参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (118 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
NPO法人
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
35,650
91.3%
66,013
91.5%
16,071
87.4%
24,235
94.3%
30,870
94.3%
(2)利用料収入
1,194
3.1%
1,724
2.4%
742
4.0%
1,245
4.8%
1,188
3.6%
(3)補助事業等収入
Ⅱ
営利法人
362
0.9%
982
1.4%
10
0.1%
5
0.0%
239
(4)その他
1,499
3.8%
2,411
3.3%
1,571
8.5%
219
0.9%
452
1.4%
(1)給与費
27,789
71.2%
52,205
72.4%
11,536
62.7%
16,615
64.6%
26,731
81.6%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
0.7%
1,168
3.0%
2,968
4.1%
228
1.2%
439
1.7%
385
1.2%
▲ 314
-0.8%
▲ 962
-1.3%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 10
0.0%
(4)委託費
973
2.5%
2,216
3.1%
82
0.4%
338
1.3%
1,127
3.4%
(5)その他
5,872
15.0%
8,373
11.6%
4,565
24.8%
5,864
22.8%
4,006
12.2%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
2
0.0%
7
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
59
0.2%
83
0.1%
47
0.3%
56
0.2%
39
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
324
0.8%
997
1.4%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1,225
3.1%
3,468
4.8%
12
0.1%
4
0.0%
585
1.8%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
39,030 100.0%
72,133 100.0%
18,394 100.0%
25,705 100.0%
32,750 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
36,771
94.2%
68,352
94.8%
16,470
89.5%
23,316
90.7%
32,863 100.3%
収支差(③=①-②)
2,259
5.8%
3,781
5.2%
1,924
10.5%
2,389
9.3%
▲ 114
客体数
382
124
a 設備資金借入金元金償還支出
145
b 長期運営資金借入金元金償還支出
105
c その他の長期借入金償還支出
42
2,820
5,440
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
150
47
61
333
39
118
50
5
227
47
10
21
251
0
1,866
2,413
156
55
18
26
10
13
22
定員あたり収入
2,210
2,744
1,831
1,909
1,498
定員あたり支出
2,082
2,600
1,639
1,731
1,503
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
-0.3%
7.1
10.2
5.3
5.1
6.5
3,919
5,105
2,160
3,258
4,093
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第68表 児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
10人以下
11人以上
20人以下
21人以上
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
35,650
91.3%
14,812
89.8%
37,603
90.8%
88,420
92.1%
(2)利用料収入
1,194
3.1%
677
4.1%
1,609
3.9%
2,208
2.3%
362
0.9%
12
0.1%
101
0.2%
1,453
(3)補助事業等収入
Ⅱ
事業活動費用
定員
1.5%
(4)その他
1,499
3.8%
920
5.6%
1,074
2.6%
3,331
3.5%
(1)給与費
27,789
71.2%
11,203
67.9%
29,461
71.2%
69,525
72.5%
(2)減価償却費
1,168
3.0%
276
1.7%
1,396
3.4%
3,351
3.5%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
-0.7% ▲ 1,033
-1.1%
▲ 314
-0.8%
▲ 40
-0.2%
▲ 308
(4)委託費
973
2.5%
150
0.9%
855
2.1%
3,216
3.4%
(5)その他
5,872
15.0%
3,467
21.0%
6,414
15.5%
11,838
12.3%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
2
0.0%
1
0.0%
0
0.0%
8
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
59
0.2%
31
0.2%
118
0.3%
92
0.1%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
324
0.8%
68
0.4%
1,012
2.4%
532
0.6%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1,225
3.1%
99
0.6%
1,026
2.5%
4,310
4.5%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
39,030 100.0%
16,489 100.0%
41,400 100.0%
95,953 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
36,771
94.2%
15,187
92.1%
38,962
94.1%
91,299
95.1%
収支差(③=①-②)
2,259
5.8%
1,302
7.9%
2,438
5.9%
4,654
4.9%
客体数
382
a 設備資金借入金元金償還支出
b 長期運営資金借入金元金償還支出
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
229
60
89
145
43
316
302
105
136
97
36
42
30
69
59
2,820
1,331
3,044
6,575
18
9
19
38
定員あたり収入
2,210
1,742
2,192
2,529
定員あたり支出
2,082
1,605
2,063
2,406
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
7.1
4.8
8.0
12.5
3,919
2,343
3,672
5,565
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第69表 児童発達支援 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
事業活動収益
事業活動費用
2級地
3級地
4級地
5級地
6級地
7級地
その他
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
35,650
91.3%
46,148
90.8%
30,534
94.0%
32,778
91.6%
32,438
86.5%
44,675
86.2%
37,764
91.0%
39,748
92.7%
31,712
92.9%
(2)利用料収入
1,194
3.1%
1,095
2.2%
1,318
4.1%
693
1.9%
736
2.0%
1,417
2.7%
996
2.4%
1,475
3.4%
1,249
3.7%
362
0.9%
1,137
2.2%
157
0.5%
792
2.2%
18
0.0%
63
0.1%
514
1.2%
517
1.2%
210
0.6%
(4)その他
1,499
3.8%
2,413
4.7%
399
1.2%
1,404
3.9%
4,240
11.3%
4,871
9.4%
1,817
4.4%
1,087
2.5%
499
1.5%
(1)給与費
27,789
71.2%
38,912
76.6%
22,268
68.6%
26,689
74.6%
22,909
61.1%
31,682
61.1%
29,039
70.0%
29,585
69.0%
26,206
76.8%
(2)減価償却費
1,168
3.0%
1,726
3.4%
342
1.1%
626
1.8%
276
0.7%
979
1.9%
1,107
2.7%
1,578
3.7%
1,404
4.1%
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 314
-0.8%
▲ 726
-1.4%
▲ 31
-0.1%
▲ 101
-0.3%
▲ 55
-0.1%
▲ 131
-0.3%
▲ 295
-0.7%
▲ 730
-1.7%
▲ 288
-0.8%
(3)補助事業等収入
Ⅱ
1級地
(4)委託費
973
2.5%
952
1.9%
542
1.7%
778
2.2%
2,316
6.2%
1,937
3.7%
1,346
3.2%
830
1.9%
630
1.8%
(5)その他
5,872
15.0%
4,068
8.0%
4,093
12.6%
6,616
18.5%
10,039
26.8%
5,235
10.1%
6,103
14.7%
5,898
13.8%
5,880
17.2%
2
0.0%
21
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
3
0.0%
0
0.0%
4
0.0%
1
0.0%
59
0.2%
35
0.1%
53
0.2%
32
0.1%
56
0.1%
39
0.1%
32
0.1%
96
0.2%
69
0.2%
(1)本部からの繰入
324
0.8%
3
0.0%
64
0.2%
114
0.3%
60
0.2%
799
1.5%
413
1.0%
27
0.1%
456
1.3%
(1)本部への繰入
1,225
3.1%
110
0.2%
436
1.3%
696
1.9%
2,077
5.5%
1,848
3.6%
1,940
4.7%
1,009
2.4%
1,213
3.6%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
39,030 100.0%
50,817 100.0%
32,472 100.0%
35,781 100.0%
37,491 100.0%
51,829 100.0%
41,505 100.0%
42,859 100.0%
34,126 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
36,771
94.2%
45,078
88.7%
27,704
85.3%
35,336
98.8%
37,619 100.3%
41,589
80.2%
39,272
94.6%
38,266
89.3%
35,113 102.9%
収支差(③=①-②)
2,259
5.8%
5,739
11.3%
4,768
14.7%
445
1.2%
▲ 128
10,240
19.8%
2,233
5.4%
4,592
10.7%
▲ 987
客体数
382
17
a 設備資金借入金元金償還支出
145
b 長期運営資金借入金元金償還支出
105
c その他の長期借入金償還支出
42
2,820
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
29
33
106
70
25
231
0
0
6,609
4,777
-0.3%
16
37
51
57
142
85
0
145
172
158
182
20
209
67
57
116
120
0
0
10
34
38
84
864
▲ 115
10,867
2,781
5,130
▲ 258
18
23
13
17
15
21
20
18
17
定員あたり収入
2,210
2,187
2,598
2,064
2,448
2,490
2,084
2,355
2,065
定員あたり支出
2,082
1,940
2,216
2,039
2,457
1,998
1,971
2,103
2,125
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
7.1
6.8
4.2
5.0
15.8
7.3
9.8
6.7
6.3
3,919
5,742
5,259
5,296
1,453
4,318
2,969
4,408
4,141
※無回答の施設・事業所は含まれない。
23
-2.9%