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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》 |
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第37表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
34,093
94.4%
40,121
93.4%
27,861
93.7%
33,042
96.3%
22,733
94.8%
(2)利用料収益
682
1.9%
845
2.0%
513
1.7%
636
1.9%
421
1.8%
(3)補助事業等収益
219
0.6%
283
0.7%
260
0.9%
160
0.5%
73
0.3%
(4)その他
695
1.9%
702
1.6%
1,087
3.7%
457
1.3%
747
3.1%
(1)給与費
23,744
65.7%
28,274
65.8%
18,470
62.1%
22,920
66.8%
16,119
67.2%
1,315
3.6%
1,967
4.6%
1,055
3.5%
750
2.2%
690
2.9%
0.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 324
-0.9%
▲ 753
-1.8%
0
0.0%
0
0.0%
0
(4)委託費
690
1.9%
900
2.1%
774
2.6%
446
1.3%
421
1.8%
(5)その他
8,016
22.2%
6,303
14.7%
10,044
33.8%
9,547
27.8%
7,667
32.0%
3
0.0%
1
0.0%
4
0.0%
5
0.0%
6
0.0%
65
0.2%
26
0.1%
22
0.1%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
25
0.1%
11
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
430
1.2%
1,001
2.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
989
2.7%
2,089
4.9%
463
1.6%
57
0.2%
4
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
36,123 100.0%
42,953 100.0%
29,725 100.0%
34,300 100.0%
23,980 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
34,455
95.4%
38,790
30,871 103.9%
33,745
98.4%
24,923 103.9%
1,668
4.6%
555
1.6%
収支差(③=①-②)
90.3%
4,164
9.7% ▲ 1,146
272
117
43
81
31
a 設備資金借入金元金償還支出
345
284
823
185
332
b 長期運営資金借入金元金償還支出
181
17
744
120
182
13
10
15
22
1
2,118
5,066
▲ 1,674
977
▲ 767
客体数
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
-3.9%
▲ 943
22
23
20
22
18
定員あたり収入
1,661
1,865
1,502
1,545
1,297
定員あたり支出
1,584
1,685
1,560
1,520
1,348
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
4
5
3
4
4
5,782
6,241
5,925
5,477
4,356
-3.9%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第38表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
定員
20人以下
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
34,093
94.4%
27,940
94.7%
52,539
93.2%
98,523
98.0%
-
-
17,091
97.5%
(2)利用料収益
682
1.9%
574
1.9%
1,030
1.8%
1,482
1.5%
-
-
428
2.4%
(3)補助事業等収益
219
0.6%
132
0.4%
546
1.0%
171
0.2%
-
-
0
(4)その他
695
1.9%
531
1.8%
1,338
2.4%
337
0.3%
-
-
15
0.1%
(1)給与費
23,744
65.7%
19,506
66.1%
35,967
63.8%
74,982
74.6%
-
-
12,159
69.3%
1,315
3.6%
934
3.2%
2,518
4.5%
4,486
4.5%
-
-
0
0.0%
-1.3% ▲ 2,911
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
0.0%
▲ 324
-0.9%
▲ 170
-0.6%
▲ 717
-2.9%
-
-
0
(4)委託費
690
1.9%
410
1.4%
1,601
2.8%
2,567
2.6%
-
-
0
0.0%
(5)その他
8,016
22.2%
7,385
25.0%
9,933
17.6%
15,157
15.1%
-
-
2,573
14.7%
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
3
0.0%
3
0.0%
2
0.0%
18
0.0%
-
-
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
25
0.1%
23
0.1%
35
0.1%
29
0.0%
-
-
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
430
1.2%
309
1.0%
914
1.6%
0
0.0%
-
-
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
989
2.7%
596
2.0%
2,524
4.5%
0
0.0%
-
-
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
36,123 100.0%
29,489 100.0%
56,369 100.0% 100,531 100.0%
-
-
17,534 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
34,455
95.4%
28,685
97.3%
51,860
92.0%
94,310
93.8%
-
-
14,732
84.0%
1,668
4.6%
804
2.7%
4,509
8.0%
6,221
6.2%
-
-
2,802
16.0%
収支差(③=①-②)
客体数
272
210
57
4
0
1
a 設備資金借入金元金償還支出
345
236
713
327
-
2,461
b 長期運営資金借入金元金償還支出
181
149
318
0
-
13
12
20
0
-
0
2,118
1,173
5,258
7,469
-
341
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
0
22
18
32
51
-
90
定員あたり収入
1,661
1,634
1,755
1,962
-
195
定員あたり支出
1,584
1,589
1,614
1,840
-
164
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
4
4
5
10
-
1
5,782
5,214
7,111
7,369
-
20,265
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第39表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
34,093
94.4%
28,839
97.6%
52,722
94.8%
39,630
94.0%
29,395
94.0%
33,472
96.2%
31,402
92.6%
30,011
91.1%
35,476
95.6%
(2)利用料収益
682
1.9%
457
1.5%
771
1.4%
1,199
2.8%
645
2.1%
870
2.5%
620
1.8%
615
1.9%
644
1.7%
(3)補助事業等収益
219
0.6%
23
0.1%
1,553
2.8%
674
1.6%
374
1.2%
24
0.1%
119
0.4%
198
0.6%
145
(4)その他
695
1.9%
244
0.8%
563
1.0%
354
0.8%
859
2.7%
332
1.0%
771
2.3%
1,516
4.6%
465
1.3%
(1)給与費
23,744
65.7%
21,269
71.9%
28,777
51.7%
27,876
66.1%
21,164
67.7%
21,243
61.0%
22,456
66.2%
22,588
68.6%
24,692
66.5%
(2)減価償却費
0.4%
1,315
3.6%
159
0.5%
3,592
6.5%
1,545
3.7%
575
1.8%
1,034
3.0%
970
2.9%
1,223
3.7%
1,457
3.9%
▲ 324
-0.9%
▲ 72
-0.2%
▲ 759
-1.4%
▲ 645
-1.5%
▲ 84
-0.3%
▲ 216
-0.6%
▲ 374
-1.1%
▲ 240
-0.7%
▲ 339
-0.9%
(4)委託費
690
1.9%
206
0.7%
2,685
4.8%
1,063
2.5%
563
1.8%
426
1.2%
684
2.0%
595
1.8%
638
1.7%
(5)その他
8,016
22.2%
6,875
23.3%
12,633
22.7%
8,830
20.9%
7,953
25.4%
7,532
21.6%
6,741
19.9%
8,448
25.6%
7,947
21.4%
3
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
5
0.0%
0
0.0%
8
0.0%
2
0.0%
3
0.0%
3
0.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
25
0.1%
0
0.0%
91
0.2%
9
0.0%
8
0.0%
33
0.1%
11
0.0%
24
0.1%
29
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
430
1.2%
0
0.0%
0
0.0%
311
0.7%
0
0.0%
98
0.3%
984
2.9%
597
1.8%
383
1.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
989
2.7%
0
0.0%
1,863
3.4%
976
2.3%
0
0.0%
557
1.6%
2,252
6.6%
913
2.8%
836
2.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
36,123 100.0%
29,564 100.0%
55,608 100.0%
42,174 100.0%
31,273 100.0%
34,804 100.0%
33,898 100.0%
32,939 100.0%
37,115 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
34,455
95.4%
28,436
96.2%
48,881
87.9%
39,654
94.0%
30,179
96.5%
30,610
87.9%
32,741
96.6%
33,552 101.9%
35,260
95.0%
1,668
4.6%
1,128
3.8%
6,728
12.1%
2,519
6.0%
1,094
3.5%
4,194
12.1%
1,158
3.4%
1,856
5.0%
収支差(③=①-②)
客体数
272
7
a 設備資金借入金元金償還支出
345
b 長期運営資金借入金元金償還支出
181
13
2,118
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
9
13
12
0
721
67
0
1,333
16
0
0
0
1,214
7,507
3,337
▲ 613
-1.9%
25
35
50
121
43
67
249
510
415
0
121
114
321
0
23
34
0
15
1,543
4,802
1,357
▲ 462
2,428
116
22
21
21
24
23
22
23
20
22
定員あたり収入
1,661
1,408
2,593
1,746
1,390
1,573
1,496
1,608
1,713
定員あたり支出
1,584
1,354
2,279
1,642
1,341
1,384
1,445
1,638
1,627
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
4
3
3
5
4
5
4
3
4
5,782
7,996
10,758
5,119
5,141
4,566
5,886
6,558
5,668
※無回答の施設・事業所は含まれない。
39
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
営利法人
NPO法人
その他
34,093
94.4%
40,121
93.4%
27,861
93.7%
33,042
96.3%
22,733
94.8%
(2)利用料収益
682
1.9%
845
2.0%
513
1.7%
636
1.9%
421
1.8%
(3)補助事業等収益
219
0.6%
283
0.7%
260
0.9%
160
0.5%
73
0.3%
(4)その他
695
1.9%
702
1.6%
1,087
3.7%
457
1.3%
747
3.1%
(1)給与費
23,744
65.7%
28,274
65.8%
18,470
62.1%
22,920
66.8%
16,119
67.2%
1,315
3.6%
1,967
4.6%
1,055
3.5%
750
2.2%
690
2.9%
0.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 324
-0.9%
▲ 753
-1.8%
0
0.0%
0
0.0%
0
(4)委託費
690
1.9%
900
2.1%
774
2.6%
446
1.3%
421
1.8%
(5)その他
8,016
22.2%
6,303
14.7%
10,044
33.8%
9,547
27.8%
7,667
32.0%
3
0.0%
1
0.0%
4
0.0%
5
0.0%
6
0.0%
65
0.2%
26
0.1%
22
0.1%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
25
0.1%
11
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
430
1.2%
1,001
2.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
989
2.7%
2,089
4.9%
463
1.6%
57
0.2%
4
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
36,123 100.0%
42,953 100.0%
29,725 100.0%
34,300 100.0%
23,980 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
34,455
95.4%
38,790
30,871 103.9%
33,745
98.4%
24,923 103.9%
1,668
4.6%
555
1.6%
収支差(③=①-②)
90.3%
4,164
9.7% ▲ 1,146
272
117
43
81
31
a 設備資金借入金元金償還支出
345
284
823
185
332
b 長期運営資金借入金元金償還支出
181
17
744
120
182
13
10
15
22
1
2,118
5,066
▲ 1,674
977
▲ 767
客体数
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
-3.9%
▲ 943
22
23
20
22
18
定員あたり収入
1,661
1,865
1,502
1,545
1,297
定員あたり支出
1,584
1,685
1,560
1,520
1,348
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
4
5
3
4
4
5,782
6,241
5,925
5,477
4,356
-3.9%
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第38表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
定員
20人以下
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
61人以上
80人以下
81人以上
34,093
94.4%
27,940
94.7%
52,539
93.2%
98,523
98.0%
-
-
17,091
97.5%
(2)利用料収益
682
1.9%
574
1.9%
1,030
1.8%
1,482
1.5%
-
-
428
2.4%
(3)補助事業等収益
219
0.6%
132
0.4%
546
1.0%
171
0.2%
-
-
0
(4)その他
695
1.9%
531
1.8%
1,338
2.4%
337
0.3%
-
-
15
0.1%
(1)給与費
23,744
65.7%
19,506
66.1%
35,967
63.8%
74,982
74.6%
-
-
12,159
69.3%
1,315
3.6%
934
3.2%
2,518
4.5%
4,486
4.5%
-
-
0
0.0%
-1.3% ▲ 2,911
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
0.0%
▲ 324
-0.9%
▲ 170
-0.6%
▲ 717
-2.9%
-
-
0
(4)委託費
690
1.9%
410
1.4%
1,601
2.8%
2,567
2.6%
-
-
0
0.0%
(5)その他
8,016
22.2%
7,385
25.0%
9,933
17.6%
15,157
15.1%
-
-
2,573
14.7%
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
3
0.0%
3
0.0%
2
0.0%
18
0.0%
-
-
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
25
0.1%
23
0.1%
35
0.1%
29
0.0%
-
-
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
430
1.2%
309
1.0%
914
1.6%
0
0.0%
-
-
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
989
2.7%
596
2.0%
2,524
4.5%
0
0.0%
-
-
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
36,123 100.0%
29,489 100.0%
56,369 100.0% 100,531 100.0%
-
-
17,534 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
34,455
95.4%
28,685
97.3%
51,860
92.0%
94,310
93.8%
-
-
14,732
84.0%
1,668
4.6%
804
2.7%
4,509
8.0%
6,221
6.2%
-
-
2,802
16.0%
収支差(③=①-②)
客体数
272
210
57
4
0
1
a 設備資金借入金元金償還支出
345
236
713
327
-
2,461
b 長期運営資金借入金元金償還支出
181
149
318
0
-
13
12
20
0
-
0
2,118
1,173
5,258
7,469
-
341
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
0
22
18
32
51
-
90
定員あたり収入
1,661
1,634
1,755
1,962
-
195
定員あたり支出
1,584
1,589
1,614
1,840
-
164
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
4
4
5
10
-
1
5,782
5,214
7,111
7,369
-
20,265
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第39表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
34,093
94.4%
28,839
97.6%
52,722
94.8%
39,630
94.0%
29,395
94.0%
33,472
96.2%
31,402
92.6%
30,011
91.1%
35,476
95.6%
(2)利用料収益
682
1.9%
457
1.5%
771
1.4%
1,199
2.8%
645
2.1%
870
2.5%
620
1.8%
615
1.9%
644
1.7%
(3)補助事業等収益
219
0.6%
23
0.1%
1,553
2.8%
674
1.6%
374
1.2%
24
0.1%
119
0.4%
198
0.6%
145
(4)その他
695
1.9%
244
0.8%
563
1.0%
354
0.8%
859
2.7%
332
1.0%
771
2.3%
1,516
4.6%
465
1.3%
(1)給与費
23,744
65.7%
21,269
71.9%
28,777
51.7%
27,876
66.1%
21,164
67.7%
21,243
61.0%
22,456
66.2%
22,588
68.6%
24,692
66.5%
(2)減価償却費
0.4%
1,315
3.6%
159
0.5%
3,592
6.5%
1,545
3.7%
575
1.8%
1,034
3.0%
970
2.9%
1,223
3.7%
1,457
3.9%
▲ 324
-0.9%
▲ 72
-0.2%
▲ 759
-1.4%
▲ 645
-1.5%
▲ 84
-0.3%
▲ 216
-0.6%
▲ 374
-1.1%
▲ 240
-0.7%
▲ 339
-0.9%
(4)委託費
690
1.9%
206
0.7%
2,685
4.8%
1,063
2.5%
563
1.8%
426
1.2%
684
2.0%
595
1.8%
638
1.7%
(5)その他
8,016
22.2%
6,875
23.3%
12,633
22.7%
8,830
20.9%
7,953
25.4%
7,532
21.6%
6,741
19.9%
8,448
25.6%
7,947
21.4%
3
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
5
0.0%
0
0.0%
8
0.0%
2
0.0%
3
0.0%
3
0.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
25
0.1%
0
0.0%
91
0.2%
9
0.0%
8
0.0%
33
0.1%
11
0.0%
24
0.1%
29
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
430
1.2%
0
0.0%
0
0.0%
311
0.7%
0
0.0%
98
0.3%
984
2.9%
597
1.8%
383
1.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
989
2.7%
0
0.0%
1,863
3.4%
976
2.3%
0
0.0%
557
1.6%
2,252
6.6%
913
2.8%
836
2.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
36,123 100.0%
29,564 100.0%
55,608 100.0%
42,174 100.0%
31,273 100.0%
34,804 100.0%
33,898 100.0%
32,939 100.0%
37,115 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
34,455
95.4%
28,436
96.2%
48,881
87.9%
39,654
94.0%
30,179
96.5%
30,610
87.9%
32,741
96.6%
33,552 101.9%
35,260
95.0%
1,668
4.6%
1,128
3.8%
6,728
12.1%
2,519
6.0%
1,094
3.5%
4,194
12.1%
1,158
3.4%
1,856
5.0%
収支差(③=①-②)
客体数
272
7
a 設備資金借入金元金償還支出
345
b 長期運営資金借入金元金償還支出
181
13
2,118
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
9
13
12
0
721
67
0
1,333
16
0
0
0
1,214
7,507
3,337
▲ 613
-1.9%
25
35
50
121
43
67
249
510
415
0
121
114
321
0
23
34
0
15
1,543
4,802
1,357
▲ 462
2,428
116
22
21
21
24
23
22
23
20
22
定員あたり収入
1,661
1,408
2,593
1,746
1,390
1,573
1,496
1,608
1,713
定員あたり支出
1,584
1,354
2,279
1,642
1,341
1,384
1,445
1,638
1,627
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
4
3
3
5
4
5
4
3
4
5,782
7,996
10,758
5,119
5,141
4,566
5,886
6,558
5,668
※無回答の施設・事業所は含まれない。
39