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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》
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第37表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

営利法人

NPO法人

その他

34,093

94.4%

40,121

93.4%

27,861

93.7%

33,042

96.3%

22,733

94.8%

(2)利用料収益

682

1.9%

845

2.0%

513

1.7%

636

1.9%

421

1.8%

(3)補助事業等収益

219

0.6%

283

0.7%

260

0.9%

160

0.5%

73

0.3%

(4)その他

695

1.9%

702

1.6%

1,087

3.7%

457

1.3%

747

3.1%

(1)給与費

23,744

65.7%

28,274

65.8%

18,470

62.1%

22,920

66.8%

16,119

67.2%

1,315

3.6%

1,967

4.6%

1,055

3.5%

750

2.2%

690

2.9%
0.0%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 324

-0.9%

▲ 753

-1.8%

0

0.0%

0

0.0%

0

(4)委託費

690

1.9%

900

2.1%

774

2.6%

446

1.3%

421

1.8%

(5)その他

8,016

22.2%

6,303

14.7%

10,044

33.8%

9,547

27.8%

7,667

32.0%

3

0.0%

1

0.0%

4

0.0%

5

0.0%

6

0.0%

65

0.2%

26

0.1%

22

0.1%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

25

0.1%

11

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

430

1.2%

1,001

2.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

989

2.7%

2,089

4.9%

463

1.6%

57

0.2%

4

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

36,123 100.0%

42,953 100.0%

29,725 100.0%

34,300 100.0%

23,980 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

34,455

95.4%

38,790

30,871 103.9%

33,745

98.4%

24,923 103.9%

1,668

4.6%

555

1.6%

収支差(③=①-②)

90.3%

4,164

9.7% ▲ 1,146

272

117

43

81

31

a 設備資金借入金元金償還支出

345

284

823

185

332

b 長期運営資金借入金元金償還支出

181

17

744

120

182

13

10

15

22

1

2,118

5,066

▲ 1,674

977

▲ 767

客体数

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

-3.9%

▲ 943

22

23

20

22

18

定員あたり収入

1,661

1,865

1,502

1,545

1,297

定員あたり支出

1,584

1,685

1,560

1,520

1,348

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

4

5

3

4

4

5,782

6,241

5,925

5,477

4,356

-3.9%

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第38表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体

定員
20人以下





事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

21人以上
40人以下

41人以上
60人以下

61人以上
80人以下

81人以上

34,093

94.4%

27,940

94.7%

52,539

93.2%

98,523

98.0%

-

-

17,091

97.5%

(2)利用料収益

682

1.9%

574

1.9%

1,030

1.8%

1,482

1.5%

-

-

428

2.4%

(3)補助事業等収益

219

0.6%

132

0.4%

546

1.0%

171

0.2%

-

-

0

(4)その他

695

1.9%

531

1.8%

1,338

2.4%

337

0.3%

-

-

15

0.1%

(1)給与費

23,744

65.7%

19,506

66.1%

35,967

63.8%

74,982

74.6%

-

-

12,159

69.3%

1,315

3.6%

934

3.2%

2,518

4.5%

4,486

4.5%

-

-

0

0.0%

-1.3% ▲ 2,911

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

0.0%

▲ 324

-0.9%

▲ 170

-0.6%

▲ 717

-2.9%

-

-

0

(4)委託費

690

1.9%

410

1.4%

1,601

2.8%

2,567

2.6%

-

-

0

0.0%

(5)その他

8,016

22.2%

7,385

25.0%

9,933

17.6%

15,157

15.1%

-

-

2,573

14.7%

0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

3

0.0%

3

0.0%

2

0.0%

18

0.0%

-

-

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

25

0.1%

23

0.1%

35

0.1%

29

0.0%

-

-

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

430

1.2%

309

1.0%

914

1.6%

0

0.0%

-

-

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

989

2.7%

596

2.0%

2,524

4.5%

0

0.0%

-

-

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

36,123 100.0%

29,489 100.0%

56,369 100.0% 100,531 100.0%

-

-

17,534 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

34,455

95.4%

28,685

97.3%

51,860

92.0%

94,310

93.8%

-

-

14,732

84.0%

1,668

4.6%

804

2.7%

4,509

8.0%

6,221

6.2%

-

-

2,802

16.0%

収支差(③=①-②)
客体数

272

210

57

4

0

1

a 設備資金借入金元金償還支出

345

236

713

327

-

2,461

b 長期運営資金借入金元金償還支出

181

149

318

0

-

13

12

20

0

-

0

2,118

1,173

5,258

7,469

-

341

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

0

22

18

32

51

-

90

定員あたり収入

1,661

1,634

1,755

1,962

-

195

定員あたり支出

1,584

1,589

1,614

1,840

-

164

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

4

4

5

10

-

1

5,782

5,214

7,111

7,369

-

20,265

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第39表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

34,093

94.4%

28,839

97.6%

52,722

94.8%

39,630

94.0%

29,395

94.0%

33,472

96.2%

31,402

92.6%

30,011

91.1%

35,476

95.6%

(2)利用料収益

682

1.9%

457

1.5%

771

1.4%

1,199

2.8%

645

2.1%

870

2.5%

620

1.8%

615

1.9%

644

1.7%

(3)補助事業等収益

219

0.6%

23

0.1%

1,553

2.8%

674

1.6%

374

1.2%

24

0.1%

119

0.4%

198

0.6%

145

(4)その他

695

1.9%

244

0.8%

563

1.0%

354

0.8%

859

2.7%

332

1.0%

771

2.3%

1,516

4.6%

465

1.3%

(1)給与費

23,744

65.7%

21,269

71.9%

28,777

51.7%

27,876

66.1%

21,164

67.7%

21,243

61.0%

22,456

66.2%

22,588

68.6%

24,692

66.5%

(2)減価償却費

0.4%

1,315

3.6%

159

0.5%

3,592

6.5%

1,545

3.7%

575

1.8%

1,034

3.0%

970

2.9%

1,223

3.7%

1,457

3.9%

▲ 324

-0.9%

▲ 72

-0.2%

▲ 759

-1.4%

▲ 645

-1.5%

▲ 84

-0.3%

▲ 216

-0.6%

▲ 374

-1.1%

▲ 240

-0.7%

▲ 339

-0.9%

(4)委託費

690

1.9%

206

0.7%

2,685

4.8%

1,063

2.5%

563

1.8%

426

1.2%

684

2.0%

595

1.8%

638

1.7%

(5)その他

8,016

22.2%

6,875

23.3%

12,633

22.7%

8,830

20.9%

7,953

25.4%

7,532

21.6%

6,741

19.9%

8,448

25.6%

7,947

21.4%

3

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

5

0.0%

0

0.0%

8

0.0%

2

0.0%

3

0.0%

3

0.0%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

25

0.1%

0

0.0%

91

0.2%

9

0.0%

8

0.0%

33

0.1%

11

0.0%

24

0.1%

29

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

430

1.2%

0

0.0%

0

0.0%

311

0.7%

0

0.0%

98

0.3%

984

2.9%

597

1.8%

383

1.0%



特別費用

(1)本部への繰入

989

2.7%

0

0.0%

1,863

3.4%

976

2.3%

0

0.0%

557

1.6%

2,252

6.6%

913

2.8%

836

2.3%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

36,123 100.0%

29,564 100.0%

55,608 100.0%

42,174 100.0%

31,273 100.0%

34,804 100.0%

33,898 100.0%

32,939 100.0%

37,115 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

34,455

95.4%

28,436

96.2%

48,881

87.9%

39,654

94.0%

30,179

96.5%

30,610

87.9%

32,741

96.6%

33,552 101.9%

35,260

95.0%

1,668

4.6%

1,128

3.8%

6,728

12.1%

2,519

6.0%

1,094

3.5%

4,194

12.1%

1,158

3.4%

1,856

5.0%

収支差(③=①-②)
客体数

272

7

a 設備資金借入金元金償還支出

345

b 長期運営資金借入金元金償還支出

181
13
2,118

c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

9

13

12

0

721

67

0

1,333

16

0

0

0

1,214

7,507

3,337

▲ 613

-1.9%

25

35

50

121

43

67

249

510

415

0

121

114

321

0

23

34

0

15

1,543

4,802

1,357

▲ 462

2,428

116

22

21

21

24

23

22

23

20

22

定員あたり収入

1,661

1,408

2,593

1,746

1,390

1,573

1,496

1,608

1,713

定員あたり支出

1,584

1,354

2,279

1,642

1,341

1,384

1,445

1,638

1,627

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

4

3

3

5

4

5

4

3

4

5,782

7,996

10,758

5,119

5,141

4,566

5,886

6,558

5,668

※無回答の施設・事業所は含まれない。

39