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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》
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第64表 障害児相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

5,557

96.2%

(2)利用料収益

0

(3)補助事業等収益

7

営利法人

NPO法人

その他

5,364

96.2%

5,062

93.5%

5,771

98.7%

6,734

97.7%

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0.1%

10

0.2%

5

0.1%

9

0.2%

0

0.0%

(4)その他

177

3.1%

134

2.4%

343

6.3%

61

1.1%

160

2.3%

(1)給与費

4,714

81.7%

4,668

83.7%

4,192

77.5%

4,568

78.2%

5,891

85.4%

108

1.9%

113

2.0%

156

2.9%

41

0.7%

87

1.3%
0.0%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 11

-0.2%

▲ 25

-0.4%

0

0.0%

0

0.0%

0

(4)委託費

75

1.3%

85

1.5%

44

0.8%

48

0.8%

127

1.8%

(5)その他

696

12.1%

487

8.7%

1,073

19.8%

698

11.9%

708

10.3%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

1

0.0%

0

0.0%

3

0.1%

3

0.1%

1

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

3

0.1%

2

0.0%

4

0.1%

6

0.1%

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

32

0.5%

71

1.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

24

0.4%

53

0.9%

2

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

5,774 100.0%

5,579 100.0%

5,412 100.0%

5,844 100.0%

6,894 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

5,609

97.1%

5,383

96.5%

5,470 101.1%

5,362

91.7%

6,813

98.8%

収支差(③=①-②)

165

2.9%

196

3.5%

483

8.3%

81

1.2%

客体数

268

120

a 設備資金借入金元金償還支出

1

b 長期運営資金借入金元金償還支出

4

c その他の長期借入金償還支出

1
255

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数

▲ 58

-1.1%

65

44

39

3

1

0

0

2

12

3

0

0

1

2

2

279

84

519

165

16

16

13

19

19

延べ利用者数あたり収入

357

347

412

313

370

延べ利用者数あたり支出

347

335

417

287

365

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

2

2

1

2

2

3,059

2,951

3,454

2,612

3,474

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第65表 障害児相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体

延べ利用者数
5人未満





事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

5,557

96.2%

(2)利用料収益

0

(3)補助事業等収益

7

(4)その他
(1)給与費
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

5人以上
10人未満

10人以上
20人未満

20人以上
50人未満

2,775

85.9%

5,224

97.2%

10,510

96.6%

27,677

98.9%
0.0%

50人以上

1,018

97.4%

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.1%

11

1.1%

12

0.4%

0

0.0%

3

0.0%

0

177

3.1%

8

0.8%

418

12.9%

118

2.2%

306

2.8%

199

0.7%

4,714

81.7%

858

82.1%

2,433

75.3%

4,567

85.0%

8,836

81.2%

23,079

82.5%

108

1.9%

22

2.1%

99

3.1%

80

1.5%

207

1.9%

424

1.5%

0.0%

▲ 11

-0.2%

▲ 5

-0.5%

▲ 4

-0.1%

▲ 15

-0.3%

▲ 25

-0.2%

▲ 14

(4)委託費

75

1.3%

13

1.3%

40

1.2%

37

0.7%

182

1.7%

361

1.3%

(5)その他

696

12.1%

148

14.1%

594

18.4%

463

8.6%

1,054

9.7%

3,892

13.9%

0.0%

1



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

2

0.0%

11

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

3

0.1%

2

0.2%

2

0.1%

3

0.1%

4

0.0%

6

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

32

0.5%

7

0.7%

24

0.8%

32

0.6%

63

0.6%

103

0.4%



特別費用

(1)本部への繰入

24

0.4%

4

0.4%

15

0.5%

31

0.6%

34

0.3%

116

0.4%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

5,774 100.0%

1,045 100.0%

3,229 100.0%

5,374 100.0%

10,885 100.0%

27,991 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

1,042

99.7%

3,179

98.4%

5,166

96.1%

10,292

94.5%

27,864

99.5%

3

0.3%

50

1.6%

208

3.9%

594

5.5%

127

0.5%

5,609

97.1%

収支差(③=①-②)

165

2.9%

客体数

268

95

54

53

47

17

a 設備資金借入金元金償還支出

1

1

1

0

3

7

b 長期運営資金借入金元金償還支出

4

2

6

5

5

c その他の長期借入金償還支出

1

1

1

1

0

0

255

16

137

266

768

523

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数

6

16

2

7

14

31

89

延べ利用者数あたり収入

357

509

483

380

348

313

延べ利用者数あたり支出

347

508

476

366

329

311

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

2

1

1

1

2

3

3,059

699

1,651

3,187

4,826

7,758

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第66表 障害児相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

5,557

96.2%

7,064

99.0%

3,252

98.8%

6,233

89.6%

3,154

97.8%

2,637

99.3%

4,202

98.8%

7,136

92.7%

6,027

97.6%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

7

0.1%

12

0.2%

19

0.6%

4

0.1%

25

0.8%

3

0.1%

2

0.0%

1

0.0%

8

(4)その他

177

3.1%

61

0.9%

18

0.6%

718

10.3%

47

1.5%

15

0.6%

32

0.8%

538

7.0%

87

1.4%

(1)給与費

4,714

81.7%

5,384

75.4%

2,703

82.2%

5,030

72.3%

2,627

81.4%

2,190

82.5%

3,642

85.6%

6,321

82.1%

5,103

82.6%

(2)減価償却費

0.1%

108

1.9%

68

1.0%

92

2.8%

126

1.8%

12

0.4%

11

0.4%

89

2.1%

256

3.3%

90

1.5%

▲ 11

-0.2%

0

0.0%

▲ 11

-0.3%

▲ 4

-0.1%

▲ 15

-0.5%

0

0.0%

▲ 7

-0.2%

▲ 11

-0.1%

▲ 15

-0.2%

(4)委託費

75

1.3%

80

1.1%

27

0.8%

107

1.5%

13

0.4%

27

1.0%

11

0.3%

88

1.1%

99

1.6%

(5)その他

696

12.1%

359

5.0%

347

10.5%

1,265

18.2%

345

10.7%

302

11.4%

255

6.0%

1,434

18.6%

644

10.4%

1

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

5

0.1%

1

0.0%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

3

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

6

0.1%

1

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

9

0.1%

2

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

32

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

18

0.4%

20

0.3%

55

0.9%



特別費用

(1)本部への繰入

24

0.4%

10

0.1%

0

0.0%

3

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

15

0.4%

4

0.0%

44

0.7%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

5,774 100.0%

7,137 100.0%

3,290 100.0%

6,956 100.0%

3,226 100.0%

2,655 100.0%

4,254 100.0%

7,700 100.0%

6,178 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

5,609

97.1%

5,902

82.7%

3,157

96.0%

6,534

93.9%

2,982

92.4%

2,531

95.3%

4,007

94.2%

8,101 105.2%

5,967

96.6%

収支差(③=①-②)

165

2.9%

1,235

17.3%

132

4.0%

422

6.1%

244

7.6%

124

4.7%

248

5.8%

211

3.4%

客体数

268

10

10

16

12

19

32

▲ 401

-5.2%

41

128
1

a 設備資金借入金元金償還支出

1

0

3

8

1

0

1

1

b 長期運営資金借入金元金償還支出

4

22

0

14

1

0

2

15

c その他の長期借入金償還支出

1

0

1

0

6

4

0

0

1

255

1,282

209

522

233

130

327

▲ 171

283

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数

0

16

30

7

21

7

8

12

19

17

延べ利用者数あたり収入

357

241

470

335

466

317

346

405

356

延べ利用者数あたり支出

347

199

451

315

431

302

326

426

344

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

2

1

2

2

1

1

2

2

2

3,059

3,713

1,769

2,365

1,762

1,729

2,341

3,973

3,393

※無回答の施設・事業所は含まれない。

48