参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (102 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
社会福祉法人
(社協を含む)
医療法人
NPO法人
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
11,797
89.5%
10,263
88.3%
8,134
69.2%
13,198
93.7%
20,541
92.8%
(2)利用料収入
398
3.4%
695
4.9%
1,281
5.8%
1,042
7.9%
1,058
9.1%
(3)補助事業等収入
159
1.2%
194
1.7%
1
0.0%
10
0.1%
76
(4)その他
172
1.3%
90
0.8%
3,225
27.4%
188
1.3%
240
1.1%
(1)給与費
9,096
69.0%
8,082
69.5%
3,608
30.7%
10,388
73.7%
15,042
67.9%
(2)減価償却費
0.3%
588
4.5%
579
5.0%
159
1.4%
581
4.1%
705
3.2%
▲ 110
-0.8%
▲ 144
-1.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
335
2.5%
384
3.3%
746
6.3%
53
0.4%
179
0.8%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
2,079
15.8%
1,824
15.7%
1,716
14.6%
2,241
15.9%
3,553
16.0%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
16
0.1%
11
0.1%
11
0.1%
4
0.0%
55
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
14
0.1%
19
0.2%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
430
3.3%
555
4.8%
53
0.5%
21
0.1%
19
0.1%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
13,186 100.0%
11,625 100.0%
11,758 100.0%
14,092 100.0%
22,138 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
12,435
94.3%
11,292
97.1%
6,293
53.5%
13,288
94.3%
19,553
88.3%
収支差(③=①-②)
751
5.7%
333
2.9%
5,465
46.5%
803
5.7%
2,585
11.7%
客体数
401
307
a 設備資金借入金元金償還支出
80
b 長期運営資金借入金元金償還支出
23
c その他の長期借入金償還支出
7
1,119
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
7
36
51
46
0
89
288
2
364
36
1
1
17
34
719
5,260
1,242
2,878
90
7
7
5
4
10
定員あたり収入
1,782
1,580
2,572
3,405
2,138
定員あたり支出
1,680
1,535
1,377
3,211
1,889
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
6.0
6.8
3.1
2.1
3.9
1,527
1,191
1,153
4,933
3,841
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第20表 短期入所 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
定員
全体
Ⅰ
事業活動収益
20人以下
21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
11,797
89.5%
12,253
89.5%
2,194
86.4%
3,907
92.7%
325
89.9%
14,767
87.5%
(2)利用料収入
1,042
7.9%
1,080
7.9%
110
4.3%
294
7.0%
17
4.6%
1,533
9.1%
159
1.2%
163
1.2%
199
7.8%
10
0.2%
0
0.0%
144
(3)補助事業等収入
Ⅱ
事業活動費用
61人以上
80人以下
81人以上
0.9%
(4)その他
172
1.3%
180
1.3%
0
0.0%
3
0.1%
17
4.6%
333
2.0%
(1)給与費
9,096
69.0%
9,485
69.3%
1,774
69.8%
3,200
75.9%
232
64.3%
8,204
48.6%
588
4.5%
594
4.3%
246
9.7%
97
2.3%
8
2.2%
1,990
11.8%
▲ 110
-0.8%
▲ 106
-1.5%
▲ 32
-0.8%
▲ 2
-0.6%
▲ 778
-4.6%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
-0.8%
▲ 38
(4)委託費
335
2.5%
346
2.5%
133
5.2%
24
0.6%
9
2.5%
598
3.5%
(5)その他
2,079
15.8%
2,140
15.6%
374
14.7%
836
19.8%
61
16.9%
3,965
23.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
2
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
16
0.1%
17
0.1%
22
0.8%
1
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
14
0.1%
13
0.1%
37
1.5%
0
0.0%
4
1.0%
93
0.5%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
430
3.3%
454
3.3%
100
3.9%
131
3.1%
13
3.6%
62
0.4%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
13,186 100.0%
13,691 100.0%
2,540 100.0%
4,216 100.0%
361 100.0%
16,869 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
12,435
94.3%
12,930
94.4%
2,609 102.7%
4,256 100.9%
321
88.9%
14,043
83.2%
収支差(③=①-②)
751
5.7%
761
5.6%
▲ 69
▲ 40
40
11.1%
2,826
16.8%
客体数
401
375
9
8
2
5
a 設備資金借入金元金償還支出
80
85
35
2
0
1
b 長期運営資金借入金元金償還支出
23
24
2
0
0
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
-2.7%
-0.9%
0
7
7
2
0
0
0
1,119
1,133
99
23
46
4,037
102
7
4
32
51
74
定員あたり収入
1,782
3,207
80
82
5
定員あたり支出
1,680
3,029
82
83
4
138
6.0
5.6
5.1
13.6
18.9
13.5
1,527
1,692
346
235
12
607
3級地
4級地
5級地
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
166
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第21表 短期入所 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
11,797
89.5%
25,463
87.0%
16,401
90.6%
12,222
90.3%
24,063
91.9%
15,694
91.6%
15,831
86.4%
12,026
92.2%
7,930
88.3%
(2)利用料収入
1,042
7.9%
2,410
8.2%
1,464
8.1%
903
6.7%
1,398
5.3%
1,162
6.8%
1,583
8.6%
803
6.2%
872
9.7%
(3)補助事業等収入
159
1.2%
1,322
4.5%
6
0.0%
383
2.8%
509
1.9%
160
0.9%
191
1.0%
90
0.7%
62
0.7%
(4)その他
172
1.3%
47
0.2%
159
0.9%
12
0.1%
210
0.8%
103
0.6%
716
3.9%
93
0.7%
110
1.2%
(1)給与費
9,096
69.0%
19,291
65.9%
16,341
90.2%
9,085
67.1%
19,234
73.5%
11,490
67.1%
10,086
55.0%
8,827
67.7%
6,664
74.2%
588
4.5%
1,486
5.1%
501
2.8%
784
5.8%
414
1.6%
523
3.1%
654
3.6%
827
6.3%
457
5.1%
▲ 110
-0.8%
▲ 578
-2.0%
▲ 25
-0.1%
▲ 245
-1.8%
▲ 32
-0.1%
▲ 69
-0.4%
▲ 103
-0.6%
▲ 131
-1.0%
▲ 84
-0.9%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
335
2.5%
1,386
4.7%
107
0.6%
366
2.7%
603
2.3%
266
1.6%
515
2.8%
230
1.8%
268
3.0%
(5)その他
2,079
15.8%
4,352
14.9%
2,001
11.1%
3,765
27.8%
2,807
10.7%
2,160
12.6%
2,441
13.3%
1,834
14.1%
1,691
18.8%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
1
0.0%
2
0.0%
16
0.1%
44
0.2%
3
0.0%
33
0.2%
24
0.1%
10
0.1%
6
0.0%
32
0.2%
11
0.1%
(1)本部からの繰入
14
0.1%
33
0.1%
80
0.4%
19
0.1%
0
0.0%
11
0.1%
0
0.0%
34
0.3%
8
0.1%
(1)本部への繰入
430
3.3%
1,272
4.3%
428
2.4%
888
6.6%
593
2.3%
867
5.1%
556
3.0%
295
2.3%
261
2.9%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
13,186 100.0%
29,275 100.0%
18,110 100.0%
13,539 100.0%
26,180 100.0%
17,130 100.0%
18,324 100.0%
13,048 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
19,357 106.9%
14,676 108.4%
23,643
90.3%
15,247
89.0%
14,154
77.2%
11,914
91.3%
9,267 103.2%
2,537
9.7%
1,883
11.0%
4,169
22.8%
1,134
8.7%
▲ 284
8,983 100.0%
12,435
94.3%
27,252
93.1%
収支差(③=①-②)
751
5.7%
2,024
6.9% ▲ 1,247
-6.9% ▲ 1,138
客体数
401
10
9
22
20
34
44
66
196
a 設備資金借入金元金償還支出
80
158
221
43
0
139
101
77
68
b 長期運営資金借入金元金償還支出
23
0
0
23
0
0
106
14
16
c その他の長期借入金償還支出
7
0
0
0
6
1
12
3
9
1,119
2,773
▲ 991
▲ 665
2,912
2,197
4,501
1,736
▲ 4
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
-8.4%
7
9
4
4
6
4
9
7
8
定員あたり収入
1,782
3,327
4,289
3,546
4,514
3,989
2,156
1,785
1,073
定員あたり支出
1,680
3,097
4,584
3,844
4,076
3,551
1,665
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
1,630
1,107
6.0
9.4
1.9
2.5
5.4
2.1
4.1
4.8
7.8
1,527
2,059
8,452
3,627
3,562
5,355
2,431
1,849
850
※無回答の施設・事業所は含まれない。
7
-3.2%