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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》 |
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第49表 共同生活援助(日中サービス支援型) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
43,199
85.8%
40,990
85.9%
46,150
85.4%
35,512
88.7%
36,066
88.8%
6,602
13.1%
6,114
12.8%
7,449
13.8%
2,934
7.3%
4,437
10.9%
208
0.4%
294
0.6%
42
0.1%
1,487
3.7%
23
0.1%
(4)その他
239
0.5%
82
0.2%
397
0.7%
81
0.2%
54
0.1%
(1)給与費
32,220
64.0%
30,397
63.7%
34,896
64.6%
23,050
57.6%
26,128
64.4%
1,721
3.4%
3,315
6.9%
360
0.7%
1,053
2.6%
2,490
6.1%
0.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 155
-0.3%
▲ 362
-0.8%
0
0.0%
0
0.0%
0
(4)委託費
885
1.8%
1,812
3.8%
177
0.3%
289
0.7%
222
0.5%
(5)その他
11,704
23.2%
8,466
17.7%
15,085
27.9%
6,790
17.0%
8,344
20.6%
1
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
11
0.0%
14
0.0%
144
0.3%
10
0.0%
355
0.9%
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
107
0.2%
57
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
106
0.2%
246
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
394
0.8%
332
0.7%
503
0.9%
1
0.0%
7
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
50,355 100.0%
47,727 100.0%
54,038 100.0%
40,025 100.0%
40,593 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
46,877
93.1%
44,016
92.2%
51,166
94.7%
31,193
77.9%
37,546
92.5%
3,478
6.9%
3,710
7.8%
2,872
5.3%
8,832
22.1%
3,047
7.5%
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
198
85
99
8
6
472
512
457
0
789
b 長期運営資金借入金元金償還支出
82
22
145
0
0
c その他の長期借入金償還支出
70
10
28
1,264
0
4,420
6,120
2,602
8,621
4,748
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
17
15
19
12
14
定員あたり収入
3,039
3,237
2,897
3,296
2,900
定員あたり支出
2,829
2,985
2,743
2,569
2,682
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
10
11
9
10
10
3,259
2,796
3,862
2,368
2,549
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第50表 共同生活援助(日中サービス支援型) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
定員
4人以下
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
Ⅱ
事業活動費用
5人
6人
8人以上
10人以下
7人
11人以上
13人以下
14人以上
16人以下
17人以上
20人以下
21人以上
30人以下
43,199
85.8%
15,104
83.2%
-
-
16,552
82.4%
19,350
86.4%
26,856
85.4%
37,638
86.7%
39,397
87.7%
51,645
85.7%
44,772
31人以上
83.3% 101,486
80.9%
17.2%
6,602
13.1%
2,733
15.0%
-
-
3,504
17.4%
2,805
12.5%
3,967
12.6%
5,528
12.7%
5,111
11.4%
8,074
13.4%
7,947
14.8%
21,533
(3)補助事業等収益
208
0.4%
0
0.0%
-
-
0
0.0%
102
0.5%
413
1.3%
113
0.3%
335
0.7%
116
0.2%
118
0.2%
1,604
(4)その他
239
0.5%
327
1.8%
-
-
38
0.2%
15
0.1%
84
0.3%
126
0.3%
61
0.1%
363
0.6%
82
0.2%
390
0.3%
(1)給与費
32,220
64.0%
10,761
59.2%
-
-
15,100
75.1%
9,850
44.0%
19,657
62.5%
28,330
65.3%
27,601
61.5%
39,547
65.6%
30,650
57.0%
76,476
61.0%
1,721
3.4%
0
0.0%
-
-
1,300
6.5%
1,035
4.6%
1,982
6.3%
1,550
3.6%
3,021
6.7%
1,738
2.9%
1,658
3.1%
1,218
1.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
1.3%
▲ 155
-0.3%
0
0.0%
-
-
▲ 187
-0.9%
▲ 289
-1.3%
▲ 218
-0.7%
▲ 276
-0.6%
▲ 84
-0.2%
▲ 131
-0.2%
▲ 338
-0.6%
0
(4)委託費
885
1.8%
1,112
6.1%
-
-
134
0.7%
238
1.1%
989
3.1%
1,010
2.3%
1,017
2.3%
915
1.5%
1,437
2.7%
1,276
1.0%
(5)その他
11,704
23.2%
3,020
16.6%
-
-
3,898
19.4%
2,075
9.3%
6,802
21.6%
6,295
14.5%
9,892
22.0%
15,396
25.5%
9,908
18.4%
30,476
24.3%
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
0
0.0%
-
-
0
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
4
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
107
0.2%
0
0.0%
-
-
0
0.0%
3
0.0%
48
0.2%
20
0.0%
97
0.2%
144
0.2%
360
0.7%
50
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
106
0.2%
0
0.0%
-
-
0
0.0%
114
0.5%
141
0.4%
9
0.0%
3
0.0%
74
0.1%
804
1.5%
442
0.4%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
394
0.8%
0
0.0%
-
-
19
0.1%
8
0.0%
266
0.8%
201
0.5%
4
0.0%
570
0.9%
495
0.9%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
50,355 100.0%
18,164 100.0%
-
-
20,094 100.0%
22,386 100.0%
31,463 100.0%
43,414 100.0%
44,905 100.0%
60,273 100.0%
53,727 100.0% 125,455 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
46,877
93.1%
14,893
82.0%
-
-
20,264 100.8%
12,919
57.7%
29,526
93.8%
37,129
85.5%
41,546
92.5%
58,179
96.5%
44,169
3,478
6.9%
3,271
18.0%
-
-
▲ 170
9,467
42.3%
1,937
6.2%
6,285
14.5%
3,359
7.5%
2,094
3.5%
9,558
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
-0.8%
82.2% 109,496
87.3%
17.8%
12.7%
15,959
198
1
0
1
7
43
8
12
106
6
3
876
472
0
-
0
371
454
102
403
271
5,726
b 長期運営資金借入金元金償還支出
82
0
-
0
147
14
10
101
75
872
c その他の長期借入金償還支出
70
0
-
0
122
24
0
0
112
0
0
4,420
3,271
-
943
9,572
3,209
7,447
5,791
3,243
4,279
16,301
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
0
17
4
-
6
7
9
12
15
20
25
39
定員あたり収入
3,039
4,541
-
3,349
3,198
3,365
3,656
2,994
3,045
2,163
3,245
定員あたり支出
2,829
3,723
-
3,377
1,846
3,158
3,127
2,770
2,939
1,779
2,832
10
5
-
5
6
8
10
10
10
13
26
3,259
2,196
-
2,849
1,776
2,336
2,874
2,749
3,901
2,447
2,893
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第51表 共同生活援助(日中サービス支援型) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
事業活動費用
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
85.8%
-
-
15,104
83.2%
49,541
86.3%
45,073
87.4%
55,209
86.4%
45,436
84.6%
42,343
85.1%
37,930
86.5%
6,602
13.1%
-
-
2,733
15.0%
7,611
13.3%
6,264
12.1%
8,090
12.7%
7,728
14.4%
7,006
14.1%
5,138
11.7%
(3)補助事業等収益
208
0.4%
-
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
272
0.4%
37
0.1%
125
0.3%
440
(4)その他
239
0.5%
-
-
327
1.8%
260
0.5%
254
0.5%
317
0.5%
343
0.6%
253
0.5%
139
0.3%
(1)給与費
32,220
64.0%
-
-
10,761
59.2%
38,164
66.5%
31,598
61.2%
40,277
63.0%
35,046
65.3%
32,046
64.4%
27,634
63.0%
(2)利用料収益
Ⅱ
1級地
43,199
(2)減価償却費
1.0%
1,721
3.4%
-
-
0
0.0%
1,124
2.0%
556
1.1%
1,845
2.9%
880
1.6%
1,550
3.1%
2,667
6.1%
▲ 155
-0.3%
-
-
0
0.0%
▲ 126
-0.2%
▲ 79
-0.2%
▲ 22
0.0%
▲ 58
-0.1%
▲ 125
-0.3%
▲ 293
-0.7%
(4)委託費
885
1.8%
-
-
1,112
6.1%
1,445
2.5%
1,768
3.4%
546
0.9%
1,084
2.0%
926
1.9%
540
1.2%
(5)その他
11,704
23.2%
-
-
3,020
16.6%
13,206
23.0%
11,921
23.1%
18,612
29.1%
14,258
26.6%
11,131
22.4%
8,574
19.5%
1
0.0%
-
-
0
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
5
0.0%
1
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
107
0.2%
-
-
0
0.0%
80
0.1%
63
0.1%
194
0.3%
122
0.2%
113
0.2%
87
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
106
0.2%
-
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
41
0.1%
140
0.3%
7
0.0%
228
0.5%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
394
0.8%
-
-
0
0.0%
305
0.5%
325
0.6%
869
1.4%
523
1.0%
328
0.7%
283
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
50,355 100.0%
-
-
18,164 100.0%
57,414 100.0%
51,591 100.0%
63,934 100.0%
53,685 100.0%
49,735 100.0%
43,874 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
46,877
93.1%
-
-
14,893
82.0%
54,198
94.4%
46,153
89.5%
62,321
97.5%
51,854
96.6%
45,970
92.4%
39,491
90.0%
3,478
6.9%
-
-
3,271
18.0%
3,216
5.6%
5,438
10.5%
1,613
2.5%
1,831
3.4%
3,765
7.6%
4,383
10.0%
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
198
0
1
15
12
18
36
51
65
528
472
-
0
307
68
1,027
153
583
b 長期運営資金借入金元金償還支出
82
-
0
31
27
281
46
108
c その他の長期借入金償還支出
70
-
0
606
0
0
0
0
72
4,420
-
3,271
3,271
5,820
2,127
2,453
4,499
6,108
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
49
17
-
4
18
14
20
18
17
15
定員あたり収入
3,039
-
4,541
3,149
3,642
3,251
2,992
2,974
2,909
定員あたり支出
2,829
-
3,723
2,973
3,258
3,169
2,890
2,749
2,618
10
-
5
12
10
11
8
9
11
3,259
-
2,196
3,319
3,209
3,750
4,278
3,502
2,525
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
43
0.6%
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
43,199
85.8%
40,990
85.9%
46,150
85.4%
35,512
88.7%
36,066
88.8%
6,602
13.1%
6,114
12.8%
7,449
13.8%
2,934
7.3%
4,437
10.9%
208
0.4%
294
0.6%
42
0.1%
1,487
3.7%
23
0.1%
(4)その他
239
0.5%
82
0.2%
397
0.7%
81
0.2%
54
0.1%
(1)給与費
32,220
64.0%
30,397
63.7%
34,896
64.6%
23,050
57.6%
26,128
64.4%
1,721
3.4%
3,315
6.9%
360
0.7%
1,053
2.6%
2,490
6.1%
0.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 155
-0.3%
▲ 362
-0.8%
0
0.0%
0
0.0%
0
(4)委託費
885
1.8%
1,812
3.8%
177
0.3%
289
0.7%
222
0.5%
(5)その他
11,704
23.2%
8,466
17.7%
15,085
27.9%
6,790
17.0%
8,344
20.6%
1
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
11
0.0%
14
0.0%
144
0.3%
10
0.0%
355
0.9%
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
107
0.2%
57
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
106
0.2%
246
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
394
0.8%
332
0.7%
503
0.9%
1
0.0%
7
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
50,355 100.0%
47,727 100.0%
54,038 100.0%
40,025 100.0%
40,593 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
46,877
93.1%
44,016
92.2%
51,166
94.7%
31,193
77.9%
37,546
92.5%
3,478
6.9%
3,710
7.8%
2,872
5.3%
8,832
22.1%
3,047
7.5%
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
198
85
99
8
6
472
512
457
0
789
b 長期運営資金借入金元金償還支出
82
22
145
0
0
c その他の長期借入金償還支出
70
10
28
1,264
0
4,420
6,120
2,602
8,621
4,748
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
17
15
19
12
14
定員あたり収入
3,039
3,237
2,897
3,296
2,900
定員あたり支出
2,829
2,985
2,743
2,569
2,682
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
10
11
9
10
10
3,259
2,796
3,862
2,368
2,549
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第50表 共同生活援助(日中サービス支援型) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
定員
4人以下
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
Ⅱ
事業活動費用
5人
6人
8人以上
10人以下
7人
11人以上
13人以下
14人以上
16人以下
17人以上
20人以下
21人以上
30人以下
43,199
85.8%
15,104
83.2%
-
-
16,552
82.4%
19,350
86.4%
26,856
85.4%
37,638
86.7%
39,397
87.7%
51,645
85.7%
44,772
31人以上
83.3% 101,486
80.9%
17.2%
6,602
13.1%
2,733
15.0%
-
-
3,504
17.4%
2,805
12.5%
3,967
12.6%
5,528
12.7%
5,111
11.4%
8,074
13.4%
7,947
14.8%
21,533
(3)補助事業等収益
208
0.4%
0
0.0%
-
-
0
0.0%
102
0.5%
413
1.3%
113
0.3%
335
0.7%
116
0.2%
118
0.2%
1,604
(4)その他
239
0.5%
327
1.8%
-
-
38
0.2%
15
0.1%
84
0.3%
126
0.3%
61
0.1%
363
0.6%
82
0.2%
390
0.3%
(1)給与費
32,220
64.0%
10,761
59.2%
-
-
15,100
75.1%
9,850
44.0%
19,657
62.5%
28,330
65.3%
27,601
61.5%
39,547
65.6%
30,650
57.0%
76,476
61.0%
1,721
3.4%
0
0.0%
-
-
1,300
6.5%
1,035
4.6%
1,982
6.3%
1,550
3.6%
3,021
6.7%
1,738
2.9%
1,658
3.1%
1,218
1.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
1.3%
▲ 155
-0.3%
0
0.0%
-
-
▲ 187
-0.9%
▲ 289
-1.3%
▲ 218
-0.7%
▲ 276
-0.6%
▲ 84
-0.2%
▲ 131
-0.2%
▲ 338
-0.6%
0
(4)委託費
885
1.8%
1,112
6.1%
-
-
134
0.7%
238
1.1%
989
3.1%
1,010
2.3%
1,017
2.3%
915
1.5%
1,437
2.7%
1,276
1.0%
(5)その他
11,704
23.2%
3,020
16.6%
-
-
3,898
19.4%
2,075
9.3%
6,802
21.6%
6,295
14.5%
9,892
22.0%
15,396
25.5%
9,908
18.4%
30,476
24.3%
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
0
0.0%
-
-
0
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
4
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
107
0.2%
0
0.0%
-
-
0
0.0%
3
0.0%
48
0.2%
20
0.0%
97
0.2%
144
0.2%
360
0.7%
50
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
106
0.2%
0
0.0%
-
-
0
0.0%
114
0.5%
141
0.4%
9
0.0%
3
0.0%
74
0.1%
804
1.5%
442
0.4%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
394
0.8%
0
0.0%
-
-
19
0.1%
8
0.0%
266
0.8%
201
0.5%
4
0.0%
570
0.9%
495
0.9%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
50,355 100.0%
18,164 100.0%
-
-
20,094 100.0%
22,386 100.0%
31,463 100.0%
43,414 100.0%
44,905 100.0%
60,273 100.0%
53,727 100.0% 125,455 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
46,877
93.1%
14,893
82.0%
-
-
20,264 100.8%
12,919
57.7%
29,526
93.8%
37,129
85.5%
41,546
92.5%
58,179
96.5%
44,169
3,478
6.9%
3,271
18.0%
-
-
▲ 170
9,467
42.3%
1,937
6.2%
6,285
14.5%
3,359
7.5%
2,094
3.5%
9,558
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
-0.8%
82.2% 109,496
87.3%
17.8%
12.7%
15,959
198
1
0
1
7
43
8
12
106
6
3
876
472
0
-
0
371
454
102
403
271
5,726
b 長期運営資金借入金元金償還支出
82
0
-
0
147
14
10
101
75
872
c その他の長期借入金償還支出
70
0
-
0
122
24
0
0
112
0
0
4,420
3,271
-
943
9,572
3,209
7,447
5,791
3,243
4,279
16,301
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
0
17
4
-
6
7
9
12
15
20
25
39
定員あたり収入
3,039
4,541
-
3,349
3,198
3,365
3,656
2,994
3,045
2,163
3,245
定員あたり支出
2,829
3,723
-
3,377
1,846
3,158
3,127
2,770
2,939
1,779
2,832
10
5
-
5
6
8
10
10
10
13
26
3,259
2,196
-
2,849
1,776
2,336
2,874
2,749
3,901
2,447
2,893
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第51表 共同生活援助(日中サービス支援型) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
事業活動費用
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
85.8%
-
-
15,104
83.2%
49,541
86.3%
45,073
87.4%
55,209
86.4%
45,436
84.6%
42,343
85.1%
37,930
86.5%
6,602
13.1%
-
-
2,733
15.0%
7,611
13.3%
6,264
12.1%
8,090
12.7%
7,728
14.4%
7,006
14.1%
5,138
11.7%
(3)補助事業等収益
208
0.4%
-
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
272
0.4%
37
0.1%
125
0.3%
440
(4)その他
239
0.5%
-
-
327
1.8%
260
0.5%
254
0.5%
317
0.5%
343
0.6%
253
0.5%
139
0.3%
(1)給与費
32,220
64.0%
-
-
10,761
59.2%
38,164
66.5%
31,598
61.2%
40,277
63.0%
35,046
65.3%
32,046
64.4%
27,634
63.0%
(2)利用料収益
Ⅱ
1級地
43,199
(2)減価償却費
1.0%
1,721
3.4%
-
-
0
0.0%
1,124
2.0%
556
1.1%
1,845
2.9%
880
1.6%
1,550
3.1%
2,667
6.1%
▲ 155
-0.3%
-
-
0
0.0%
▲ 126
-0.2%
▲ 79
-0.2%
▲ 22
0.0%
▲ 58
-0.1%
▲ 125
-0.3%
▲ 293
-0.7%
(4)委託費
885
1.8%
-
-
1,112
6.1%
1,445
2.5%
1,768
3.4%
546
0.9%
1,084
2.0%
926
1.9%
540
1.2%
(5)その他
11,704
23.2%
-
-
3,020
16.6%
13,206
23.0%
11,921
23.1%
18,612
29.1%
14,258
26.6%
11,131
22.4%
8,574
19.5%
1
0.0%
-
-
0
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
5
0.0%
1
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
107
0.2%
-
-
0
0.0%
80
0.1%
63
0.1%
194
0.3%
122
0.2%
113
0.2%
87
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
106
0.2%
-
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
41
0.1%
140
0.3%
7
0.0%
228
0.5%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
394
0.8%
-
-
0
0.0%
305
0.5%
325
0.6%
869
1.4%
523
1.0%
328
0.7%
283
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
50,355 100.0%
-
-
18,164 100.0%
57,414 100.0%
51,591 100.0%
63,934 100.0%
53,685 100.0%
49,735 100.0%
43,874 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
46,877
93.1%
-
-
14,893
82.0%
54,198
94.4%
46,153
89.5%
62,321
97.5%
51,854
96.6%
45,970
92.4%
39,491
90.0%
3,478
6.9%
-
-
3,271
18.0%
3,216
5.6%
5,438
10.5%
1,613
2.5%
1,831
3.4%
3,765
7.6%
4,383
10.0%
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
198
0
1
15
12
18
36
51
65
528
472
-
0
307
68
1,027
153
583
b 長期運営資金借入金元金償還支出
82
-
0
31
27
281
46
108
c その他の長期借入金償還支出
70
-
0
606
0
0
0
0
72
4,420
-
3,271
3,271
5,820
2,127
2,453
4,499
6,108
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
49
17
-
4
18
14
20
18
17
15
定員あたり収入
3,039
-
4,541
3,149
3,642
3,251
2,992
2,974
2,909
定員あたり支出
2,829
-
3,723
2,973
3,258
3,169
2,890
2,749
2,618
10
-
5
12
10
11
8
9
11
3,259
-
2,196
3,319
3,209
3,750
4,278
3,502
2,525
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
43
0.6%