参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (111 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
34,957
83.9%
41,021
82.0%
27,701
89.5%
23,606
88.8%
21,176
87.0%
(2)利用料収入
2,727
8.8%
2,572
9.7%
2,974
12.2%
5,316
12.8%
6,952
13.9%
(3)補助事業等収入
361
0.9%
565
1.1%
20
0.1%
60
0.2%
5
(4)その他
367
0.9%
346
0.7%
497
1.6%
350
1.3%
194
0.8%
(1)給与費
25,432
61.0%
30,360
60.7%
19,112
61.8%
16,988
63.9%
13,424
55.1%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
0.0%
1,758
4.2%
2,443
4.9%
492
1.6%
871
3.3%
644
2.6%
▲ 464
-1.1%
▲ 754
-1.5%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
761
1.8%
1,018
2.0%
187
0.6%
499
1.9%
491
2.0%
(5)その他
9,013
21.6%
10,286
20.6%
6,891
22.3%
7,474
28.1%
5,766
23.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
4
0.0%
6
0.0%
1
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
67
0.2%
50
0.1%
154
0.5%
49
0.2%
0
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
683
1.6%
1,109
2.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1,326
3.2%
2,055
4.1%
90
0.3%
26
0.1%
823
3.4%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
41,687 100.0%
49,998 100.0%
30,945 100.0%
26,591 100.0%
24,349 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
37,892
90.9%
45,457
90.9%
26,927
87.0%
25,907
97.4%
21,148
86.9%
収支差(③=①-②)
3,796
9.1%
4,541
9.1%
4,018
13.0%
684
2.6%
3,201
13.1%
客体数
463
285
85
70
23
a 設備資金借入金元金償還支出
268
314
157
298
13
b 長期運営資金借入金元金償還支出
75
10
304
88
c その他の長期借入金償還支出
27
13
57
54
0
4,719
5,893
3,994
1,116
3,827
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
5
15
18
10
12
15
定員あたり収入
2,713
2,790
2,957
2,134
1,660
定員あたり支出
2,466
2,537
2,573
2,079
1,442
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
5.9
6.9
4.4
4.6
4.4
4,294
4,428
4,362
3,731
3,063
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第47表 共同生活援助(介護サービス包括型) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
定員
8人以上
10人以下
11人以上
13人以下
14人以上
16人以下
17人以上
20人以下
21人以上
30人以下
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
34,957
83.9%
10,139
87.0%
11,287
86.3%
13,122
86.8%
14,964
81.4%
19,192
81.3%
24,838
84.1%
30,903
84.5%
38,971
79.2%
51,221
83.3% 105,231
83.7%
(2)利用料収入
5,316
12.8%
1,231
10.6%
1,312
10.0%
1,596
10.6%
2,545
13.8%
2,930
12.4%
3,827
13.0%
4,747
13.0%
5,190
10.6%
9,272
15.1%
18,707
14.9%
361
0.9%
187
1.6%
280
2.1%
189
1.2%
232
1.3%
299
1.3%
168
0.6%
329
0.9%
476
1.0%
245
0.4%
524
4人以下
Ⅰ
事業活動収益
(3)補助事業等収入
Ⅱ
事業活動費用
5人
6人
7人
31人以上
0.4%
(4)その他
367
0.9%
93
0.8%
194
1.5%
204
1.4%
95
0.5%
758
3.2%
415
1.4%
522
1.4%
380
0.8%
445
0.7%
394
0.3%
(1)給与費
25,432
61.0%
7,763
66.6%
7,753
59.3%
10,434
69.0%
10,539
57.3%
13,555
57.4%
19,353
65.5%
22,805
62.3%
28,980
58.9%
41,318
67.2%
72,568
57.7%
(2)減価償却費
1,758
4.2%
345
3.0%
441
3.4%
450
3.0%
1,091
5.9%
1,257
5.3%
992
3.4%
1,304
3.6%
2,398
4.9%
2,697
4.4%
5,033
4.0%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
-0.9%
▲ 464
-1.1%
▲ 47
-0.4%
▲ 109
-0.8%
▲ 129
-0.9%
▲ 282
-1.5%
▲ 193
-0.8%
▲ 279
-0.9%
▲ 301
-0.8%
▲ 601
-1.2%
▲ 622
-1.0% ▲ 1,186
(4)委託費
761
1.8%
152
1.3%
318
2.4%
575
3.8%
249
1.4%
370
1.6%
195
0.7%
309
0.8%
763
1.6%
1,192
1.9%
2,523
2.0%
(5)その他
9,013
21.6%
3,417
29.3%
2,886
22.1%
3,919
25.9%
3,385
18.4%
4,574
19.4%
6,873
23.3%
7,690
21.0%
8,657
17.6%
13,925
22.6%
26,722
21.3%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
4
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
5
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
13
0.0%
9
0.0%
17
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
67
0.2%
45
0.4%
56
0.4%
19
0.1%
31
0.2%
35
0.1%
40
0.1%
33
0.1%
128
0.3%
109
0.2%
72
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
683
1.6%
0
0.0%
0
0.0%
14
0.1%
543
3.0%
433
1.8%
297
1.0%
89
0.2%
4,151
8.4%
294
0.5%
857
0.7%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1,326
3.2%
296
2.5%
411
3.1%
397
2.6%
1,233
6.7%
1,250
5.3%
948
3.2%
525
1.4%
1,049
2.1%
626
1.0%
4,744
3.8%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
41,687 100.0%
11,650 100.0%
13,074 100.0%
15,125 100.0%
18,384 100.0%
23,614 100.0%
29,548 100.0%
36,591 100.0%
49,180 100.0%
61,486 100.0% 125,728 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
37,892
90.9%
11,971 102.8%
11,755
89.9%
15,665 103.6%
16,246
88.4%
20,848
88.3%
28,123
95.2%
32,364
88.4%
41,374
84.1%
59,246
96.4% 110,477
87.9%
収支差(③=①-②)
3,796
9.1%
▲ 321
1,318
10.1%
▲ 540
2,138
11.6%
2,766
11.7%
1,425
4.8%
4,227
11.6%
7,806
15.9%
2,240
3.6%
12.1%
客体数
463
40
a 設備資金借入金元金償還支出
268
b 長期運営資金借入金元金償還支出
75
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
-2.8%
-3.6%
15,252
23
34
31
77
27
27
50
35
36
127
32
24
168
225
142
125
409
625
561
178
358
0
19
119
72
21
40
35
72
27
23
8
25
25
30
32
15
50
0
62
4,719
▲ 353
1,251
▲ 268
2,735
3,456
1,891
5,068
9,104
3,655
18,404
15
4
5
6
7
9
12
15
19
26
52
定員あたり収入
2,713
2,912
2,615
2,521
2,626
2,568
2,440
2,470
2,610
2,388
2,428
定員あたり支出
2,466
2,993
2,351
2,611
2,321
2,267
2,322
2,185
2,196
2,301
2,134
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
5.9
2.3
1.9
2.3
2.4
3.9
4.7
6.5
6.5
8.5
19.2
4,294
3,400
4,109
4,483
4,481
3,466
4,124
3,504
4,487
4,833
3,780
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第48表 共同生活援助(介護サービス包括型) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
34,957
83.9%
29,423
83.1%
51,190
86.9%
51,726
82.9%
31,688
85.9%
30,256
85.5%
33,908
85.6%
33,597
77.6%
31,205
84.8%
(2)利用料収入
5,316
12.8%
4,436
12.5%
6,699
11.4%
8,371
13.4%
4,492
12.2%
3,861
10.9%
4,779
12.1%
5,950
13.8%
4,892
13.3%
(3)補助事業等収入
361
0.9%
700
2.0%
299
0.5%
761
1.2%
472
1.3%
233
0.7%
283
0.7%
277
0.6%
317
0.9%
(4)その他
367
0.9%
349
1.0%
752
1.3%
1,082
1.7%
219
0.6%
125
0.4%
302
0.8%
432
1.0%
213
0.6%
(1)給与費
25,432
61.0%
21,502
60.8%
22,485
38.1%
40,935
65.6%
22,373
60.7%
22,628
64.0%
25,641
64.7%
24,720
57.1%
24,058
65.4%
(2)減価償却費
1,758
4.2%
1,050
3.0%
1,008
1.7%
2,295
3.7%
1,373
3.7%
853
2.4%
2,276
5.7%
1,768
4.1%
1,968
5.4%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 464
-1.1%
▲ 318
-0.9%
▲ 249
-0.4%
▲ 958
-1.5%
▲ 358
-1.0%
▲ 246
-0.7%
▲ 457
-1.2%
▲ 441
-1.0%
▲ 487
-1.3%
(4)委託費
761
1.8%
597
1.7%
594
1.0%
964
1.5%
1,149
3.1%
571
1.6%
713
1.8%
570
1.3%
835
2.3%
(5)その他
9,013
21.6%
6,811
19.2%
14,023
23.8%
11,821
18.9%
6,695
18.2%
6,906
19.5%
8,190
20.7%
11,327
26.2%
8,009
21.8%
4
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
21
0.0%
0
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
9
0.0%
1
0.0%
67
0.2%
7
0.0%
44
0.1%
72
0.1%
149
0.4%
60
0.2%
42
0.1%
31
0.1%
86
0.2%
(1)本部からの繰入
683
1.6%
484
1.4%
0
0.0%
459
0.7%
0
0.0%
901
2.5%
348
0.9%
3,004
6.9%
155
0.4%
(1)本部への繰入
1,326
3.2%
922
2.6%
1,327
2.3%
1,663
2.7%
789
2.1%
1,238
3.5%
1,597
4.0%
1,043
2.4%
1,415
3.8%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
41,687 100.0%
35,393 100.0%
58,940 100.0%
62,421 100.0%
36,871 100.0%
35,380 100.0%
39,620 100.0%
43,269 100.0%
36,783 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
37,892
90.9%
30,569
86.4%
39,233
66.6%
56,792
91.0%
32,171
87.3%
32,010
90.5%
38,002
95.9%
39,018
90.2%
35,883
97.6%
収支差(③=①-②)
3,796
9.1%
4,823
13.6%
19,707
33.4%
5,629
9.0%
4,700
12.7%
3,370
9.5%
1,618
4.1%
4,251
9.8%
900
2.4%
客体数
463
a 設備資金借入金元金償還支出
268
b 長期運営資金借入金元金償還支出
75
c その他の長期借入金償還支出
27
24
4,719
5,014
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
17
31
42
29
48
59
66
171
42
0
276
478
94
501
127
324
474
41
0
0
9
166
142
35
27
0
86
23
36
29
20
20,399
6,690
5,152
3,852
2,736
5,280
2,002
15
11
14
15
12
12
14
16
18
定員あたり収入
2,713
3,195
4,366
4,065
3,098
3,003
2,838
2,624
2,080
定員あたり支出
2,466
2,760
2,906
3,699
2,703
2,717
2,722
2,366
2,030
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
5.9
5.7
7.7
7.3
5.1
4.3
5.1
6.3
6.0
4,294
3,760
2,916
5,618
4,384
5,204
5,045
3,939
3,985
※無回答の施設・事業所は含まれない。
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