よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (118 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

第67表 児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(経営主体別)
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)

全体


事業活動収益

事業活動費用

NPO法人

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

35,650

91.3%

66,013

91.5%

16,071

87.4%

24,235

94.3%

30,870

94.3%

(2)利用料収入

1,194

3.1%

1,724

2.4%

742

4.0%

1,245

4.8%

1,188

3.6%

(3)補助事業等収入


営利法人

362

0.9%

982

1.4%

10

0.1%

5

0.0%

239

(4)その他

1,499

3.8%

2,411

3.3%

1,571

8.5%

219

0.9%

452

1.4%

(1)給与費

27,789

71.2%

52,205

72.4%

11,536

62.7%

16,615

64.6%

26,731

81.6%

(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

0.7%

1,168

3.0%

2,968

4.1%

228

1.2%

439

1.7%

385

1.2%

▲ 314

-0.8%

▲ 962

-1.3%

0

0.0%

0

0.0%

▲ 10

0.0%

(4)委託費

973

2.5%

2,216

3.1%

82

0.4%

338

1.3%

1,127

3.4%

(5)その他

5,872

15.0%

8,373

11.6%

4,565

24.8%

5,864

22.8%

4,006

12.2%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

2

0.0%

7

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

59

0.2%

83

0.1%

47

0.3%

56

0.2%

39

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

324

0.8%

997

1.4%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%



特別費用

(1)本部への繰入

1,225

3.1%

3,468

4.8%

12

0.1%

4

0.0%

585

1.8%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

39,030 100.0%

72,133 100.0%

18,394 100.0%

25,705 100.0%

32,750 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

36,771

94.2%

68,352

94.8%

16,470

89.5%

23,316

90.7%

32,863 100.3%

収支差(③=①-②)

2,259

5.8%

3,781

5.2%

1,924

10.5%

2,389

9.3%

▲ 114

客体数

382

124

a 設備資金借入金元金償還支出

145

b 長期運営資金借入金元金償還支出

105

c その他の長期借入金償還支出

42
2,820

5,440

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

150

47

61

333

39

118

50

5

227

47

10

21

251

0

1,866

2,413

156

55

18

26

10

13

22

定員あたり収入

2,210

2,744

1,831

1,909

1,498

定員あたり支出

2,082

2,600

1,639

1,731

1,503

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

-0.3%

7.1

10.2

5.3

5.1

6.5

3,919

5,105

2,160

3,258

4,093

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第68表 児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体



事業活動収益

10人以下

11人以上
20人以下

21人以上

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

35,650

91.3%

14,812

89.8%

37,603

90.8%

88,420

92.1%

(2)利用料収入

1,194

3.1%

677

4.1%

1,609

3.9%

2,208

2.3%

362

0.9%

12

0.1%

101

0.2%

1,453

(3)補助事業等収入


事業活動費用

定員

1.5%

(4)その他

1,499

3.8%

920

5.6%

1,074

2.6%

3,331

3.5%

(1)給与費

27,789

71.2%

11,203

67.9%

29,461

71.2%

69,525

72.5%

(2)減価償却費

1,168

3.0%

276

1.7%

1,396

3.4%

3,351

3.5%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

-0.7% ▲ 1,033

-1.1%

▲ 314

-0.8%

▲ 40

-0.2%

▲ 308

(4)委託費

973

2.5%

150

0.9%

855

2.1%

3,216

3.4%

(5)その他

5,872

15.0%

3,467

21.0%

6,414

15.5%

11,838

12.3%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入

2

0.0%

1

0.0%

0

0.0%

8

0.0%



事業活動外費用

(1)借入金利息

59

0.2%

31

0.2%

118

0.3%

92

0.1%



特別収益

(1)本部からの繰入

324

0.8%

68

0.4%

1,012

2.4%

532

0.6%



特別費用

(1)本部への繰入

1,225

3.1%

99

0.6%

1,026

2.5%

4,310

4.5%

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

39,030 100.0%

16,489 100.0%

41,400 100.0%

95,953 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

36,771

94.2%

15,187

92.1%

38,962

94.1%

91,299

95.1%

収支差(③=①-②)

2,259

5.8%

1,302

7.9%

2,438

5.9%

4,654

4.9%

客体数

382

a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

229

60

89

145

43

316

302

105

136

97

36

42

30

69

59

2,820

1,331

3,044

6,575

18

9

19

38

定員あたり収入

2,210

1,742

2,192

2,529

定員あたり支出

2,082

1,605

2,063

2,406

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

7.1

4.8

8.0

12.5

3,919

2,343

3,672

5,565

※無回答の施設・事業所は含まれない。

第69表 児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体


事業活動収益

事業活動費用

2級地

3級地

4級地

5級地

6級地

7級地

その他

(1)自立支援費等・措置費・運営費収入

35,650

91.3%

46,148

90.8%

30,534

94.0%

32,778

91.6%

32,438

86.5%

44,675

86.2%

37,764

91.0%

39,748

92.7%

31,712

92.9%

(2)利用料収入

1,194

3.1%

1,095

2.2%

1,318

4.1%

693

1.9%

736

2.0%

1,417

2.7%

996

2.4%

1,475

3.4%

1,249

3.7%

362

0.9%

1,137

2.2%

157

0.5%

792

2.2%

18

0.0%

63

0.1%

514

1.2%

517

1.2%

210

0.6%

(4)その他

1,499

3.8%

2,413

4.7%

399

1.2%

1,404

3.9%

4,240

11.3%

4,871

9.4%

1,817

4.4%

1,087

2.5%

499

1.5%

(1)給与費

27,789

71.2%

38,912

76.6%

22,268

68.6%

26,689

74.6%

22,909

61.1%

31,682

61.1%

29,039

70.0%

29,585

69.0%

26,206

76.8%

(2)減価償却費

1,168

3.0%

1,726

3.4%

342

1.1%

626

1.8%

276

0.7%

979

1.9%

1,107

2.7%

1,578

3.7%

1,404

4.1%

(3)国庫補助金等特別積立金取崩額

▲ 314

-0.8%

▲ 726

-1.4%

▲ 31

-0.1%

▲ 101

-0.3%

▲ 55

-0.1%

▲ 131

-0.3%

▲ 295

-0.7%

▲ 730

-1.7%

▲ 288

-0.8%

(3)補助事業等収入


1級地

(4)委託費

973

2.5%

952

1.9%

542

1.7%

778

2.2%

2,316

6.2%

1,937

3.7%

1,346

3.2%

830

1.9%

630

1.8%

(5)その他

5,872

15.0%

4,068

8.0%

4,093

12.6%

6,616

18.5%

10,039

26.8%

5,235

10.1%

6,103

14.7%

5,898

13.8%

5,880

17.2%

2

0.0%

21

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

0

0.0%

3

0.0%

0

0.0%

4

0.0%

1

0.0%

59

0.2%

35

0.1%

53

0.2%

32

0.1%

56

0.1%

39

0.1%

32

0.1%

96

0.2%

69

0.2%

(1)本部からの繰入

324

0.8%

3

0.0%

64

0.2%

114

0.3%

60

0.2%

799

1.5%

413

1.0%

27

0.1%

456

1.3%

(1)本部への繰入

1,225

3.1%

110

0.2%

436

1.3%

696

1.9%

2,077

5.5%

1,848

3.6%

1,940

4.7%

1,009

2.4%

1,213

3.6%



事業活動外収益

(1)借入金利息補助金収入



事業活動外費用

(1)借入金利息



特別収益



特別費用

収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)

39,030 100.0%

50,817 100.0%

32,472 100.0%

35,781 100.0%

37,491 100.0%

51,829 100.0%

41,505 100.0%

42,859 100.0%

34,126 100.0%

支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)

36,771

94.2%

45,078

88.7%

27,704

85.3%

35,336

98.8%

37,619 100.3%

41,589

80.2%

39,272

94.6%

38,266

89.3%

35,113 102.9%

収支差(③=①-②)

2,259

5.8%

5,739

11.3%

4,768

14.7%

445

1.2%

▲ 128

10,240

19.8%

2,233

5.4%

4,592

10.7%

▲ 987

客体数

382

17

a 設備資金借入金元金償還支出

145

b 長期運営資金借入金元金償還支出

105

c その他の長期借入金償還支出

42
2,820

(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数

29

33

106

70

25

231

0

0

6,609

4,777

-0.3%

16

37

51

57

142

85

0

145

172

158

182

20

209

67

57

116

120

0

0

10

34

38

84

864

▲ 115

10,867

2,781

5,130

▲ 258

18

23

13

17

15

21

20

18

17

定員あたり収入

2,210

2,187

2,598

2,064

2,448

2,490

2,084

2,355

2,065

定員あたり支出

2,082

1,940

2,216

2,039

2,457

1,998

1,971

2,103

2,125

1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費

7.1

6.8

4.2

5.0

15.8

7.3

9.8

6.7

6.3

3,919

5,742

5,259

5,296

1,453

4,318

2,969

4,408

4,141

※無回答の施設・事業所は含まれない。

23

-2.9%