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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》 |
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第58表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
医療法人
NPO法人
その他
2,781
97.8%
2,438
98.9%
2,314
94.4%
4,042
97.7%
3,470
97.0%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
2
0.1%
3
0.1%
2
0.1%
2
0.0%
0
0.0%
(4)その他
51
1.8%
11
0.5%
135
5.5%
94
2.3%
107
3.0%
(1)給与費
2,305
81.1%
2,065
83.8%
2,020
82.4%
3,244
78.4%
2,704
75.6%
33
1.2%
33
1.4%
12
0.5%
25
0.6%
55
1.5%
0.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 5
-0.2%
▲ 8
-0.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
(4)委託費
24
0.8%
24
1.0%
9
0.4%
35
0.9%
23
0.6%
(5)その他
359
12.6%
267
10.8%
327
13.3%
618
14.9%
535
15.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
1
0.0%
2
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
8
0.3%
13
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
17
0.6%
23
0.9%
0
0.0%
8
0.2%
14
0.4%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
2,843 100.0%
2,465 100.0%
2,452 100.0%
4,138 100.0%
3,577 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
2,734
96.2%
2,405
97.6%
2,371
96.7%
3,932
95.0%
3,332
93.2%
収支差(③=①-②)
109
3.8%
60
2.4%
82
3.3%
206
5.0%
244
6.8%
客体数
295
177
36
37
45
a 設備資金借入金元金償還支出
0
0
0
1
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
2
0
0
5
5
c その他の長期借入金償還支出
0
0
0
0
0
135
85
94
225
294
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
4
3
3
5
5
延べ利用者数あたり収入
758
728
709
876
775
延べ利用者数あたり支出
729
711
686
833
722
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
2
2
2
2
1,099
964
1,097
1,336
1,452
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第59表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
延べ利用者数
5人未満
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
2,781
97.8%
2,074
98.3%
3,919
96.5%
8,884
97.0%
22,146
99.4%
-
-
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
(3)補助事業等収益
2
0.1%
2
0.1%
2
0.0%
7
0.1%
2
0.0%
-
-
(4)その他
51
1.8%
25
1.2%
137
3.4%
266
2.9%
130
0.6%
-
-
(1)給与費
2,305
81.1%
1,781
84.4%
3,139
77.3%
6,278
68.6%
19,900
89.3%
-
-
33
1.2%
14
0.6%
40
1.0%
202
2.2%
503
2.3%
-
-
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 5
-0.2%
▲ 3
-0.1%
▲ 4
-0.1%
▲ 34
-0.4%
0
0.0%
-
-
(4)委託費
24
0.8%
12
0.6%
49
1.2%
129
1.4%
193
0.9%
-
-
(5)その他
359
12.6%
244
11.6%
669
16.5%
1,081
11.8%
1,590
7.1%
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
0
0.0%
3
0.1%
2
0.0%
0
0.0%
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
8
0.3%
10
0.5%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
17
0.6%
6
0.3%
26
0.6%
97
1.1%
176
0.8%
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
2,843 100.0%
2,111 100.0%
4,061 100.0%
9,157 100.0%
22,277 100.0%
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
22,360 100.4%
-
-
-
-
2,734
96.2%
2,054
97.3%
3,923
96.6%
7,754
84.7%
収支差(③=①-②)
109
3.8%
58
2.7%
138
3.4%
1,404
15.3%
客体数
295
230
43
12
2
0
a 設備資金借入金元金償還支出
0
0
1
1
0
-
b 長期運営資金借入金元金償還支出
2
0
8
6
0
-
c その他の長期借入金償還支出
0
0
0
0
0
-
135
68
165
1,565
420
-
4
3
7
13
26
-
延べ利用者数あたり収入
758
840
608
691
857
-
延べ利用者数あたり支出
729
817
588
585
860
-
2
2
2
2
6
-
1,099
868
1,286
3,514
3,431
-
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
▲ 83
-0.4%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第60表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
2,781
97.8%
4,669
96.5%
1,284
98.4%
4,093
99.4%
2,620
97.2%
2,389
96.6%
1,937
96.1%
2,879
96.6%
2,325
99.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
1
0.0%
0
0.0%
3
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
3
0.1%
6
0.2%
1
(4)その他
51
1.8%
121
2.5%
1
0.1%
22
0.5%
68
2.5%
82
3.3%
68
3.4%
96
3.2%
10
0.4%
(1)給与費
2,305
81.1%
3,913
80.9%
1,176
90.2%
3,450
83.8%
2,175
80.7%
1,792
72.5%
1,613
80.1%
2,458
82.4%
1,882
80.4%
(2)減価償却費
0.1%
33
1.2%
53
1.1%
0
0.0%
49
1.2%
40
1.5%
29
1.2%
18
0.9%
44
1.5%
24
1.0%
▲ 5
-0.2%
▲ 16
-0.3%
0
0.0%
▲ 7
-0.2%
▲ 5
-0.2%
▲ 1
0.0%
▲ 2
-0.1%
▲ 3
-0.1%
▲ 5
-0.2%
(4)委託費
24
0.8%
57
1.2%
3
0.3%
33
0.8%
22
0.8%
18
0.7%
26
1.3%
15
0.5%
19
0.8%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
359
12.6%
669
13.8%
116
8.9%
605
14.7%
353
13.1%
355
14.3%
232
11.5%
388
13.0%
250
10.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
3
0.1%
2
0.1%
0
0.0%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
8
0.3%
49
1.0%
20
1.5%
0
0.0%
6
0.2%
0
0.0%
7
0.4%
1
0.0%
5
0.2%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
17
0.6%
17
0.3%
0
0.0%
0
0.0%
6
0.2%
0
0.0%
39
1.9%
22
0.7%
18
0.8%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
2,843 100.0%
4,839 100.0%
1,305 100.0%
4,118 100.0%
2,694 100.0%
2,472 100.0%
2,014 100.0%
2,982 100.0%
2,341 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
2,734
96.2%
4,695
97.0%
1,296
99.3%
4,131 100.3%
2,591
96.2%
2,196
88.8%
1,927
95.7%
2,924
98.1%
2,190
93.6%
収支差(③=①-②)
109
3.8%
144
3.0%
9
0.7%
103
3.8%
276
11.2%
87
4.3%
58
1.9%
151
6.4%
客体数
295
26
6
32
21
17
34
53
106
a 設備資金借入金元金償還支出
0
1
0
0
0
0
0
0
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
2
1
0
2
6
9
0
0
c その他の長期借入金償還支出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
179
9
27
131
295
103
98
169
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
▲ 13
-0.3%
1
4
4
4
5
3
4
3
4
4
延べ利用者数あたり収入
758
1,366
301
896
898
627
599
704
668
延べ利用者数あたり支出
729
1,326
299
899
864
557
573
690
625
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
1
2
2
1
3
3
2
2
1,099
2,877
744
1,701
1,471
649
542
1,179
872
※無回答の施設・事業所は含まれない。
46
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
医療法人
NPO法人
その他
2,781
97.8%
2,438
98.9%
2,314
94.4%
4,042
97.7%
3,470
97.0%
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
2
0.1%
3
0.1%
2
0.1%
2
0.0%
0
0.0%
(4)その他
51
1.8%
11
0.5%
135
5.5%
94
2.3%
107
3.0%
(1)給与費
2,305
81.1%
2,065
83.8%
2,020
82.4%
3,244
78.4%
2,704
75.6%
33
1.2%
33
1.4%
12
0.5%
25
0.6%
55
1.5%
0.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 5
-0.2%
▲ 8
-0.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
(4)委託費
24
0.8%
24
1.0%
9
0.4%
35
0.9%
23
0.6%
(5)その他
359
12.6%
267
10.8%
327
13.3%
618
14.9%
535
15.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
1
0.0%
2
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
8
0.3%
13
0.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
17
0.6%
23
0.9%
0
0.0%
8
0.2%
14
0.4%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
2,843 100.0%
2,465 100.0%
2,452 100.0%
4,138 100.0%
3,577 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
2,734
96.2%
2,405
97.6%
2,371
96.7%
3,932
95.0%
3,332
93.2%
収支差(③=①-②)
109
3.8%
60
2.4%
82
3.3%
206
5.0%
244
6.8%
客体数
295
177
36
37
45
a 設備資金借入金元金償還支出
0
0
0
1
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
2
0
0
5
5
c その他の長期借入金償還支出
0
0
0
0
0
135
85
94
225
294
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
4
3
3
5
5
延べ利用者数あたり収入
758
728
709
876
775
延べ利用者数あたり支出
729
711
686
833
722
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
2
2
2
2
1,099
964
1,097
1,336
1,452
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第59表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
延べ利用者数
5人未満
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
50人以上
2,781
97.8%
2,074
98.3%
3,919
96.5%
8,884
97.0%
22,146
99.4%
-
-
(2)利用料収益
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
(3)補助事業等収益
2
0.1%
2
0.1%
2
0.0%
7
0.1%
2
0.0%
-
-
(4)その他
51
1.8%
25
1.2%
137
3.4%
266
2.9%
130
0.6%
-
-
(1)給与費
2,305
81.1%
1,781
84.4%
3,139
77.3%
6,278
68.6%
19,900
89.3%
-
-
33
1.2%
14
0.6%
40
1.0%
202
2.2%
503
2.3%
-
-
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 5
-0.2%
▲ 3
-0.1%
▲ 4
-0.1%
▲ 34
-0.4%
0
0.0%
-
-
(4)委託費
24
0.8%
12
0.6%
49
1.2%
129
1.4%
193
0.9%
-
-
(5)その他
359
12.6%
244
11.6%
669
16.5%
1,081
11.8%
1,590
7.1%
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
0
0.0%
3
0.1%
2
0.0%
0
0.0%
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
8
0.3%
10
0.5%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
17
0.6%
6
0.3%
26
0.6%
97
1.1%
176
0.8%
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
2,843 100.0%
2,111 100.0%
4,061 100.0%
9,157 100.0%
22,277 100.0%
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
22,360 100.4%
-
-
-
-
2,734
96.2%
2,054
97.3%
3,923
96.6%
7,754
84.7%
収支差(③=①-②)
109
3.8%
58
2.7%
138
3.4%
1,404
15.3%
客体数
295
230
43
12
2
0
a 設備資金借入金元金償還支出
0
0
1
1
0
-
b 長期運営資金借入金元金償還支出
2
0
8
6
0
-
c その他の長期借入金償還支出
0
0
0
0
0
-
135
68
165
1,565
420
-
4
3
7
13
26
-
延べ利用者数あたり収入
758
840
608
691
857
-
延べ利用者数あたり支出
729
817
588
585
860
-
2
2
2
2
6
-
1,099
868
1,286
3,514
3,431
-
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
▲ 83
-0.4%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第60表 地域移行支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
2,781
97.8%
4,669
96.5%
1,284
98.4%
4,093
99.4%
2,620
97.2%
2,389
96.6%
1,937
96.1%
2,879
96.6%
2,325
99.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
1
0.0%
0
0.0%
3
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
3
0.1%
6
0.2%
1
(4)その他
51
1.8%
121
2.5%
1
0.1%
22
0.5%
68
2.5%
82
3.3%
68
3.4%
96
3.2%
10
0.4%
(1)給与費
2,305
81.1%
3,913
80.9%
1,176
90.2%
3,450
83.8%
2,175
80.7%
1,792
72.5%
1,613
80.1%
2,458
82.4%
1,882
80.4%
(2)減価償却費
0.1%
33
1.2%
53
1.1%
0
0.0%
49
1.2%
40
1.5%
29
1.2%
18
0.9%
44
1.5%
24
1.0%
▲ 5
-0.2%
▲ 16
-0.3%
0
0.0%
▲ 7
-0.2%
▲ 5
-0.2%
▲ 1
0.0%
▲ 2
-0.1%
▲ 3
-0.1%
▲ 5
-0.2%
(4)委託費
24
0.8%
57
1.2%
3
0.3%
33
0.8%
22
0.8%
18
0.7%
26
1.3%
15
0.5%
19
0.8%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
359
12.6%
669
13.8%
116
8.9%
605
14.7%
353
13.1%
355
14.3%
232
11.5%
388
13.0%
250
10.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
3
0.1%
2
0.1%
0
0.0%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
8
0.3%
49
1.0%
20
1.5%
0
0.0%
6
0.2%
0
0.0%
7
0.4%
1
0.0%
5
0.2%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
17
0.6%
17
0.3%
0
0.0%
0
0.0%
6
0.2%
0
0.0%
39
1.9%
22
0.7%
18
0.8%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
2,843 100.0%
4,839 100.0%
1,305 100.0%
4,118 100.0%
2,694 100.0%
2,472 100.0%
2,014 100.0%
2,982 100.0%
2,341 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
2,734
96.2%
4,695
97.0%
1,296
99.3%
4,131 100.3%
2,591
96.2%
2,196
88.8%
1,927
95.7%
2,924
98.1%
2,190
93.6%
収支差(③=①-②)
109
3.8%
144
3.0%
9
0.7%
103
3.8%
276
11.2%
87
4.3%
58
1.9%
151
6.4%
客体数
295
26
6
32
21
17
34
53
106
a 設備資金借入金元金償還支出
0
1
0
0
0
0
0
0
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
2
1
0
2
6
9
0
0
c その他の長期借入金償還支出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
179
9
27
131
295
103
98
169
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
▲ 13
-0.3%
1
4
4
4
5
3
4
3
4
4
延べ利用者数あたり収入
758
1,366
301
896
898
627
599
704
668
延べ利用者数あたり支出
729
1,326
299
899
864
557
573
690
625
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
1
2
2
1
3
3
2
2
1,099
2,877
744
1,701
1,471
649
542
1,179
872
※無回答の施設・事業所は含まれない。
46