参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (107 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
(2)利用料収入
(3)補助事業等収入
Ⅱ
事業活動費用
営利法人
NPO法人
その他
41,893
93.2%
31,271
88.7%
47,187
94.4%
35,999
90.5%
42,975
95.9%
902
2.0%
1,170
3.3%
875
1.8%
824
2.1%
685
1.5%
652
1.5%
1,070
3.0%
654
1.3%
333
0.8%
364
(4)その他
1,338
3.0%
901
2.6%
1,278
2.6%
2,604
6.5%
766
1.7%
(1)給与費
29,558
65.8%
15,686
44.5%
34,649
69.3%
29,699
74.7%
29,376
65.6%
(2)減価償却費
0.8%
839
1.9%
905
2.6%
929
1.9%
503
1.3%
755
1.7%
▲ 86
-0.2%
▲ 440
-1.2%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
(4)委託費
632
1.4%
490
1.4%
737
1.5%
263
0.7%
848
1.9%
(5)その他
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
12,301
27.4%
3,006
8.5%
15,126
30.3%
12,938
32.5%
14,057
31.4%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
5
0.0%
14
0.0%
2
0.0%
7
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
98
0.2%
67
0.2%
134
0.3%
46
0.1%
57
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
160
0.4%
818
2.3%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
322
0.7%
742
2.1%
55
0.1%
865
2.2%
154
0.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
44,950 100.0%
35,243 100.0%
49,996 100.0%
39,766 100.0%
44,790 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
43,665
97.1%
20,457
58.0%
51,630 103.3%
44,314 111.4%
45,248 101.0%
収支差(③=①-②)
1,285
2.9%
14,786
42.0% ▲ 1,634
客体数
430
84
229
64
a 設備資金借入金元金償還支出
186
299
75
514
91
b 長期運営資金借入金元金償還支出
206
7
281
153
260
c その他の長期借入金償還支出
74
8
113
86
0
1,573
14,939
▲ 1,174
▲ 4,798
▲ 53
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
-3.3% ▲ 4,548 -11.4%
▲ 458
19
20
19
18
18
定員あたり収入
2,394
1,781
2,640
2,258
2,504
定員あたり支出
2,326
1,034
2,727
2,516
2,530
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-1.0%
53
4.3
4.0
4.3
4.5
5.0
6,797
3,922
8,105
6,585
5,835
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第35表 就労継続支援A型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
定員
20人以下
21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
41,893
93.2%
40,221
93.9%
59,304
90.3%
75,517
77.4%
-
-
-
-
(2)利用料収入
902
2.0%
831
1.9%
1,646
2.5%
2,892
3.0%
-
-
-
-
(3)補助事業等収入
652
1.5%
554
1.3%
366
0.6%
10,052
10.3%
-
-
-
-
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
61人以上
80人以下
81人以上
(4)その他
1,338
3.0%
1,124
2.6%
3,281
5.0%
9,002
9.2%
-
-
-
-
(1)給与費
29,558
65.8%
28,505
66.5%
44,017
67.0%
40,275
41.3%
-
-
-
-
839
1.9%
810
1.9%
868
1.3%
1,536
1.6%
-
-
-
-
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 86
-0.2%
▲ 53
-0.1%
▲ 500
-0.8%
▲ 96
-0.1%
-
-
-
-
(4)委託費
632
1.4%
617
1.4%
728
1.1%
1,516
1.6%
-
-
-
-
(5)その他
12,301
27.4%
12,138
28.3%
13,066
19.9%
20,863
21.4%
-
-
-
-
5
0.0%
4
0.0%
2
0.0%
37
0.0%
-
-
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
98
0.2%
97
0.2%
108
0.2%
89
0.1%
-
-
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
160
0.4%
103
0.2%
1,100
1.7%
10
0.0%
-
-
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
322
0.7%
215
0.5%
1,201
1.8%
2,733
2.8%
-
-
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
44,950 100.0%
42,837 100.0%
65,701 100.0%
97,509 100.0%
-
-
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
43,665
97.1%
42,329
98.8%
59,489
90.5%
66,916
68.6%
-
-
-
-
収支差(③=①-②)
1,285
2.9%
508
1.2%
6,212
9.5%
30,592
31.4%
-
-
-
-
客体数
430
399
25
5
0
0
a 設備資金借入金元金償還支出
186
172
267
545
-
-
b 長期運営資金借入金元金償還支出
206
195
260
796
-
-
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
74
80
0
0
-
-
1,573
819
6,053
30,692
-
-
19
17
35
55
-
-
定員あたり収入
2,394
2,491
1,884
1,773
-
-
定員あたり支出
2,326
2,462
1,706
1,217
-
-
4.3
4.2
6.2
8.1
-
-
6,797
6,788
7,109
4,960
-
-
4級地
5級地
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第36表 就労継続支援A型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
1級地
2級地
3級地
41,893
93.2%
39,926
88.4%
57,064
92.7%
63,033
94.9%
43,775
85.7%
(2)利用料収入
902
2.0%
904
2.0%
552
0.9%
1,493
2.2%
1,352
(3)補助事業等収入
652
1.5%
628
1.4%
757
1.2%
1,116
1.7%
2,719
(4)その他
1,338
3.0%
3,714
8.2%
3,114
5.1%
335
0.5%
(1)給与費
29,558
65.8%
29,226
64.7%
36,754
59.7%
45,092
839
1.9%
794
1.8%
435
0.7%
2,771
▲ 86
-0.2%
▲ 69
-0.2%
▲ 4
0.0%
▲ 136
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
6級地
7級地
その他
41,470
93.0%
47,106
96.6%
43,714
93.7%
35,109
93.2%
2.6%
701
1.6%
777
1.6%
1,080
2.3%
829
2.2%
5.3%
1,575
3.5%
307
0.6%
288
0.6%
410
1.1%
3,218
6.3%
785
1.8%
441
0.9%
1,464
3.1%
1,095
2.9%
67.9%
37,923
74.2%
27,451
61.5%
32,668
67.0%
31,692
68.0%
24,659
65.4%
4.2%
377
0.7%
451
1.0%
613
1.3%
1,064
2.3%
757
2.0%
-0.2%
▲ 38
-0.1%
▲ 47
-0.1%
▲ 29
-0.1%
▲ 28
-0.1%
▲ 151
-0.4%
(4)委託費
632
1.4%
1,013
2.2%
621
1.0%
1,256
1.9%
151
0.3%
353
0.8%
522
1.1%
1,166
2.5%
393
1.0%
(5)その他
12,301
27.4%
17,801
39.4%
17,687
28.7%
18,748
28.2%
14,574
28.5%
11,575
25.9%
15,192
31.2%
14,835
31.8%
8,442
22.4%
5
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
3
0.0%
11
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
8
0.0%
5
0.0%
(1)借入金利息
98
0.2%
47
0.1%
20
0.0%
263
0.4%
79
0.2%
86
0.2%
96
0.2%
98
0.2%
101
0.3%
(1)本部からの繰入
160
0.4%
0
0.0%
94
0.2%
449
0.7%
3
0.0%
78
0.2%
111
0.2%
83
0.2%
234
0.6%
(1)本部への繰入
322
0.7%
0
0.0%
27
0.0%
174
0.3%
105
0.2%
268
0.6%
25
0.1%
497
1.1%
402
1.1%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
44,950 100.0%
45,171 100.0%
61,579 100.0%
66,428 100.0%
51,077 100.0%
44,613 100.0%
48,743 100.0%
46,636 100.0%
37,682 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
43,665
97.1%
48,811 108.1%
55,541
90.2%
68,168 102.6%
53,172 104.1%
40,138
90.0%
49,087 100.7%
49,324 105.8%
34,603
91.8%
収支差(③=①-②)
6,038
9.8% ▲ 1,740
-2.6% ▲ 2,095
4,476
10.0%
▲ 345
-0.7% ▲ 2,688
3,079
8.2%
29
20
17
46
34
96
178
1,285
2.9% ▲ 3,640
客体数
430
10
a 設備資金借入金元金償還支出
186
1,306
99
31
165
86
173
55
256
b 長期運営資金借入金元金償還支出
206
0
357
876
183
49
283
203
146
c その他の長期借入金償還支出
74
0
60
143
282
19
82
84
60
1,573
▲ 4,221
5,954
▲ 154
▲ 2,386
4,726
▲ 299
▲ 1,993
3,222
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
-8.1%
-4.1%
-5.8%
19
18
19
19
20
18
18
19
19
定員あたり収入
2,394
2,581
3,235
3,433
2,517
2,443
2,690
2,439
2,019
定員あたり支出
2,326
2,789
2,918
3,523
2,620
2,198
2,709
2,579
1,854
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
4.3
4.8
4.2
4.9
5.0
4.5
3.6
4.1
4.5
6,797
6,038
8,673
9,193
7,549
6,094
9,202
7,793
5,507
※無回答の施設・事業所は含まれない。
12