資料3-2 中期目標期間実績評価書(案) (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41369.html |
出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 国立病院WG(第12回 7/30)《厚生労働省》 |
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①主要なアウトプット(アウトカム)情報
指標
達成目標
(参考)
前中期目標期
間最終年度値
事業継続計画(B 前年度より増
CP)整備済病院 加させ、速や
数(災害拠点病院 かに全病院で
を除く。)
(計画値) 整備する
22 病院
事業継続計画(B
CP)整備済病院
数(災害拠点病院
を除く。)
(実績値)
②主要なインプット情報(財務情報及び人員に関する情報)
元年度
2年度
22 病院
39 病院
39 病院 103 病院
177.3%
達成度
後発医薬品の使用 数量ベースで
割合(計画値)
85%以上
【平成29年
度実績以上】
(※注)
86.2%
後発医薬品の使用
割合(実績値)
3年度
-(令
和2年
度末ま
でに全
病院で
整備し
た。)
4年度
-(令
和2年
度末ま
でに全
病院で
整備し
た。)
指標
5年度
-(令
和2年
度末ま
でに全
病院で
整備し
た。)
264.1%
956,299,491
(千円)
983,294,458
(※注①)
5年度
970,115,890
(※注①)
977,419,394
(※注①)
1,070,720,573
983,965,290
(※注①)
1,004,868,764
1,018,426,041
(※注①)
(※注①)
986,002,575
(※注①)
1,024,979,669
1,054,064,867
1,051,544,704
(※注①)
(※注①)
(※注①)
(※注①)
(※注①)
(※注①)
85.0%
85.0%
85.0%
経常利益
(千円)
13,610,531
(※注①)
69,089,449
(※注①)
104,267,516
(※注①)
67,615,378
(※注①)
12,659,133
(※注①)
88.7%
88.9%
89.3%
89.6%
90.5%
行政コスト
(千円)
990,162,530
(※注①)
992,065,689
(※注①)
1,028,777,383
1,059,244,784
1,056,851,404
(※注①)
(※注①)
(※注①)
62,226
(※注②)
62,581
(※注②)
62,946
(※注②)
62,555
(※注②)
62,481
(※注②)
105.1%
105.4%
106.4%
訪問看護の延べ利 前年度より増
用者数(計画値) 加
58,635
名
64,211
名
65,153
名
65,741
名
72,003
名
64,211
名
65,153
名
65,741
名
72,003
名
71,150
名
109.5%
101.5%
100.9%
109.5%
98.8%
感染症対応にかか 前年度より増
る研修(計画値) 加
-
-
276 件
392 件
496 件
感染症対応にかか
る研修(実績値)
-
-
392 件
496 件
535 件
達成度
-
-
142.0%
126.5%
107.9%
注)
【
976,561,682
(※注①)
決算額(千円)
4年度
85.0%
104.6%
達成度
1,018,255,670
3年度
83.5%
106.2%
58,635 名
2年度
988,900,395
(※注①)
予算額(千円)
経常費用
達成度
訪問看護の延べ利
用者数(実績値)
元年度
】については、令和元年度の達成目標。
従事人員数(人)
注)①経常収益、経常費用、経常利益については、診療事業の項目(項目 1-1-1、1-1-2、1-1-3)ごとに算出すること
が困難であるため、診療事業の項目全体の額を記載。
②従事人員数については、診療を行っている者が研究や教育を行う等、事業分類ごとに算出することが困難であるため、
全常勤職員数を記載。
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