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資料3-2 中期目標期間実績評価書(案) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html
出典情報 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第12回 7/30)《厚生労働省》
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2.主要な経年データ
①主要なアウトプット(アウトカム)情報
指標

達成目標

(参考)
前中期目標期
間最終年度値

事業継続計画(B 前年度より増
CP)整備済病院 加させ、速や
数(災害拠点病院 かに全病院で
を除く。)
(計画値) 整備する
22 病院

事業継続計画(B
CP)整備済病院
数(災害拠点病院
を除く。)
(実績値)

②主要なインプット情報(財務情報及び人員に関する情報)
元年度

2年度

22 病院

39 病院

39 病院 103 病院

177.3%

達成度
後発医薬品の使用 数量ベースで
割合(計画値)
85%以上
【平成29年
度実績以上】
(※注)
86.2%

後発医薬品の使用
割合(実績値)

3年度

-(令
和2年
度末ま
でに全
病院で
整備し
た。)

4年度

-(令
和2年
度末ま
でに全
病院で
整備し
た。)

指標

5年度

-(令
和2年
度末ま
でに全
病院で
整備し
た。)

264.1%

956,299,491

(千円)

983,294,458
(※注①)

5年度

970,115,890
(※注①)

977,419,394
(※注①)

1,070,720,573

983,965,290
(※注①)

1,004,868,764

1,018,426,041

(※注①)

(※注①)

986,002,575
(※注①)

1,024,979,669

1,054,064,867

1,051,544,704

(※注①)

(※注①)

(※注①)

(※注①)

(※注①)

(※注①)

85.0%

85.0%

85.0%

経常利益
(千円)

13,610,531
(※注①)

69,089,449
(※注①)

104,267,516
(※注①)

67,615,378
(※注①)

12,659,133
(※注①)

88.7%

88.9%

89.3%

89.6%

90.5%

行政コスト
(千円)

990,162,530
(※注①)

992,065,689
(※注①)

1,028,777,383

1,059,244,784

1,056,851,404

(※注①)

(※注①)

(※注①)

62,226
(※注②)

62,581
(※注②)

62,946
(※注②)

62,555
(※注②)

62,481
(※注②)

105.1%

105.4%

106.4%

訪問看護の延べ利 前年度より増
用者数(計画値) 加

58,635


64,211


65,153


65,741


72,003


64,211


65,153


65,741


72,003


71,150


109.5%

101.5%

100.9%

109.5%

98.8%

感染症対応にかか 前年度より増
る研修(計画値) 加





276 件

392 件

496 件

感染症対応にかか
る研修(実績値)





392 件

496 件

535 件

達成度





142.0%

126.5%

107.9%

注)


976,561,682
(※注①)

決算額(千円)

4年度

85.0%

104.6%

達成度

1,018,255,670

3年度

83.5%

106.2%

58,635 名

2年度

988,900,395
(※注①)

予算額(千円)

経常費用

達成度

訪問看護の延べ利
用者数(実績値)

元年度

】については、令和元年度の達成目標。

従事人員数(人)

注)①経常収益、経常費用、経常利益については、診療事業の項目(項目 1-1-1、1-1-2、1-1-3)ごとに算出すること
が困難であるため、診療事業の項目全体の額を記載。
②従事人員数については、診療を行っている者が研究や教育を行う等、事業分類ごとに算出することが困難であるため、
全常勤職員数を記載。

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