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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》 |
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第67表 児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
35,463
91.8%
51,199
93.0%
12,870
85.4%
23,680
93.1%
35,402
91.2%
1,518
3.9%
1,774
3.2%
739
4.9%
1,469
5.8%
1,885
4.9%
168
0.4%
233
0.4%
0
0.0%
14
0.1%
293
0.8%
(4)その他
994
2.6%
817
1.5%
1,458
9.7%
274
1.1%
1,166
3.0%
(1)給与費
28,164
72.9%
40,502
73.5%
8,989
59.7%
17,545
69.0%
30,288
78.0%
1,355
3.5%
2,694
4.9%
224
1.5%
427
1.7%
484
1.2%
0.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 194
-0.5%
▲ 456
-0.8%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 1
(4)委託費
1,245
3.2%
1,544
2.8%
84
0.6%
259
1.0%
2,365
6.1%
(5)その他
5,293
13.7%
5,850
10.6%
4,936
32.8%
3,506
13.8%
5,458
14.1%
3
0.0%
3
0.0%
3
0.0%
2
0.0%
3
0.0%
14
0.1%
21
0.1%
12
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
30
0.1%
52
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
469
1.2%
1,055
1.9%
0
0.0%
0
0.0%
87
0.2%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
853
2.2%
1,746
3.2%
89
0.6%
2
0.0%
388
1.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
38,614 100.0%
55,081 100.0%
15,070 100.0%
25,439 100.0%
38,836 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
36,746
95.2%
51,931
94.3%
14,336
95.1%
21,760
85.5%
38,995 100.4%
1,868
4.8%
3,150
5.7%
734
4.9%
3,679
14.5%
▲ 159
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
341
145
82
36
78
114
214
14
70
54
b 長期運営資金借入金元金償還支出
69
45
145
7
63
c その他の長期借入金償還支出
26
34
5
0
44
2,820
5,095
793
4,028
163
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
24
28
14
16
31
定員あたり収入
1,619
2,002
1,112
1,565
1,242
定員あたり支出
1,540
1,888
1,058
1,339
1,247
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
8
9
6
7
8
3,580
4,648
1,501
2,530
3,630
-0.4%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第68表 児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
定員
10人以下
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
Ⅱ
事業活動費用
11人以上
20人以下
21人以上
35,463
91.8%
11,201
86.4%
31,600
93.0%
61,267
92.6%
3.7%
1,518
3.9%
673
5.2%
1,312
3.9%
2,450
(3)補助事業等収益
168
0.4%
2
0.0%
22
0.1%
394
(4)その他
994
2.6%
943
7.3%
641
1.9%
1,201
1.8%
(1)給与費
28,164
72.9%
8,816
68.0%
24,533
72.2%
48,975
74.0%
1,355
3.5%
291
2.2%
1,291
3.8%
2,441
3.7%
-0.6%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
0.6%
▲ 194
-0.5%
▲ 16
-0.1%
▲ 188
-0.6%
▲ 373
(4)委託費
1,245
3.2%
140
1.1%
1,034
3.0%
2,432
3.7%
(5)その他
5,293
13.7%
3,541
27.3%
4,027
11.9%
7,595
11.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
3
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
4
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
30
0.1%
12
0.1%
39
0.1%
45
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
469
1.2%
136
1.0%
393
1.2%
832
1.3%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
853
2.2%
45
0.3%
760
2.2%
1,695
2.6%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
38,614 100.0%
12,957 100.0%
33,967 100.0%
66,148 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
36,746
95.2%
12,829
99.0%
31,497
92.7%
62,810
95.0%
1,868
4.8%
128
1.0%
2,471
7.3%
3,338
5.0%
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
341
139
60
141
222
114
28
64
b 長期運営資金借入金元金償還支出
69
88
45
c その他の長期借入金償還支出
26
8
50
34
2,820
280
3,416
5,088
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
61
24
9
19
40
定員あたり収入
1,619
1,368
1,804
1,647
定員あたり支出
1,540
1,354
1,672
1,564
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
8
5
7
11
3,580
1,772
3,692
4,496
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第69表 児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
事業活動費用
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
91.8%
50,516
91.5%
28,196
90.2%
27,793
88.9%
30,819
91.6%
39,592
86.3%
35,430
93.2%
41,198
94.1%
33,987
92.8%
1,518
3.9%
2,335
4.2%
1,272
4.1%
847
2.7%
1,930
5.7%
1,763
3.8%
1,638
4.3%
1,696
3.9%
1,369
3.7%
(3)補助事業等収益
168
0.4%
1,826
3.3%
14
0.0%
173
0.6%
515
1.5%
152
0.3%
121
0.3%
58
0.1%
23
(4)その他
994
2.6%
545
1.0%
1,766
5.7%
2,132
6.8%
331
1.0%
2,962
6.5%
700
1.8%
733
1.7%
524
1.4%
(1)給与費
28,164
72.9%
39,663
71.8%
22,184
71.0%
25,351
81.1%
24,655
73.3%
33,487
73.0%
27,592
72.6%
31,974
73.0%
26,367
72.0%
(2)利用料収益
Ⅱ
1級地
35,463
(2)減価償却費
0.1%
1,355
3.5%
2,335
4.2%
1,021
3.3%
609
1.9%
1,071
3.2%
1,351
2.9%
1,299
3.4%
1,116
2.5%
1,591
4.3%
▲ 194
-0.5%
▲ 554
-1.0%
▲ 49
-0.2%
▲ 107
-0.3%
▲ 301
-0.9%
▲ 135
-0.3%
▲ 219
-0.6%
▲ 125
-0.3%
▲ 207
-0.6%
(4)委託費
1,245
3.2%
1,812
3.3%
2,332
7.5%
1,642
5.3%
2,324
6.9%
712
1.6%
1,246
3.3%
1,270
2.9%
929
2.5%
(5)その他
5,293
13.7%
4,948
9.0%
6,793
21.7%
5,025
16.1%
5,244
15.6%
6,839
14.9%
5,402
14.2%
6,132
14.0%
4,463
12.2%
3
0.0%
3
0.0%
2
0.0%
1
0.0%
11
0.0%
2
0.0%
1
0.0%
6
0.0%
2
0.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
30
0.1%
20
0.0%
32
0.1%
6
0.0%
35
0.1%
27
0.1%
23
0.1%
51
0.1%
31
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
469
1.2%
0
0.0%
0
0.0%
323
1.0%
39
0.1%
1,397
3.0%
121
0.3%
82
0.2%
711
1.9%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
853
2.2%
150
0.3%
99
0.3%
718
2.3%
248
0.7%
870
1.9%
1,220
3.2%
334
0.8%
1,180
3.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
38,614 100.0%
55,225 100.0%
31,250 100.0%
31,269 100.0%
33,645 100.0%
45,868 100.0%
38,011 100.0%
43,772 100.0%
36,617 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
36,746
95.2%
48,373
32,411 103.7%
33,246 106.3%
33,277
98.9%
43,152
94.1%
36,564
96.2%
40,752
93.1%
34,354
93.8%
1,868
4.8%
6,852
12.4% ▲ 1,162
-3.7% ▲ 1,976
369
1.1%
2,716
5.9%
1,448
3.8%
3,020
6.9%
2,263
6.2%
14
18
26
19
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
341
87.6%
-6.3%
33
51
47
133
146
114
28
38
7
394
70
77
97
b 長期運営資金借入金元金償還支出
69
455
73
26
58
161
66
79
c その他の長期借入金償還支出
26
0
0
0
0
0
95
64
8
2,820
8,150
▲ 301
▲ 1,507
687
3,701
2,289
3,771
3,480
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
13
24
37
16
20
25
27
31
23
21
定員あたり収入
1,619
1,498
2,016
1,585
1,372
1,708
1,237
1,914
1,721
定員あたり支出
1,540
1,312
2,091
1,685
1,357
1,607
1,190
1,782
1,614
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
8
9
4
10
11
7
9
9
7
3,580
4,517
5,920
2,488
2,173
4,624
3,178
3,429
3,885
※無回答の施設・事業所は含まれない。
49
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
35,463
91.8%
51,199
93.0%
12,870
85.4%
23,680
93.1%
35,402
91.2%
1,518
3.9%
1,774
3.2%
739
4.9%
1,469
5.8%
1,885
4.9%
168
0.4%
233
0.4%
0
0.0%
14
0.1%
293
0.8%
(4)その他
994
2.6%
817
1.5%
1,458
9.7%
274
1.1%
1,166
3.0%
(1)給与費
28,164
72.9%
40,502
73.5%
8,989
59.7%
17,545
69.0%
30,288
78.0%
1,355
3.5%
2,694
4.9%
224
1.5%
427
1.7%
484
1.2%
0.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 194
-0.5%
▲ 456
-0.8%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 1
(4)委託費
1,245
3.2%
1,544
2.8%
84
0.6%
259
1.0%
2,365
6.1%
(5)その他
5,293
13.7%
5,850
10.6%
4,936
32.8%
3,506
13.8%
5,458
14.1%
3
0.0%
3
0.0%
3
0.0%
2
0.0%
3
0.0%
14
0.1%
21
0.1%
12
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
30
0.1%
52
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
469
1.2%
1,055
1.9%
0
0.0%
0
0.0%
87
0.2%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
853
2.2%
1,746
3.2%
89
0.6%
2
0.0%
388
1.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
38,614 100.0%
55,081 100.0%
15,070 100.0%
25,439 100.0%
38,836 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
36,746
95.2%
51,931
94.3%
14,336
95.1%
21,760
85.5%
38,995 100.4%
1,868
4.8%
3,150
5.7%
734
4.9%
3,679
14.5%
▲ 159
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
341
145
82
36
78
114
214
14
70
54
b 長期運営資金借入金元金償還支出
69
45
145
7
63
c その他の長期借入金償還支出
26
34
5
0
44
2,820
5,095
793
4,028
163
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
24
28
14
16
31
定員あたり収入
1,619
2,002
1,112
1,565
1,242
定員あたり支出
1,540
1,888
1,058
1,339
1,247
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
8
9
6
7
8
3,580
4,648
1,501
2,530
3,630
-0.4%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第68表 児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
定員
10人以下
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
Ⅱ
事業活動費用
11人以上
20人以下
21人以上
35,463
91.8%
11,201
86.4%
31,600
93.0%
61,267
92.6%
3.7%
1,518
3.9%
673
5.2%
1,312
3.9%
2,450
(3)補助事業等収益
168
0.4%
2
0.0%
22
0.1%
394
(4)その他
994
2.6%
943
7.3%
641
1.9%
1,201
1.8%
(1)給与費
28,164
72.9%
8,816
68.0%
24,533
72.2%
48,975
74.0%
1,355
3.5%
291
2.2%
1,291
3.8%
2,441
3.7%
-0.6%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
0.6%
▲ 194
-0.5%
▲ 16
-0.1%
▲ 188
-0.6%
▲ 373
(4)委託費
1,245
3.2%
140
1.1%
1,034
3.0%
2,432
3.7%
(5)その他
5,293
13.7%
3,541
27.3%
4,027
11.9%
7,595
11.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
3
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
4
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
30
0.1%
12
0.1%
39
0.1%
45
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
469
1.2%
136
1.0%
393
1.2%
832
1.3%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
853
2.2%
45
0.3%
760
2.2%
1,695
2.6%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
38,614 100.0%
12,957 100.0%
33,967 100.0%
66,148 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
36,746
95.2%
12,829
99.0%
31,497
92.7%
62,810
95.0%
1,868
4.8%
128
1.0%
2,471
7.3%
3,338
5.0%
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
341
139
60
141
222
114
28
64
b 長期運営資金借入金元金償還支出
69
88
45
c その他の長期借入金償還支出
26
8
50
34
2,820
280
3,416
5,088
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
61
24
9
19
40
定員あたり収入
1,619
1,368
1,804
1,647
定員あたり支出
1,540
1,354
1,672
1,564
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
8
5
7
11
3,580
1,772
3,692
4,496
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第69表 児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
事業活動費用
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
91.8%
50,516
91.5%
28,196
90.2%
27,793
88.9%
30,819
91.6%
39,592
86.3%
35,430
93.2%
41,198
94.1%
33,987
92.8%
1,518
3.9%
2,335
4.2%
1,272
4.1%
847
2.7%
1,930
5.7%
1,763
3.8%
1,638
4.3%
1,696
3.9%
1,369
3.7%
(3)補助事業等収益
168
0.4%
1,826
3.3%
14
0.0%
173
0.6%
515
1.5%
152
0.3%
121
0.3%
58
0.1%
23
(4)その他
994
2.6%
545
1.0%
1,766
5.7%
2,132
6.8%
331
1.0%
2,962
6.5%
700
1.8%
733
1.7%
524
1.4%
(1)給与費
28,164
72.9%
39,663
71.8%
22,184
71.0%
25,351
81.1%
24,655
73.3%
33,487
73.0%
27,592
72.6%
31,974
73.0%
26,367
72.0%
(2)利用料収益
Ⅱ
1級地
35,463
(2)減価償却費
0.1%
1,355
3.5%
2,335
4.2%
1,021
3.3%
609
1.9%
1,071
3.2%
1,351
2.9%
1,299
3.4%
1,116
2.5%
1,591
4.3%
▲ 194
-0.5%
▲ 554
-1.0%
▲ 49
-0.2%
▲ 107
-0.3%
▲ 301
-0.9%
▲ 135
-0.3%
▲ 219
-0.6%
▲ 125
-0.3%
▲ 207
-0.6%
(4)委託費
1,245
3.2%
1,812
3.3%
2,332
7.5%
1,642
5.3%
2,324
6.9%
712
1.6%
1,246
3.3%
1,270
2.9%
929
2.5%
(5)その他
5,293
13.7%
4,948
9.0%
6,793
21.7%
5,025
16.1%
5,244
15.6%
6,839
14.9%
5,402
14.2%
6,132
14.0%
4,463
12.2%
3
0.0%
3
0.0%
2
0.0%
1
0.0%
11
0.0%
2
0.0%
1
0.0%
6
0.0%
2
0.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
30
0.1%
20
0.0%
32
0.1%
6
0.0%
35
0.1%
27
0.1%
23
0.1%
51
0.1%
31
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
469
1.2%
0
0.0%
0
0.0%
323
1.0%
39
0.1%
1,397
3.0%
121
0.3%
82
0.2%
711
1.9%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
853
2.2%
150
0.3%
99
0.3%
718
2.3%
248
0.7%
870
1.9%
1,220
3.2%
334
0.8%
1,180
3.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
38,614 100.0%
55,225 100.0%
31,250 100.0%
31,269 100.0%
33,645 100.0%
45,868 100.0%
38,011 100.0%
43,772 100.0%
36,617 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
36,746
95.2%
48,373
32,411 103.7%
33,246 106.3%
33,277
98.9%
43,152
94.1%
36,564
96.2%
40,752
93.1%
34,354
93.8%
1,868
4.8%
6,852
12.4% ▲ 1,162
-3.7% ▲ 1,976
369
1.1%
2,716
5.9%
1,448
3.8%
3,020
6.9%
2,263
6.2%
14
18
26
19
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
341
87.6%
-6.3%
33
51
47
133
146
114
28
38
7
394
70
77
97
b 長期運営資金借入金元金償還支出
69
455
73
26
58
161
66
79
c その他の長期借入金償還支出
26
0
0
0
0
0
95
64
8
2,820
8,150
▲ 301
▲ 1,507
687
3,701
2,289
3,771
3,480
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
13
24
37
16
20
25
27
31
23
21
定員あたり収入
1,619
1,498
2,016
1,585
1,372
1,708
1,237
1,914
1,721
定員あたり支出
1,540
1,312
2,091
1,685
1,357
1,607
1,190
1,782
1,614
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
8
9
4
10
11
7
9
9
7
3,580
4,517
5,920
2,488
2,173
4,624
3,178
3,429
3,885
※無回答の施設・事業所は含まれない。
49