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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》
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第34表 就労継続支援A型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

営利法人

NPO法人

その他

40,697

94.1%

29,541

92.7%

46,903

95.0%

34,851

92.8%

36,248

(2)利用料収益

873

2.0%

453

1.4%

987

2.0%

953

(3)補助事業等収益

565

1.3%

130

0.4%

462

0.9%

854

92.6%

2.5%

734

1.9%

2.3%

1,213

3.1%

(4)その他

990

2.3%

1,103

3.5%

1,004

2.0%

900

2.4%

923

2.4%

(1)給与費

27,808

64.3%

17,481

54.9%

32,518

65.9%

24,760

65.9%

24,447

62.5%

969

2.2%

1,350

4.2%

817

1.7%

1,092

2.9%

950

2.4%
0.0%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 131

-0.3%

▲ 802

-2.5%

0

0.0%

▲ 37

-0.1%

0

(4)委託費

492

1.1%

585

1.8%

562

1.1%

171

0.5%

629

1.6%

(5)その他

10,700

24.8%

3,641

11.4%

12,640

25.6%

10,657

28.4%

11,169

28.5%

7

0.0%

0

0.0%

9

0.0%

12

0.0%

1

0.0%

52

0.2%

97

0.2%

14

0.0%

56

0.1%
0.1%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

69

0.2%



特別収益

(1)本部からの繰入

100

0.2%

634

2.0%

0

0.0%

0

0.0%

24



特別費用

(1)本部への繰入

273

0.6%

1,773

5.6%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

43,232 100.0%

31,861 100.0%

49,364 100.0%

37,570 100.0%

39,142 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

40,179

92.9%

24,080

75.6%

46,633

94.5%

36,658

97.6%

37,252

95.2%

3,052

7.1%

7,782

24.4%

2,730

5.5%

912

2.4%

1,891

4.8%

収支差(③=①-②)
客体数

253

39

137

a 設備資金借入金元金償還支出

171

382

b 長期運営資金借入金元金償還支出

392

74

33

10

3,293

7,863

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

52

25

125

36

377

547

180

485

50

12

21

2,826

1,739

1,958

18

20

18

17

19

定員あたり収入

2,339

1,599

2,679

2,168

2,064

定員あたり支出

2,174

1,209

2,531

2,116

1,965

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

5

5

5

5

4

5,814

3,586

6,910

4,638

6,057

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第35表 就労継続支援A型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体

定員
20人以下





事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

21人以上
40人以下

41人以上
60人以下

61人以上
80人以下

81人以上

40,697

94.1%

39,261

94.4%

55,784

92.4%

77,195

96.9%

-

-

1,008

95.9%

(2)利用料収益

873

2.0%

837

2.0%

1,235

2.0%

1,811

2.3%

-

-

5

0.5%

(3)補助事業等収益

565

1.3%

579

1.4%

470

0.8%

0

0.0%

-

-

1

(4)その他

990

2.3%

854

2.1%

2,460

4.1%

638

0.8%

-

-

0

0.0%

(1)給与費

27,808

64.3%

26,607

63.9%

39,606

65.6%

70,615

88.7%

-

-

559

53.2%

969

2.2%

823

2.0%

2,156

3.6%

9,206

11.6%

-

-

0

0.0%

-0.8% ▲ 1,035

-0.9%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

0.1%

▲ 131

-0.3%

▲ 92

-0.2%

▲ 507

-1.3%

-

-

▲ 9

(4)委託費

492

1.1%

445

1.1%

887

1.5%

3,142

3.9%

-

-

0

0.0%

(5)その他

10,700

24.8%

10,649

25.6%

11,773

19.5%

9,239

11.6%

-

-

158

15.0%
0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

7

0.0%

7

0.0%

7

0.0%

3

0.0%

-

-

0



事業活動外費用

(1)借入金利息

69

0.2%

67

0.2%

74

0.1%

388

0.5%

-

-

10



特別収益

(1)本部からの繰入

100

0.2%

72

0.2%

398

0.7%

0

0.0%

-

-

37

3.5%



特別費用

(1)本部への繰入

273

0.6%

166

0.4%

1,402

2.3%

0

0.0%

-

-

296

28.2%

1.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

43,232 100.0%

41,612 100.0%

60,354 100.0%

79,647 100.0%

-

-

1,051 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

40,179

92.9%

38,665

92.9%

55,390

91,555 115.0%

-

-

1,014

96.5%

3,052

7.1%

2,947

7.1%

4,964

8.2% ▲ 11,908 -15.0%

-

-

37

3.5%

収支差(③=①-②)
客体数

91.8%

253

229

22

1

0

1

a 設備資金借入金元金償還支出

171

140

142

8,152

-

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

392

432

15

25

-

33

35

0

401

-

0

3,293

3,071

6,458

▲ 12,315

-

28
129

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

0

18

16

33

50

-

定員あたり収入

2,339

2,532

1,811

1,593

-

定員あたり支出

2,174

2,352

1,662

1,831

-

8

5

5

5

8

-

23

5,814

5,717

7,790

9,053

-

24

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

8

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第36表 就労継続支援A型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

40,697

94.1%

34,610

94.7%

47,326

96.2%

56,357

95.0%

54,935

90.5%

43,501

92.0%

48,902

95.9%

44,004

93.9%

34,242

94.1%

(2)利用料収益

873

2.0%

653

1.8%

749

1.5%

1,281

2.2%

1,490

2.5%

845

1.8%

890

1.7%

973

2.1%

790

2.2%

(3)補助事業等収益

565

1.3%

0

0.0%

709

1.4%

0

0.0%

2,991

4.9%

204

0.4%

274

0.5%

688

1.5%

452

(4)その他

990

2.3%

1,273

3.5%

391

0.8%

1,660

2.8%

1,278

2.1%

2,714

5.7%

777

1.5%

1,164

2.5%

714

2.0%

(1)給与費

27,808

64.3%

26,220

71.8%

29,717

60.4%

39,157

66.0%

45,780

75.4%

30,169

63.8%

30,828

60.4%

30,507

65.1%

23,294

64.0%

(2)減価償却費

1.2%

969

2.2%

53

0.1%

1,073

2.2%

1,303

2.2%

347

0.6%

673

1.4%

682

1.3%

1,397

3.0%

921

2.5%

▲ 131

-0.3%

▲ 1

0.0%

▲ 220

-0.4%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 302

-0.6%

▲ 0

0.0%

▲ 102

-0.2%

▲ 154

-0.4%

(4)委託費

492

1.1%

232

0.6%

848

1.7%

146

0.2%

1,311

2.2%

718

1.5%

1,022

2.0%

456

1.0%

260

0.7%

(5)その他

10,700

24.8%

3,310

9.1%

15,052

30.6%

18,339

30.9%

10,657

17.6%

11,919

25.2%

14,018

27.5%

11,899

25.4%

8,530

23.4%

7

0.0%

0

0.0%

19

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

23

0.0%

0

0.0%

5

0.0%

7

0.0%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

69

0.2%

3

0.0%

34

0.1%

126

0.2%

0

0.0%

143

0.3%

61

0.1%

119

0.3%

45

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

100

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

176

0.3%

10

0.0%

181

0.5%



特別費用

(1)本部への繰入

273

0.6%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1,501

3.2%

12

0.0%

119

0.3%

308

0.8%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

43,232 100.0%

36,535 100.0%

49,194 100.0%

59,298 100.0%

60,694 100.0%

47,287 100.0%

51,019 100.0%

46,844 100.0%

36,386 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

40,179

92.9%

29,816

81.6%

46,504

94.5%

59,071

99.6%

58,095

95.7%

44,820

94.8%

46,623

91.4%

44,395

94.8%

33,206

91.3%

3,052

7.1%

6,719

18.4%

2,690

5.5%

228

0.4%

2,599

4.3%

2,467

5.2%

4,396

8.6%

2,449

5.2%

3,181

8.7%

収支差(③=①-②)
客体数

253

6

20

4

9

18

24

59

113
172

a 設備資金借入金元金償還支出

171

0

0

1,820

0

21

63

250

b 長期運営資金借入金元金償還支出

392

593

132

98

41

685

1,176

589

33

0

144

0

0

0

56

42

15

3,293

6,178

3,266

▲ 387

2,905

2,132

3,782

2,865

3,611

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

151

18

16

19

21

21

19

23

18

17

定員あたり収入

2,339

2,357

2,617

2,791

2,921

2,460

2,190

2,550

2,113

定員あたり支出

2,174

1,924

2,474

2,780

2,796

2,332

2,002

2,416

1,928

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

5

6

4

5

4

4

7

5

4

5,814

4,457

7,257

8,331

12,586

8,538

4,413

5,782

5,363

※無回答の施設・事業所は含まれない。

38