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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》 |
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第61表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
その他
97.5%
2,982
97.9%
6,160
99.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
10
0.3%
4
0.1%
3
32
0.5%
78
2.5%
168
4.1%
6,669 107.7%
2,497
79.8%
3,020
73.0%
58
1.4%
0.0%
58
1.7%
30
1.0%
(1)給与費
2,868
82.5%
2,435
80.0%
42
1.2%
31
1.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
NPO法人
3,389
(4)その他
(2)減価償却費
医療法人
3,000
95.8%
3,970
95.9%
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0.0%
52
1.7%
0
25
0.4%
82
2.6%
0.0%
▲ 7
-0.2%
▲ 10
-0.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
(4)委託費
19
0.5%
23
0.8%
15
0.2%
7
0.2%
14
0.3%
(5)その他
358
10.3%
196
6.4%
1,075
17.4%
454
14.5%
567
13.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
3
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
18
0.5%
29
0.9%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
27
0.8%
33
1.1%
0
0.0%
44
1.4%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,475 100.0%
3,045 100.0%
6,195 100.0%
3,131 100.0%
4,138 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,307
95.1%
2,709
7,784 125.7%
3,084
98.5%
3,662
88.5%
収支差(③=①-②)
169
4.9%
336
11.0% ▲ 1,590 -25.7%
47
1.5%
477
11.5%
客体数
293
185
23
39
46
a 設備資金借入金元金償還支出
0
0
0
1
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
1
0
0
1
1
c その他の長期借入金償還支出
1
0
0
2
2
202
357
▲ 1,565
125
531
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
89.0%
8
7
14
7
9
延べ利用者数あたり収入
429
425
429
433
438
延べ利用者数あたり支出
408
378
539
426
387
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
2
1
2
2
1,370
1,101
4,515
1,089
1,751
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第62表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
延べ利用者数
5人未満
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
Ⅱ
事業活動費用
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
3,389
97.5%
684
98.7%
2,771
95.6%
6,306
97.1%
20人以上
50人未満
11,841
97.9%
50人以上
37,438
98.4%
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
(3)補助事業等収益
10
0.3%
0
0.1%
2
0.1%
1
0.0%
30
0.2%
335
(4)その他
58
1.7%
4
0.6%
115
4.0%
100
1.5%
177
1.5%
274
0.7%
(1)給与費
2,868
82.5%
568
82.1%
2,282
78.7%
5,181
79.8%
9,272
76.6%
36,402
95.7%
42
1.2%
6
0.9%
70
2.4%
74
1.1%
135
1.1%
211
0.6%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
0.9%
▲ 7
-0.2%
▲ 2
-0.3%
▲ 3
-0.1%
▲ 11
-0.2%
▲ 41
-0.3%
0
0.0%
(4)委託費
19
0.5%
3
0.4%
20
0.7%
49
0.8%
92
0.8%
21
0.1%
(5)その他
358
10.3%
58
8.4%
417
14.4%
602
9.3%
1,252
10.3%
3,313
8.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
18
0.5%
4
0.6%
12
0.4%
88
1.4%
50
0.4%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
27
0.8%
2
0.2%
11
0.4%
47
0.7%
97
0.8%
513
1.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,475 100.0%
693 100.0%
2,899 100.0%
6,495 100.0%
12,097 100.0%
38,047 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
634
91.6%
2,797
96.5%
5,944
91.5%
10,808
40,460 106.3%
58
8.4%
102
3.5%
551
8.5%
3,307
95.1%
収支差(③=①-②)
169
4.9%
1,289
10.7% ▲ 2,413
客体数
293
168
65
30
24
6
a 設備資金借入金元金償還支出
0
0
0
0
3
4
b 長期運営資金借入金元金償還支出
1
1
0
0
0
c その他の長期借入金償還支出
1
0
1
3
0
0
202
61
167
610
1,380
▲ 2,206
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
89.3%
0
8
2
7
14
31
81
延べ利用者数あたり収入
429
375
442
471
393
470
延べ利用者数あたり支出
408
344
427
431
351
500
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-6.3%
2
2
2
2
3
1
1,370
327
944
2,125
2,970
26,965
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第63表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
事業活動費用
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
97.5%
5,655
96.5%
4,465
98.6%
3,035
96.9%
2,083
81.8%
2,776
97.8%
6,462
97.6%
4,198
99.4%
2,599
97.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
10
0.3%
3
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
4
0.1%
32
0.5%
2
0.0%
15
(4)その他
58
1.7%
34
0.6%
54
1.2%
96
3.1%
454
17.8%
2
0.1%
126
1.9%
21
0.5%
45
1.7%
(1)給与費
2,868
82.5%
4,669
79.7%
3,747
82.8%
2,622
83.7%
1,670
65.6%
2,330
82.1%
7,738 116.8%
3,169
75.0%
2,068
77.5%
(2)利用料収益
Ⅱ
1級地
3,389
(2)減価償却費
0.6%
42
1.2%
2
0.0%
27
0.6%
51
1.6%
162
6.4%
34
1.2%
11
0.2%
60
1.4%
36
1.4%
▲ 7
-0.2%
▲ 33
-0.6%
▲ 0
0.0%
▲ 21
-0.7%
▲ 2
-0.1%
▲ 2
-0.1%
▲ 3
0.0%
▲ 2
-0.1%
▲ 6
-0.2%
(4)委託費
19
0.5%
67
1.1%
3
0.1%
37
1.2%
9
0.3%
7
0.3%
68
1.0%
13
0.3%
13
0.5%
(5)その他
358
10.3%
297
5.1%
384
8.5%
378
12.1%
808
31.7%
172
6.0%
938
14.2%
596
14.1%
193
7.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
0
0.0%
3
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
18
0.5%
169
2.9%
9
0.2%
0
0.0%
10
0.4%
56
2.0%
4
0.1%
3
0.1%
10
0.4%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
27
0.8%
7
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
14
0.2%
17
0.4%
47
1.8%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,475 100.0%
5,861 100.0%
4,527 100.0%
3,133 100.0%
2,547 100.0%
2,838 100.0%
6,624 100.0%
4,224 100.0%
2,670 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,307
95.1%
5,010
85.5%
4,163
91.9%
3,067
97.9%
2,647 103.9%
2,543
8,766 132.3%
3,853
91.2%
2,351
88.1%
収支差(③=①-②)
169
4.9%
851
14.5%
365
8.1%
66
2.1%
10.4% ▲ 2,142 -32.3%
371
8.8%
319
11.9%
客体数
293
12
16
21
9
25
18
54
138
a 設備資金借入金元金償還支出
0
0
0
0
0
2
0
0
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
1
0
1
1
0
0
0
0
c その他の長期借入金償還支出
1
0
0
0
0
0
0
2
1
202
820
389
95
60
325
▲ 2,134
427
347
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
▲ 100
-3.9%
295
89.6%
1
8
10
13
8
4
7
15
10
6
延べ利用者数あたり収入
429
581
360
416
695
379
452
419
426
延べ利用者数あたり支出
408
497
331
408
722
340
598
382
375
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
2
2
2
2
3
2
2
2
1,370
2,311
1,935
1,303
1,005
735
4,339
1,341
1,072
※無回答の施設・事業所は含まれない。
47
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
その他
97.5%
2,982
97.9%
6,160
99.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
10
0.3%
4
0.1%
3
32
0.5%
78
2.5%
168
4.1%
6,669 107.7%
2,497
79.8%
3,020
73.0%
58
1.4%
0.0%
58
1.7%
30
1.0%
(1)給与費
2,868
82.5%
2,435
80.0%
42
1.2%
31
1.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
NPO法人
3,389
(4)その他
(2)減価償却費
医療法人
3,000
95.8%
3,970
95.9%
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0.0%
52
1.7%
0
25
0.4%
82
2.6%
0.0%
▲ 7
-0.2%
▲ 10
-0.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
(4)委託費
19
0.5%
23
0.8%
15
0.2%
7
0.2%
14
0.3%
(5)その他
358
10.3%
196
6.4%
1,075
17.4%
454
14.5%
567
13.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
3
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
18
0.5%
29
0.9%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
27
0.8%
33
1.1%
0
0.0%
44
1.4%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,475 100.0%
3,045 100.0%
6,195 100.0%
3,131 100.0%
4,138 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,307
95.1%
2,709
7,784 125.7%
3,084
98.5%
3,662
88.5%
収支差(③=①-②)
169
4.9%
336
11.0% ▲ 1,590 -25.7%
47
1.5%
477
11.5%
客体数
293
185
23
39
46
a 設備資金借入金元金償還支出
0
0
0
1
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
1
0
0
1
1
c その他の長期借入金償還支出
1
0
0
2
2
202
357
▲ 1,565
125
531
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
89.0%
8
7
14
7
9
延べ利用者数あたり収入
429
425
429
433
438
延べ利用者数あたり支出
408
378
539
426
387
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
2
1
2
2
1,370
1,101
4,515
1,089
1,751
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第62表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
延べ利用者数
5人未満
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
Ⅱ
事業活動費用
5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
3,389
97.5%
684
98.7%
2,771
95.6%
6,306
97.1%
20人以上
50人未満
11,841
97.9%
50人以上
37,438
98.4%
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
(3)補助事業等収益
10
0.3%
0
0.1%
2
0.1%
1
0.0%
30
0.2%
335
(4)その他
58
1.7%
4
0.6%
115
4.0%
100
1.5%
177
1.5%
274
0.7%
(1)給与費
2,868
82.5%
568
82.1%
2,282
78.7%
5,181
79.8%
9,272
76.6%
36,402
95.7%
42
1.2%
6
0.9%
70
2.4%
74
1.1%
135
1.1%
211
0.6%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
0.9%
▲ 7
-0.2%
▲ 2
-0.3%
▲ 3
-0.1%
▲ 11
-0.2%
▲ 41
-0.3%
0
0.0%
(4)委託費
19
0.5%
3
0.4%
20
0.7%
49
0.8%
92
0.8%
21
0.1%
(5)その他
358
10.3%
58
8.4%
417
14.4%
602
9.3%
1,252
10.3%
3,313
8.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
18
0.5%
4
0.6%
12
0.4%
88
1.4%
50
0.4%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
27
0.8%
2
0.2%
11
0.4%
47
0.7%
97
0.8%
513
1.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,475 100.0%
693 100.0%
2,899 100.0%
6,495 100.0%
12,097 100.0%
38,047 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
634
91.6%
2,797
96.5%
5,944
91.5%
10,808
40,460 106.3%
58
8.4%
102
3.5%
551
8.5%
3,307
95.1%
収支差(③=①-②)
169
4.9%
1,289
10.7% ▲ 2,413
客体数
293
168
65
30
24
6
a 設備資金借入金元金償還支出
0
0
0
0
3
4
b 長期運営資金借入金元金償還支出
1
1
0
0
0
c その他の長期借入金償還支出
1
0
1
3
0
0
202
61
167
610
1,380
▲ 2,206
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
89.3%
0
8
2
7
14
31
81
延べ利用者数あたり収入
429
375
442
471
393
470
延べ利用者数あたり支出
408
344
427
431
351
500
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-6.3%
2
2
2
2
3
1
1,370
327
944
2,125
2,970
26,965
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第63表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
事業活動費用
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
97.5%
5,655
96.5%
4,465
98.6%
3,035
96.9%
2,083
81.8%
2,776
97.8%
6,462
97.6%
4,198
99.4%
2,599
97.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)補助事業等収益
10
0.3%
3
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
4
0.1%
32
0.5%
2
0.0%
15
(4)その他
58
1.7%
34
0.6%
54
1.2%
96
3.1%
454
17.8%
2
0.1%
126
1.9%
21
0.5%
45
1.7%
(1)給与費
2,868
82.5%
4,669
79.7%
3,747
82.8%
2,622
83.7%
1,670
65.6%
2,330
82.1%
7,738 116.8%
3,169
75.0%
2,068
77.5%
(2)利用料収益
Ⅱ
1級地
3,389
(2)減価償却費
0.6%
42
1.2%
2
0.0%
27
0.6%
51
1.6%
162
6.4%
34
1.2%
11
0.2%
60
1.4%
36
1.4%
▲ 7
-0.2%
▲ 33
-0.6%
▲ 0
0.0%
▲ 21
-0.7%
▲ 2
-0.1%
▲ 2
-0.1%
▲ 3
0.0%
▲ 2
-0.1%
▲ 6
-0.2%
(4)委託費
19
0.5%
67
1.1%
3
0.1%
37
1.2%
9
0.3%
7
0.3%
68
1.0%
13
0.3%
13
0.5%
(5)その他
358
10.3%
297
5.1%
384
8.5%
378
12.1%
808
31.7%
172
6.0%
938
14.2%
596
14.1%
193
7.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
1
0.0%
0
0.0%
3
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
18
0.5%
169
2.9%
9
0.2%
0
0.0%
10
0.4%
56
2.0%
4
0.1%
3
0.1%
10
0.4%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
27
0.8%
7
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
14
0.2%
17
0.4%
47
1.8%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
3,475 100.0%
5,861 100.0%
4,527 100.0%
3,133 100.0%
2,547 100.0%
2,838 100.0%
6,624 100.0%
4,224 100.0%
2,670 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
3,307
95.1%
5,010
85.5%
4,163
91.9%
3,067
97.9%
2,647 103.9%
2,543
8,766 132.3%
3,853
91.2%
2,351
88.1%
収支差(③=①-②)
169
4.9%
851
14.5%
365
8.1%
66
2.1%
10.4% ▲ 2,142 -32.3%
371
8.8%
319
11.9%
客体数
293
12
16
21
9
25
18
54
138
a 設備資金借入金元金償還支出
0
0
0
0
0
2
0
0
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
1
0
1
1
0
0
0
0
c その他の長期借入金償還支出
1
0
0
0
0
0
0
2
1
202
820
389
95
60
325
▲ 2,134
427
347
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
▲ 100
-3.9%
295
89.6%
1
8
10
13
8
4
7
15
10
6
延べ利用者数あたり収入
429
581
360
416
695
379
452
419
426
延べ利用者数あたり支出
408
497
331
408
722
340
598
382
375
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
2
2
2
2
3
2
2
2
1,370
2,311
1,935
1,303
1,005
735
4,339
1,341
1,072
※無回答の施設・事業所は含まれない。
47