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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》 |
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第70表 医療型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
地方公共団体
社会福祉法人
(社協を含む)
その他
18,324
91.9%
17,368
91.4%
22,101
92.8%
8,080
91.7%
(2)利用料収益
831
4.2%
896
4.7%
772
3.2%
333
3.8%
(3)補助事業等収益
112
0.6%
73
0.4%
214
0.9%
1
0.0%
(4)その他
313
1.6%
347
1.8%
285
1.2%
37
0.4%
(1)給与費
13,966
70.0%
13,521
71.1%
16,350
68.7%
5,435
61.7%
223
1.1%
69
0.4%
578
2.4%
106
1.2%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 48
-0.2%
▲ 7
0.0%
▲ 147
-0.6%
0
0.0%
(4)委託費
1,975
9.9%
2,208
11.6%
1,672
7.0%
758
8.6%
(5)その他
(2)減価償却費
3,375
16.9%
3,308
17.4%
3,935
16.5%
881
10.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
2
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
363
1.8%
327
1.7%
444
1.9%
357
4.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
384
1.9%
37
0.2%
1,199
5.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
19,943 100.0%
19,012 100.0%
23,816 100.0%
8,807 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
19,875
99.7%
19,139 100.7%
23,587
99.0%
7,180
81.5%
収支差(③=①-②)
68
0.3%
229
1.0%
1,627
18.5%
客体数
60
39
18
3
a 設備資金借入金元金償還支出
1
1
1
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
1
0
4
0
c その他の長期借入金償還支出
0
0
0
0
241
▲ 65
656
1,733
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
▲ 127
-0.7%
30
28
35
35
定員あたり収入
662
690
684
252
定員あたり支出
660
694
677
205
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
9
9
8
8
1,540
1,436
1,937
655
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第71表 医療型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
定員
10人以下
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
11人以上
20人以下
21人以上
18,324
91.9%
4,927
89.2%
13,965
90.7%
23,436
92.2%
(2)利用料収益
831
4.2%
265
4.8%
995
6.5%
922
3.6%
(3)補助事業等収益
112
0.6%
0
0.0%
124
0.8%
135
0.5%
(4)その他
313
1.6%
160
2.9%
274
1.8%
377
1.5%
(1)給与費
13,966
70.0%
3,488
63.2%
9,855
64.0%
18,241
71.8%
223
1.1%
90
1.6%
121
0.8%
302
1.2%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 48
-0.2%
▲ 1
0.0%
▲ 13
-0.1%
▲ 73
-0.3%
(4)委託費
1,975
9.9%
501
9.1%
1,736
11.3%
2,464
9.7%
(5)その他
3,375
16.9%
1,898
34.4%
2,360
15.3%
4,262
16.8%
0
0.0%
(2)減価償却費
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
2
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
363
1.8%
171
3.1%
44
0.3%
545
2.1%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
384
1.9%
76
1.4%
68
0.4%
584
2.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
19,943 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
5,523 100.0%
15,402 100.0%
25,415 100.0%
6,053 109.6%
14,126
91.7%
25,782 101.4%
1,276
8.3%
19,875
99.7%
収支差(③=①-②)
68
0.3%
客体数
60
6
14
37
a 設備資金借入金元金償還支出
1
0
0
2
b 長期運営資金借入金元金償還支出
1
0
5
c その他の長期借入金償還支出
0
0
0
0
241
▲ 440
1,378
▲ 139
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
定員あたり収入
定員あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
▲ 529
-9.6%
▲ 366
-1.4%
0
30
9
18
38
662
650
836
668
660
712
767
678
9
6
8
10
1,540
580
1,239
1,826
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第72表 医療型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
18,324
91.9%
18,117
93.8%
14,249
94.7%
16,203
93.6%
38,111
96.5%
24,020
92.5%
15,361
92.3%
24,938
87.5%
11,411
86.0%
(2)利用料収益
831
4.2%
811
4.2%
325
2.2%
818
4.7%
1,175
3.0%
1,074
4.1%
724
4.3%
974
3.4%
876
6.6%
(3)補助事業等収益
112
0.6%
0
0.0%
174
1.2%
0
0.0%
81
0.2%
22
0.1%
256
1.5%
0
0.0%
180
(4)その他
313
1.6%
379
2.0%
92
0.6%
168
1.0%
108
0.3%
56
0.2%
298
1.8%
344
1.2%
699
5.3%
(1)給与費
13,966
70.0%
11,203
58.0%
9,514
63.2%
12,436
71.8%
24,055
60.9%
19,796
76.2%
14,124
84.9%
21,752
76.4%
8,555
64.5%
(2)減価償却費
0
72
189
1.4%
223
1.1%
0.0%
94
0.6%
0.4%
709
1.8%
0.7%
0
0.0%
176
0.6%
409
3.1%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 48
-0.2%
0
0.0%
▲ 16
-0.1%
0
0.0%
▲ 291
-0.7%
▲ 2
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 11
0.0%
▲ 83
-0.6%
(4)委託費
1,975
9.9%
2,645
13.7%
1,367
9.1%
3,162
18.3%
2,958
7.5%
3,186
12.3%
839
5.0%
855
3.0%
1,536
11.6%
(5)その他
3,375
16.9%
3,660
19.0%
1,005
6.7%
3,013
17.4%
5,981
15.2%
5,252
20.2%
2,628
15.8%
2,515
8.8%
3,589
27.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
13
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
363
1.8%
0
0.0%
209
1.4%
129
0.7%
0
0.0%
797
3.1%
0
0.0%
2,230
7.8%
105
0.8%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
384
1.9%
0
0.0%
145
1.0%
57
0.3%
6
0.0%
2,432
9.4%
0
0.0%
140
0.5%
82
0.6%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
19,943 100.0%
19,307 100.0%
15,049 100.0%
17,318 100.0%
39,475 100.0%
25,969 100.0%
16,639 100.0%
28,487 100.0%
13,271 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
19,875
99.7%
17,509
90.7%
12,110
18,740 108.2%
33,418
30,855 118.8%
17,592 105.7%
25,440
89.3%
14,088 106.2%
収支差(③=①-②)
68
0.3%
1,798
9.3%
2,939
19.5% ▲ 1,422
3,047
10.7%
▲ 818
客体数
60
3
8
8
5
8
8
5
15
a 設備資金借入金元金償還支出
1
0
3
0
0
0
5
0
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
1
0
0
0
0
0
9
0
0
c その他の長期借入金償還支出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
241
1,798
3,015
▲ 1,351
6,475
▲ 4,699
▲ 967
3,213
▲ 491
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
80.5%
-8.2%
6,057
84.7%
15.3% ▲ 4,887 -18.8%
▲ 953
-5.7%
30
33
36
21
42
34
29
34
23
定員あたり収入
662
579
414
815
940
769
581
838
575
定員あたり支出
660
525
333
882
796
914
615
748
610
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
9
6
7
9
15
13
7
7
8
1,540
1,827
1,340
1,390
1,632
1,500
2,000
3,266
1,015
※無回答の施設・事業所は含まれない。
50
-6.2%
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
地方公共団体
社会福祉法人
(社協を含む)
その他
18,324
91.9%
17,368
91.4%
22,101
92.8%
8,080
91.7%
(2)利用料収益
831
4.2%
896
4.7%
772
3.2%
333
3.8%
(3)補助事業等収益
112
0.6%
73
0.4%
214
0.9%
1
0.0%
(4)その他
313
1.6%
347
1.8%
285
1.2%
37
0.4%
(1)給与費
13,966
70.0%
13,521
71.1%
16,350
68.7%
5,435
61.7%
223
1.1%
69
0.4%
578
2.4%
106
1.2%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 48
-0.2%
▲ 7
0.0%
▲ 147
-0.6%
0
0.0%
(4)委託費
1,975
9.9%
2,208
11.6%
1,672
7.0%
758
8.6%
(5)その他
(2)減価償却費
3,375
16.9%
3,308
17.4%
3,935
16.5%
881
10.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
2
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
363
1.8%
327
1.7%
444
1.9%
357
4.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
384
1.9%
37
0.2%
1,199
5.0%
0
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
19,943 100.0%
19,012 100.0%
23,816 100.0%
8,807 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
19,875
99.7%
19,139 100.7%
23,587
99.0%
7,180
81.5%
収支差(③=①-②)
68
0.3%
229
1.0%
1,627
18.5%
客体数
60
39
18
3
a 設備資金借入金元金償還支出
1
1
1
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
1
0
4
0
c その他の長期借入金償還支出
0
0
0
0
241
▲ 65
656
1,733
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
▲ 127
-0.7%
30
28
35
35
定員あたり収入
662
690
684
252
定員あたり支出
660
694
677
205
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
9
9
8
8
1,540
1,436
1,937
655
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第71表 医療型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
定員
10人以下
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
11人以上
20人以下
21人以上
18,324
91.9%
4,927
89.2%
13,965
90.7%
23,436
92.2%
(2)利用料収益
831
4.2%
265
4.8%
995
6.5%
922
3.6%
(3)補助事業等収益
112
0.6%
0
0.0%
124
0.8%
135
0.5%
(4)その他
313
1.6%
160
2.9%
274
1.8%
377
1.5%
(1)給与費
13,966
70.0%
3,488
63.2%
9,855
64.0%
18,241
71.8%
223
1.1%
90
1.6%
121
0.8%
302
1.2%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 48
-0.2%
▲ 1
0.0%
▲ 13
-0.1%
▲ 73
-0.3%
(4)委託費
1,975
9.9%
501
9.1%
1,736
11.3%
2,464
9.7%
(5)その他
3,375
16.9%
1,898
34.4%
2,360
15.3%
4,262
16.8%
0
0.0%
(2)減価償却費
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
2
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
363
1.8%
171
3.1%
44
0.3%
545
2.1%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
384
1.9%
76
1.4%
68
0.4%
584
2.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
19,943 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
5,523 100.0%
15,402 100.0%
25,415 100.0%
6,053 109.6%
14,126
91.7%
25,782 101.4%
1,276
8.3%
19,875
99.7%
収支差(③=①-②)
68
0.3%
客体数
60
6
14
37
a 設備資金借入金元金償還支出
1
0
0
2
b 長期運営資金借入金元金償還支出
1
0
5
c その他の長期借入金償還支出
0
0
0
0
241
▲ 440
1,378
▲ 139
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
定員あたり収入
定員あたり支出
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
▲ 529
-9.6%
▲ 366
-1.4%
0
30
9
18
38
662
650
836
668
660
712
767
678
9
6
8
10
1,540
580
1,239
1,826
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第72表 医療型児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
18,324
91.9%
18,117
93.8%
14,249
94.7%
16,203
93.6%
38,111
96.5%
24,020
92.5%
15,361
92.3%
24,938
87.5%
11,411
86.0%
(2)利用料収益
831
4.2%
811
4.2%
325
2.2%
818
4.7%
1,175
3.0%
1,074
4.1%
724
4.3%
974
3.4%
876
6.6%
(3)補助事業等収益
112
0.6%
0
0.0%
174
1.2%
0
0.0%
81
0.2%
22
0.1%
256
1.5%
0
0.0%
180
(4)その他
313
1.6%
379
2.0%
92
0.6%
168
1.0%
108
0.3%
56
0.2%
298
1.8%
344
1.2%
699
5.3%
(1)給与費
13,966
70.0%
11,203
58.0%
9,514
63.2%
12,436
71.8%
24,055
60.9%
19,796
76.2%
14,124
84.9%
21,752
76.4%
8,555
64.5%
(2)減価償却費
0
72
189
1.4%
223
1.1%
0.0%
94
0.6%
0.4%
709
1.8%
0.7%
0
0.0%
176
0.6%
409
3.1%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 48
-0.2%
0
0.0%
▲ 16
-0.1%
0
0.0%
▲ 291
-0.7%
▲ 2
0.0%
▲ 0
0.0%
▲ 11
0.0%
▲ 83
-0.6%
(4)委託費
1,975
9.9%
2,645
13.7%
1,367
9.1%
3,162
18.3%
2,958
7.5%
3,186
12.3%
839
5.0%
855
3.0%
1,536
11.6%
(5)その他
3,375
16.9%
3,660
19.0%
1,005
6.7%
3,013
17.4%
5,981
15.2%
5,252
20.2%
2,628
15.8%
2,515
8.8%
3,589
27.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
13
0.0%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
363
1.8%
0
0.0%
209
1.4%
129
0.7%
0
0.0%
797
3.1%
0
0.0%
2,230
7.8%
105
0.8%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
384
1.9%
0
0.0%
145
1.0%
57
0.3%
6
0.0%
2,432
9.4%
0
0.0%
140
0.5%
82
0.6%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
19,943 100.0%
19,307 100.0%
15,049 100.0%
17,318 100.0%
39,475 100.0%
25,969 100.0%
16,639 100.0%
28,487 100.0%
13,271 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
19,875
99.7%
17,509
90.7%
12,110
18,740 108.2%
33,418
30,855 118.8%
17,592 105.7%
25,440
89.3%
14,088 106.2%
収支差(③=①-②)
68
0.3%
1,798
9.3%
2,939
19.5% ▲ 1,422
3,047
10.7%
▲ 818
客体数
60
3
8
8
5
8
8
5
15
a 設備資金借入金元金償還支出
1
0
3
0
0
0
5
0
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
1
0
0
0
0
0
9
0
0
c その他の長期借入金償還支出
0
0
0
0
0
0
0
0
0
241
1,798
3,015
▲ 1,351
6,475
▲ 4,699
▲ 967
3,213
▲ 491
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
80.5%
-8.2%
6,057
84.7%
15.3% ▲ 4,887 -18.8%
▲ 953
-5.7%
30
33
36
21
42
34
29
34
23
定員あたり収入
662
579
414
815
940
769
581
838
575
定員あたり支出
660
525
333
882
796
914
615
748
610
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
9
6
7
9
15
13
7
7
8
1,540
1,827
1,340
1,390
1,632
1,500
2,000
3,266
1,015
※無回答の施設・事業所は含まれない。
50
-6.2%