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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (56 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》
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第85表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

地方公共団体

社会福祉法人
(社協を含む)

その他

70,596

93.8%

75,083

94.4%

67,825

94.0%

75,576

93.0%

2,368

3.1%

2,233

2.8%

2,508

3.5%

2,061

2.5%

253

0.3%

294

0.4%

110

0.2%

628

0.8%

(4)その他

1,718

2.3%

1,682

2.1%

1,433

2.0%

2,534

3.1%

(1)給与費

49,416

65.7%

58,491

73.5%

46,508

64.5%

51,982

63.9%

4,243

5.6%

886

1.1%

4,135

5.7%

6,588

8.1%
-0.1%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 590

-0.8%

▲ 126

-0.2%

▲ 881

-1.2%

▲ 63

(4)委託費

3,205

4.3%

4,970

6.2%

2,414

3.3%

4,334

5.3%

(5)その他

13,982

18.6%

16,236

20.4%

12,117

16.8%

17,798

21.9%

3

0.0%

0

0.0%

2

0.0%

6

0.0%

36

0.1%

132

0.2%
0.6%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

53

0.1%

2

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

297

0.4%

234

0.3%

244

0.3%

484



特別費用

(1)本部への繰入

849

1.1%

302

0.4%

1,183

1.6%

252

0.3%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

75,235 100.0%

79,525 100.0%

72,121 100.0%

81,291 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

71,158

80,760 101.6%

65,513

90.8%

81,023

99.7%

6,608

9.2%

268

0.3%

収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出

94.6%

4,077

5.4% ▲ 1,235

101

14

-1.6%

64

23

276

0

222

596

b 長期運営資金借入金元金償還支出

37

0

14

122

c その他の長期借入金償還支出

18

0

0

80

7,399

▲ 475

9,626

5,994

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

97

76

100

101

定員あたり収入

777

1,046

723

802

定員あたり支出

735

1,063

657

43

45

43

45

1,139

1,306

1,094

1,156

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

800

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第86表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体

定員
10人以下



事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益

70,596

93.8%

2,368
253

(4)その他
(1)給与費

(2)利用料収益
(3)補助事業等収益


事業活動費用

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

11人以上
20人以下

21人以上
30人以下

31人以上
40人以下

41人以上
50人以下

51人以上
60人以下

61人以上
70人以下

71人以上
80人以下

81人以上

23,810

90.0%

34,189

95.6%

-

-

44,397

90.1%

54,953

98.0%

71,876

92.3%

22,832

96.6%

63,060

96.9%

83,675

93.8%

3.1%

231

0.9%

1,476

4.1%

-

-

1,989

4.0%

1,011

1.8%

2,128

2.7%

744

3.1%

1,722

2.6%

3,012

3.4%

0.3%

2,353

8.9%

51

0.1%

-

-

770

1.6%

20

0.0%

33

0.0%

3

0.0%

0

0.0%

275

1,718

2.3%

56

0.2%

63

0.2%

-

-

1,846

3.7%

56

0.1%

3,481

4.5%

55

0.2%

271

0.4%

1,855

2.1%

49,416

65.7%

15,157

57.3%

22,876

63.9%

-

-

27,748

56.3%

35,762

63.8%

55,805

71.6%

15,075

63.8%

49,833

76.6%

56,840

63.7%

4,243

5.6%

6,032

22.8%

1,087

3.0%

-

-

2,440

5.0%

2,739

4.9%

2,593

3.3%

949

4.0%

4,546

7.0%

5,530

6.2%

-0.8% ▲ 1,727

-0.8%

▲ 590

0.3%

-6.5%

▲ 93

-0.3%

-

-

▲ 199

-0.4%

▲ 364

-0.6%

▲ 414

-0.5%

▲ 317

-1.3%

▲ 586

-0.9%

▲ 749

(4)委託費

3,205

4.3%

947

3.6%

1,208

3.4%

-

-

2,776

5.6%

2,777

5.0%

3,695

4.7%

1,170

5.0%

2,069

3.2%

3,657

4.1%

(5)その他

13,982

18.6%

3,363

12.7%

6,717

18.8%

-

-

16,380

33.2%

11,699

20.9%

12,622

16.2%

5,139

21.7%

9,063

13.9%

16,510

18.5%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

3

0.0%

6

0.0%

0

0.0%

-

-

2

0.0%

5

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

5

0.0%

3

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

53

0.1%

172

0.7%

0

0.0%

-

-

88

0.2%

42

0.1%

9

0.0%

0

0.0%

96

0.1%

62

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

297

0.4%

0

0.0%

0

0.0%

-

-

285

0.6%

5

0.0%

395

0.5%

0

0.0%

3

0.0%

401

0.4%



特別費用

(1)本部への繰入

849

1.1%

317

1.2%

220

0.6%

-

-

354

0.7%

1

0.0%

469

0.6%

421

1.8%

200

0.3%

1,341

1.5%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

75,235 100.0%

26,456 100.0%

35,779 100.0%

-

-

49,290 100.0%

56,051 100.0%

77,914 100.0%

23,635 100.0%

65,061 100.0%

89,222 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

71,158

94.6%

24,260

91.7%

32,014

89.5%

-

-

49,588 100.6%

52,656

93.9%

74,778

96.0%

22,438

94.9%

65,221 100.2%

83,191

93.2%

4,077

5.4%

2,196

8.3%

3,765

10.5%

-

-

▲ 299

3,395

6.1%

3,136

4.0%

1,197

5.1%

6,031

6.8%

収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出

-0.6%

▲ 161

-0.2%

101

2

4

0

7

7

17

3

7

53

664

348

276

80

289

-

84

161

105

0

b 長期運営資金借入金元金償還支出

37

0

0

-

0

0

187

0

0

c その他の長期借入金償還支出

18

0

0

-

0

0

0

0

24

32

7,399

6,421

4,470

-

1,859

5,609

5,023

1,829

3,111

10,421

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

10

97

5

16

-

39

49

59

70

77

137

定員あたり収入

777

5,879

2,236

-

1,264

1,151

1,318

338

850

653

定員あたり支出

735

5,391

2,001

-

1,271

1,081

1,265

321

852

609

43

20

14

-

25

47

45

3

39

52

1,139

767

1,640

-

1,123

760

1,239

5,515

1,274

1,104

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。

第87表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益



事業活動費用

1級地

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

70,596

93.8%

12,732

94.0%

74,068

92.0%

69,376

93.0%

21,228

91.5%

79,450

96.3%

85,187

94.5%

76,350

95.9%

65,425

92.0%

2,368

3.1%

464

3.4%

3,787

4.7%

2,004

2.7%

1,256

5.4%

2,827

3.4%

2,940

3.3%

3,103

3.9%

1,564

2.2%

253

0.3%

0

0.0%

771

1.0%

0

0.0%

0

0.0%

173

0.2%

574

0.6%

44

0.1%

219

(4)その他

1,718

2.3%

323

2.4%

1,819

2.3%

3,148

4.2%

59

0.3%

41

0.0%

297

0.3%

100

0.1%

3,687

5.2%

(1)給与費

49,416

65.7%

9,468

69.9%

49,357

61.3%

51,146

68.6%

16,172

69.7%

47,027

57.0%

55,628

61.7%

57,200

71.8%

47,262

66.5%

34

0.3%

5,628

5.6%

5,363

0.0% ▲ 1,299

-1.2% ▲ 1,272

(2)減価償却費

0.3%

4,243

5.6%

7.0%

2,171

2.9%

1,307

6.5%

5,659

6.3%

3,179

4.0%

4,502

6.3%

▲ 590

-0.8%

0

-1.6%

▲ 366

-0.5%

▲ 268

-1.5%

▲ 631

-0.7%

▲ 165

-0.2%

▲ 637

-0.9%

(4)委託費

3,205

4.3%

696

5.1%

2,624

3.3%

4,677

6.3%

358

1.5%

2,068

2.5%

4,023

4.5%

3,134

3.9%

3,387

4.8%

(5)その他

13,982

18.6%

4,685

34.6%

18,161

22.5%

15,330

20.6%

3,438

14.8%

14,095

17.1%

16,772

18.6%

13,244

16.6%

13,465

18.9%

3

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

4

0.0%

6

0.0%

2

0.0%

4

0.0%

2

0.0%

3

0.0%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息

53

0.1%

1

0.0%

79

0.1%

30

0.0%

11

0.0%

137

0.2%

114

0.1%

28

0.0%

27

0.0%



特別収益

(1)本部からの繰入

297

0.4%

28

0.2%

97

0.1%

34

0.0%

658

2.8%

5

0.0%

1,168

1.3%

15

0.0%

204

0.3%



特別費用

(1)本部への繰入

849

1.1%

0

0.0%

2

0.0%

359

0.5%

1,171

5.0%

1,292

1.6%

2,354

2.6%

611

0.8%

481

0.7%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

75,235 100.0%

13,547 100.0%

80,540 100.0%

74,565 100.0%

23,205 100.0%

82,498 100.0%

90,169 100.0%

79,614 100.0%

71,101 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

71,158

14,883 109.9%

74,552

92.6%

73,346

98.4%

22,188

95.6%

68,710

83.3%

83,920

93.1%

77,230

97.0%

68,487

96.3%

5,988

7.4%

1,220

1.6%

1,017

4.4%

13,788

16.7%

6,250

6.9%

2,383

3.0%

2,615

3.7%

収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出

94.6%

4,077

5.4% ▲ 1,336

101

3

-9.9%

7

5

2

8

17

22

37
145

276

0

2

127

994

594

231

510

b 長期運営資金借入金元金償還支出

37

0

50

34

0

0

13

0

c その他の長期借入金償還支出

18

0

0

0

0

0

44

6

26

7,399

▲ 1,302

10,264

2,864

1,062

17,285

10,990

4,881

6,228

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

81

97

101

74

113

56

150

96

90

93

定員あたり収入

777

135

1,084

661

414

550

935

881

763

定員あたり支出

735

148

1,004

650

396

458

870

855

735

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

43

2

60

48

27

80

39

46

36

1,139

4,656

820

1,066

601

587

1,422

1,248

1,305

※無回答の施設・事業所は含まれない。

55