よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第7表 同行援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

営利法人

NPO法人

その他

5,181

95.2%

4,981

95.3%

5,242

95.1%

6,109

95.7%

3,423

96.0%

118

2.2%

88

1.7%

134

2.4%

101

1.6%

97

2.7%

17

0.3%

39

0.7%

9

0.2%

18

0.3%

3

0.1%

(4)その他

118

2.2%

89

1.7%

130

2.4%

152

2.4%

41

1.2%

(1)給与費

4,213

77.4%

4,106

78.6%

4,118

74.7%

5,530

86.7%

3,261

91.5%

39

0.7%

25

0.5%

46

0.8%

44

0.7%

26

0.7%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 1

0.0%

▲ 6

-0.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(4)委託費

42

0.8%

18

0.3%

52

0.9%

57

0.9%

3

0.1%

(5)その他

702

12.9%

419

8.0%

733

13.3%

1,417

22.2%

302

8.5%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

4

0.1%

0

0.0%

6

0.1%

1

0.0%

1

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

7

0.1%

27

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

106

2.0%

179

3.4%

2

0.0%

614

9.6%

37

1.1%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

5,441 100.0%

5,224 100.0%

5,515 100.0%

6,380 100.0%

3,564 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

5,105

93.8%

4,742

90.8%

4,957

7,663 120.1%

3,629 101.8%

収支差(③=①-②)

336

6.2%

482

9.2%

558

客体数

324

81

198

31

14

a 設備資金借入金元金償還支出

12

0

14

34

1

b 長期運営資金借入金元金償還支出

35

0

56

7

2

1

0

2

0

0

326

501

532

▲ 1,281

▲ 42

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

84

65

94

90

53

延べ訪問回数あたり収入

64

80

59

71

67

延べ訪問回数あたり支出

60

73

53

85

3

3

3

2

2

1,553

1,303

1,521

3,157

1,390

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

89.9%

10.1% ▲ 1,283 -20.1%

▲ 65

-1.8%

68

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第8表 同行援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体

延べ訪問回数
9回以下



事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

50回以上
99回以下

100回以上
199回以下

200回以上
299回以下

300回以上

95.2%

710

89.0%

2,156

94.5%

4,052

93.7%

5,100

96.8%

5,086

94.8%

11,318

96.0%

42,609

96.5%

118

2.2%

24

3.0%

60

2.6%

111

2.6%

91

1.7%

94

1.8%

331

2.8%

893

2.0%

17

0.3%

1

0.1%

5

0.2%

67

1.6%

3

0.1%

54

1.0%

0

0.0%

10

(4)その他

118

2.2%

58

7.2%

47

2.1%

90

2.1%

66

1.2%

131

2.4%

146

1.2%

651

1.5%

(1)給与費

4,213

77.4%

588

73.7%

1,610

70.6%

3,125

72.3%

4,520

85.8%

4,558

85.0%

10,768

91.3%

33,326

75.5%

39

0.7%

8

1.0%

23

1.0%

44

1.0%

25

0.5%

39

0.7%

9

0.1%

305

0.7%

(3)補助事業等収益
事業活動費用

30回以上
49回以下

5,181

(2)利用料収益



10回以上
29回以下

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

0.0%

▲ 1

0.0%

▲ 0

0.0%

▲ 2

-0.1%

▲ 3

-0.1%

▲ 2

0.0%

▲ 1

0.0%

0

0.0%

0

(4)委託費

42

0.8%

3

0.4%

4

0.2%

22

0.5%

14

0.3%

62

1.1%

0

0.0%

582

1.3%

(5)その他

702

12.9%

157

19.6%

302

13.2%

609

14.1%

380

7.2%

511

9.5%

1,266

10.7%

5,429

12.3%

0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

4

0.1%

1

0.1%

2

0.1%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

42

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

7

0.1%

5

0.6%

13

0.5%

4

0.1%

10

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

106

2.0%

8

1.0%

23

1.0%

12

0.3%

12

0.2%

7

0.1%

0

0.0%

663

1.5%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

5,441 100.0%

798 100.0%

2,281 100.0%

4,324 100.0%

5,269 100.0%

5,365 100.0%

11,795 100.0%

44,163 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

12,043 102.1%

40,347

91.4%

3,816

8.6%

5,105

93.8%

765

95.9%

1,963

86.0%

3,810

88.1%

4,949

93.9%

5,177

96.5%

収支差(③=①-②)

336

6.2%

33

4.1%

319

14.0%

514

11.9%

320

6.1%

188

3.5%

客体数

324

87

98

a 設備資金借入金元金償還支出

12

1

b 長期運営資金借入金元金償還支出

35

3

1

0

326

36

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

▲ 248

-2.1%

49

32

25

8

17

13

0

63

17

0

0

6

17

1

1

197

466

0

0

0

1

0

0

320

538

280

207

▲ 436

3,655

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

84

5

18

37

68

142

246

878

延べ訪問回数あたり収入

64

160

125

115

77

38

48

50

延べ訪問回数あたり支出

60

153

108

102

72

37

49

46

3

2

2

2

3

1

3

12

1,553

241

703

1,357

1,726

3,535

3,713

2,793

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第9表 同行援護 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

5,181

95.2%

2,921

95.7%

18,693

96.3%

3,743

93.3%

5,439

95.0%

2,993

92.8%

5,763

95.7%

4,332

95.8%

1,886

92.9%

118

2.2%

86

2.8%

383

2.0%

105

2.6%

137

2.4%

85

2.6%

128

2.1%

79

1.7%

47

2.3%

17

0.3%

0

0.0%

24

0.1%

109

2.7%

19

0.3%

3

0.1%

2

0.0%

9

0.2%

13

(4)その他

118

2.2%

36

1.2%

282

1.5%

55

1.4%

126

2.2%

144

4.5%

130

2.2%

94

2.1%

80

3.9%

(1)給与費

4,213

77.4%

2,300

75.4%

15,190

78.2%

3,252

81.1%

4,994

87.2%

2,016

62.5%

4,610

76.5%

3,679

81.4%

1,498

73.8%

(2)減価償却費

0.6%

39

0.7%

16

0.5%

140

0.7%

30

0.7%

43

0.8%

47

1.4%

30

0.5%

27

0.6%

13

0.7%

▲ 1

0.0%

▲ 0

0.0%

▲ 1

0.0%

▲ 8

-0.2%

▲ 2

0.0%

▲ 0

0.0%

0

0.0%

▲ 1

0.0%

▲ 2

-0.1%

(4)委託費

42

0.8%

10

0.3%

292

1.5%

6

0.1%

57

1.0%

9

0.3%

9

0.2%

14

0.3%

4

0.2%

(5)その他

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

702

12.9%

312

10.2%

3,025

15.6%

391

9.7%

784

13.7%

378

11.7%

515

8.5%

586

13.0%

249

12.3%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

4

0.1%

0

0.0%

17

0.1%

0

0.0%

6

0.1%

5

0.1%

2

0.0%

3

0.1%

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

7

0.1%

8

0.3%

38

0.2%

0

0.0%

5

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

7

0.2%

3

0.1%



特別費用

(1)本部への繰入

106

2.0%

0

0.0%

560

2.9%

41

1.0%

10

0.2%

19

0.6%

14

0.2%

258

5.7%

16

0.8%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

5,441 100.0%

3,052 100.0%

19,420 100.0%

4,012 100.0%

5,726 100.0%

3,225 100.0%

6,023 100.0%

4,521 100.0%

2,029 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

5,105

93.8%

2,638

86.4%

19,223

99.0%

3,712

92.5%

5,894 102.9%

2,473

76.7%

5,180

86.0%

4,564 101.0%

1,780

87.7%

収支差(③=①-②)

336

6.2%

414

13.6%

196

1.0%

300

7.5%

752

23.3%

844

14.0%

▲ 44

250

12.3%

客体数

324

24

a 設備資金借入金元金償還支出

12

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

35

6

1

0

1

326

424

1施設・事業所あたり延べ訪問回数

84

延べ訪問回数あたり収入

64

延べ訪問回数あたり支出

60

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

34

▲ 168

-2.9%

-1.0%

23

28

46

44

44

81

13

0

71

0

1

4

15

244

10

71

1

1

9

0

0

0

5

0

0

78

312

▲ 268

797

867

▲ 31

244

81

133

41

155

68

157

76

28

38

146

97

37

47

38

59

71

33

145

90

38

36

33

60

2

63

3

2

4

4

3

2

3

3

2

1,553

1,250

4,253

796

1,968

849

1,658

1,161

710

※無回答の施設・事業所は含まれない。

29