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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》 |
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第85表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
地方公共団体
社会福祉法人
(社協を含む)
その他
70,596
93.8%
75,083
94.4%
67,825
94.0%
75,576
93.0%
2,368
3.1%
2,233
2.8%
2,508
3.5%
2,061
2.5%
253
0.3%
294
0.4%
110
0.2%
628
0.8%
(4)その他
1,718
2.3%
1,682
2.1%
1,433
2.0%
2,534
3.1%
(1)給与費
49,416
65.7%
58,491
73.5%
46,508
64.5%
51,982
63.9%
4,243
5.6%
886
1.1%
4,135
5.7%
6,588
8.1%
-0.1%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 590
-0.8%
▲ 126
-0.2%
▲ 881
-1.2%
▲ 63
(4)委託費
3,205
4.3%
4,970
6.2%
2,414
3.3%
4,334
5.3%
(5)その他
13,982
18.6%
16,236
20.4%
12,117
16.8%
17,798
21.9%
3
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
6
0.0%
36
0.1%
132
0.2%
0.6%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
53
0.1%
2
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
297
0.4%
234
0.3%
244
0.3%
484
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
849
1.1%
302
0.4%
1,183
1.6%
252
0.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
75,235 100.0%
79,525 100.0%
72,121 100.0%
81,291 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
71,158
80,760 101.6%
65,513
90.8%
81,023
99.7%
6,608
9.2%
268
0.3%
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
94.6%
4,077
5.4% ▲ 1,235
101
14
-1.6%
64
23
276
0
222
596
b 長期運営資金借入金元金償還支出
37
0
14
122
c その他の長期借入金償還支出
18
0
0
80
7,399
▲ 475
9,626
5,994
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
97
76
100
101
定員あたり収入
777
1,046
723
802
定員あたり支出
735
1,063
657
43
45
43
45
1,139
1,306
1,094
1,156
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
800
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第86表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
定員
10人以下
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
70,596
93.8%
2,368
253
(4)その他
(1)給与費
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
11人以上
20人以下
21人以上
30人以下
31人以上
40人以下
41人以上
50人以下
51人以上
60人以下
61人以上
70人以下
71人以上
80人以下
81人以上
23,810
90.0%
34,189
95.6%
-
-
44,397
90.1%
54,953
98.0%
71,876
92.3%
22,832
96.6%
63,060
96.9%
83,675
93.8%
3.1%
231
0.9%
1,476
4.1%
-
-
1,989
4.0%
1,011
1.8%
2,128
2.7%
744
3.1%
1,722
2.6%
3,012
3.4%
0.3%
2,353
8.9%
51
0.1%
-
-
770
1.6%
20
0.0%
33
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
275
1,718
2.3%
56
0.2%
63
0.2%
-
-
1,846
3.7%
56
0.1%
3,481
4.5%
55
0.2%
271
0.4%
1,855
2.1%
49,416
65.7%
15,157
57.3%
22,876
63.9%
-
-
27,748
56.3%
35,762
63.8%
55,805
71.6%
15,075
63.8%
49,833
76.6%
56,840
63.7%
4,243
5.6%
6,032
22.8%
1,087
3.0%
-
-
2,440
5.0%
2,739
4.9%
2,593
3.3%
949
4.0%
4,546
7.0%
5,530
6.2%
-0.8% ▲ 1,727
-0.8%
▲ 590
0.3%
-6.5%
▲ 93
-0.3%
-
-
▲ 199
-0.4%
▲ 364
-0.6%
▲ 414
-0.5%
▲ 317
-1.3%
▲ 586
-0.9%
▲ 749
(4)委託費
3,205
4.3%
947
3.6%
1,208
3.4%
-
-
2,776
5.6%
2,777
5.0%
3,695
4.7%
1,170
5.0%
2,069
3.2%
3,657
4.1%
(5)その他
13,982
18.6%
3,363
12.7%
6,717
18.8%
-
-
16,380
33.2%
11,699
20.9%
12,622
16.2%
5,139
21.7%
9,063
13.9%
16,510
18.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
3
0.0%
6
0.0%
0
0.0%
-
-
2
0.0%
5
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
5
0.0%
3
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
53
0.1%
172
0.7%
0
0.0%
-
-
88
0.2%
42
0.1%
9
0.0%
0
0.0%
96
0.1%
62
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
297
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
285
0.6%
5
0.0%
395
0.5%
0
0.0%
3
0.0%
401
0.4%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
849
1.1%
317
1.2%
220
0.6%
-
-
354
0.7%
1
0.0%
469
0.6%
421
1.8%
200
0.3%
1,341
1.5%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
75,235 100.0%
26,456 100.0%
35,779 100.0%
-
-
49,290 100.0%
56,051 100.0%
77,914 100.0%
23,635 100.0%
65,061 100.0%
89,222 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
71,158
94.6%
24,260
91.7%
32,014
89.5%
-
-
49,588 100.6%
52,656
93.9%
74,778
96.0%
22,438
94.9%
65,221 100.2%
83,191
93.2%
4,077
5.4%
2,196
8.3%
3,765
10.5%
-
-
▲ 299
3,395
6.1%
3,136
4.0%
1,197
5.1%
6,031
6.8%
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
-0.6%
▲ 161
-0.2%
101
2
4
0
7
7
17
3
7
53
664
348
276
80
289
-
84
161
105
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
37
0
0
-
0
0
187
0
0
c その他の長期借入金償還支出
18
0
0
-
0
0
0
0
24
32
7,399
6,421
4,470
-
1,859
5,609
5,023
1,829
3,111
10,421
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
10
97
5
16
-
39
49
59
70
77
137
定員あたり収入
777
5,879
2,236
-
1,264
1,151
1,318
338
850
653
定員あたり支出
735
5,391
2,001
-
1,271
1,081
1,265
321
852
609
43
20
14
-
25
47
45
3
39
52
1,139
767
1,640
-
1,123
760
1,239
5,515
1,274
1,104
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第87表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
70,596
93.8%
12,732
94.0%
74,068
92.0%
69,376
93.0%
21,228
91.5%
79,450
96.3%
85,187
94.5%
76,350
95.9%
65,425
92.0%
2,368
3.1%
464
3.4%
3,787
4.7%
2,004
2.7%
1,256
5.4%
2,827
3.4%
2,940
3.3%
3,103
3.9%
1,564
2.2%
253
0.3%
0
0.0%
771
1.0%
0
0.0%
0
0.0%
173
0.2%
574
0.6%
44
0.1%
219
(4)その他
1,718
2.3%
323
2.4%
1,819
2.3%
3,148
4.2%
59
0.3%
41
0.0%
297
0.3%
100
0.1%
3,687
5.2%
(1)給与費
49,416
65.7%
9,468
69.9%
49,357
61.3%
51,146
68.6%
16,172
69.7%
47,027
57.0%
55,628
61.7%
57,200
71.8%
47,262
66.5%
34
0.3%
5,628
5.6%
5,363
0.0% ▲ 1,299
-1.2% ▲ 1,272
(2)減価償却費
0.3%
4,243
5.6%
7.0%
2,171
2.9%
1,307
6.5%
5,659
6.3%
3,179
4.0%
4,502
6.3%
▲ 590
-0.8%
0
-1.6%
▲ 366
-0.5%
▲ 268
-1.5%
▲ 631
-0.7%
▲ 165
-0.2%
▲ 637
-0.9%
(4)委託費
3,205
4.3%
696
5.1%
2,624
3.3%
4,677
6.3%
358
1.5%
2,068
2.5%
4,023
4.5%
3,134
3.9%
3,387
4.8%
(5)その他
13,982
18.6%
4,685
34.6%
18,161
22.5%
15,330
20.6%
3,438
14.8%
14,095
17.1%
16,772
18.6%
13,244
16.6%
13,465
18.9%
3
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
4
0.0%
6
0.0%
2
0.0%
4
0.0%
2
0.0%
3
0.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
53
0.1%
1
0.0%
79
0.1%
30
0.0%
11
0.0%
137
0.2%
114
0.1%
28
0.0%
27
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
297
0.4%
28
0.2%
97
0.1%
34
0.0%
658
2.8%
5
0.0%
1,168
1.3%
15
0.0%
204
0.3%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
849
1.1%
0
0.0%
2
0.0%
359
0.5%
1,171
5.0%
1,292
1.6%
2,354
2.6%
611
0.8%
481
0.7%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
75,235 100.0%
13,547 100.0%
80,540 100.0%
74,565 100.0%
23,205 100.0%
82,498 100.0%
90,169 100.0%
79,614 100.0%
71,101 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
71,158
14,883 109.9%
74,552
92.6%
73,346
98.4%
22,188
95.6%
68,710
83.3%
83,920
93.1%
77,230
97.0%
68,487
96.3%
5,988
7.4%
1,220
1.6%
1,017
4.4%
13,788
16.7%
6,250
6.9%
2,383
3.0%
2,615
3.7%
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
94.6%
4,077
5.4% ▲ 1,336
101
3
-9.9%
7
5
2
8
17
22
37
145
276
0
2
127
994
594
231
510
b 長期運営資金借入金元金償還支出
37
0
50
34
0
0
13
0
c その他の長期借入金償還支出
18
0
0
0
0
0
44
6
26
7,399
▲ 1,302
10,264
2,864
1,062
17,285
10,990
4,881
6,228
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
81
97
101
74
113
56
150
96
90
93
定員あたり収入
777
135
1,084
661
414
550
935
881
763
定員あたり支出
735
148
1,004
650
396
458
870
855
735
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
43
2
60
48
27
80
39
46
36
1,139
4,656
820
1,066
601
587
1,422
1,248
1,305
※無回答の施設・事業所は含まれない。
55
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
地方公共団体
社会福祉法人
(社協を含む)
その他
70,596
93.8%
75,083
94.4%
67,825
94.0%
75,576
93.0%
2,368
3.1%
2,233
2.8%
2,508
3.5%
2,061
2.5%
253
0.3%
294
0.4%
110
0.2%
628
0.8%
(4)その他
1,718
2.3%
1,682
2.1%
1,433
2.0%
2,534
3.1%
(1)給与費
49,416
65.7%
58,491
73.5%
46,508
64.5%
51,982
63.9%
4,243
5.6%
886
1.1%
4,135
5.7%
6,588
8.1%
-0.1%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 590
-0.8%
▲ 126
-0.2%
▲ 881
-1.2%
▲ 63
(4)委託費
3,205
4.3%
4,970
6.2%
2,414
3.3%
4,334
5.3%
(5)その他
13,982
18.6%
16,236
20.4%
12,117
16.8%
17,798
21.9%
3
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
6
0.0%
36
0.1%
132
0.2%
0.6%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
53
0.1%
2
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
297
0.4%
234
0.3%
244
0.3%
484
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
849
1.1%
302
0.4%
1,183
1.6%
252
0.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
75,235 100.0%
79,525 100.0%
72,121 100.0%
81,291 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
71,158
80,760 101.6%
65,513
90.8%
81,023
99.7%
6,608
9.2%
268
0.3%
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
94.6%
4,077
5.4% ▲ 1,235
101
14
-1.6%
64
23
276
0
222
596
b 長期運営資金借入金元金償還支出
37
0
14
122
c その他の長期借入金償還支出
18
0
0
80
7,399
▲ 475
9,626
5,994
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
97
76
100
101
定員あたり収入
777
1,046
723
802
定員あたり支出
735
1,063
657
43
45
43
45
1,139
1,306
1,094
1,156
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
800
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第86表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
定員
10人以下
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
70,596
93.8%
2,368
253
(4)その他
(1)給与費
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
11人以上
20人以下
21人以上
30人以下
31人以上
40人以下
41人以上
50人以下
51人以上
60人以下
61人以上
70人以下
71人以上
80人以下
81人以上
23,810
90.0%
34,189
95.6%
-
-
44,397
90.1%
54,953
98.0%
71,876
92.3%
22,832
96.6%
63,060
96.9%
83,675
93.8%
3.1%
231
0.9%
1,476
4.1%
-
-
1,989
4.0%
1,011
1.8%
2,128
2.7%
744
3.1%
1,722
2.6%
3,012
3.4%
0.3%
2,353
8.9%
51
0.1%
-
-
770
1.6%
20
0.0%
33
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
275
1,718
2.3%
56
0.2%
63
0.2%
-
-
1,846
3.7%
56
0.1%
3,481
4.5%
55
0.2%
271
0.4%
1,855
2.1%
49,416
65.7%
15,157
57.3%
22,876
63.9%
-
-
27,748
56.3%
35,762
63.8%
55,805
71.6%
15,075
63.8%
49,833
76.6%
56,840
63.7%
4,243
5.6%
6,032
22.8%
1,087
3.0%
-
-
2,440
5.0%
2,739
4.9%
2,593
3.3%
949
4.0%
4,546
7.0%
5,530
6.2%
-0.8% ▲ 1,727
-0.8%
▲ 590
0.3%
-6.5%
▲ 93
-0.3%
-
-
▲ 199
-0.4%
▲ 364
-0.6%
▲ 414
-0.5%
▲ 317
-1.3%
▲ 586
-0.9%
▲ 749
(4)委託費
3,205
4.3%
947
3.6%
1,208
3.4%
-
-
2,776
5.6%
2,777
5.0%
3,695
4.7%
1,170
5.0%
2,069
3.2%
3,657
4.1%
(5)その他
13,982
18.6%
3,363
12.7%
6,717
18.8%
-
-
16,380
33.2%
11,699
20.9%
12,622
16.2%
5,139
21.7%
9,063
13.9%
16,510
18.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
3
0.0%
6
0.0%
0
0.0%
-
-
2
0.0%
5
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
5
0.0%
3
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
53
0.1%
172
0.7%
0
0.0%
-
-
88
0.2%
42
0.1%
9
0.0%
0
0.0%
96
0.1%
62
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
297
0.4%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
285
0.6%
5
0.0%
395
0.5%
0
0.0%
3
0.0%
401
0.4%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
849
1.1%
317
1.2%
220
0.6%
-
-
354
0.7%
1
0.0%
469
0.6%
421
1.8%
200
0.3%
1,341
1.5%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
75,235 100.0%
26,456 100.0%
35,779 100.0%
-
-
49,290 100.0%
56,051 100.0%
77,914 100.0%
23,635 100.0%
65,061 100.0%
89,222 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
71,158
94.6%
24,260
91.7%
32,014
89.5%
-
-
49,588 100.6%
52,656
93.9%
74,778
96.0%
22,438
94.9%
65,221 100.2%
83,191
93.2%
4,077
5.4%
2,196
8.3%
3,765
10.5%
-
-
▲ 299
3,395
6.1%
3,136
4.0%
1,197
5.1%
6,031
6.8%
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
-0.6%
▲ 161
-0.2%
101
2
4
0
7
7
17
3
7
53
664
348
276
80
289
-
84
161
105
0
b 長期運営資金借入金元金償還支出
37
0
0
-
0
0
187
0
0
c その他の長期借入金償還支出
18
0
0
-
0
0
0
0
24
32
7,399
6,421
4,470
-
1,859
5,609
5,023
1,829
3,111
10,421
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
10
97
5
16
-
39
49
59
70
77
137
定員あたり収入
777
5,879
2,236
-
1,264
1,151
1,318
338
850
653
定員あたり支出
735
5,391
2,001
-
1,271
1,081
1,265
321
852
609
43
20
14
-
25
47
45
3
39
52
1,139
767
1,640
-
1,123
760
1,239
5,515
1,274
1,104
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第87表 医療型障害児入所施設 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
70,596
93.8%
12,732
94.0%
74,068
92.0%
69,376
93.0%
21,228
91.5%
79,450
96.3%
85,187
94.5%
76,350
95.9%
65,425
92.0%
2,368
3.1%
464
3.4%
3,787
4.7%
2,004
2.7%
1,256
5.4%
2,827
3.4%
2,940
3.3%
3,103
3.9%
1,564
2.2%
253
0.3%
0
0.0%
771
1.0%
0
0.0%
0
0.0%
173
0.2%
574
0.6%
44
0.1%
219
(4)その他
1,718
2.3%
323
2.4%
1,819
2.3%
3,148
4.2%
59
0.3%
41
0.0%
297
0.3%
100
0.1%
3,687
5.2%
(1)給与費
49,416
65.7%
9,468
69.9%
49,357
61.3%
51,146
68.6%
16,172
69.7%
47,027
57.0%
55,628
61.7%
57,200
71.8%
47,262
66.5%
34
0.3%
5,628
5.6%
5,363
0.0% ▲ 1,299
-1.2% ▲ 1,272
(2)減価償却費
0.3%
4,243
5.6%
7.0%
2,171
2.9%
1,307
6.5%
5,659
6.3%
3,179
4.0%
4,502
6.3%
▲ 590
-0.8%
0
-1.6%
▲ 366
-0.5%
▲ 268
-1.5%
▲ 631
-0.7%
▲ 165
-0.2%
▲ 637
-0.9%
(4)委託費
3,205
4.3%
696
5.1%
2,624
3.3%
4,677
6.3%
358
1.5%
2,068
2.5%
4,023
4.5%
3,134
3.9%
3,387
4.8%
(5)その他
13,982
18.6%
4,685
34.6%
18,161
22.5%
15,330
20.6%
3,438
14.8%
14,095
17.1%
16,772
18.6%
13,244
16.6%
13,465
18.9%
3
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
4
0.0%
6
0.0%
2
0.0%
4
0.0%
2
0.0%
3
0.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
53
0.1%
1
0.0%
79
0.1%
30
0.0%
11
0.0%
137
0.2%
114
0.1%
28
0.0%
27
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
297
0.4%
28
0.2%
97
0.1%
34
0.0%
658
2.8%
5
0.0%
1,168
1.3%
15
0.0%
204
0.3%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
849
1.1%
0
0.0%
2
0.0%
359
0.5%
1,171
5.0%
1,292
1.6%
2,354
2.6%
611
0.8%
481
0.7%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
75,235 100.0%
13,547 100.0%
80,540 100.0%
74,565 100.0%
23,205 100.0%
82,498 100.0%
90,169 100.0%
79,614 100.0%
71,101 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
71,158
14,883 109.9%
74,552
92.6%
73,346
98.4%
22,188
95.6%
68,710
83.3%
83,920
93.1%
77,230
97.0%
68,487
96.3%
5,988
7.4%
1,220
1.6%
1,017
4.4%
13,788
16.7%
6,250
6.9%
2,383
3.0%
2,615
3.7%
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
94.6%
4,077
5.4% ▲ 1,336
101
3
-9.9%
7
5
2
8
17
22
37
145
276
0
2
127
994
594
231
510
b 長期運営資金借入金元金償還支出
37
0
50
34
0
0
13
0
c その他の長期借入金償還支出
18
0
0
0
0
0
44
6
26
7,399
▲ 1,302
10,264
2,864
1,062
17,285
10,990
4,881
6,228
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
81
97
101
74
113
56
150
96
90
93
定員あたり収入
777
135
1,084
661
414
550
935
881
763
定員あたり支出
735
148
1,004
650
396
458
870
855
735
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
43
2
60
48
27
80
39
46
36
1,139
4,656
820
1,066
601
587
1,422
1,248
1,305
※無回答の施設・事業所は含まれない。
55