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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》
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第70表 医療型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

地方公共団体

社会福祉法人
(社協を含む)

その他

18,324

91.9%

17,368

91.4%

22,101

92.8%

8,080

91.7%

(2)利用料収益

831

4.2%

896

4.7%

772

3.2%

333

3.8%

(3)補助事業等収益

112

0.6%

73

0.4%

214

0.9%

1

0.0%

(4)その他

313

1.6%

347

1.8%

285

1.2%

37

0.4%

(1)給与費

13,966

70.0%

13,521

71.1%

16,350

68.7%

5,435

61.7%

223

1.1%

69

0.4%

578

2.4%

106

1.2%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 48

-0.2%

▲ 7

0.0%

▲ 147

-0.6%

0

0.0%

(4)委託費

1,975

9.9%

2,208

11.6%

1,672

7.0%

758

8.6%

(5)その他

(2)減価償却費

3,375

16.9%

3,308

17.4%

3,935

16.5%

881

10.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

2

0.0%

2

0.0%

1

0.0%

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

363

1.8%

327

1.7%

444

1.9%

357

4.0%



特別費用

(1)本部への繰入

384

1.9%

37

0.2%

1,199

5.0%

0

0.0%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

19,943 100.0%

19,012 100.0%

23,816 100.0%

8,807 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

19,875

99.7%

19,139 100.7%

23,587

99.0%

7,180

81.5%

収支差(③=①-②)

68

0.3%

229

1.0%

1,627

18.5%

客体数

60

39

18

3

a 設備資金借入金元金償還支出

1

1

1

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

1

0

4

0

c その他の長期借入金償還支出

0

0

0

0

241

▲ 65

656

1,733

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

▲ 127

-0.7%

30

28

35

35

定員あたり収入

662

690

684

252

定員あたり支出

660

694

677

205

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

9

9

8

8

1,540

1,436

1,937

655

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第71表 医療型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体

定員
10人以下





事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

11人以上
20人以下

21人以上

18,324

91.9%

4,927

89.2%

13,965

90.7%

23,436

92.2%

(2)利用料収益

831

4.2%

265

4.8%

995

6.5%

922

3.6%

(3)補助事業等収益

112

0.6%

0

0.0%

124

0.8%

135

0.5%

(4)その他

313

1.6%

160

2.9%

274

1.8%

377

1.5%

(1)給与費

13,966

70.0%

3,488

63.2%

9,855

64.0%

18,241

71.8%

223

1.1%

90

1.6%

121

0.8%

302

1.2%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 48

-0.2%

▲ 1

0.0%

▲ 13

-0.1%

▲ 73

-0.3%

(4)委託費

1,975

9.9%

501

9.1%

1,736

11.3%

2,464

9.7%

(5)その他

3,375

16.9%

1,898

34.4%

2,360

15.3%

4,262

16.8%

0

0.0%

(2)減価償却費



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

2

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

2

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

363

1.8%

171

3.1%

44

0.3%

545

2.1%



特別費用

(1)本部への繰入

384

1.9%

76

1.4%

68

0.4%

584

2.3%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

19,943 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

5,523 100.0%

15,402 100.0%

25,415 100.0%

6,053 109.6%

14,126

91.7%

25,782 101.4%

1,276

8.3%

19,875

99.7%

収支差(③=①-②)

68

0.3%

客体数

60

6

14

37

a 設備資金借入金元金償還支出

1

0

0

2

b 長期運営資金借入金元金償還支出

1

0

5

c その他の長期借入金償還支出

0

0

0

0

241

▲ 440

1,378

▲ 139

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
定員あたり収入
定員あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

▲ 529

-9.6%

▲ 366

-1.4%

0

30

9

18

38

662

650

836

668

660

712

767

678

9

6

8

10

1,540

580

1,239

1,826

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第72表 医療型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体




事業活動収益

事業活動費用

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

18,324

91.9%

18,117

93.8%

14,249

94.7%

16,203

93.6%

38,111

96.5%

24,020

92.5%

15,361

92.3%

24,938

87.5%

11,411

86.0%

(2)利用料収益

831

4.2%

811

4.2%

325

2.2%

818

4.7%

1,175

3.0%

1,074

4.1%

724

4.3%

974

3.4%

876

6.6%

(3)補助事業等収益

112

0.6%

0

0.0%

174

1.2%

0

0.0%

81

0.2%

22

0.1%

256

1.5%

0

0.0%

180

(4)その他

313

1.6%

379

2.0%

92

0.6%

168

1.0%

108

0.3%

56

0.2%

298

1.8%

344

1.2%

699

5.3%

(1)給与費

13,966

70.0%

11,203

58.0%

9,514

63.2%

12,436

71.8%

24,055

60.9%

19,796

76.2%

14,124

84.9%

21,752

76.4%

8,555

64.5%

(2)減価償却費

0

72

189

1.4%

223

1.1%

0.0%

94

0.6%

0.4%

709

1.8%

0.7%

0

0.0%

176

0.6%

409

3.1%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 48

-0.2%

0

0.0%

▲ 16

-0.1%

0

0.0%

▲ 291

-0.7%

▲ 2

0.0%

▲ 0

0.0%

▲ 11

0.0%

▲ 83

-0.6%

(4)委託費

1,975

9.9%

2,645

13.7%

1,367

9.1%

3,162

18.3%

2,958

7.5%

3,186

12.3%

839

5.0%

855

3.0%

1,536

11.6%

(5)その他

3,375

16.9%

3,660

19.0%

1,005

6.7%

3,013

17.4%

5,981

15.2%

5,252

20.2%

2,628

15.8%

2,515

8.8%

3,589

27.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

2

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

1

0.0%

1

0.0%

13

0.0%

0

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

363

1.8%

0

0.0%

209

1.4%

129

0.7%

0

0.0%

797

3.1%

0

0.0%

2,230

7.8%

105

0.8%



特別費用

(1)本部への繰入

384

1.9%

0

0.0%

145

1.0%

57

0.3%

6

0.0%

2,432

9.4%

0

0.0%

140

0.5%

82

0.6%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

19,943 100.0%

19,307 100.0%

15,049 100.0%

17,318 100.0%

39,475 100.0%

25,969 100.0%

16,639 100.0%

28,487 100.0%

13,271 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

19,875

99.7%

17,509

90.7%

12,110

18,740 108.2%

33,418

30,855 118.8%

17,592 105.7%

25,440

89.3%

14,088 106.2%

収支差(③=①-②)

68

0.3%

1,798

9.3%

2,939

19.5% ▲ 1,422

3,047

10.7%

▲ 818

客体数

60

3

8

8

5

8

8

5

15

a 設備資金借入金元金償還支出

1

0

3

0

0

0

5

0

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

1

0

0

0

0

0

9

0

0

c その他の長期借入金償還支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

241

1,798

3,015

▲ 1,351

6,475

▲ 4,699

▲ 967

3,213

▲ 491

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

80.5%

-8.2%

6,057

84.7%

15.3% ▲ 4,887 -18.8%

▲ 953

-5.7%

30

33

36

21

42

34

29

34

23

定員あたり収入

662

579

414

815

940

769

581

838

575

定員あたり支出

660

525

333

882

796

914

615

748

610

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

9

6

7

9

15

13

7

7

8

1,540

1,827

1,340

1,390

1,632

1,500

2,000

3,266

1,015

※無回答の施設・事業所は含まれない。

50

-6.2%