参考資料6 第42回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料 (108 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36435.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第138回 11/20)《厚生労働省》 |
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(単位:千円)
社会福祉法人
(社協を含む)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
営利法人
NPO法人
その他
31,424
94.5%
34,500
92.1%
30,921
97.0%
28,049
96.1%
30,035
95.9%
(2)利用料収入
558
1.7%
884
2.4%
282
0.9%
417
1.4%
239
0.8%
(3)補助事業等収入
316
1.0%
436
1.2%
140
0.4%
191
0.7%
739
(4)その他
574
1.7%
687
1.8%
525
1.6%
528
1.8%
295
0.9%
(1)給与費
21,629
65.0%
23,650
63.1%
21,455
67.3%
19,612
67.2%
19,396
62.0%
(2)減価償却費
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
2.4%
1,170
3.5%
2,057
5.5%
379
1.2%
756
2.6%
557
1.8%
▲ 215
-0.6%
▲ 540
-1.4%
0
0.0%
0
0.0%
▲ 2
0.0%
(4)委託費
453
1.4%
694
1.9%
388
1.2%
222
0.8%
288
0.9%
(5)その他
7,041
21.2%
4,849
12.9%
9,008
28.3%
8,709
29.8%
5,867
18.7%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
3
0.0%
7
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
54
0.2%
33
0.1%
113
0.4%
38
0.1%
48
0.2%
V
特別収益
(1)本部からの繰入
381
1.1%
959
2.6%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1,384
4.2%
3,107
8.3%
167
0.5%
355
1.2%
88
0.3%
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
33,255 100.0%
37,473 100.0%
31,868 100.0%
29,185 100.0%
31,309 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
31,516
94.8%
33,850
90.3%
31,510
98.9%
29,692 101.7%
26,241
83.8%
収支差(③=①-②)
1,739
5.2%
3,623
9.7%
358
1.1%
▲ 506
5,068
16.2%
-1.7%
客体数
441
175
103
131
a 設備資金借入金元金償還支出
276
309
248
320
16
b 長期運営資金借入金元金償還支出
235
11
779
91
299
c その他の長期借入金償還支出
41
19
60
62
17
2,142
4,802
▲ 350
▲ 223
5,292
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
32
20
21
20
20
21
定員あたり収入
1,624
1,807
1,572
1,447
1,489
定員あたり支出
1,539
1,632
1,554
1,472
1,248
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
3.8
4.1
3.9
3.6
3.0
5,630
5,736
5,463
5,461
6,372
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第38表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(事業規模別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
定員
20人以下
21人以上
40人以下
41人以上
60人以下
31,424
94.5%
27,061
94.8%
48,971
94.7%
77,060
90.3%
-
-
-
-
(2)利用料収入
558
1.7%
432
1.5%
1,007
1.9%
2,237
2.6%
-
-
-
-
(3)補助事業等収入
316
1.0%
182
0.6%
1,004
1.9%
745
0.9%
-
-
-
-
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
61人以上
80人以下
81人以上
(4)その他
574
1.7%
495
1.7%
631
1.2%
3,066
3.6%
-
-
-
-
(1)給与費
21,629
65.0%
18,831
66.0%
32,741
63.3%
51,806
60.7%
-
-
-
-
(2)減価償却費
1,170
3.5%
964
3.4%
2,206
4.3%
1,966
2.3%
-
-
-
-
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 215
-0.6%
▲ 129
-0.5%
▲ 702
-1.4%
▲ 167
-0.2%
-
-
-
-
(4)委託費
453
1.4%
375
1.3%
721
1.4%
1,542
1.8%
-
-
-
-
(5)その他
7,041
21.2%
6,272
22.0%
10,381
20.1%
13,482
15.8%
-
-
-
-
3
0.0%
1
0.0%
11
0.0%
0
0.0%
-
-
-
-
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
54
0.2%
43
0.2%
117
0.2%
58
0.1%
-
-
-
-
V
特別収益
(1)本部からの繰入
381
1.1%
378
1.3%
107
0.2%
2,255
2.6%
-
-
-
-
Ⅵ
特別費用
(1)本部への繰入
1,384
4.2%
1,383
4.8%
1,212
2.3%
2,548
3.0%
-
-
-
-
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
33,255 100.0%
28,550 100.0%
51,730 100.0%
85,364 100.0%
-
-
-
-
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
31,516
94.8%
27,738
97.2%
46,676
90.2%
71,235
83.4%
-
-
-
-
収支差(③=①-②)
1,739
5.2%
811
2.8%
5,054
9.8%
14,129
16.6%
-
-
-
-
客体数
441
366
65
10
0
0
a 設備資金借入金元金償還支出
276
293
208
126
-
-
b 長期運営資金借入金元金償還支出
235
218
323
297
-
-
c その他の長期借入金償還支出
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
41
42
24
138
-
-
2,142
1,094
6,004
15,367
-
-
20
18
32
52
-
-
定員あたり収入
1,624
1,624
1,617
1,642
-
-
定員あたり支出
1,539
1,578
1,459
1,370
-
-
3.8
3.4
5.6
8.1
-
-
5,630
5,531
5,842
6,396
-
-
4級地
5級地
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
※無回答の施設・事業所は含まれない。
第39表 就労継続支援B型 1施設・事業所当たりの収支額、収支等の科目(地域区分別)
(単位:千円)
全体
Ⅰ
Ⅱ
事業活動収益
事業活動費用
(1)自立支援費等・措置費・運営費収入
1級地
31,424
94.5%
(2)利用料収入
558
(3)補助事業等収入
316
(4)その他
2級地
3級地
32,508
87.2%
40,961
97.1%
1.7%
451
1.2%
915
1.0%
3,642
9.8%
63
574
1.7%
602
1.6%
(1)給与費
21,629
65.0%
21,367
(2)減価償却費
1,170
3.5%
1,019
(3)国庫補助金等特別積立金取崩額
▲ 215
-0.6%
▲ 342
6級地
7級地
その他
32,973
92.6%
37,510
96.0%
28,973
89.8%
29,888
95.6%
33,455
95.0%
29,500
95.1%
2.2%
464
1.3%
616
1.6%
601
1.9%
332
1.1%
595
1.7%
566
1.8%
0.1%
1,091
3.1%
114
0.3%
193
0.6%
168
0.5%
63
0.2%
174
0.6%
246
0.6%
788
2.2%
623
1.6%
1,653
5.1%
541
1.7%
253
0.7%
542
1.7%
57.3%
28,757
68.2%
22,788
64.0%
25,269
64.7%
21,905
67.9%
19,327
61.8%
22,787
64.7%
20,460
66.0%
2.7%
237
0.6%
1,005
2.8%
1,212
3.1%
629
1.9%
825
2.6%
1,627
4.6%
1,281
4.1%
-0.9%
0
0.0%
▲ 217
-0.6%
▲ 113
-0.3%
▲ 164
-0.5%
▲ 251
-0.8%
▲ 192
-0.5%
▲ 246
-0.8%
(4)委託費
453
1.4%
651
1.7%
1,333
3.2%
351
1.0%
589
1.5%
610
1.9%
216
0.7%
389
1.1%
400
1.3%
(5)その他
7,041
21.2%
6,482
17.4%
13,284
31.5%
4,683
13.2%
7,077
18.1%
6,621
20.5%
7,263
23.2%
7,458
21.2%
6,522
21.0%
3
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
17
0.0%
20
0.1%
0
0.0%
3
0.0%
1
0.0%
1
0.0%
54
0.2%
4
0.0%
67
0.2%
17
0.0%
76
0.2%
48
0.1%
77
0.2%
56
0.2%
53
0.2%
(1)本部からの繰入
381
1.1%
91
0.2%
0
0.0%
259
0.7%
173
0.4%
856
2.7%
339
1.1%
837
2.4%
230
0.7%
(1)本部への繰入
1,384
4.2%
759
2.0%
3,143
7.4%
283
0.8%
704
1.8%
839
2.6%
3,739
12.0%
1,207
3.4%
1,019
3.3%
Ⅲ
事業活動外収益
(1)借入金利息補助金収入
Ⅳ
事業活動外費用
(1)借入金利息
V
特別収益
Ⅵ
特別費用
収入(①=Ⅰ+Ⅲ+Ⅴ)
33,255 100.0%
37,294 100.0%
42,185 100.0%
35,591 100.0%
39,056 100.0%
32,277 100.0%
31,272 100.0%
35,204 100.0%
31,013 100.0%
支出(②=Ⅱ+Ⅳ+Ⅵ)
31,516
94.8%
29,938
80.3%
46,820 111.0%
28,909
81.2%
34,814
89.1%
30,488
94.5%
31,197
99.8%
33,332
94.7%
29,489
95.1%
収支差(③=①-②)
1,739
5.2%
7,355
19.7% ▲ 4,635 -11.0%
6,683
18.8%
4,242
10.9%
1,790
5.5%
75
0.2%
1,871
5.3%
1,524
4.9%
客体数
441
16
a 設備資金借入金元金償還支出
276
b 長期運営資金借入金元金償還支出
235
c その他の長期借入金償還支出
41
2,142
(参考)(③+Ⅱ(2)+Ⅱ(3))-(a+b+c)
1施設・事業所あたり定員数
21
21
21
32
49
80
201
91
24
153
0
682
0
0
30
2
351
12
166
720
215
576
301
369
221
158
27
7
14
27
7,941
▲ 5,134
7,316
69
4,386
1,935
99
2,338
2,118
20
26
25
22
23
21
20
20
19
定員あたり収入
1,624
1,462
1,687
1,584
1,719
1,528
1,560
1,754
1,604
定員あたり支出
1,539
1,174
1,873
1,286
1,533
1,443
1,557
1,660
1,525
1施設・事業所あたりサービス換算職員数
サービス換算職員数あたり給与費
3.8
4.0
4.2
3.5
4.2
3.8
4.4
3.7
3.7
5,630
5,367
6,824
6,441
6,052
5,827
4,411
6,215
5,468
※無回答の施設・事業所は含まれない。
13