参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (113 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
医療法人
NPO法人
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
13,413
82.8%
12,799
79.5%
11,305
79.1%
11,599
87.5%
21,528
88.1%
(2)利用料収入
2,840
17.6%
1,649
11.5%
1,213
9.1%
1,887
7.7%
2,055
12.7%
(3)補助事業等収入
222
1.4%
10
0.1%
961
6.7%
26
0.2%
54
(4)その他
367
2.3%
119
0.7%
377
2.6%
417
3.1%
979
4.0%
(1)給与費
9,849
60.8%
8,788
54.6%
10,641
74.5%
7,896
59.6%
15,105
61.8%
(2)減価償却費
0.2%
744
4.6%
875
5.4%
933
6.5%
349
2.6%
771
3.2%
▲ 83
-0.5%
▲ 206
-1.3%
0
0.0%
▲ 2
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
529
3.3%
922
5.7%
563
3.9%
79
0.6%
135
0.6%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
4,779
29.5%
4,383
27.2%
2,794
19.6%
5,571
42.0%
7,532
30.8%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
2
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
40
0.2%
29
0.2%
72
0.5%
16
0.1%
69
0.3%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
135
0.8%
334
2.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
165
1.0%
351
2.2%
85
0.6%
12
0.1%
19
0.1%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
16,193 100.0%
16,103 100.0%
14,292 100.0%
13,257 100.0%
24,449 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
16,023
98.9%
15,142
94.0%
15,088 105.6%
13,921 105.0%
23,631
96.7%
収支差(③=①-②)
170
1.1%
960
6.0%
▲ 796
▲ 664
818
3.3%
客体数
335
135
71
82
47
a 設備資金借入金元金償還支出
120
237
10
48
74
b 長期運営資金借入金元金償還支出
28
2
7
95
c その他の長期借入金償還支出
19
17
31
10
22
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
664
1,373
90
▲ 469
1,472
1施設・事業所あたり定員数
-5.6%
-5.0%
21
13
12
15
11
14
定員あたり収入
1,291
1,338
949
1,248
1,788
定員あたり支出
1,278
1,258
1,002
1,310
1,728
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
3.0
2.9
3.3
2.9
2.9
3,295
3,040
3,227
2,677
5,256
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第53表 共同生活援助(外部サービス利用型) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
定員
8人以上
10人以下
11人以上
13人以下
14人以上
16人以下
17人以上
20人以下
21人以上
30人以下
31人以上
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
13,413
82.8%
4,206
74.4%
4,949
71.5%
5,678
76.0%
7,352
79.2%
7,577
81.6%
11,529
87.6%
13,076
82.0%
15,990
82.3%
21,601
87.5%
57,691
84.4%
(2)利用料収入
2,055
12.7%
782
13.8%
800
11.6%
742
9.9%
1,349
14.5%
1,574
17.0%
1,467
11.1%
2,645
16.6%
2,688
13.8%
2,771
11.2%
8,253
12.1%
222
1.4%
3
0.1%
1,072
15.5%
724
9.7%
328
3.5%
9
0.1%
20
0.2%
15
0.1%
66
0.3%
21
0.1%
11
4人以下
Ⅰ
事業活動収益
(3)補助事業等収入
Ⅱ
事業活動費用
5人
6人
7人
0.0%
(4)その他
367
2.3%
167
3.0%
101
1.5%
285
3.8%
164
1.8%
101
1.1%
144
1.1%
21
0.1%
562
2.9%
174
0.7%
2,006
2.9%
(1)給与費
9,849
60.8%
3,077
54.4%
3,405
49.2%
3,984
53.4%
5,574
60.0%
6,197
66.8%
7,997
60.7%
9,315
58.4%
11,869
61.1%
16,502
66.9%
36,676
53.6%
744
4.6%
210
3.7%
150
2.2%
281
3.8%
644
6.9%
315
3.4%
939
7.1%
391
2.5%
1,278
6.6%
1,186
4.8%
3,096
4.5%
-0.5%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 83
-0.5%
▲ 30
-0.5%
▲ 27
-0.4%
▲ 33
-0.4%
▲ 111
-1.2%
▲ 38
-0.4%
▲ 68
-0.5%
▲ 216
-1.4%
▲ 86
-0.4%
▲ 199
-0.8%
▲ 315
(4)委託費
529
3.3%
124
2.2%
199
2.9%
216
2.9%
155
1.7%
239
2.6%
966
7.3%
594
3.7%
251
1.3%
719
2.9%
4,659
6.8%
(5)その他
4,779
29.5%
1,424
25.2%
2,567
37.1%
2,065
27.7%
2,645
28.5%
2,528
27.2%
6,029
45.8%
4,819
30.2%
5,749
29.6%
7,289
29.5%
13,989
20.5%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
16
0.1%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
40
0.2%
12
0.2%
5
0.1%
14
0.2%
24
0.3%
52
0.6%
6
0.0%
53
0.3%
45
0.2%
123
0.5%
12
0.0%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
135
0.8%
496
8.8%
0
0.0%
40
0.5%
94
1.0%
23
0.2%
7
0.1%
165
1.0%
130
0.7%
113
0.5%
414
0.6%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
165
1.0%
26
0.5%
21
0.3%
167
2.2%
57
0.6%
308
3.3%
58
0.4%
410
2.6%
182
0.9%
150
0.6%
164
0.2%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
16,193 100.0%
5,654 100.0%
6,922 100.0%
7,468 100.0%
9,288 100.0%
9,283 100.0%
13,168 100.0%
15,938 100.0%
19,437 100.0%
24,681 100.0%
68,376 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
16,023
98.9%
4,842
85.6%
6,320
91.3%
6,696
89.7%
8,989
96.8%
9,602 103.4%
15,926 120.9%
15,366
96.4%
19,287
25,771 104.4%
58,281
85.2%
収支差(③=①-②)
170
1.1%
812
14.4%
602
8.7%
772
10.3%
298
3.2%
▲ 318
-3.4% ▲ 2,759 -20.9%
572
3.6%
10,095
14.8%
客体数
335
35
a 設備資金借入金元金償還支出
120
b 長期運営資金借入金元金償還支出
28
99.2%
150
0.8% ▲ 1,090
21
47
35
44
24
19
35
32
12
15
2
37
233
19
120
51
115
495
196
3
208
5
94
2
16
10
11
12
-4.4%
0
c その他の長期借入金償還支出
19
72
0
3
2
0
12
1
0
57
41
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
664
901
513
975
503
▲ 62
▲ 2,035
684
1,215
▲ 666
12,639
1施設・事業所あたり定員数
13
4
5
6
7
9
12
15
19
26
49
定員あたり収入
1,291
1,414
1,384
1,245
1,327
1,011
1,090
1,044
1,037
965
1,410
定員あたり支出
1,278
1,211
1,264
1,116
1,284
1,046
1,318
1,007
1,029
1,008
1,202
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
3.0
1.1
1.5
1.6
1.9
2.9
2.2
3.5
3.4
4.8
10.7
3,295
2,726
2,277
2,507
2,921
2,124
3,663
2,681
3,459
3,440
3,414
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第54表 共同生活援助(外部サービス利用型) 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
1級地
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
13,413
82.8%
11,682
89.3%
7,591
89.0%
6,534
92.6%
-
-
9,436
89.5%
17,254
87.8%
14,905
83.8%
13,003
81.5%
(2)利用料収入
2,055
12.7%
1,198
9.2%
645
7.6%
523
7.4%
-
-
1,018
9.7%
2,278
11.6%
2,139
12.0%
2,116
13.3%
(3)補助事業等収入
222
1.4%
138
1.1%
1
0.0%
1
0.0%
-
-
6
0.1%
18
0.1%
42
0.2%
317
2.0%
(4)その他
367
2.3%
66
0.5%
290
3.4%
0
0.0%
-
-
1
0.0%
96
0.5%
587
3.3%
353
2.2%
(1)給与費
9,849
60.8%
8,314
63.5%
4,091
48.0%
5,188
73.5%
-
-
8,718
82.7%
14,135
71.9%
11,495
64.6%
9,179
57.5%
744
4.6%
165
1.3%
58
0.7%
0
0.0%
-
-
392
3.7%
871
4.4%
575
3.2%
833
5.2%
▲ 83
-0.5%
▲ 172
-1.3%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
▲ 59
-0.6%
▲ 11
-0.1%
▲ 39
-0.2%
▲ 99
-0.6%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
(4)委託費
529
3.3%
564
4.3%
114
1.3%
0
0.0%
-
-
198
1.9%
717
3.6%
277
1.6%
619
3.9%
(5)その他
4,779
29.5%
4,551
34.8%
3,013
35.3%
73
1.0%
-
-
4,836
45.9%
4,669
23.8%
4,882
27.5%
4,835
30.3%
1
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
1
0.0%
(1)借入金利息
40
0.2%
9
0.1%
1
0.0%
0
0.0%
-
-
47
0.4%
12
0.1%
41
0.2%
44
0.3%
(1)本部からの繰入
135
0.8%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
-
-
80
0.8%
1
0.0%
111
0.6%
165
1.0%
(1)本部への繰入
165
1.0%
28
0.2%
0
0.0%
168
2.4%
-
-
0
0.0%
128
0.7%
72
0.4%
214
1.3%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
16,193 100.0%
13,083 100.0%
8,526 100.0%
7,058 100.0%
-
-
10,540 100.0%
19,647 100.0%
17,785 100.0%
15,955 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
14,132 134.1%
20,520 104.4%
17,302
97.3%
15,624
97.9%
482
2.7%
330
2.1%
16,023
98.9%
13,458 102.9%
7,277
85.3%
5,429
76.9%
-
-
収支差(③=①-②)
170
1.1%
▲ 375
1,249
14.7%
1,629
23.1%
-
- ▲ 3,591 -34.1%
客体数
335
8
2
2
0
11
a 設備資金借入金元金償還支出
120
26
0
0
-
b 長期運営資金借入金元金償還支出
28
0
0
0
-
c その他の長期借入金償還支出
19
2
0
0
-
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
664
▲ 410
1,307
1,629
1施設・事業所あたり定員数
13
10
8
7
定員あたり収入
1,291
1,325
1,137
定員あたり支出
1,278
1,363
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-2.9%
970
▲ 874
-4.4%
19
72
220
132
3
201
109
0
19
100
9
0
0
55
11
-
▲ 3,390
▲ 35
663
936
-
10
17
13
12
1,008
-
1,017
1,148
1,348
1,296
1,364
1,199
1,311
1,269
776
-
3.0
2.0
1.8
1.1
-
3.5
4.4
3.1
2.9
3,295
4,210
2,338
4,940
-
2,504
3,209
3,741
3,178
※無回答の施設・事業所は含まれない。
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