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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》
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第58表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

医療法人

NPO法人

その他

2,781

97.8%

2,438

98.9%

2,314

94.4%

4,042

97.7%

3,470

97.0%

(2)利用料収益

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(3)補助事業等収益

2

0.1%

3

0.1%

2

0.1%

2

0.0%

0

0.0%

(4)その他

51

1.8%

11

0.5%

135

5.5%

94

2.3%

107

3.0%

(1)給与費

2,305

81.1%

2,065

83.8%

2,020

82.4%

3,244

78.4%

2,704

75.6%

33

1.2%

33

1.4%

12

0.5%

25

0.6%

55

1.5%
0.0%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 5

-0.2%

▲ 8

-0.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

(4)委託費

24

0.8%

24

1.0%

9

0.4%

35

0.9%

23

0.6%

(5)その他

359

12.6%

267

10.8%

327

13.3%

618

14.9%

535

15.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

1

0.0%

0

0.0%

2

0.1%

1

0.0%

2

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

8

0.3%

13

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

17

0.6%

23

0.9%

0

0.0%

8

0.2%

14

0.4%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

2,843 100.0%

2,465 100.0%

2,452 100.0%

4,138 100.0%

3,577 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

2,734

96.2%

2,405

97.6%

2,371

96.7%

3,932

95.0%

3,332

93.2%

収支差(③=①-②)

109

3.8%

60

2.4%

82

3.3%

206

5.0%

244

6.8%

客体数

295

177

36

37

45

a 設備資金借入金元金償還支出

0

0

0

1

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

2

0

0

5

5

c その他の長期借入金償還支出

0

0

0

0

0

135

85

94

225

294

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数

4

3

3

5

5

延べ利用者数あたり収入

758

728

709

876

775

延べ利用者数あたり支出

729

711

686

833

722

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

2

2

2

2

2

1,099

964

1,097

1,336

1,452

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第59表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体

延べ利用者数
5人未満





事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

5人以上
10人未満

10人以上
20人未満

20人以上
50人未満

50人以上

2,781

97.8%

2,074

98.3%

3,919

96.5%

8,884

97.0%

22,146

99.4%

-

-

(2)利用料収益

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

-

-

(3)補助事業等収益

2

0.1%

2

0.1%

2

0.0%

7

0.1%

2

0.0%

-

-

(4)その他

51

1.8%

25

1.2%

137

3.4%

266

2.9%

130

0.6%

-

-

(1)給与費

2,305

81.1%

1,781

84.4%

3,139

77.3%

6,278

68.6%

19,900

89.3%

-

-

33

1.2%

14

0.6%

40

1.0%

202

2.2%

503

2.3%

-

-

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 5

-0.2%

▲ 3

-0.1%

▲ 4

-0.1%

▲ 34

-0.4%

0

0.0%

-

-

(4)委託費

24

0.8%

12

0.6%

49

1.2%

129

1.4%

193

0.9%

-

-

(5)その他

359

12.6%

244

11.6%

669

16.5%

1,081

11.8%

1,590

7.1%

-

-



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

-

-



事業活動外費用

(1)借入金利息

1

0.0%

0

0.0%

3

0.1%

2

0.0%

0

0.0%

-

-



特別収益

(1)本部からの繰入

8

0.3%

10

0.5%

2

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

-

-



特別費用

(1)本部への繰入

17

0.6%

6

0.3%

26

0.6%

97

1.1%

176

0.8%

-

-

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

2,843 100.0%

2,111 100.0%

4,061 100.0%

9,157 100.0%

22,277 100.0%

-

-

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

22,360 100.4%

-

-

-

-

2,734

96.2%

2,054

97.3%

3,923

96.6%

7,754

84.7%

収支差(③=①-②)

109

3.8%

58

2.7%

138

3.4%

1,404

15.3%

客体数

295

230

43

12

2

0

a 設備資金借入金元金償還支出

0

0

1

1

0

-

b 長期運営資金借入金元金償還支出

2

0

8

6

0

-

c その他の長期借入金償還支出

0

0

0

0

0

-

135

68

165

1,565

420

-

4

3

7

13

26

-

延べ利用者数あたり収入

758

840

608

691

857

-

延べ利用者数あたり支出

729

817

588

585

860

-

2

2

2

2

6

-

1,099

868

1,286

3,514

3,431

-

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

▲ 83

-0.4%

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第60表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

2,781

97.8%

4,669

96.5%

1,284

98.4%

4,093

99.4%

2,620

97.2%

2,389

96.6%

1,937

96.1%

2,879

96.6%

2,325

99.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

2

0.1%

1

0.0%

0

0.0%

3

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

3

0.1%

6

0.2%

1

(4)その他

51

1.8%

121

2.5%

1

0.1%

22

0.5%

68

2.5%

82

3.3%

68

3.4%

96

3.2%

10

0.4%

(1)給与費

2,305

81.1%

3,913

80.9%

1,176

90.2%

3,450

83.8%

2,175

80.7%

1,792

72.5%

1,613

80.1%

2,458

82.4%

1,882

80.4%

(2)減価償却費

0.1%

33

1.2%

53

1.1%

0

0.0%

49

1.2%

40

1.5%

29

1.2%

18

0.9%

44

1.5%

24

1.0%

▲ 5

-0.2%

▲ 16

-0.3%

0

0.0%

▲ 7

-0.2%

▲ 5

-0.2%

▲ 1

0.0%

▲ 2

-0.1%

▲ 3

-0.1%

▲ 5

-0.2%

(4)委託費

24

0.8%

57

1.2%

3

0.3%

33

0.8%

22

0.8%

18

0.7%

26

1.3%

15

0.5%

19

0.8%

(5)その他

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

359

12.6%

669

13.8%

116

8.9%

605

14.7%

353

13.1%

355

14.3%

232

11.5%

388

13.0%

250

10.7%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

1

0.0%

2

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

3

0.1%

2

0.1%

0

0.0%

1

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

8

0.3%

49

1.0%

20

1.5%

0

0.0%

6

0.2%

0

0.0%

7

0.4%

1

0.0%

5

0.2%



特別費用

(1)本部への繰入

17

0.6%

17

0.3%

0

0.0%

0

0.0%

6

0.2%

0

0.0%

39

1.9%

22

0.7%

18

0.8%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

2,843 100.0%

4,839 100.0%

1,305 100.0%

4,118 100.0%

2,694 100.0%

2,472 100.0%

2,014 100.0%

2,982 100.0%

2,341 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

2,734

96.2%

4,695

97.0%

1,296

99.3%

4,131 100.3%

2,591

96.2%

2,196

88.8%

1,927

95.7%

2,924

98.1%

2,190

93.6%

収支差(③=①-②)

109

3.8%

144

3.0%

9

0.7%

103

3.8%

276

11.2%

87

4.3%

58

1.9%

151

6.4%

客体数

295

26

6

32

21

17

34

53

106

a 設備資金借入金元金償還支出

0

1

0

0

0

0

0

0

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

2

1

0

2

6

9

0

0

c その他の長期借入金償還支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135

179

9

27

131

295

103

98

169

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数

▲ 13

-0.3%

1

4

4

4

5

3

4

3

4

4

延べ利用者数あたり収入

758

1,366

301

896

898

627

599

704

668

延べ利用者数あたり支出

729

1,326

299

899

864

557

573

690

625

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

2

1

2

2

1

3

3

2

2

1,099

2,877

744

1,701

1,471

649

542

1,179

872

※無回答の施設・事業所は含まれない。

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