106
153
419
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
201
22
410
84
182
8
2
16
0
12
802
▲ 24
2,191
973
▲ 1,481
13
9
17
13
15
定員あたり収入
1,791
914
2,193
1,547
2,119
定員あたり支出
1,734
920
2,066
1,470
2,226
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
▲ 53
-0.6%
95.0%
5
4
5
6
5
3,346
1,691
4,478
2,252
4,355
-5.0%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第32表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
定員
20人以下
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
22,779
95.4%
21,736
95.4%
41,045
346
1.5%
313
1.4%
1,056
2.5%
66
0.3%
68
0.3%
0
0.0%
(4)その他
570
2.4%
552
2.4%
829
1.9%
(1)給与費
16,402
68.7%
15,705
68.9%
26,874
495
2.1%
487
2.1%
801
1.9%
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
21人以上
40人以下
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
41人以上
60人以下
95.6% 180,655
61人以上
80人以下
81人以上
95.6%
-
-
-
-
4,622
2.4%
-
-
-
-
0
0.0%
-
-
-
-
3,650
1.9%
-
-
-
-
62.6% 134,064
71.0%
-
-
-
-
515
0.3%
-
-
-
-
▲ 85
-0.4%
▲ 84
-0.4%
▲ 142
-0.3%
0
0.0%
-
-
-
-
(4)委託費
392
1.6%
391
1.7%
490
1.1%
0
0.0%
-
-
-
-
(5)その他
5,450
22.8%
5,165
22.7%
8,562
19.9%
61,691
32.7%
-
-
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
7
0.0%
6
0.0%
26
0.1%
0
0.0%
-
-
-
-
16
0.1%
14
0.1%
74
0.2%
26
0.0%
-
-
-
-
(1)本部からの繰入
116
0.5%
120
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
(1)本部への繰入
458
1.9%
470
2.1%
58
0.1%
0
0.0%
-
-
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
23,884 100.0%
22,794 100.0%
42,956 100.0% 188,927 100.0%
-
-
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
23,126
96.8%
22,147
97.2%
36,717
85.5% 196,296 103.9%
-
-
-
-
収支差(③=①-②)
758
3.2%
647
2.8%
6,239
14.5% ▲ 7,369
-
-
-
-
客体数
282
274
7
1
0
0
a 設備資金借入金元金償還支出
155
157
112
0
-
-
b 長期運営資金借入金元金償還支出
201
200
286
0
-
-
8
8
0
0
-
-
802
685
6,501
▲ 6,854
-
-
13
13
32
60
-
-
定員あたり収入
1,791
1,798
1,325
3,149
-
-
定員あたり支出
1,734
1,747
1,132
3,272
-
-
5
5
8
19
-
-
3,346
3,309
3,390
7,247
-
-
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-3.9%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第33表 就労移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
22,779
95.4%
36,893
93.5%
37,207
95.6%
32,167
97.4%
38,727
96.5%
28,141
95.0%
28,011
96.7%
14,036
94.4%
10,272
94.8%
346
1.5%
538
1.4%
595
1.5%
357
1.1%
719
1.8%
403
1.4%
311
1.1%
212
1.4%
219
2.0%
66
0.3%
383
1.0%
102
0.3%
46
0.1%
14
0.0%
28
0.1%
24
0.1%
9
0.1%
40
(4)その他
570
2.4%
1,626
4.1%
851
2.2%
444
1.3%
650
1.6%
1,031
3.5%
431
1.5%
348
2.3%
199
1.8%
(1)給与費
16,402
68.7%
26,335
66.8%
26,795
68.8%
21,736
65.8%
25,404
63.3%
20,805
70.3%
20,688
71.4%
11,225
75.5%
7,149
66.0%
(2)減価償却費
0.4%
495
2.1%
608
1.5%
372
1.0%
696
2.1%
611
1.5%
538
1.8%
735
2.5%
336
2.3%
411
3.8%
▲ 85
-0.4%
▲ 31
-0.1%
▲ 2
0.0%
▲ 79
-0.2%
▲ 6
0.0%
▲ 11
0.0%
▲ 62
-0.2%
▲ 183
-1.2%
▲ 122
-1.1%
(4)委託費
392
1.6%
88
0.2%
790
2.0%
286
0.9%
122
0.3%
531
1.8%
1,031
3.6%
195
1.3%
243
2.2%
(5)その他
5,450
22.8%
11,539
29.3%
6,275
16.1%
6,548
19.8%
8,942
22.3%
7,961
26.9%
6,467
22.3%
2,802
18.8%
2,724
25.1%
7
0.0%
6
0.0%
1
0.0%
11
0.0%
21
0.1%
11
0.0%
15
0.1%
2
0.0%
3
0.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
16
0.1%
13
0.0%
12
0.0%
29
0.1%
37
0.1%
36
0.1%
18
0.1%
5
0.0%
9
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
116
0.5%
3
0.0%
184
0.5%
4
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
187
0.6%
263
1.8%
102
0.9%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
458
1.9%
930
2.4%
920
2.4%
1,450
4.4%
0
0.0%
386
1.3%
666
2.3%
193
1.3%
133
1.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
23,884 100.0%
39,449 100.0%
38,939 100.0%
33,028 100.0%
40,131 100.0%
29,614 100.0%
28,979 100.0%
14,871 100.0%
10,834 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
23,126
96.8%
39,483 100.1%
35,162
90.3%
30,666
92.8%
35,110
87.5%
30,246 102.1%
29,542 101.9%
14,573
98.0%
10,548
97.4%
収支差(③=①-②)
758
3.2%
3,777
9.7%
2,363
7.2%
5,020
12.5%
▲ 632
▲ 564
298
2.0%
286
2.6%
客体数
282
25
a 設備資金借入金元金償還支出
155
311
1
b 長期運営資金借入金元金償還支出
201
108
373
8
14
26
0
802
111
3,748
2,596
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
▲ 34
-0.1%
25
19
-2.1%
-1.9%
15
31
34
50
83
6
0
130
315
130
175
378
692
263
350
58
0
12
23
0
2
4,934
▲ 510
▲ 579
265
346
52
13
18
17
16
18
15
13
11
10
定員あたり収入
1,791
2,236
2,253
2,078
2,197
1,987
2,244
1,362
1,041
定員あたり支出
1,734
2,238
2,035
1,929
1,922
2,029
2,288
1,335
1,013
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
5
7
4
5
6
5
4
4
5
3,346
3,733
6,179
4,501
4,001
4,232
4,621
2,669
1,556
※無回答の施設・事業所は含まれない。
37