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資料3 障害福祉サービス等経営概況調査結果 (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32262.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第27回 3/28)《厚生労働省》 |
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第55表 計画相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
5,663
92.3%
0
44
営利法人
6,793
88.9%
4,848
97.0%
0.0%
0
0.0%
0
0.7%
51
0.7%
2
NPO法人
その他
4,014
97.3%
5,296
0.0%
0
0.0%
54
97.3%
0.0%
0
0.0%
1.3%
84
1.5%
(4)その他
112
1.8%
129
1.7%
145
2.9%
59
1.4%
61
1.1%
(1)給与費
5,128
83.6%
6,678
87.4%
3,863
77.3%
3,254
78.8%
4,249
78.1%
122
2.0%
176
2.3%
84
1.7%
49
1.2%
88
1.6%
0.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 21
-0.3%
▲ 44
-0.6%
0
0.0%
▲ 1
0.0%
0
(4)委託費
34
0.6%
56
0.7%
8
0.2%
9
0.2%
37
0.7%
(5)その他
754
12.3%
672
8.8%
930
18.6%
745
18.1%
763
14.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
1
0.0%
4
0.1%
1
0.0%
4
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
318
5.2%
668
8.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
100
1.6%
199
2.6%
20
0.4%
3
0.1%
2
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
6,137 100.0%
7,641 100.0%
4,995 100.0%
4,127 100.0%
5,442 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
6,120
99.7%
7,738 101.3%
4,910
98.3%
4,060
98.4%
5,144
94.5%
18
0.3%
86
1.7%
67
1.6%
298
5.5%
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
▲ 97
290
138
-1.3%
66
55
31
3
2
1
8
1
12
0
43
3
18
0
0
0
0
0
103
33
125
104
366
22
25
20
16
19
延べ利用者数あたり収入
284
304
247
254
293
延べ利用者数あたり支出
283
308
243
249
277
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
2
2
1
1
3,095
3,695
2,428
2,222
2,936
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第56表 計画相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
延べ利用者数
5人未満
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
事業活動費用
92.3%
645
98.1%
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
1,808
95.2%
3,568
94.6%
8,113
91.3%
50人以上
18,469
91.6%
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
44
0.7%
1
0.1%
52
2.7%
38
1.0%
31
0.4%
141
(4)その他
112
1.8%
12
1.8%
36
1.9%
84
2.2%
223
2.5%
168
0.8%
(1)給与費
5,128
83.6%
544
82.8%
1,608
84.7%
3,384
89.8%
7,167
80.7%
16,940
84.0%
122
2.0%
14
2.2%
47
2.5%
92
2.5%
189
2.1%
303
1.5%
-0.2%
(3)補助事業等収益
Ⅱ
5,663
5人以上
10人未満
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
0.7%
▲ 21
-0.3%
▲ 2
-0.2%
▲ 8
-0.4%
▲ 13
-0.3%
▲ 38
-0.4%
▲ 47
(4)委託費
34
0.6%
3
0.5%
8
0.4%
11
0.3%
62
0.7%
109
0.5%
(5)その他
754
12.3%
111
16.9%
279
14.7%
494
13.1%
1,111
12.5%
2,228
11.1%
0
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
0
0.1%
2
0.1%
1
0.0%
2
0.0%
10
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
318
5.2%
0
0.0%
3
0.2%
81
2.1%
518
5.8%
1,385
6.9%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
100
1.6%
1
0.2%
12
0.6%
12
0.3%
276
3.1%
148
0.7%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
6,137 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
6,120
99.7%
18
0.3%
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
657 100.0%
1,899 100.0%
673 102.4%
1,947 102.5%
▲ 16
-2.4%
▲ 48
290
45
55
-2.5%
3,771 100.0%
8,886 100.0%
20,162 100.0%
3,983 105.6%
8,769
98.7%
19,691
97.7%
117
1.3%
471
2.3%
▲ 212
-5.6%
75
83
31
3
0
1
3
6
0
12
0
4
12
20
26
0
0
0
0
0
1
103
▲ 4
▲ 14
▲ 148
242
700
22
2
7
14
31
68
延べ利用者数あたり収入
284
322
267
262
287
295
延べ利用者数あたり支出
283
329
274
277
283
288
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
1
1
1
2
3
3,095
548
1,586
2,268
3,789
5,138
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第57表 計画相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
5,663
92.3%
5,453
85.5%
7,296
91.8%
6,736
93.7%
6,896
99.1%
4,185
94.7%
6,371
99.0%
6,510
94.0%
5,067
89.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
44
0.7%
84
1.3%
2
0.0%
175
2.4%
7
0.1%
10
0.2%
4
0.1%
0
0.0%
70
(4)その他
112
1.8%
146
2.3%
108
1.4%
70
1.0%
53
0.8%
224
5.1%
63
1.0%
58
0.8%
122
2.1%
(1)給与費
5,128
83.6%
5,049
79.2%
5,902
74.3%
6,118
85.1%
6,131
88.1%
4,826 109.2%
5,420
84.2%
5,759
83.2%
4,586
80.7%
(2)減価償却費
1.2%
122
2.0%
193
3.0%
80
1.0%
93
1.3%
200
2.9%
86
2.0%
80
1.2%
113
1.6%
133
2.3%
▲ 21
-0.3%
▲ 49
-0.8%
▲ 32
-0.4%
▲ 27
-0.4%
▲ 56
-0.8%
▲ 27
-0.6%
▲ 2
0.0%
▲ 5
-0.1%
▲ 19
-0.3%
(4)委託費
34
0.6%
57
0.9%
43
0.5%
203
2.8%
4
0.1%
29
0.7%
17
0.3%
15
0.2%
30
0.5%
(5)その他
754
12.3%
1,070
16.8%
846
10.7%
1,539
21.4%
610
8.8%
845
19.1%
806
12.5%
732
10.6%
608
10.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
7
0.1%
2
0.0%
3
0.1%
1
0.0%
4
0.1%
2
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
318
5.2%
692
10.8%
540
6.8%
204
2.8%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
356
5.1%
420
7.4%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
100
1.6%
12
0.2%
22
0.3%
646
9.0%
9
0.1%
7
0.2%
5
0.1%
129
1.9%
128
2.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
6,137 100.0%
6,376 100.0%
7,947 100.0%
7,186 100.0%
6,957 100.0%
4,419 100.0%
6,437 100.0%
6,924 100.0%
5,679 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
6,120
99.7%
6,333
99.3%
6,863
86.4%
8,578 119.4%
6,900
5,769 130.6%
6,327
98.3%
6,746
97.4%
5,468
96.3%
18
0.3%
43
0.7%
1,084
13.6% ▲ 1,392 -19.4%
57
0.8% ▲ 1,350 -30.6%
111
1.7%
178
2.6%
212
3.7%
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
290
19
21
11
15
99.2%
30
32
40
122
2
3
1
2
10
18
0
0
2
12
0
52
0
0
17
26
12
0
0
0
0
1
0
0
0
0
103
186
1,078
▲ 1,336
183
▲ 1,308
163
271
318
6
22
18
29
28
23
17
25
26
19
延べ利用者数あたり収入
284
363
271
254
302
262
253
268
298
延べ利用者数あたり支出
283
360
234
303
299
342
249
261
287
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
2
1
1
2
2
1
2
2
3,095
2,913
4,267
4,641
3,126
2,524
3,801
3,773
2,632
※無回答の施設・事業所は含まれない。
45
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
5,663
92.3%
0
44
営利法人
6,793
88.9%
4,848
97.0%
0.0%
0
0.0%
0
0.7%
51
0.7%
2
NPO法人
その他
4,014
97.3%
5,296
0.0%
0
0.0%
54
97.3%
0.0%
0
0.0%
1.3%
84
1.5%
(4)その他
112
1.8%
129
1.7%
145
2.9%
59
1.4%
61
1.1%
(1)給与費
5,128
83.6%
6,678
87.4%
3,863
77.3%
3,254
78.8%
4,249
78.1%
122
2.0%
176
2.3%
84
1.7%
49
1.2%
88
1.6%
0.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 21
-0.3%
▲ 44
-0.6%
0
0.0%
▲ 1
0.0%
0
(4)委託費
34
0.6%
56
0.7%
8
0.2%
9
0.2%
37
0.7%
(5)その他
754
12.3%
672
8.8%
930
18.6%
745
18.1%
763
14.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
1
0.0%
4
0.1%
1
0.0%
4
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
318
5.2%
668
8.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
100
1.6%
199
2.6%
20
0.4%
3
0.1%
2
0.0%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
6,137 100.0%
7,641 100.0%
4,995 100.0%
4,127 100.0%
5,442 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
6,120
99.7%
7,738 101.3%
4,910
98.3%
4,060
98.4%
5,144
94.5%
18
0.3%
86
1.7%
67
1.6%
298
5.5%
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
▲ 97
290
138
-1.3%
66
55
31
3
2
1
8
1
12
0
43
3
18
0
0
0
0
0
103
33
125
104
366
22
25
20
16
19
延べ利用者数あたり収入
284
304
247
254
293
延べ利用者数あたり支出
283
308
243
249
277
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
2
2
1
1
3,095
3,695
2,428
2,222
2,936
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第56表 計画相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
延べ利用者数
5人未満
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
事業活動費用
92.3%
645
98.1%
10人以上
20人未満
20人以上
50人未満
1,808
95.2%
3,568
94.6%
8,113
91.3%
50人以上
18,469
91.6%
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
44
0.7%
1
0.1%
52
2.7%
38
1.0%
31
0.4%
141
(4)その他
112
1.8%
12
1.8%
36
1.9%
84
2.2%
223
2.5%
168
0.8%
(1)給与費
5,128
83.6%
544
82.8%
1,608
84.7%
3,384
89.8%
7,167
80.7%
16,940
84.0%
122
2.0%
14
2.2%
47
2.5%
92
2.5%
189
2.1%
303
1.5%
-0.2%
(3)補助事業等収益
Ⅱ
5,663
5人以上
10人未満
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
0.7%
▲ 21
-0.3%
▲ 2
-0.2%
▲ 8
-0.4%
▲ 13
-0.3%
▲ 38
-0.4%
▲ 47
(4)委託費
34
0.6%
3
0.5%
8
0.4%
11
0.3%
62
0.7%
109
0.5%
(5)その他
754
12.3%
111
16.9%
279
14.7%
494
13.1%
1,111
12.5%
2,228
11.1%
0
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
0
0.1%
2
0.1%
1
0.0%
2
0.0%
10
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
318
5.2%
0
0.0%
3
0.2%
81
2.1%
518
5.8%
1,385
6.9%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
100
1.6%
1
0.2%
12
0.6%
12
0.3%
276
3.1%
148
0.7%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
6,137 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
6,120
99.7%
18
0.3%
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
657 100.0%
1,899 100.0%
673 102.4%
1,947 102.5%
▲ 16
-2.4%
▲ 48
290
45
55
-2.5%
3,771 100.0%
8,886 100.0%
20,162 100.0%
3,983 105.6%
8,769
98.7%
19,691
97.7%
117
1.3%
471
2.3%
▲ 212
-5.6%
75
83
31
3
0
1
3
6
0
12
0
4
12
20
26
0
0
0
0
0
1
103
▲ 4
▲ 14
▲ 148
242
700
22
2
7
14
31
68
延べ利用者数あたり収入
284
322
267
262
287
295
延べ利用者数あたり支出
283
329
274
277
283
288
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
1
1
1
2
3
3,095
548
1,586
2,268
3,789
5,138
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第57表 計画相談支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収益
(2)利用料収益
(3)補助事業等収益
Ⅱ
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
5,663
92.3%
5,453
85.5%
7,296
91.8%
6,736
93.7%
6,896
99.1%
4,185
94.7%
6,371
99.0%
6,510
94.0%
5,067
89.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
44
0.7%
84
1.3%
2
0.0%
175
2.4%
7
0.1%
10
0.2%
4
0.1%
0
0.0%
70
(4)その他
112
1.8%
146
2.3%
108
1.4%
70
1.0%
53
0.8%
224
5.1%
63
1.0%
58
0.8%
122
2.1%
(1)給与費
5,128
83.6%
5,049
79.2%
5,902
74.3%
6,118
85.1%
6,131
88.1%
4,826 109.2%
5,420
84.2%
5,759
83.2%
4,586
80.7%
(2)減価償却費
1.2%
122
2.0%
193
3.0%
80
1.0%
93
1.3%
200
2.9%
86
2.0%
80
1.2%
113
1.6%
133
2.3%
▲ 21
-0.3%
▲ 49
-0.8%
▲ 32
-0.4%
▲ 27
-0.4%
▲ 56
-0.8%
▲ 27
-0.6%
▲ 2
0.0%
▲ 5
-0.1%
▲ 19
-0.3%
(4)委託費
34
0.6%
57
0.9%
43
0.5%
203
2.8%
4
0.1%
29
0.7%
17
0.3%
15
0.2%
30
0.5%
(5)その他
754
12.3%
1,070
16.8%
846
10.7%
1,539
21.4%
610
8.8%
845
19.1%
806
12.5%
732
10.6%
608
10.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
2
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
7
0.1%
2
0.0%
3
0.1%
1
0.0%
4
0.1%
2
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
318
5.2%
692
10.8%
540
6.8%
204
2.8%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
356
5.1%
420
7.4%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
100
1.6%
12
0.2%
22
0.3%
646
9.0%
9
0.1%
7
0.2%
5
0.1%
129
1.9%
128
2.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
6,137 100.0%
6,376 100.0%
7,947 100.0%
7,186 100.0%
6,957 100.0%
4,419 100.0%
6,437 100.0%
6,924 100.0%
5,679 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
6,120
99.7%
6,333
99.3%
6,863
86.4%
8,578 119.4%
6,900
5,769 130.6%
6,327
98.3%
6,746
97.4%
5,468
96.3%
18
0.3%
43
0.7%
1,084
13.6% ▲ 1,392 -19.4%
57
0.8% ▲ 1,350 -30.6%
111
1.7%
178
2.6%
212
3.7%
収支差(③=①-②)
客体数
a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり延べ利用者数
290
19
21
11
15
99.2%
30
32
40
122
2
3
1
2
10
18
0
0
2
12
0
52
0
0
17
26
12
0
0
0
0
1
0
0
0
0
103
186
1,078
▲ 1,336
183
▲ 1,308
163
271
318
6
22
18
29
28
23
17
25
26
19
延べ利用者数あたり収入
284
363
271
254
302
262
253
268
298
延べ利用者数あたり支出
283
360
234
303
299
342
249
261
287
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
2
2
1
1
2
2
1
2
2
3,095
2,913
4,267
4,641
3,126
2,524
3,801
3,773
2,632
※無回答の施設・事業所は含まれない。
45