よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第25表 自立訓練(機能訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

地方公共団体

社会福祉法人
(社協を含む)

その他

26,673

85.8%

23,658

89.1%

28,612

84.4%

19,866

91.9%

2,032

6.5%

1,155

4.3%

2,483

7.3%

726

3.4%

185

0.6%

119

0.4%

125

0.4%

655

3.0%

(4)その他

1,860

6.0%

1,362

5.1%

2,243

6.6%

363

1.7%

(1)給与費

18,744

60.3%

19,112

72.0%

19,649

58.0%

12,727

58.9%

1,617

5.2%

129

0.5%

2,220

6.5%

379

1.8%
0.0%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 241

-0.8%

▲ 7

0.0%

▲ 344

-1.0%

0

(4)委託費

2,384

7.7%

1,432

5.4%

2,693

7.9%

2,059

9.5%

(5)その他

7,883

25.3%

9,200

34.6%

7,824

23.1%

6,127

28.4%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

310

1.4%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

58

0.2%

3

0.0%

31

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

354

1.1%

263

1.0%

437

1.3%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

301

1.0%

112

0.4%

374

1.1%

163

0.8%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

31,105 100.0%

26,557 100.0%

33,900 100.0%

21,610 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

30,746

29,981 112.9%

32,447

95.7%

21,765 100.7%

1.2% ▲ 3,424 -12.9%

1,453

4.3%

収支差(③=①-②)

359

客体数
a 設備資金借入金元金償還支出

98.8%

▲ 154

86

16

60

10

25

0

25

62

b 長期運営資金借入金元金償還支出

3

0

0

27

c その他の長期借入金償還支出

0

0

0

0

1,706

▲ 3,303

3,304

135

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

19

21

19

18

定員あたり収入

1,632

1,268

1,808

1,207

定員あたり支出

1,613

1,432

1,731

1,216

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

6

8

5

5

3,317

2,517

3,791

2,398

-0.7%

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第26表 自立訓練(機能訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体

定員
20人以下



事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

61人以上
80人以下

81人以上

85.8%

15,394

91.2%

51,025

90.2%

61,280

62.9%

81,167

86.9% 313,978

85.3%

2,032

6.5%

788

4.7%

2,685

4.7%

5,356

5.5%

10,975

11.8%

50,130

13.6%

185

0.6%

43

0.3%

450

0.8%

1,201

1.2%

0

0.0%

3,681

(4)その他

1,860

6.0%

497

2.9%

2,403

4.2%

24,754

25.4%

1,220

1.3%

218

0.1%

(1)給与費

18,744

60.3%

10,814

64.0%

34,193

60.5%

63,886

65.6%

48,552

52.0% 171,253

46.5%

1,617

5.2%

614

3.6%

1,625

2.9%

467

0.5%

864

▲ 241

-0.8%

▲ 115

-0.7%

▲ 268

-0.5%

▲ 74

-0.1%

(3)補助事業等収益
事業活動費用

41人以上
60人以下

26,673

(2)利用料収益



21人以上
40人以下

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

0.9%

76,844

20.9%

0.0% ▲ 9,857

-2.7%

(4)委託費

2,384

7.7%

921

5.5%

4,940

8.7%

9,344

9.6%

8,073

8.6%

38,600

10.5%

(5)その他

7,883

25.3%

3,713

22.0%

10,930

19.3%

36,880

37.9%

38,145

40.9%

88,632

24.1%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益



特別費用

0

1.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

58

0.2%

53

0.3%

134

0.2%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(1)本部からの繰入

354

1.1%

165

1.0%

0

0.0%

4,759

4.9%

0

0.0%

0

0.0%

(1)本部への繰入

301

1.0%

217

1.3%

206

0.4%

2,114

2.2%

0

0.0%

418

0.1%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

31,105 100.0%

16,888 100.0%

56,563 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

30,746

98.8%

16,217

96.0%

51,759

359

1.2%

671

4.0%

4,803

収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出

97,349 100.0%

91.5% 112,617 115.7%

93,361 100.0% 368,007 100.0%
95,633 102.4% 365,890

8.5% ▲ 15,268 -15.7% ▲ 2,272

-2.4%

69

10

4

2

1
0

25

28

22

0

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

3

4

0

0

0

c その他の長期借入金償還支出

0

0

0

0

0

0

1,706

1,139

6,138

▲ 14,875

▲ 1,409

69,104

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

19

12

34

52

69

108

1,632

1,376

1,678

1,863

1,353

3,407

定員あたり支出

1,613

1,321

1,536

2,155

1,386

3,388

サービス換算職員数あたり給与費

0.6%

0

定員あたり収入
1施設・事業所あたりサービス換算職員数

99.4%

2,117

86

6

4

9

10

14

29

3,317

2,520

3,969

6,663

3,443

5,905

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第27表 自立訓練(機能訓練) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

1級地

2級地

3級地

4級地

26,673

85.8%

17,913

94.6%

22,594

94.1%

26,779

89.6% 137,896

2,032

6.5%

666

3.5%

1,038

4.3%

1,109

3.7%

21,802

5級地

6級地

7級地

その他

69.1%

19,232

92.5%

24,453

82.4%

25,276

91.2%

21,320

91.4%

10.9%

682

3.3%

1,513

5.1%

1,561

5.6%

1,532

6.6%

185

0.6%

1

0.0%

0

0.0%

173

0.6%

1,248

0.6%

453

2.2%

874

2.9%

58

0.2%

3

(4)その他

1,860

6.0%

261

1.4%

340

1.4%

1,811

6.1%

32,317

16.2%

427

2.1%

2,836

9.6%

352

1.3%

369

1.6%

(1)給与費

18,744

60.3%

12,818

67.7%

11,941

49.8%

22,057

73.8%

97,770

49.0%

15,807

76.0%

19,417

65.4%

17,219

62.2%

13,389

57.4%

0.5%

25,798

12.9%

-0.1% ▲ 3,309

(2)減価償却費

1,617

5.2%

248

1.3%

0.5%

158

48

0.2%

818

2.8%

291

1.1%

1,471

6.3%

▲ 241

-0.8%

▲ 33

-0.2%

0

0.0%

▲ 24

-1.7%

▲ 0

0.0%

▲ 50

-0.2%

▲ 38

-0.1%

▲ 293

-1.3%

(4)委託費

2,384

7.7%

862

4.6%

3,437

14.3%

831

2.8%

21,535

10.8%

1,967

9.5%

3,917

13.2%

1,460

5.3%

1,576

6.8%

(5)その他

7,883

25.3%

3,503

18.5%

4,367

18.2%

8,709

29.2%

57,187

28.6%

3,786

18.2%

7,183

24.2%

7,141

25.8%

5,684

24.4%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

128

0.0%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

58

0.2%

0

0.0%

7

0.0%

149

0.5%

0

0.0%

0

0.0%

208

0.7%

9

0.0%

55

0.2%



特別収益

(1)本部からの繰入

354

1.1%

88

0.5%

27

0.1%

0

0.0%

6,345

3.2%

0

0.0%

0

0.0%

458

1.7%

106

0.5%



特別費用

(1)本部への繰入

301

1.0%

217

1.1%

2

0.0%

68

0.2%

2,746

1.4%

105

0.5%

0

0.0%

483

1.7%

216

0.9%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

31,105 100.0%

18,929 100.0%

24,000 100.0%

29,872 100.0% 199,609 100.0%

20,795 100.0%

29,676 100.0%

27,704 100.0%

23,330 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

30,746

98.8%

17,615

93.1%

19,881

31,949 107.0% 201,728 101.1%

21,713 104.4%

31,492 106.1%

26,565

95.9%

22,098

94.7%

359

1.2%

1,313

6.9%

1,139

4.1%

1,232

5.3%

収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出

82.8%

4,119

17.2% ▲ 2,077

-7.0% ▲ 2,119

▲ 918

-4.4% ▲ 1,817

86

7

3

11

3

-1.1%

7

7

-6.1%

16

32
47

25

0

0

0

0

57

32

2

b 長期運営資金借入金元金償還支出

3

0

0

0

0

0

39

0

c その他の長期借入金償還支出

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,706

1,529

4,246

▲ 1,942

20,370

▲ 927

▲ 1,120

1,390

2,364

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

0

19

15

25

20

59

24

19

18

15

定員あたり収入

1,632

1,286

960

1,528

3,364

882

1,550

1,555

1,542

定員あたり支出

1,613

1,197

795

1,635

3,400

921

1,645

1,491

1,461

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

6

6

12

5

14

5

5

7

4

3,317

2,272

991

4,548

7,128

3,226

3,644

2,333

3,437

※無回答の施設・事業所は含まれない。

35