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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》
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第61表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

その他

97.5%

2,982

97.9%

6,160

99.4%

0

0.0%

0

0.0%

0

10

0.3%

4

0.1%

3
32

0.5%

78

2.5%

168

4.1%

6,669 107.7%

2,497

79.8%

3,020

73.0%

58

1.4%
0.0%

58

1.7%

30

1.0%

(1)給与費

2,868

82.5%

2,435

80.0%

42

1.2%

31

1.0%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

NPO法人

3,389

(4)その他
(2)減価償却費

医療法人

3,000

95.8%

3,970

95.9%

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0.0%

52

1.7%

0

25

0.4%

82

2.6%

0.0%

▲ 7

-0.2%

▲ 10

-0.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

(4)委託費

19

0.5%

23

0.8%

15

0.2%

7

0.2%

14

0.3%

(5)その他

358

10.3%

196

6.4%

1,075

17.4%

454

14.5%

567

13.7%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

3

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

18

0.5%

29

0.9%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

27

0.8%

33

1.1%

0

0.0%

44

1.4%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

3,475 100.0%

3,045 100.0%

6,195 100.0%

3,131 100.0%

4,138 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

3,307

95.1%

2,709

7,784 125.7%

3,084

98.5%

3,662

88.5%

収支差(③=①-②)

169

4.9%

336

11.0% ▲ 1,590 -25.7%

47

1.5%

477

11.5%

客体数

293

185

23

39

46

a 設備資金借入金元金償還支出

0

0

0

1

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

1

0

0

1

1

c その他の長期借入金償還支出

1

0

0

2

2

202

357

▲ 1,565

125

531

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数

89.0%

8

7

14

7

9

延べ利用者数あたり収入

429

425

429

433

438

延べ利用者数あたり支出

408

378

539

426

387

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

2

2

1

2

2

1,370

1,101

4,515

1,089

1,751

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第62表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体

延べ利用者数
5人未満



事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益



事業活動費用

5人以上
10人未満

10人以上
20人未満

3,389

97.5%

684

98.7%

2,771

95.6%

6,306

97.1%

20人以上
50人未満
11,841

97.9%

50人以上
37,438

98.4%
0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

(3)補助事業等収益

10

0.3%

0

0.1%

2

0.1%

1

0.0%

30

0.2%

335

(4)その他

58

1.7%

4

0.6%

115

4.0%

100

1.5%

177

1.5%

274

0.7%

(1)給与費

2,868

82.5%

568

82.1%

2,282

78.7%

5,181

79.8%

9,272

76.6%

36,402

95.7%

42

1.2%

6

0.9%

70

2.4%

74

1.1%

135

1.1%

211

0.6%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

0.9%

▲ 7

-0.2%

▲ 2

-0.3%

▲ 3

-0.1%

▲ 11

-0.2%

▲ 41

-0.3%

0

0.0%

(4)委託費

19

0.5%

3

0.4%

20

0.7%

49

0.8%

92

0.8%

21

0.1%

(5)その他

358

10.3%

58

8.4%

417

14.4%

602

9.3%

1,252

10.3%

3,313

8.7%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

1

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

1

0.0%

1

0.0%

1

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

18

0.5%

4

0.6%

12

0.4%

88

1.4%

50

0.4%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

27

0.8%

2

0.2%

11

0.4%

47

0.7%

97

0.8%

513

1.3%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

3,475 100.0%

693 100.0%

2,899 100.0%

6,495 100.0%

12,097 100.0%

38,047 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

634

91.6%

2,797

96.5%

5,944

91.5%

10,808

40,460 106.3%

58

8.4%

102

3.5%

551

8.5%

3,307

95.1%

収支差(③=①-②)

169

4.9%

1,289

10.7% ▲ 2,413

客体数

293

168

65

30

24

6

a 設備資金借入金元金償還支出

0

0

0

0

3

4

b 長期運営資金借入金元金償還支出

1

1

0

0

0

c その他の長期借入金償還支出

1

0

1

3

0

0

202

61

167

610

1,380

▲ 2,206

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数

89.3%

0

8

2

7

14

31

81

延べ利用者数あたり収入

429

375

442

471

393

470

延べ利用者数あたり支出

408

344

427

431

351

500

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

-6.3%

2

2

2

2

3

1

1,370

327

944

2,125

2,970

26,965

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第63表 地域定着支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

事業活動費用

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

97.5%

5,655

96.5%

4,465

98.6%

3,035

96.9%

2,083

81.8%

2,776

97.8%

6,462

97.6%

4,198

99.4%

2,599

97.3%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(3)補助事業等収益

10

0.3%

3

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

4

0.1%

32

0.5%

2

0.0%

15

(4)その他

58

1.7%

34

0.6%

54

1.2%

96

3.1%

454

17.8%

2

0.1%

126

1.9%

21

0.5%

45

1.7%

(1)給与費

2,868

82.5%

4,669

79.7%

3,747

82.8%

2,622

83.7%

1,670

65.6%

2,330

82.1%

7,738 116.8%

3,169

75.0%

2,068

77.5%

(2)利用料収益



1級地

3,389

(2)減価償却費

0.6%

42

1.2%

2

0.0%

27

0.6%

51

1.6%

162

6.4%

34

1.2%

11

0.2%

60

1.4%

36

1.4%

▲ 7

-0.2%

▲ 33

-0.6%

▲ 0

0.0%

▲ 21

-0.7%

▲ 2

-0.1%

▲ 2

-0.1%

▲ 3

0.0%

▲ 2

-0.1%

▲ 6

-0.2%

(4)委託費

19

0.5%

67

1.1%

3

0.1%

37

1.2%

9

0.3%

7

0.3%

68

1.0%

13

0.3%

13

0.5%

(5)その他

358

10.3%

297

5.1%

384

8.5%

378

12.1%

808

31.7%

172

6.0%

938

14.2%

596

14.1%

193

7.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

1

0.0%

0

0.0%

3

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

18

0.5%

169

2.9%

9

0.2%

0

0.0%

10

0.4%

56

2.0%

4

0.1%

3

0.1%

10

0.4%



特別費用

(1)本部への繰入

27

0.8%

7

0.1%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

14

0.2%

17

0.4%

47

1.8%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

3,475 100.0%

5,861 100.0%

4,527 100.0%

3,133 100.0%

2,547 100.0%

2,838 100.0%

6,624 100.0%

4,224 100.0%

2,670 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

3,307

95.1%

5,010

85.5%

4,163

91.9%

3,067

97.9%

2,647 103.9%

2,543

8,766 132.3%

3,853

91.2%

2,351

88.1%

収支差(③=①-②)

169

4.9%

851

14.5%

365

8.1%

66

2.1%

10.4% ▲ 2,142 -32.3%

371

8.8%

319

11.9%

客体数

293

12

16

21

9

25

18

54

138

a 設備資金借入金元金償還支出

0

0

0

0

0

2

0

0

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

1

0

1

1

0

0

0

0

c その他の長期借入金償還支出

1

0

0

0

0

0

0

2

1

202

820

389

95

60

325

▲ 2,134

427

347

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数

▲ 100

-3.9%

295

89.6%

1

8

10

13

8

4

7

15

10

6

延べ利用者数あたり収入

429

581

360

416

695

379

452

419

426

延べ利用者数あたり支出

408

497

331

408

722

340

598

382

375

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

2

2

2

2

2

3

2

2

2

1,370

2,311

1,935

1,303

1,005

735

4,339

1,341

1,072

※無回答の施設・事業所は含まれない。

47