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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (55 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》 |
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第82表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
110,999
地方公共団体
96.2% 109,618
社会福祉法人
(社協を含む)
95.2% 110,201
1.1%
2,151
1.9%
1,195
1.0%
1,974
0.9%
457
0.4%
1,052
0.9%
342
0.3%
4,024
1.7%
1.1%
354
1,351
1.2%
1,767
1.5%
1,301
(1)給与費
73,958
64.1%
80,907
70.2%
70,913
8,434
7.3%
73
0.1%
9,423
8.2%
0.0% ▲ 2,039
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
97.2%
1,318
(4)その他
(2)減価償却費
その他
96.3% 224,115
0.2%
62.0% 309,865 134.5%
29,392
12.8%
▲ 1,774
-1.5%
0
-1.8%
0
0.0%
(4)委託費
5,665
4.9%
5,333
4.6%
5,500
4.8%
29,732
12.9%
(5)その他
21,856
18.9%
24,692
21.4%
21,117
18.5%
60,721
26.3%
3
0.0%
1
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
84
0.1%
1
0.0%
97
0.1%
0
0.0%
(1)本部からの繰入
1,262
1.1%
593
0.5%
1,366
1.2%
0
0.0%
(1)本部への繰入
1,875
1.6%
1,281
1.1%
1,975
1.7%
0
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
115,389 100.0% 115,181 100.0% 114,408 100.0% 230,467 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
110,097
収支差(③=①-②)
5,292
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
95.4% 112,287
4.6%
97.5% 106,986
2,894
2.5%
93.5% 429,710 186.5%
7,422
6.5%
▲ 199,243
131
16
114
1
622
325
670
0
34
0
39
0
0
0
0
0
11,294
2,642
14,098
▲ 169,851
32
39
31
定員あたり収入
3,616
2,958
3,698
7,682
定員あたり支出
3,450
2,884
3,458
14,324
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-86.5%
30
15
22
14
8
4,992
3,633
5,063
40,772
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第83表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
定員
10人以下
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
96.2%
41,417
97.5%
90,390
1,318
1.1%
802
1.9%
1,042
1.1%
1,387
1.1%
457
0.4%
127
0.3%
226
0.2%
432
0.3%
(4)その他
1,351
1.2%
117
0.3%
659
0.7%
2,317
(1)給与費
73,958
64.1%
30,252
71.2%
59,277
63.9%
8,434
7.3%
4,776
11.2%
9,325
10.1%
(3)補助事業等収益
事業活動費用
21人以上
30人以下
110,999
(2)利用料収益
Ⅱ
11人以上
20人以下
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
-3.5% ▲ 1,527
51人以上
60人以下
96.4%
93,708
1,896
1.2%
1,179
1.2%
971
0.8%
585
0.4%
596
0.6%
3
0.0%
1.8%
1,544
1.0%
642
0.7%
412
0.4%
82,716
64.0%
98,965
64.6%
61,075
63.5%
69,805
7,046
5.5%
13,563
8.9%
6,645
6.9%
9,039
-1.6% ▲ 1,789
94.8% 147,646
41人以上
50人以下
-1.4% ▲ 2,578
-1.7% ▲ 1,414
97.5% 114,502
-1.5% ▲ 1,794
61人以上
70人以下
98.5% 214,726
71人以上
80人以下
81人以上
98.2%
-
- 107,049
1,870
0.9%
-
-
2,921
909
0.4%
-
-
7,804
1,183
0.5%
-
-
590
0.5%
60.0% 143,346
65.5%
-
-
68,836
58.2%
13,865
6.3%
-
-
0
-1.5% ▲ 2,703
7.8%
90.4%
2.5%
6.6%
0.0%
-1.2%
-
-
0
0.0%
(4)委託費
5,665
4.9%
2,199
5.2%
4,339
4.7%
5,820
4.5%
8,665
5.7%
2,404
2.5%
9,334
8.0%
15,551
7.1%
-
-
22,600
19.1%
(5)その他
21,856
18.9%
6,796
16.0%
15,966
17.2%
24,031
18.6%
29,856
19.5%
18,077
18.8%
27,348
23.5%
53,801
24.6%
-
-
26,622
22.5%
▲ 1,774
-1.5% ▲ 1,472
97.5% 122,542
31人以上
40人以下
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
3
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
11
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
-
-
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
84
0.1%
10
0.0%
61
0.1%
130
0.1%
115
0.1%
33
0.0%
32
0.0%
31
0.0%
-
-
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1,262
1.1%
6
0.0%
392
0.4%
2,582
2.0%
1,538
1.0%
1
0.0%
362
0.3%
0
0.0%
-
-
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1,875
1.6%
635
1.5%
1,554
1.7%
2,564
2.0%
3,008
2.0%
577
0.6%
344
0.3%
1,520
0.7%
-
-
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
115,389 100.0%
42,470 100.0%
92,710 100.0% 129,263 100.0% 153,219 100.0%
96,126 100.0% 116,252 100.0% 218,689 100.0%
-
- 118,364 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
110,097
95.4%
43,196 101.7%
88,995
98.9%
87,397
-
- 118,058
5,292
4.6%
1.1%
8,729
-
-
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
▲ 726
-1.7%
96.0% 120,518
3,715
4.0%
93.2% 151,594
8,745
6.8%
1,625
90.9% 114,108
9.1%
98.2% 225,411 103.1%
2,144
1.8% ▲ 6,722
131
9
30
48
18
17
5
3
-3.1%
0
306
1
622
30
251
412
2,543
403
163
177
-
0
34
0
0
94
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
11,294
2,548
11,262
13,497
10,068
13,558
9,226
4,263
-
306
0
32
9
19
29
39
49
59
68
-
100
定員あたり収入
3,616
4,838
4,812
4,429
3,963
1,974
1,970
3,232
-
1,184
定員あたり支出
3,450
4,921
4,619
4,129
3,921
1,794
1,934
3,331
-
1,181
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
15
8
10
15
15
21
14
39
-
60
4,992
3,862
5,880
5,698
6,789
2,893
4,940
3,660
-
1,151
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第84表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
110,999
1級地
96.2% 248,294
1,318
1.1%
2級地
3級地
96.8%
44,310
92.9% 189,877
3,615
1.4%
398
0.8%
4級地
5級地
95.2%
83,091
91.5% 119,758
2,372
1.2%
1,239
1.4%
6級地
92.7% 101,221
7級地
96.7% 132,954
その他
97.5% 105,553
1,952
1.5%
1,110
1.1%
1,434
1.1%
1,172
97.2%
1.1%
457
0.4%
0
0.0%
1,114
2.3%
4
0.0%
1,706
1.9%
364
0.3%
891
0.9%
512
0.4%
183
(4)その他
1,351
1.2%
4,252
1.7%
565
1.2%
589
0.3%
4,761
5.2%
4,123
3.2%
250
0.2%
601
0.4%
1,002
0.9%
(1)給与費
73,958
64.1% 153,996
60.0%
29,994
62.9% 115,490
57.9%
63,250
69.7%
78,088
60.4%
89,162
85.2%
85,337
62.6%
67,229
61.9%
7.8%
8,558
4.0%
8,217
7.8%
12,210
9.0%
8,528
7.9%
-1.4% ▲ 1,132
-1.6% ▲ 1,966
-1.8%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
8,434
▲ 1,774
7.3%
0
0.0%
1,651
9.4%
5,123
-1.5% ▲ 4,530
-1.8%
▲ 442
-1.2%
▲ 952
7.4%
1,606
3.4%
8,701
4.4%
2,859
3.1%
6,843
5.3%
7,405
7.1%
6,875
5.0%
4,859
4.5%
32,329
12.6%
13,954
29.3%
36,805
18.5%
21,000
23.1%
22,361
17.3%
22,543
21.5%
25,294
18.5%
20,008
18.4%
38
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
4
0.0%
(4)委託費
5,665
4.9%
18,872
(5)その他
21,856
18.9%
3
0.0%
3.5%
15,466
0.2%
-0.9% ▲ 2,890
-0.7% ▲ 1,341
-1.3% ▲ 2,213
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
84
0.1%
1,868
0.7%
4
0.0%
65
0.0%
137
0.2%
136
0.1%
65
0.1%
97
0.1%
25
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1,262
1.1%
294
0.1%
1,298
2.7%
6,616
3.3%
11
0.0%
3,052
2.4%
1,210
1.2%
913
0.7%
682
0.6%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1,875
1.6%
0
0.0%
736
1.5%
1,417
0.7%
2,458
2.7%
5,452
4.2%
361
0.3%
1,346
1.0%
1,891
1.7%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
115,389 100.0% 256,492 100.0%
47,685 100.0% 199,459 100.0%
90,810 100.0% 129,248 100.0% 104,683 100.0% 136,414 100.0% 108,596 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
110,097
79.0%
47,503
97,130 107.0% 117,050
21.0%
182
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
5,292
95.4% 202,534
4.6%
53,958
99.6% 175,053
0.4%
87.8%
-7.0%
12,198
90.6% 126,410 120.8% 128,947
9.4% ▲ 21,727 -20.8%
7,468
94.5% 100,574
24,406
12.2% ▲ 6,320
131
2
9
6
7
12
14
19
5.5%
8,022
62
622
178
59
438
567
442
68
569
919
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,294
49,251
1,332
36,544
538
15,927
▲ 14,920
16,896
13,593
72
32
30
43
35
29
36
31
39
27
定員あたり収入
3,616
8,550
1,106
5,781
3,101
3,565
3,361
3,470
3,956
定員あたり支出
3,450
6,751
1,102
5,074
3,317
3,229
4,059
3,280
3,664
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
15
21
17
16
14
19
13
19
13
4,992
7,333
1,803
7,286
4,380
4,123
6,954
4,378
5,272
※無回答の施設・事業所は含まれない。
54
92.6%
7.4%
99.7%
0.3%
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
110,999
地方公共団体
96.2% 109,618
社会福祉法人
(社協を含む)
95.2% 110,201
1.1%
2,151
1.9%
1,195
1.0%
1,974
0.9%
457
0.4%
1,052
0.9%
342
0.3%
4,024
1.7%
1.1%
354
1,351
1.2%
1,767
1.5%
1,301
(1)給与費
73,958
64.1%
80,907
70.2%
70,913
8,434
7.3%
73
0.1%
9,423
8.2%
0.0% ▲ 2,039
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
97.2%
1,318
(4)その他
(2)減価償却費
その他
96.3% 224,115
0.2%
62.0% 309,865 134.5%
29,392
12.8%
▲ 1,774
-1.5%
0
-1.8%
0
0.0%
(4)委託費
5,665
4.9%
5,333
4.6%
5,500
4.8%
29,732
12.9%
(5)その他
21,856
18.9%
24,692
21.4%
21,117
18.5%
60,721
26.3%
3
0.0%
1
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
84
0.1%
1
0.0%
97
0.1%
0
0.0%
(1)本部からの繰入
1,262
1.1%
593
0.5%
1,366
1.2%
0
0.0%
(1)本部への繰入
1,875
1.6%
1,281
1.1%
1,975
1.7%
0
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
115,389 100.0% 115,181 100.0% 114,408 100.0% 230,467 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
110,097
収支差(③=①-②)
5,292
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
95.4% 112,287
4.6%
97.5% 106,986
2,894
2.5%
93.5% 429,710 186.5%
7,422
6.5%
▲ 199,243
131
16
114
1
622
325
670
0
34
0
39
0
0
0
0
0
11,294
2,642
14,098
▲ 169,851
32
39
31
定員あたり収入
3,616
2,958
3,698
7,682
定員あたり支出
3,450
2,884
3,458
14,324
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-86.5%
30
15
22
14
8
4,992
3,633
5,063
40,772
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第83表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
定員
10人以下
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
96.2%
41,417
97.5%
90,390
1,318
1.1%
802
1.9%
1,042
1.1%
1,387
1.1%
457
0.4%
127
0.3%
226
0.2%
432
0.3%
(4)その他
1,351
1.2%
117
0.3%
659
0.7%
2,317
(1)給与費
73,958
64.1%
30,252
71.2%
59,277
63.9%
8,434
7.3%
4,776
11.2%
9,325
10.1%
(3)補助事業等収益
事業活動費用
21人以上
30人以下
110,999
(2)利用料収益
Ⅱ
11人以上
20人以下
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
-3.5% ▲ 1,527
51人以上
60人以下
96.4%
93,708
1,896
1.2%
1,179
1.2%
971
0.8%
585
0.4%
596
0.6%
3
0.0%
1.8%
1,544
1.0%
642
0.7%
412
0.4%
82,716
64.0%
98,965
64.6%
61,075
63.5%
69,805
7,046
5.5%
13,563
8.9%
6,645
6.9%
9,039
-1.6% ▲ 1,789
94.8% 147,646
41人以上
50人以下
-1.4% ▲ 2,578
-1.7% ▲ 1,414
97.5% 114,502
-1.5% ▲ 1,794
61人以上
70人以下
98.5% 214,726
71人以上
80人以下
81人以上
98.2%
-
- 107,049
1,870
0.9%
-
-
2,921
909
0.4%
-
-
7,804
1,183
0.5%
-
-
590
0.5%
60.0% 143,346
65.5%
-
-
68,836
58.2%
13,865
6.3%
-
-
0
-1.5% ▲ 2,703
7.8%
90.4%
2.5%
6.6%
0.0%
-1.2%
-
-
0
0.0%
(4)委託費
5,665
4.9%
2,199
5.2%
4,339
4.7%
5,820
4.5%
8,665
5.7%
2,404
2.5%
9,334
8.0%
15,551
7.1%
-
-
22,600
19.1%
(5)その他
21,856
18.9%
6,796
16.0%
15,966
17.2%
24,031
18.6%
29,856
19.5%
18,077
18.8%
27,348
23.5%
53,801
24.6%
-
-
26,622
22.5%
▲ 1,774
-1.5% ▲ 1,472
97.5% 122,542
31人以上
40人以下
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
3
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
11
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
-
-
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
84
0.1%
10
0.0%
61
0.1%
130
0.1%
115
0.1%
33
0.0%
32
0.0%
31
0.0%
-
-
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1,262
1.1%
6
0.0%
392
0.4%
2,582
2.0%
1,538
1.0%
1
0.0%
362
0.3%
0
0.0%
-
-
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1,875
1.6%
635
1.5%
1,554
1.7%
2,564
2.0%
3,008
2.0%
577
0.6%
344
0.3%
1,520
0.7%
-
-
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
115,389 100.0%
42,470 100.0%
92,710 100.0% 129,263 100.0% 153,219 100.0%
96,126 100.0% 116,252 100.0% 218,689 100.0%
-
- 118,364 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
110,097
95.4%
43,196 101.7%
88,995
98.9%
87,397
-
- 118,058
5,292
4.6%
1.1%
8,729
-
-
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
▲ 726
-1.7%
96.0% 120,518
3,715
4.0%
93.2% 151,594
8,745
6.8%
1,625
90.9% 114,108
9.1%
98.2% 225,411 103.1%
2,144
1.8% ▲ 6,722
131
9
30
48
18
17
5
3
-3.1%
0
306
1
622
30
251
412
2,543
403
163
177
-
0
34
0
0
94
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
11,294
2,548
11,262
13,497
10,068
13,558
9,226
4,263
-
306
0
32
9
19
29
39
49
59
68
-
100
定員あたり収入
3,616
4,838
4,812
4,429
3,963
1,974
1,970
3,232
-
1,184
定員あたり支出
3,450
4,921
4,619
4,129
3,921
1,794
1,934
3,331
-
1,181
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
15
8
10
15
15
21
14
39
-
60
4,992
3,862
5,880
5,698
6,789
2,893
4,940
3,660
-
1,151
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第84表 福祉型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
110,999
1級地
96.2% 248,294
1,318
1.1%
2級地
3級地
96.8%
44,310
92.9% 189,877
3,615
1.4%
398
0.8%
4級地
5級地
95.2%
83,091
91.5% 119,758
2,372
1.2%
1,239
1.4%
6級地
92.7% 101,221
7級地
96.7% 132,954
その他
97.5% 105,553
1,952
1.5%
1,110
1.1%
1,434
1.1%
1,172
97.2%
1.1%
457
0.4%
0
0.0%
1,114
2.3%
4
0.0%
1,706
1.9%
364
0.3%
891
0.9%
512
0.4%
183
(4)その他
1,351
1.2%
4,252
1.7%
565
1.2%
589
0.3%
4,761
5.2%
4,123
3.2%
250
0.2%
601
0.4%
1,002
0.9%
(1)給与費
73,958
64.1% 153,996
60.0%
29,994
62.9% 115,490
57.9%
63,250
69.7%
78,088
60.4%
89,162
85.2%
85,337
62.6%
67,229
61.9%
7.8%
8,558
4.0%
8,217
7.8%
12,210
9.0%
8,528
7.9%
-1.4% ▲ 1,132
-1.6% ▲ 1,966
-1.8%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
8,434
▲ 1,774
7.3%
0
0.0%
1,651
9.4%
5,123
-1.5% ▲ 4,530
-1.8%
▲ 442
-1.2%
▲ 952
7.4%
1,606
3.4%
8,701
4.4%
2,859
3.1%
6,843
5.3%
7,405
7.1%
6,875
5.0%
4,859
4.5%
32,329
12.6%
13,954
29.3%
36,805
18.5%
21,000
23.1%
22,361
17.3%
22,543
21.5%
25,294
18.5%
20,008
18.4%
38
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
4
0.0%
(4)委託費
5,665
4.9%
18,872
(5)その他
21,856
18.9%
3
0.0%
3.5%
15,466
0.2%
-0.9% ▲ 2,890
-0.7% ▲ 1,341
-1.3% ▲ 2,213
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
84
0.1%
1,868
0.7%
4
0.0%
65
0.0%
137
0.2%
136
0.1%
65
0.1%
97
0.1%
25
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
1,262
1.1%
294
0.1%
1,298
2.7%
6,616
3.3%
11
0.0%
3,052
2.4%
1,210
1.2%
913
0.7%
682
0.6%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1,875
1.6%
0
0.0%
736
1.5%
1,417
0.7%
2,458
2.7%
5,452
4.2%
361
0.3%
1,346
1.0%
1,891
1.7%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
115,389 100.0% 256,492 100.0%
47,685 100.0% 199,459 100.0%
90,810 100.0% 129,248 100.0% 104,683 100.0% 136,414 100.0% 108,596 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
110,097
79.0%
47,503
97,130 107.0% 117,050
21.0%
182
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
5,292
95.4% 202,534
4.6%
53,958
99.6% 175,053
0.4%
87.8%
-7.0%
12,198
90.6% 126,410 120.8% 128,947
9.4% ▲ 21,727 -20.8%
7,468
94.5% 100,574
24,406
12.2% ▲ 6,320
131
2
9
6
7
12
14
19
5.5%
8,022
62
622
178
59
438
567
442
68
569
919
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,294
49,251
1,332
36,544
538
15,927
▲ 14,920
16,896
13,593
72
32
30
43
35
29
36
31
39
27
定員あたり収入
3,616
8,550
1,106
5,781
3,101
3,565
3,361
3,470
3,956
定員あたり支出
3,450
6,751
1,102
5,074
3,317
3,229
4,059
3,280
3,664
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
15
21
17
16
14
19
13
19
13
4,992
7,333
1,803
7,286
4,380
4,123
6,954
4,378
5,272
※無回答の施設・事業所は含まれない。
54
92.6%
7.4%
99.7%
0.3%